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<row _id="1"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>867,8100</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01396804000114</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA PERINATAL VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8339577</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DE RETENÃ+O DE IRRF DA NF 47.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14665</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00395</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57344299</CodigoProcesso><Processo>DO RN DE SONIA CATARINO SANTOS, HOSPITAL CLÍNICA PERINATAL VITÓRIA LTDA, DIA 16/03/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671900</Id></row>
<row _id="2"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,6400</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DE RETENÃ+O DE IRRF DA NF 06352.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14666</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE09163</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58358870</CodigoProcesso><Processo>DE WAGNER GOMES DE ARAUJO NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671901</Id></row>
<row _id="3"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2143,9000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.774.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISEU BRIDI</Favorecido><IdFavorecido>8355525</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO RETENCAO DE IRRF LOCAÃ+O DO IMËVEL ONDE EST- INSTALADA A FARM-CIA CIDAD+ DE VILA VELHA. CONTR. 058/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14667</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE07219</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53281349</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO PROC  DE COMPRA Nº 48039616 EM FAVOR DO SR. ELISEU BRIDI. </Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>4710</CodigoAcao><Acao> IMPLANTACAO   E  MANUTENCAO   DAS   FARMACIAS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671902</Id></row>
<row _id="4"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>914,2700</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>32401341000165</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8334871</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO RETENCAO DE IRRF NFS 41809,41810,41822,41824,41836,41829,41830,41831,41811,41812,41823 E 41826,</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14668</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00071</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48699454</CodigoProcesso><Processo>ATUALIZACAO DO CONTRATO DE N.00702010                                                                                                                 </Processo><ProcessoAssunto>ATUALIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>37</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                       </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903703</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VIGILANCIA OSTENSIVA                          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671903</Id></row>
<row _id="5"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>16120,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01107391000100</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8341105</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÒO 147/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREþOS 0338/12 VIGENCIA  02/08/2013 E ND 07792.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13781</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13781</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55936660</CodigoProcesso><Processo>MÓDULO DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO, MÓDULO DE TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA E OUTROS P/ CENTRO REG ESPEC PORTADOR DE FIBROSE CÍSTICA HDS E HINSG, POR 12 MESES.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671904</Id></row>
<row _id="6"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>561,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>44734671000151</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320672</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÒO 0033/2012 E ARP 0143/2012, VIGENCIA 19/04/13,ND 07787.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13783</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13783</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55346944</CodigoProcesso><Processo>RANELATO DE ESTRÔNCIO 2G SACHE, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G SACHE E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671905</Id></row>
<row _id="7"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>10763,7600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05618222000196</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EXFARMA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8314697</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÒO 0033/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREþOS 0143/12VIGENCIA  19/04/2013 E ND 07787.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13784</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13784</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55346944</CodigoProcesso><Processo>RANELATO DE ESTRÔNCIO 2G SACHE, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G SACHE E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671906</Id></row>
<row _id="8"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56128,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08772031000172</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ONCONEW COM. E REPRES. LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8340343</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÒO 0033/2012 E ARP 0143/2012, VIGENCIA 19/04/13 ND 07787.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13785</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13785</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55346944</CodigoProcesso><Processo>RANELATO DE ESTRÔNCIO 2G SACHE, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G SACHE E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671907</Id></row>
<row _id="9"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>11027,5400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08076127000104</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>D-HOSP DIST HOSPITALAR IMPORTAþAOE EXPORTAþAO</Favorecido><IdFavorecido>8355572</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÒO 0033/12 E ARP 0143/ 2012, VIGENCIA 19/04/2013ND 07787.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13786</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13786</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55346944</CodigoProcesso><Processo>RANELATO DE ESTRÔNCIO 2G SACHE, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G SACHE E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671908</Id></row>
<row _id="10"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1430,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEJOÒO MIRANDA, CONFORME ND07704.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13787</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13787</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59646330</CodigoProcesso><Processo>DE JOÃO MIRANDA , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671909</Id></row>
<row _id="11"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3711,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEJOSÚ RODRIGUES, CONFORME ND 07704.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13788</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13788</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59647710</CodigoProcesso><Processo>DE JOSÉ RODRIGUES NO HOSP.CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671910</Id></row>
<row _id="12"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>12833,4100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEMARIA ADELSA DOS SANTOS, CONFORME ND 07704.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13789</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13789</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59646772</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA ADELSA DOS SANTOS NO HOSP.CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671911</Id></row>
<row _id="13"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6240,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEDERLY DOS SANTOS FREITAS,CONFORME ND 07704.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13791</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13791</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59646381</CodigoProcesso><Processo>DE DERLY DOS SANTOS FREITAS , NO HOSP. CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671912</Id></row>
<row _id="14"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>84480,0200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DENOSIVAL DA SILVA, CONFORME ND 07703.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13792</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13792</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59626801</CodigoProcesso><Processo>DE NOSIVAL DA SILVA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 13/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671913</Id></row>
<row _id="15"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4400,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SESSOES DE HIPERBARICA,ISS REF NF00104.PROC.56551746.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00242</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00115</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56551746</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE OXIGENOTERAPIA 
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<row _id="16"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4400,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SESSOES DE HIPERBARICA,ISS REF NF00105.PROC.56536240.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00243</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00114</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56536240</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE OXIGENOTERAPIA
HIPERBÁRICA PAC:ELIAS PEREIRA DA SILVA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671915</Id></row>
<row _id="17"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>324317,3400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01535124000134</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES</Favorecido><IdFavorecido>8319929</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE CIRURGIA GERAL,IRRF E INSS REF NF00427 MES FEV.PROC.56415800.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00247</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00076</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56415800</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM PROC. 48131911/10- CONTRATO- 0207/10- COOPERCIGES- COOPERATIVA DOS CIRURGIÔES GERAIS DO ESPIRITO SANTO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>34</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903405</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671916</Id></row>
<row _id="18"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.971.006-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LIDIA GONCALVES ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8325453</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIA PARA TREINAMENTO EM VITORIA.PROC.56790309.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00248</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00205</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56790309</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS NO EXERCICIO 2012. LIDIA GONÇALVES ROCHA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671917</Id></row>
<row _id="19"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1132,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>36325157000215</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8349858</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAON DE MEDICAMENTOS REF NF23221.PROC.52097013  ATA 323/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00249</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00261</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671918</Id></row>
<row _id="20"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1642,9900</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03506307000157</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317017</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF NF5891386.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00250</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903058</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS - GASOLINA  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671919</Id></row>
<row _id="21"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2971,3800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03506307000157</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317017</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF NF5891386.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00250</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903059</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS-GNV/DIESEL  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671920</Id></row>
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<row _id="24"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1999,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>36002301000100</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RANKING LOCACAO E SERVIÃOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320482</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE ALTOMOVEL REF NF0097.PROC.281/09.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00252</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00122</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>33</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO           </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903303</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671923</Id></row>
<row _id="25"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>285,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.733.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ</Favorecido><IdFavorecido>8324008</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE.PROC.56367422.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00253</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00137</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56367422</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS REF. VIAGENS/DIÁRIA EXERCÍCIO 2012. TEREZA D´AVILA HATUM.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671924</Id></row>
<row _id="26"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.964.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BARBOSA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8333887</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA REMCAO DE PACENTE.PROC.56118350.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00254</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00117</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56118350</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DIÁRIAS/VIAGEM/REFERENTE/ EXERCÍCIO/JANEIRO A DEZEMBRO/2012.JOSÉ BORBOSA FERREIRA

</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671925</Id></row>
<row _id="27"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.122.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMILSON GRACIANO</Favorecido><IdFavorecido>8341912</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIA PARA LEVAR EQUIP EM VITORIA.PROC.56790058.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00255</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00215</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56790058</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS NO EXERCICIO 2012. EDIMILSON GRACIANO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671926</Id></row>
<row _id="28"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.080.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>INES APARECIDA DE MORAIS</Favorecido><IdFavorecido>8320880</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUICAO DE DESPESAA COM DIARIA PARA LEVAR DOC E APRESENTACAO DO MESMO EM VITORIA.PROC.56882858.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00256</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00230</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56882858</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS NO EXERCICIO 2012. INES APARECIDA DE MORAIS ZANCANELLA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671927</Id></row>
<row _id="29"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>13465,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13755</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13755</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59647515</CodigoProcesso><Processo>DE MERCEDES MARTINS NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671928</Id></row>
<row _id="30"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3690,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13756</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13756</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59407808</CodigoProcesso><Processo>DE LIDIA DE OLIVEIRA FERREIRA , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS .</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671929</Id></row>
<row _id="31"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>15931,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>36356251000150</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GRAFICA E EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321461</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA REF. AQUISIþÒO DEMATERIAL GRßFICO PARA O HEMOES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREþO 0399/2011COM  VIGENCIA DE 01/11/11 A 31/10/12 E ND 07752.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13757</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13757</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48559210</CodigoProcesso><Processo>DE FOLDER INFORMATIVO  PARA CANDIDATO A DOAÇÃO DE SANGUE E OUTROS CONF ESPECIFICAÇÃO.                                                                   </Processo><ProcessoAssunto>SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2695</CodigoAcao><Acao> CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE A SAUDE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903045</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671930</Id></row>
<row _id="32"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4289,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13758</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13758</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59405619</CodigoProcesso><Processo>TEREZINHA PEDRUZI NO HOSP. CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671931</Id></row>
<row _id="33"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3412,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13759</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13759</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59408405</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA JOSÉ CANDIDO NO HOSP. CLINICA DOS ACIDENTADOS</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671932</Id></row>
<row _id="34"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4896,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13760</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13760</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59716479</CodigoProcesso><Processo>DE FELIPE SOUZA CARDOSO, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 23/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671933</Id></row>
<row _id="35"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3844,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13761</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13761</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59739398</CodigoProcesso><Processo>DE ISAILDES SILVA DOS SANTOS, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 24/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671934</Id></row>
<row _id="36"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>17500,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11815877000157</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SALUTARE COMUNIDADE TERAPÛUTICA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8352759</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEROBSON LYRIO GOBETI, CONFORME ND 07651.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13762</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13762</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59624183</CodigoProcesso><Processo>DE ROBSON LYRIO GOBETI, HOSPITAL COMUNIDADE TERAPÊUTICA SALUTARE, DIA 10/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671935</Id></row>
<row _id="37"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3137,2600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEJOSÚ PAULO TELAROLI, CONFORME ND 07715.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13768</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13768</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59739444</CodigoProcesso><Processo>DE JOSÉ PAULO TELAROLI , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671936</Id></row>
<row _id="38"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3575,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEMARIA DE LOURDES RAMALHETE BERTROM, CONFORME ND   07714.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13769</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13769</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679751</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA DE LOURDES RAMALHETE BERTROM, NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671937</Id></row>
<row _id="39"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1242,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.612.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DILCEA DIAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8329287</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA III CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  59411457.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12329</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03401</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59411457</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671938</Id></row>
<row _id="40"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>948,7200</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.405.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELA DE BARROS PEIXOTO</Favorecido><IdFavorecido>8363401</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA III CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  59411457.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12329</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03399</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59411457</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671939</Id></row>
<row _id="41"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1242,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.825.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAUL GUILHERME  MALACARNE_DUTRA</Favorecido><IdFavorecido>8356159</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA III CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  59411457.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12329</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03398</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59411457</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671940</Id></row>
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<row _id="45"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1242,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.710.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KELLY JUSSARA GOMES DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8361587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA III CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  59411457.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12329</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03397</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59411457</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671944</Id></row>
<row _id="46"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.337.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDISON MARCELINO MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8318571</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08/11/2012, CONF. IS N¦ 2918/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12330</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00035</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671945</Id></row>
<row _id="47"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.777.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO</Favorecido><IdFavorecido>8328273</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08/11/2012, CONF. IS N¦ 2918/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12330</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00042</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671946</Id></row>
<row _id="48"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.202.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIONE SILVA GONCALVES PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8320372</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08/11/2012, CONF. IS N¦ 2918/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12330</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02334</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671947</Id></row>
<row _id="49"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>163286,5200</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02467085000148</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIESA ALIMENTACAO þTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8324050</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,INSS REF NF007805.PROC.50123596.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00257</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00138</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>50123596</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903941</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671948</Id></row>
<row _id="50"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>5376,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28431575000188</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8331731</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE MAN EM EQUIP DE MEDICO HOSPITALAR REF NF02527.PROC.954/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00259</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00101</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53508386</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORETIVA EQUIPAMENTOS MÉDICOS.(BISTURIS
ELETRÔNICOS E MONITORES MULTIPAMÉTRICOS). VOLUME 01/03</Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903917</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671949</Id></row>
<row _id="51"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>531301,3700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>14578805000121</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA</Favorecido><IdFavorecido>8363265</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM CONV. 061/11 CUSTEIO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDIA  COMPLEXIDADE DE CLINICA MEDICA E PEDIATRICA,LEITOS DE UTI, UADC E UTIN - REF. AGO/12 - 2012ND07779</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13819</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13819</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54141788</CodigoProcesso><Processo>PARA CUSTEIO E MANUT.SERV.ESPECIALIZ.MÉDIA COMPLEX.EM CLÍNICA MÉDICA E PEDIÁTRICA;LEITOS DE UADC E COMPLEMENTO DIÁRIAS DE UTI NEONATAL DOS LEITOS CADASTRADOS NO M.S. DO HMSJ.</Processo><ProcessoAssunto>CONVENIO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>41</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33413901</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> TRANSFERENCIA AOS FUNDOS SAUDE DOS MUNICIPIOS </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671950</Id></row>
<row _id="52"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2450,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNACAO DEPACIENTE MARLY MARTINS DOS SANTOS ALMEIDA NA CLINICA DE ACIDENTADOS. ND07724.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13820</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13820</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59646349</CodigoProcesso><Processo>DE MARLY MARTINS DOS SANTOS ALMEIDA NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671951</Id></row>
<row _id="53"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3575,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13821</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13821</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59450363</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA MADALENA DE CASTRO NO HOSP.CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671952</Id></row>
<row _id="54"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2145,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13822</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13822</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59450720</CodigoProcesso><Processo>DE JOÃO DA SILVA NO HOSP.CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671953</Id></row>
<row _id="55"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4735,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNACAO DEPACIENTE MARCO AURELIO BRUMANA NOLINO NA CLINICA DE ACIDENTADOS. ND07724</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13823</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13823</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59647345</CodigoProcesso><Processo>DE MARCO AURÉLIO BRUMANA NOLINO, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 14/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671954</Id></row>
<row _id="56"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>30108,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13824</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13824</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59450150</CodigoProcesso><Processo>DE LUZIA PRATI NO HOSP. CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671955</Id></row>
<row _id="57"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5005,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13825</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13825</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59450053</CodigoProcesso><Processo>DE LUCIANA TEIXEIRA DOS SANTOS NO HOSP.CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671956</Id></row>
<row _id="58"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7722,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13826</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13826</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59459964</CodigoProcesso><Processo>DE HELOISA HELENA VIEIRA GOMES, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 31/08/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671957</Id></row>
<row _id="59"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>9912,4400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13827</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13827</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59406410</CodigoProcesso><Processo>DE PAULO DA SILVA PERES, NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671958</Id></row>
<row _id="60"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8294,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13828</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13828</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59459611</CodigoProcesso><Processo>DE CARLOS ALBERTO BARCELOS, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 04/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671959</Id></row>
<row _id="61"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2200,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM EXAMES, E IMPOSTO. NF. 103- PROC. 56628374</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00217</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00153</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56628374</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - PACIENTE JOSIAS PEREIRA SILVA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671960</Id></row>
<row _id="62"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2200,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM EXAMES. NF. 0102- PROC. 56626606-</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00218</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00154</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56626606</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - PACIENTE HUDSON LINHARES DE OLIVEIRA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671961</Id></row>
<row _id="63"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>570,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.733.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ</Favorecido><IdFavorecido>8324008</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM DIARIAS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00219</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00137</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56367422</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS REF. VIAGENS/DIÁRIA EXERCÍCIO 2012. TEREZA D´AVILA HATUM.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671962</Id></row>
<row _id="64"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2193,2500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01346611000159</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320121</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO NF. 286- PROC. 56463740</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00220</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00171</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56463740</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ;VACUOMETRO STD,VIDRO COM
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<row _id="65"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>48310,7100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEJUAREZ MOREIRA DE SOUZA, CONFORME ND 07715.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13854</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13854</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59739401</CodigoProcesso><Processo>DE JUAREZ MOREIRA DE SOUZA , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671964</Id></row>
<row _id="66"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4380,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNACAO DEPACIENTE MAGNO RODRIGUES SALES NA CLINICA DE ACIDENTADOS. ND07720</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13855</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13855</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679549</CodigoProcesso><Processo>DE MAGNO RODRIGUES SALES , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671965</Id></row>
<row _id="67"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3690,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13856</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13856</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59647361</CodigoProcesso><Processo>DE TEREZA FERREIRA DA ROCHA NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671966</Id></row>
<row _id="68"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>20895,4900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEJORGE ANTONIO PELISSARI, CONFORME ND 07715.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13857</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13857</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59699450</CodigoProcesso><Processo>DE JORGE ANTÔNIO PELISSARI, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 19/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671967</Id></row>
<row _id="69"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4086,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13858</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13858</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59403683</CodigoProcesso><Processo>DE BRUNA BATISTA GONÇALVES , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671968</Id></row>
<row _id="70"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2243,7000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13859</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13859</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59404523</CodigoProcesso><Processo>DE JEAN BERNARDINO DOS SANTOS , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671969</Id></row>
<row _id="71"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8621,1000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNACAO DEPACIENTE GERCINO ALVES NACLINICA DE ACIDENTADOS.  ND07723</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13860</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13860</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59647639</CodigoProcesso><Processo>DE GERCINO ALVES NO HOSP.CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671970</Id></row>
<row _id="72"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2648,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13861</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13861</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59405074</CodigoProcesso><Processo>DE GEGERUSA DA PENHA SOARES FLEGER NO HOSP.CLINIOCA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671971</Id></row>
<row _id="73"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3575,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEMERITA MARIA DOS REIS, CONFORME ND 07715.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13863</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13863</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59716630</CodigoProcesso><Processo>DE MERITA MARIA DOS REIS NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671972</Id></row>
<row _id="74"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4589,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13864</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13864</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59394811</CodigoProcesso><Processo>DE IRIS PEREIRA, NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671973</Id></row>
<row _id="75"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2760,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>44734671000151</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320672</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO- NF. 0601533- PROC. 56463740-</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00221</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00173</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56463740</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ;VACUOMETRO STD,VIDRO COM
MANOMETRO DE 500ML,FLUXOMETRO PARA OXIGENIO,FLUXOMETRO PARA
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<row _id="76"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>288410,7100</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01314354000173</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8325389</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ORTOPEDIA REF NF00408.PROC.56407882.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00261</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00073</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56407882</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N°48079537/2010 CONTRATO
0210/2010.COOTES-COOPERATIVA DE TRAUMATOLOGIA-ORTOPÉDIA DO
ESPIRITO SANTO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>34</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903405</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671975</Id></row>
<row _id="77"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1805,2500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28020228202</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</Favorecido><IdFavorecido>8315682</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM PUBLICAþÒO NO DIARIO OFICIAL. REF. DUA-1262516061-</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00223</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00030</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56319614</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE COMPRAS E LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE EXERCÍCIO 2012.</Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>91</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33913990</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671976</Id></row>
<row _id="78"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>6322,5200</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27486182000109</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIACAO AGUIA BRANCA S/A</Favorecido><IdFavorecido>8324839</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REF NF024036.PROC.56328630.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00262</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00034</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56328630</CodigoProcesso><Processo>PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL JUNTO AS EMPRESAS, VIAÇÃO CORDIAL, VIAÇÃO SÃO GABRIEL E VIAÇÃO AGUIA BRANCA. </Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903972</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VALE-TRANSPORTE                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671977</Id></row>
<row _id="79"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>7341,6400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>33000118000250</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TELEMAR NORTE LESTE SA</Favorecido><IdFavorecido>8338225</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS C/SERVIþOS DE TELEFONIA. REF. FEV/2012- PROC. 36335881-</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00224</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00222</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56335881</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA UNIDADE
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<row _id="80"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>5400,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03062404000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8328212</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE EXAME CPRE,IRRF E ISS REF NF00160.PROC.54126428.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00264</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00236</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56051573</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO 54126428 ATA Nº 0427/2011
RC SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671979</Id></row>
<row _id="81"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>10000,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05156413000183</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8318507</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM EXERCICIOANTERIOR- RESTANTE  NF. 01865- PROC. 01214/10</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00225</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00243</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33909230</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671980</Id></row>
<row _id="82"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>200,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10810542000183</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA OFTALMOLOGICA BAHIA GOING LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8358572</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AVALIACAO OFTALMOLOGICA REF NF00192.PROC.56860412.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00265</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00235</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56860412</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE OFTALMOLOGIA, EM CARATER EMERGENCIAL. ALESSANDRO BASSI GOMES.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671981</Id></row>
<row _id="83"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>542,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27492479000268</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIACAO SAO GABRIEL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8342504</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM TRANSPORTE. NF. 004405- PROC. 56328630</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00226</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00033</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56328630</CodigoProcesso><Processo>PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL JUNTO AS EMPRESAS, VIAÇÃO CORDIAL, VIAÇÃO SÃO GABRIEL E VIAÇÃO AGUIA BRANCA. </Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903972</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VALE-TRANSPORTE                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671982</Id></row>
<row _id="84"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>7312,7500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27486182000109</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIACAO AGUIA BRANCA S/A</Favorecido><IdFavorecido>8324839</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM AQUISIþÒO DE PASSAGENS. NFS. 24021/24025- PROC. 56328630</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00227</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00034</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56328630</CodigoProcesso><Processo>PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL JUNTO AS EMPRESAS, VIAÇÃO CORDIAL, VIAÇÃO SÃO GABRIEL E VIAÇÃO AGUIA BRANCA. </Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903972</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VALE-TRANSPORTE                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671983</Id></row>
<row _id="85"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>406,9900</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>33530486000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES</Favorecido><IdFavorecido>8318477</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS C/SERVIþOS DE TELECOMUNICAþ§ES. NF. 750004086- FEV2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00228</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00168</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56335881</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA UNIDADE
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<row _id="87"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>25091,0600</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27492479000268</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIACAO SAO GABRIEL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8342504</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS C/AQUISIþÒO DE VALE TRANSPORTES REF. NF.4806- PROC. 56119674</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00230</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00032</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56119674</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903972</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VALE-TRANSPORTE                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671986</Id></row>
<row _id="88"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2174,7000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10845053000167</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FK COMERCIO E SERVIÃOS DE INFORMATICA LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8352494</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS C/AQUISIþÒO DE TINTA P/IMPRESSORA. NF. 00632- PROC. 56685238</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00231</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00189</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56685238</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº54637686/2011 - CONTRATO Nº 0506/2011. FK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903017</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671987</Id></row>
<row _id="89"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>237,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.984.938-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8325262</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA ASSISTIR AGENCIA DO DETRAN IS 1468 PROCESSO   58073736</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02412</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02412</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58073736</CodigoProcesso><Processo>DE SAO MATEUS COM DESTINO A PEDRO CANARIO - IS Nº 1468</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671988</Id></row>
<row _id="90"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>13000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08105957000104</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO FORMACAO CONDUTORES AUTO GRASSI LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8358706</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESA C/CNH SOCIAL  REF. AO CREDENCIAMENTO DE CFC P/ APLICAþÒO DE CURSO TÚCNICO  TE¾RICO E  PRATICO A CANDIDATOS A OBTENþÒO DE CNH NO EXERCÝCIO DE 2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02414</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02414</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55044247</CodigoProcesso><Processo>CNH SOCIAL </Processo><ProcessoAssunto>ADESAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>333</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EMPREGABILIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>4516</CodigoAcao><Acao> CARTEIRA DE HABILITACAO - CNH SOCIAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903964</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> PROGRAMA CNH SOCIAL                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671989</Id></row>
<row _id="91"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>10000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03905571000163</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIA CYPRESTE DOS SANTOS - ME</Favorecido><IdFavorecido>8359772</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESA C/CNH SOCIAL  REF. AO CREDESCIAMENTO DE CLINICA PARA EXAMES MÚDICOS E  PSICOL¾GICOS EM CANDIDATOS A OBTENþÒO DE CNH REF. AO EXERCÝCIO DE 2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02415</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02415</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57224110</CodigoProcesso><Processo>AO PROGRAMA DE CNH SOCIAL</Processo><ProcessoAssunto>ADESAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>333</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EMPREGABILIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>4516</CodigoAcao><Acao> CARTEIRA DE HABILITACAO - CNH SOCIAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903964</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> PROGRAMA CNH SOCIAL                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671990</Id></row>
<row _id="92"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5004,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>72106099000111</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BUSIQUIA &amp; CIA LTDA - EPP</Favorecido><IdFavorecido>8362355</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA COM AQUISIþÒO  DETELEFONES HEADSET COM  TECLADO P/ORGÒO,CONFORME  ORþAMENTO ANEXO</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02417</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02417</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57818452</CodigoProcesso><Processo>DE HEADSETS ANALOGICOS</Processo><ProcessoAssunto>AQUISICAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903030</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL PARA COMUNICACOES                    </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671991</Id></row>
<row _id="93"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>14323,6200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02488507000161</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17¦REGIAO</Favorecido><IdFavorecido>8337613</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESA COM O CUM-PRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL REF. AO REQUISITORIODE PEQUENO VALOR N¦ 12/2012.RT  1756.1996.007.17.00-9, IRLETE BECKER.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02420</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02420</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>10874289</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>28</CodigoFuncao><Funcao>ENCARGOS ESPECIAIS</Funcao><CodigoSubFuncao>846</CodigoSubFuncao><SubFuncao>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</SubFuncao><CodigoPrograma>901</CodigoPrograma><Programa>OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</Programa><CodigoAcao>511</CodigoAcao><Acao> PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31909290</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SENTENÇAS JUDICIAIS-OBRIGAÇÃO DE PEQ. VALOR   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671992</Id></row>
<row _id="94"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.251.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE PEDRO COIMBRA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8328116</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS C/ DIARIAS P/PRESTAR ESCLARECIMENTO S/PROC. N¦ 57604568 CFE.IS 1432 E  PROCESSO 58069216</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02421</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02421</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58069216</CodigoProcesso><Processo>PARA SE DESLOCAR DE AFONSO CLAUDIO /ES COM DESTINO A VITORIA COM FINALIDADE DE PRESTAR ESCLARECIMENTO SOBRE O PROCESSO 57604568</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671993</Id></row>
<row _id="95"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>332,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.202.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIONE SILVA GONCALVES PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8320372</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA JUNTOS PELA  VIDA E AC§ES EDUCATIVAS. COCEP - NO EXERC-CIO DE 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02424</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02424</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55914977</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DURANTE O EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671994</Id></row>
<row _id="96"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2653,0200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31750011000112</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BR PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8326819</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ SERVIþOS PRES-TADOS DE CONFECþÒO DE PLACAS E TARJETAS P/ORGAO NOMES DE  NOVEMBRO/2011</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02426</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02426</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57316139</CodigoProcesso><Processo>RELATÓRIO DE PRODUÇAO DE PLACAS E TARJETAS DA MESMA ENTREGUES DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2011</Processo><ProcessoAssunto>ENCAMINHA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>154</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA NO TRÂNSITO</Programa><CodigoAcao>4510</CodigoAcao><Acao> SERV TRANS LICENCIAM/REGISTRO DE VEICULOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33909239</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE PESSOA JURIDICA                   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671995</Id></row>
<row _id="97"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1106,8500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.542.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS AURELIO ANTUNES AMARAL</Favorecido><IdFavorecido>8325125</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA CJDP/HAB/DETRAN/ES NO EXERC-CIO 2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02427</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02427</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55662170</CodigoProcesso><Processo>PROVIDENCIAS PARA EMISSAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671996</Id></row>
<row _id="98"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>10000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08623839000198</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>U.G.MORENO - ME</Favorecido><IdFavorecido>8362390</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESA C/CNH SOCIAL  REF. AO CREDESCIAMENTO DE CLINICA PARA EXAMES MÚDICOS E  PSICOL¾GICOS EM CANDIDATOS A OBTENþÒO DE CNH REF. AO EXERCÝCIO DE 2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02428</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02428</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55108652</CodigoProcesso><Processo>AO PROGRAMA DE CNH SOCIAL</Processo><ProcessoAssunto>ADESAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>333</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EMPREGABILIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>4516</CodigoAcao><Acao> CARTEIRA DE HABILITACAO - CNH SOCIAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903964</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> PROGRAMA CNH SOCIAL                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671997</Id></row>
<row _id="99"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>810,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01794180000193</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEXDATA SERVICOS LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8324881</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA COM ASSINATURA  ANUAL DOS SERVIþOS DO FORUM ONLINE P/EXERCÝCIO   DE2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02453</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02453</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56806299</CodigoProcesso><Processo>DO FORUM ONLINE</Processo><ProcessoAssunto>RENOVACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903901</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671998</Id></row>
<row _id="100"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>85946,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27065150000130</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8336706</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESA COM A CON-TINUIDADE DA CAMPANHA T. ESCOLAR 2012 - MES JUN/12CONF. REP ASCOM 107/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02454</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02454</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58005234</CodigoProcesso><Processo>CONTINUAÇÃO CAMPANHA TRANSPORTE ESCOLAR</Processo><ProcessoAssunto>ENCAMINHA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4514</CodigoAcao><Acao> DIVULGACAO INSTITUCIONAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903993</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461671999</Id></row>
<row _id="101"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>27383,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31296882000108</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8329031</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESA COM A CONTINUIDADE DA CAMPANHA T.ESCOLAR 2012 - MES JUN/12, CONF. REP ASCOM 107/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02455</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02455</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58005234</CodigoProcesso><Processo>CONTINUAÇÃO CAMPANHA TRANSPORTE ESCOLAR</Processo><ProcessoAssunto>ENCAMINHA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4514</CodigoAcao><Acao> DIVULGACAO INSTITUCIONAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903993</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672000</Id></row>
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<row _id="110"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>15000,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03380975000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>C.E DA EPSG PROF. HILDA MIRANDA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8324032</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/2012 - AUXILIO FINANCEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10900</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE04289</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58493298</CodigoProcesso><Processo>RECURSOS PEDDE/2012 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (SERRA)</Processo><ProcessoAssunto>PLANO DE APLICACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>4</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>4</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>42</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> AUXILIOS                                     </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>368</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EDUCAÇÃO BÁSICA</SubFuncao><CodigoPrograma>858</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA </Programa><CodigoAcao>1669</CodigoAcao><Acao> CONSTRUCAO,  AMPLIACAO,  REFORMA,  REPAROS  E  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>44504201</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> AUXILIOS                                      </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672009</Id></row>
<row _id="111"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>17000,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03357853000173</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>C.E DA EPSG RIO CLARO</Favorecido><IdFavorecido>8321515</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/2012- SUBVENÃ+OSOCIAL</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10901</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02474</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58629220</CodigoProcesso><Processo>RECURSOS PEDDE/2012- MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI)</Processo><ProcessoAssunto>PLANO DE APLICACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>43</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> SUBVENCOES SOCIAIS                           </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>368</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EDUCAÇÃO BÁSICA</SubFuncao><CodigoPrograma>858</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA </Programa><CodigoAcao>8652</CodigoAcao><Acao> APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES  DE  EDU-  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33504301</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672010</Id></row>
<row _id="112"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1457,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03357853000173</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>C.E DA EPSG RIO CLARO</Favorecido><IdFavorecido>8321515</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/2012- SUBVENÃ+OSOCIAL</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10901</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03785</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58629220</CodigoProcesso><Processo>RECURSOS PEDDE/2012- MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (GUARAPARI)</Processo><ProcessoAssunto>PLANO DE APLICACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>43</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> SUBVENCOES SOCIAIS                           </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>367</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EDUCAÇÃO ESPECIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>242</CodigoPrograma><Programa>INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><CodigoAcao>8668</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33504301</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672011</Id></row>
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<row _id="118"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>17000,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08588007000188</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CONSELHO DE ESC.DA EEEM WALLACE CASTELO DUTRA</Favorecido><IdFavorecido>8337835</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/2012- SUBVENÃ+OSOCIAL</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10904</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02804</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58502998</CodigoProcesso><Processo>RECURSOS PEDDE/2012 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (SAO MATEUS)</Processo><ProcessoAssunto>PLANO DE APLICACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>43</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> SUBVENCOES SOCIAIS                           </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>368</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EDUCAÇÃO BÁSICA</SubFuncao><CodigoPrograma>858</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA </Programa><CodigoAcao>8652</CodigoAcao><Acao> APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES  DE  EDU-  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33504301</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672017</Id></row>
<row _id="119"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>800,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03360626000105</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>C.E DA EPSG SAO JOSE</Favorecido><IdFavorecido>8335615</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/2012- SUBVENÃ+OSOCIAL</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10913</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE04663</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58616470</CodigoProcesso><Processo>RECURSOS PEDDE/2012- MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (DORES DO RIO PRETO)</Processo><ProcessoAssunto>PLANO DE APLICACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>43</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> SUBVENCOES SOCIAIS                           </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>368</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EDUCAÇÃO BÁSICA</SubFuncao><CodigoPrograma>858</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA </Programa><CodigoAcao>8656</CodigoAcao><Acao> DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE  E  CUL-  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33504301</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672018</Id></row>
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<row _id="124"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>3300,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05924028000139</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CONS.ESC.ASSENT.MUNIC.DE PINHEIROS E MONTANHA</Favorecido><IdFavorecido>8341502</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/2012- SUBVENÃ+OSOCIAL</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10915</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02701</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59145218</CodigoProcesso><Processo>RECURSOS PEDDE/2012- MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (PINHEIROS)</Processo><ProcessoAssunto>PLANO DE APLICACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>43</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> SUBVENCOES SOCIAIS                           </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>368</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EDUCAÇÃO BÁSICA</SubFuncao><CodigoPrograma>858</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA </Programa><CodigoAcao>8652</CodigoAcao><Acao> APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES  DE  EDU-  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33504301</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672023</Id></row>
<row _id="125"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>17500,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05924028000139</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CONS.ESC.ASSENT.MUNIC.DE PINHEIROS E MONTANHA</Favorecido><IdFavorecido>8341502</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/2012- SUBVENÃ+OSOCIAL</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10915</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE04524</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59145218</CodigoProcesso><Processo>RECURSOS PEDDE/2012- MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (PINHEIROS)</Processo><ProcessoAssunto>PLANO DE APLICACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>43</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> SUBVENCOES SOCIAIS                           </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>368</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EDUCAÇÃO BÁSICA</SubFuncao><CodigoPrograma>242</CodigoPrograma><Programa>INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO</Programa><CodigoAcao>8666</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO E DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCACAO  DO  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33504301</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672024</Id></row>
<row _id="126"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>470,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05924028000139</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CONS.ESC.ASSENT.MUNIC.DE PINHEIROS E MONTANHA</Favorecido><IdFavorecido>8341502</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>  PGTO. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/2012 - AUXILIO FINANCEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10916</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02702</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59145218</CodigoProcesso><Processo>RECURSOS PEDDE/2012- MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (PINHEIROS)</Processo><ProcessoAssunto>PLANO DE APLICACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>4</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>4</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>42</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> AUXILIOS                                     </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>368</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EDUCAÇÃO BÁSICA</SubFuncao><CodigoPrograma>858</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA </Programa><CodigoAcao>8652</CodigoAcao><Acao> APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES  DE  EDU-  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>44504201</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> AUXILIOS                                      </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672025</Id></row>
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<row _id="129"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>320973,9800</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>30961882000112</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ASSOC.BENEF.DOS FERROV.DA ESTRADA DE FERRO</Favorecido><IdFavorecido>8328889</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA NF N¦0575 DE 27/07/12, RELATIVO AO INCENTIVO DE QUALIDADE (90% VARIAVEL), RECURSO ESTADUAL DO MES DE AGOSTO/12,</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14699</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01307</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56326491</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 17.949.519,90 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FERROVIÁRIOS DA ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33503922</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES                  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672028</Id></row>
<row _id="130"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>135300,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27443803000177</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL PADRE MAXIMO</Favorecido><IdFavorecido>8323302</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO CONVENIO 059/11 7¬ PARCELA REPASSE FINANCEIRO CUJO OBJETO SERVIÃOS DE URGENCIA E EMERGENCIA.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14700</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE04731</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33503922</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES                  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672029</Id></row>
<row _id="131"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>263214,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27193705000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Favorecido><IdFavorecido>8327319</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA NF N¦34397 DE 31/07/12, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS SUS CONTRATUALIZACAO AJUSTE 10%, DO MES DE JULHO/12,</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14701</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00636</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56326432</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 41.272.425,42 EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4706</CodigoAcao><Acao> CONTRATACAO DE SERVICOS  DE  SAUDE  COMPLEMEN  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33503922</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES                  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672030</Id></row>
<row _id="132"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>143688,1200</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27553841000182</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANTA CASA DE IUNA</Favorecido><IdFavorecido>8341619</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA NF N¦2270 DE 02/08/12, REALTIVO A PRESTACAO DE SERVICOS SUS CONTRATUALIZACAO MEDIA INCENTIVO + INTERGRASUS DO MES DE AGO/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14702</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00626</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56429134</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 2.457.618,78 EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4706</CodigoAcao><Acao> CONTRATACAO DE SERVICOS  DE  SAUDE  COMPLEMEN  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33503922</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES                  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672031</Id></row>
<row _id="133"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>19421,5300</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 028806 REF. A INTERNAÃ+O DE HELOISA MARIA RAMOS ALVES NO PER-ODO DE 11/03/12 A 13/03/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14703</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE04382</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57233250</CodigoProcesso><Processo>DE HELOISA MARIA RAMOS ALMES, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 11/03/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672032</Id></row>
<row _id="134"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>6435,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 030259 REF. A INTERNAÃ+O DE HELENA MARIA SCHINAIDER NO PER-ODO DE 17/05/12 A 26/05/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14704</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08480</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58010432</CodigoProcesso><Processo>DE HELENA MARIA SCHINAIDER NO HOSP. CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672033</Id></row>
<row _id="135"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>5720,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 030197 REF. A INTERNAÃ+O DE JOS+ CARLOS DE ABREU ALMEIDA NO PER-ODO DE 19/05/12 A 28/05/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14705</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08478</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58010769</CodigoProcesso><Processo>DE JOSÉ CARLOS DE ABREU NO HOSP. CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672034</Id></row>
<row _id="136"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>7722,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 030205 REF. A INTERNAÃ+O DE DETINO MINEIRO DOSSANTOS NO PER-ODO  DE 08/06/12 A 19/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14706</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08674</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58327770</CodigoProcesso><Processo>DE DETINO MINEIRO DOS SANTOS NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VIA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672035</Id></row>
<row _id="137"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>3981,3700</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.NF-06268,INTERNAþÒO DE ODETE TOMAZIA DA SILVA, DE 02A07/2012 AUT.FLS.22 PROC.58239898/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14707</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08924</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58239898</CodigoProcesso><Processo>DE ODETE TOMAZIA DA SILVA NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672036</Id></row>
<row _id="138"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>49198,9600</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 030290 REF. A INTERNAÃ+O DE LINDIMA FRANCISCA CLEMENTE AGAPITO NO PER-ODO DE 02/06/12 A 01/07/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14708</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08693</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58233113</CodigoProcesso><Processo>DE LINDIMA FRANCISCA CLEMENTE AGAPITO NO HOSP. CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672037</Id></row>
<row _id="139"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>3575,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 03602 REF. A INTERNAÃ+O DE JO+O DE SOUZA NO PER-ODO DE 14/06/12 A 19/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14709</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE09248</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58350314</CodigoProcesso><Processo>DE JOÃO DE SOUZA , NO HOSPITAL CENTRO NMEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672038</Id></row>
<row _id="140"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1656,4100</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02831703000197</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320333</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO NF 026004, REF SERV DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DE 26 A 30/06/2012, NO LACEN, CONT 112/2012</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14710</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08269</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58391320</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 57203288 EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>37</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                       </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4692</CodigoAcao><Acao> MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903702</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LIMPEZA E CONSERVACAO                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672039</Id></row>
<row _id="141"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.615.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIDER TOSTA ZUCOLOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8360103</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE 0,5 DIARIA P COLTINA DIA 07/08 COND. SEV. DO LACEM PARA VISITA TECNICA</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14711</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE04331</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56307187</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 84.000,00, SENDO R$ 3.000,00 PARA CADA SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS (DIÁRIAS), REFERENTE EXERCÍCIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672040</Id></row>
<row _id="142"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.257.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS VENANCIO SARMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8318934</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE 0,5 DIARIA P ANCHIETA DIA 07/08 COND. SERV. DO SSAGH PARA VISITA TECNICA</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14712</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00311</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56307187</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 84.000,00, SENDO R$ 3.000,00 PARA CADA SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS (DIÁRIAS), REFERENTE EXERCÍCIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672041</Id></row>
<row _id="143"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.047.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE PANCIERI</Favorecido><IdFavorecido>8336367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE 0,5 DIARIA P BARRA DE SÒO FRANCISCO DIA 09/08 COND. SERV. DO GETA PARA VISITA TECNICA</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14713</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00269</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56307187</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 84.000,00, SENDO R$ 3.000,00 PARA CADA SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS (DIÁRIAS), REFERENTE EXERCÍCIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672042</Id></row>
<row _id="144"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>509000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35020735207</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</Favorecido><IdFavorecido>8331822</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF. AO PßG.DOSSERVIDORES  DO  ¾RGÒO  NOEXERCÝCIO/12. JANEIRO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00658</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00658</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>11</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2519</CodigoAcao><Acao> REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31901146</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672043</Id></row>
<row _id="145"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1125000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35020735207</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</Favorecido><IdFavorecido>8331822</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF. AO AUXILIOALIMENTACAO, CONF.  FOLHADE  PAG.  DOS  SERVIDORESDO ¾RGÒO  NO EXERCÝCIO/12.JANEIRO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00659</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00659</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>46</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> AUXILIO - ALIMENTACAO                        </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33904601</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> AUXILIO-ALIMENTACAO                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672044</Id></row>
<row _id="146"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>25350,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNACAO DEPACIENTE LAERT SAMPAIO DASILVA NA CLINICA DE ACIDENTADOS. ND07723.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13865</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13865</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59646357</CodigoProcesso><Processo>DE LAERTE SAMPAIO DA SILVA, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 16/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672045</Id></row>
<row _id="147"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>13733,3500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>29985009000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL SANTA MONICA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8332547</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DECARMEN DIAS DA TRINDADE  PINHEIRO, CONFORME ND    07700.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13866</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13866</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59699310</CodigoProcesso><Processo>DE CARMEN DIAS DA TRINDADE PINHEIRO NO HOSP.SANTA MÔNICA LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672046</Id></row>
<row _id="148"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2243,7000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13867</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13867</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59395150</CodigoProcesso><Processo>DE CLAUDIO FERRAZ DOS SANTOS, NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672047</Id></row>
<row _id="149"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6041,5900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13869</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13869</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59408324</CodigoProcesso><Processo>DE VALDIMARA EVANGELISTA DA COSTA FRANÇA NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672048</Id></row>
<row _id="150"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>24728,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13870</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13870</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59408154</CodigoProcesso><Processo>DE BENEDITO PESTANA GOMES NO HOSP. CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672049</Id></row>
<row _id="151"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3141,7000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13871</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13871</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59403853</CodigoProcesso><Processo>DE MARCELO FRANCISCO DAS CHAGAS NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672050</Id></row>
<row _id="152"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1312,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEMARIA DA GL¾RIA LEÒO, CONFORME ND 07670.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13873</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13873</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59349360</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA DA GLÓRIA LEÃO, NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672051</Id></row>
<row _id="153"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>18883,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEMARIA LUCIA SONEGHETI DOSREIS, CONFORME ND 07670.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13874</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13874</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59349662</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA LUCIA SONEGHETI DOS REIS , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672052</Id></row>
<row _id="154"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4042,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEEDER EUSTAQUIO DE SOUZA  REIS, CONFORME ND 07670.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13875</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13875</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59349700</CodigoProcesso><Processo>DE EDER EUSTAQUIO DE SOUZA REIS , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672053</Id></row>
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<row _id="157"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2441,7000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEERANDI PINHEIRO MAIA, CONFORME ND 07670.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13878</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13878</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59349433</CodigoProcesso><Processo>DE ERANDI PINHEIRO MAIA , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672056</Id></row>
<row _id="158"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3610,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEMARIA RODRIGUES BARROS, CCONFORME ND 07670.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13879</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13879</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59350210</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA RODRIGUES BARROS , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672057</Id></row>
<row _id="159"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2860,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>30779649000113</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8338113</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEJOSUÚ TIBERIO DA SILVA,  CONFORME ND 07702.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13880</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13880</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59680040</CodigoProcesso><Processo>DE JOSUE TIBEIRO DA SILVA NO HOSP.MAT.SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672058</Id></row>
<row _id="160"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>38350,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>30779649000113</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8338113</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DESILVANO RODRIGUES, CONFORME ND 07702.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13881</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13881</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59625872</CodigoProcesso><Processo>DE SILVANO RODRIGUES NO HOSP. MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672059</Id></row>
<row _id="161"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5720,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13882</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13882</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59408243</CodigoProcesso><Processo>DE LUCIA MARTINS BANDEIRA NO HOSP. CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672060</Id></row>
<row _id="162"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7150,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13883</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13883</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59459530</CodigoProcesso><Processo>DE ESTELITA GOMES SANTOS, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 03/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672061</Id></row>
<row _id="163"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4290,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13884</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13884</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59460253</CodigoProcesso><Processo>DE FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672062</Id></row>
<row _id="164"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2145,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13885</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13885</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59460520</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA NEITZEL BONING, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 02/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672063</Id></row>
<row _id="165"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>19496,3000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13886</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13886</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59403500</CodigoProcesso><Processo>DE LAURIZA DOS SANTOS ALVARENGA , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672064</Id></row>
<row _id="166"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>9327,1000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNACAO DEPACIENTE PAULO VICTOR ZABIM NA CLINICA DE ACIDENTADOS. ND07732</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13843</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13843</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59739088</CodigoProcesso><Processo>DE PAULO VICTOR ZABIM , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672065</Id></row>
<row _id="167"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6603,7000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNACAO DEPACIENTE DANIEL COSME LAURINDO NA CLINICA DE ACIDENTADOS. ND07732</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13844</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13844</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59698608</CodigoProcesso><Processo>DE DANIEL COSME LAURINDO, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 20/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672066</Id></row>
<row _id="168"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>14356,8200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEANT¶NIO ALVES DOS REIS,  CONFORME ND 07733.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13845</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13845</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59698900</CodigoProcesso><Processo>DE ANTÔNIO ALVES DOS REIS, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 20/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672067</Id></row>
<row _id="169"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2500,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08588007000188</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CONSELHO DE ESC.DA EEEM WALLACE CASTELO DUTRA</Favorecido><IdFavorecido>8337835</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/2012- SUBVENÃ+OSOCIAL</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10904</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE05395</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58502998</CodigoProcesso><Processo>RECURSOS PEDDE/2012 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (SAO MATEUS)</Processo><ProcessoAssunto>PLANO DE APLICACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>43</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> SUBVENCOES SOCIAIS                           </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>368</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EDUCAÇÃO BÁSICA</SubFuncao><CodigoPrograma>858</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA </Programa><CodigoAcao>8656</CodigoAcao><Acao> DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE  E  CUL-  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33504301</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672068</Id></row>
<row _id="170"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>3900,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08588007000188</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CONSELHO DE ESC.DA EEEM WALLACE CASTELO DUTRA</Favorecido><IdFavorecido>8337835</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/2012- SUBVENÃ+OSOCIAL</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10905</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE05167</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58502998</CodigoProcesso><Processo>RECURSOS PEDDE/2012 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (SAO MATEUS)</Processo><ProcessoAssunto>PLANO DE APLICACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>43</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> SUBVENCOES SOCIAIS                           </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>368</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EDUCAÇÃO BÁSICA</SubFuncao><CodigoPrograma>858</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA </Programa><CodigoAcao>8653</CodigoAcao><Acao> MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33504301</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672069</Id></row>
<row _id="171"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>800,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08588007000188</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CONSELHO DE ESC.DA EEEM WALLACE CASTELO DUTRA</Favorecido><IdFavorecido>8337835</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/2012- SUBVENÃ+OSOCIAL</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10905</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE04766</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58502998</CodigoProcesso><Processo>RECURSOS PEDDE/2012 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (SAO MATEUS)</Processo><ProcessoAssunto>PLANO DE APLICACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>43</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> SUBVENCOES SOCIAIS                           </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>368</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EDUCAÇÃO BÁSICA</SubFuncao><CodigoPrograma>858</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA </Programa><CodigoAcao>8656</CodigoAcao><Acao> DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE  E  CUL-  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33504301</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672070</Id></row>
<row _id="172"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1000,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08588007000188</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CONSELHO DE ESC.DA EEEM WALLACE CASTELO DUTRA</Favorecido><IdFavorecido>8337835</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>  PGTO. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/2012 - AUXILIO FINANCEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10906</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02805</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58502998</CodigoProcesso><Processo>RECURSOS PEDDE/2012 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR (SAO MATEUS)</Processo><ProcessoAssunto>PLANO DE APLICACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>4</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>4</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>42</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> AUXILIOS                                     </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>368</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EDUCAÇÃO BÁSICA</SubFuncao><CodigoPrograma>858</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA </Programa><CodigoAcao>8652</CodigoAcao><Acao> APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES  DE  EDU-  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>44504201</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> AUXILIOS                                      </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672071</Id></row>
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<row _id="179"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.390.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CELEIDA CHAM+O DE MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8328173</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DIARIA PARA ASSESSORAR PEDAGOGICAMENTE A ESCOLA EEEFM PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 31.07.2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10943</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE10693</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58743391</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672078</Id></row>
<row _id="180"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.082.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO TADEU DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362329</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA REALIZAR MUDANþA NA ESCOLA EEEFM EMIR DE MACEDO GOMES NOS DIAS 20 A 23.08.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10944</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE10709</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59133619</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 100/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672079</Id></row>
<row _id="181"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.370.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AGILDO BARBOSA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8327004</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA REALIZAR MUDANþA NA ESCOLA EEEFM EMIR DE MACEDO GOMES NOS DIAS 20 A 23.08.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10945</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE10710</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59133619</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 100/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672080</Id></row>
<row _id="182"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.737.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8326919</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA REALIZAR MUDANþA NA ESCOLA EEEFM EMIR DE MACEDO GOMES NOS DIAS 20 A 23.08.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10946</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE10711</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59133619</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 100/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672081</Id></row>
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<row _id="186"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.961.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO MORAES DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8324560</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA REALIZAR MUDANþA NA ESCOLA EEEFM EMIR DE MACEDO GOMES NOS DIAS 20 A 23.08.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10950</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE10715</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59133619</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 100/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672085</Id></row>
<row _id="187"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.108.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONE VIDAL DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8355286</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA REALIZAR MUDANþA NA ESCOLA EEEFM EMIR DE MACEDO GOMES NOS DIAS 20 A 23.08.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10951</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE10716</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59133619</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 100/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672086</Id></row>
<row _id="188"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.217.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO FAUSTINO RAMOS</Favorecido><IdFavorecido>8342573</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG COMPLEMENTACAO DE DIARIA PARA REALIZAR MUDANþA NA ESCOLA EEEFM EMIR DE MACEDO GOMES NOS DIAS 20 A 23.08.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB10952</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE10717</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59133619</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 100/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672087</Id></row>
<row _id="189"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2038,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28158509000186</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8323868</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DUA DO IRRF DA NF N¦00878 DE 02/08/12, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS SUS SIA NORMAL DO MES DE JUNHO/12,</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14671</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00180</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56137729</CodigoProcesso><Processo>VALOR DE R$ 2.631.699,55, EM NOME DA HEMOCLÍNICA SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITAIS FINANCIADOS COM RECURSOS FEDERAIS DO TETO FINANCEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4706</CodigoAcao><Acao> CONTRATACAO DE SERVICOS  DE  SAUDE  COMPLEMEN  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903988</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA    </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672088</Id></row>
<row _id="190"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.047.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE PANCIERI</Favorecido><IdFavorecido>8336367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE 1,0 DIARIA PCOLATINA DIA 13 E 18/08 COND. SERVIDORES DA MEDICINA DO TRABLAHO P/TREINAMENTO DO COSAT</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14672</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00269</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56307187</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 84.000,00, SENDO R$ 3.000,00 PARA CADA SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS (DIÁRIAS), REFERENTE EXERCÍCIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672089</Id></row>
<row _id="191"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>8294,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 030237 REF. A INTERNAÃ+O DE AILTON RIBEIRO NO PER-ODO DE 02/06/12 A 15/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14673</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08685</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58234250</CodigoProcesso><Processo>DE AILTON RIBEIRO NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672090</Id></row>
<row _id="192"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>14256,2100</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 029772 REF. A INTERNAÃ+O DE CRISTINA MARCIA DONASCIMENTO NO PER-ODO DE 30/04/12 A 22/05/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14674</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE07109</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57862516</CodigoProcesso><Processo>DE CRISTINA MARCIA DO NASCIMENTO NO HOSP. CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672091</Id></row>
<row _id="193"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5094,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNACAO DEPACIENTE ROZEANE BRAGANCAMORETO EURIPEDES NA CLINICA DE ACIDENTADOS. ND07723.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13803</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13803</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59626356</CodigoProcesso><Processo>DE ROZEANE BRAGANÇA MORETO EURÍPEDES, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 09/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672092</Id></row>
<row _id="194"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7150,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27569847000148</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE S+O LUIZ LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8339182</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEGENI GOMES VIANA, CONFORME ND 07729.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13804</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13804</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59627590</CodigoProcesso><Processo>DE GENI GOMES VIANA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIS, DIA 12/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672093</Id></row>
<row _id="195"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8437,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27569847000148</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE S+O LUIZ LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8339182</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEVALDIR LEOPOLDINO, CONFORME ND 07729.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13805</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13805</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59627620</CodigoProcesso><Processo>DE VALDIR LEOPOLDINO, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIS, DIA 12/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672094</Id></row>
<row _id="196"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6148,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNACAO DEPACIENTE TIAGO ARAUJO BESSA. ND07732</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13806</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13806</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59717327</CodigoProcesso><Processo>DE TIAGO ARAÚJO BESSA, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 23/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672095</Id></row>
<row _id="197"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>24150,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11815877000157</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SALUTARE COMUNIDADE TERAPÛUTICA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8352759</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO PARA DEPENDENTES QUÝMICOS  DE PATRICK DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME ND 07667.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13807</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13807</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59402920</CodigoProcesso><Processo>DE PATRICK DE OLIVEIRA SANTOS NO HOSP.COMUNIDADE TERAPEUTICA SALUTARE.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672096</Id></row>
<row _id="198"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6023,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27569847000148</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE S+O LUIZ LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8339182</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DERUTH DA CUNHA BRITO, CONFORME ND 07710.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13809</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13809</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59082631</CodigoProcesso><Processo>DE RUTH DA CUNHA BRITO, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ, DIA 01/08/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672097</Id></row>
<row _id="199"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7920,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNACAO DEPACIENTE GEOVANA NERES ALVES ARAUJO NA CLINICA DE ACIDENTADOS. ND07719</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13811</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13811</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679727</CodigoProcesso><Processo>DE GEOVANA NERES ALVES ARAUJO, NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672098</Id></row>
<row _id="200"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5197,7000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNACAO DEPACIENTE MARIA APARECIDA LEANDRO NA CLINICA DE ACIDENTADOS. ND07719</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13814</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13814</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679999</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA APARECIDA LEANDRO NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672099</Id></row>
<row _id="201"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5743,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNACAO DEPACIENTE JOSE VANDERLI RAMOS COELHO NA CLINICA DE ACIDENTADOS. ND07719</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13817</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13817</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679719</CodigoProcesso><Processo>DE JOSE VANDERLI RAMOS COELHO, NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672100</Id></row>
<row _id="202"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2450,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNACAO DEPACIENTE MARIA MAGALI SOUZA PEREIRA NA CLINICA DE ACIDENTADOS. ND07724</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13818</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13818</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59647019</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA MAGALI SOUZA PEREIRA, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 16/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672101</Id></row>
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<row _id="206"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>6650,7200</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 06394 REF. A INTERNAÃ+O DE AUGUSTA DOS SANTOS NO PER-ODO DE 24/06/12 A 28/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14678</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08967</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58522107</CodigoProcesso><Processo>DE AUGUSTA DOS SANTOS , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672105</Id></row>
<row _id="207"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>6240,8100</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02831703000197</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320333</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO NFS 26029,26026,26014,26013,26010,26012,26011,26015,26003,26009,REF SERV DE LIMPEZA E CONS, 26 A 30/06/2012</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14719</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08268</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58391320</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 57203288 EM FAVOR DA EMPRESA SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>37</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                       </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903702</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LIMPEZA E CONSERVACAO                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672106</Id></row>
<row _id="208"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>3924,2400</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 06384 REF. A INTERNAÃ+O DE ADALBERTO LOUREIRO CONSTANTINO DA SILVA NO PER-ODO DE 11/06/12 A 14/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14720</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08863</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58322647</CodigoProcesso><Processo>DE ADALBERTO LOUREIRO CONSTANTINO DA SILVA , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672107</Id></row>
<row _id="209"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>4414,7700</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 06236 REF. A INTERNAÃ+O DE JOAQUIM DIAS MARCE LINO NO PER-ODO DE 24/05/12 A 01/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14721</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08567</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58041451</CodigoProcesso><Processo>DE JOAQUIM DIAS MARCELINO , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS .</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672108</Id></row>
<row _id="210"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>3555,8500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 06350 REF. A INTERNAÃ+O DE IVANI CORR-A DUTRA NO PER-ODO DE 16/06/12 A 21/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14722</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08645</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58387285</CodigoProcesso><Processo>DE IVANI CORREA DUTRA, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 16/06/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672109</Id></row>
<row _id="211"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.303.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANTONIO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8327264</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦.DE 1,0 DIARIA A VITORIA DE 10 A 10 E 13 A 13/08/12 PARA TRANSPORTE DE SOROLOGIA E HEMOCOMPONENTES.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14723</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00240</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56349122</CodigoProcesso><Processo>VALOR R4 1.500,00 PARA COBRIR DE SPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCVÍCIO DE 2012, A PEDIDO DO HEMOES-SM.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672110</Id></row>
<row _id="212"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.286.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8362474</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦.0,5 DIARIA A C.ITAPEMIRIM DE 10 A 10/08/12 P/REALIZAR ENTREGA DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO MENSAL DISPENSADOS A FARMACIA CIDADA.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14724</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02917</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56871686</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2012, A PEDIDO DO NEACD/SCM.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672111</Id></row>
<row _id="213"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.690.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GABRIELLY RAMOS VENKE</Favorecido><IdFavorecido>8351543</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦.DE 1,5 DIARIAS A BREJETUBA DE 02 A 03/08/12 P/REALIZAR CADASTRO DE MEDULA OSSEA E DOACAO DE SANGUE.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14725</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01088</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56531273</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 6.000,00, PARA CAMPANHA DE COLETA EXTERNA DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA FORA DA GRANDE VITÓRIA - ES, A PEDIDO DO HEMOES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672112</Id></row>
<row _id="214"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.427.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANILDA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8357596</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦.DE 1,5 DIARIAS A BREJETUBA DE 02 A 03/08/12 P/REALIZAR CADASTRO DE MEDULA OSSEA E DOACAO DE SANGUE.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14726</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01078</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56531095</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 6.000,00, PARA CAMPANHA DE COLETA EXTERNA DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA, FORA DA GRANDE VITÓRIA - ES, A PEDIDO DO HEMOES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672113</Id></row>
<row _id="215"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.462.428-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA ELIETE DA SILVA MACHADO MORETO</Favorecido><IdFavorecido>8360035</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦.DE 1,5 DIARIAS A BREJETUBA DE 02 A 03/08/12 P/REALIZAR CADASTRO DE MEDULA OSSEA E DOACAO DE SANGUE.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14727</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE05619</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57660840</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DE SPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2012, A PEDIDO DO HEMOES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672114</Id></row>
<row _id="216"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8423,1000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13852</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13852</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59646870</CodigoProcesso><Processo>DE MARINETE DA ROCHA DE SOUZA NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672115</Id></row>
<row _id="217"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>46484,1900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEADEMILDE DA SILVA PASSOS,CONFORME ND 07715.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13853</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13853</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59739541</CodigoProcesso><Processo>DE ADEMILDE DA SILVA PASSOS , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672116</Id></row>
<row _id="218"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>6310,2600</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.322.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO CESAR RUMBELSPERGER</Favorecido><IdFavorecido>8342866</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL(ESPACAO ALMOXERIFADO) RECIBO 006PROC.56905432.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00306</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00290</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56905432</CodigoProcesso><Processo>LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA UNIFICAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS DO HOSPITAL (HRAS) PARA GUARDA DE MATERIAIS DE CONSUMOS E MATERIAIS MEDICOS..., PELO PERIODO DE 30 DIAS.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE LOCACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672117</Id></row>
<row _id="219"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>28326,4600</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27492479000268</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIACAO SAO GABRIEL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8342504</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DESPESAS COM AQUIS DE VALE TRANSPORTE,ISS REF NF05273.PROC.56119674.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00307</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00032</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56119674</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903972</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VALE-TRANSPORTE                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672118</Id></row>
<row _id="220"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3156,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>61282661000141</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8329442</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NF011136.PROC.49011030/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00309</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00256</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672119</Id></row>
<row _id="221"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1850,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>54563473000126</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8361805</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA REF NF01576.PROC.56381204.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00310</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00262</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56381204</CodigoProcesso><Processo>ETIQUETA AUTO- ADESIVA PARA IMPRESSORA LASER/JATO, ETIQUETA ADESIVA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA IMPRESSORA MATRICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>AQUISICAO DE BENS CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903017</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672120</Id></row>
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<row _id="223"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>9750,5800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>61602199007800</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COMPANHIA ULTRAGAZ</Favorecido><IdFavorecido>8354289</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS-GPL REF NF026916/982/746/747/06469.PROC.402/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00312</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00306</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903004</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> GAS ENGARRAFADO                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672122</Id></row>
<row _id="224"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3422,3800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>61074175000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A</Favorecido><IdFavorecido>8333835</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SEGURO DE VEICULOS REF PROPOSTA 12171000005202301 NO PERIODO 16/03/12 A 16/03/13.PROC.56957009.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00314</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00296</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56957009</CodigoProcesso><Processo>RENOVAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903969</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SEGUROS EM GERAL                              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672123</Id></row>
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<row _id="227"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>150,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>13086849000171</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>W MAURICIO LISBOA  ME</Favorecido><IdFavorecido>8361319</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AVALIACAO DE HEMATOLOGISTA,ISS REF NF0021.PROC.56611358.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00319</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00260</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56611358</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO EM HEMATOLOGIA, EM "CARATER EMERGENCIAL", DO PACIENTE CLAUDEMIR NASCIMENTO RIBEIRO.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672126</Id></row>
<row _id="228"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>6399,3500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>14211567000111</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MFX SERVIÃOS E CONSTRUÃiES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8355353</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE MAN CORRETIVA,ISS REF NF0067.PROC.56652461.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00373</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00128</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53507070</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.</Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903917</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672127</Id></row>
<row _id="229"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>398,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35997345000146</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8334656</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDCAO DE DESPESAS COM AQUSICAO DE MEDIAMENTOS REF NF010194.PROC.518/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00374</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00314</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672128</Id></row>
<row _id="230"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>14972,4900</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>67423152000178</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8334369</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO REF NF076022/0077366.PROC.45827567.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00375</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00163</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>45827567</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 42432456 EM FAVOR  DA INDUSTRIA  BRASILEIRADE GASES LTDA.                                                              </Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903004</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> GAS ENGARRAFADO                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672129</Id></row>
<row _id="231"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>5376,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28431575000188</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8331731</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM MAN DE EQUIPAMENTOS REF NF02639.PROC.53508386.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00376</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00101</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53508386</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORETIVA EQUIPAMENTOS MÉDICOS.(BISTURIS
ELETRÔNICOS E MONITORES MULTIPAMÉTRICOS). VOLUME 01/03</Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903917</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672130</Id></row>
<row _id="232"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-32583,7000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>09235199000101</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LABORATORIO FRANCO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320064</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO DE 2012NL00353 DE VIDO VALOR DE IMPOSTO LIQUIDADO MAIOR.PROC.56678479.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00377</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00176</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56678479</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672131</Id></row>
<row _id="233"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>32583,7000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>09235199000101</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LABORATORIO FRANCO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320064</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM EXAME LABORATORIAIS,IRRF,ISS E INSS REF NF00805/06807.PROC.5667879.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00378</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00176</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56678479</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672132</Id></row>
<row _id="234"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>6310,2600</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.322.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO CESAR RUMBELSPERGER</Favorecido><IdFavorecido>8342866</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE ESPACO (ALMOXERIFADO)REF RPA 006.PROC.57219206/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00379</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00345</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57219206</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇAO DE LOCAÇAO DE UM ESPAÇO FISICO,PARA UNIFICAÇAO DOS ALMOXARIFADOS DO HRAS,DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO 1.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATO LOCACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672133</Id></row>
<row _id="235"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>5150,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02679144000141</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>L&amp;G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8332729</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE MAN NA CALDEIRA,IRRF REF NF0090.PROC.196/10.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00380</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00353</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903917</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672134</Id></row>
<row _id="236"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.122.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMILSON GRACIANO</Favorecido><IdFavorecido>8341912</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA,PARA MOTORISATA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS EM BARRA DE SAO FRANCISCO E COLATINA.PROC. 56790058.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00381</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00215</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56790058</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS NO EXERCICIO 2012. EDIMILSON GRACIANO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672135</Id></row>
<row _id="237"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2058,1000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02679144000141</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>L&amp;G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8332729</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO REF MAN EM TELEVISORES,IRRF REF NF0089.PROC.294/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00382</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00159</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903917</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672136</Id></row>
<row _id="238"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.971.006-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LIDIA GONCALVES ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8325453</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA, PARA REUNIAO NA SUB SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PROCESSOS.POC.56790309.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00383</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00205</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56790309</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS NO EXERCICIO 2012. LIDIA GONÇALVES ROCHA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672137</Id></row>
<row _id="239"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.264.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALERIA FORZA</Favorecido><IdFavorecido>8357242</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SESA. PROC.56587090.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00384</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56587090</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA OU CURSOS EXERC. 2012- VALÉRIA FORZA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672138</Id></row>
<row _id="240"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8294,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39298922000162</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317119</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEINEDINA BATISTA DE OLIVEIRA DIAS, CONFORME ND07726</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13908</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13908</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59646560</CodigoProcesso><Processo>DE INEDINA BATISTA DE OLIVEIRA DIAS , NO HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672139</Id></row>
<row _id="241"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3575,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEJACY MARIA DE LIMA, CONFORME ND 07747.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13909</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13909</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59646691</CodigoProcesso><Processo>DE JACY MARIA DE LIMA, HOSPITAL AFPES, DIA 16/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672140</Id></row>
<row _id="242"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2860,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEALISON ALVES DA SILVA, CONFORME ND 07747.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13910</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13910</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59646730</CodigoProcesso><Processo>DE ALISON ALVES DA SILVA, HOSPITAL AFPES, DIA 16/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672141</Id></row>
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<row _id="244"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3769,8800</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEDIONAS L·CIO, CONFORME ND07737.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13912</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13912</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679972</CodigoProcesso><Processo>DE DIONAS LÚCIO , NO HOSPITAL AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672143</Id></row>
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<row _id="248"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4290,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEDELINA DE SOUZA TEIXEIRA,CONFORME ND 07735.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13916</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13916</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59627093</CodigoProcesso><Processo>DE DELINA DE SOUZA TEIXEIRA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 13/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672147</Id></row>
<row _id="249"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5005,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEVICENTE FERNANDES DE BRITO, CONFORME ND 07704.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13917</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13917</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59625961</CodigoProcesso><Processo>DE VICENTE FERNANDES DE BRITO NO HOSP. CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672148</Id></row>
<row _id="250"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>5010,3300</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28020228202</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</Favorecido><IdFavorecido>8315682</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM PULBLICACAO EM DIARIO OFICIAL REF DUA-1271696875.PROC.56319614.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00297</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00030</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56319614</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE COMPRAS E LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE EXERCÍCIO 2012.</Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>91</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33913990</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672149</Id></row>
<row _id="251"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>7542,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31747504000101</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M</Favorecido><IdFavorecido>8314772</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE MAN DE EQUIPAMENTO,IRRF REF NF00281.PROC.275/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00298</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00146</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903917</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672150</Id></row>
<row _id="252"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4400,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DESPESAS COM SESSOES REF NF00112.PROC.56837585.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00299</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00271</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56837585</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXINOTERAPIA HIPERBARICA, EM CARATER EMERGENCIAL. PACIENTE - IONICE CARDOSO FERNANDO.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672151</Id></row>
<row _id="253"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>240,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02818800000140</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR SC. LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317104</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA REF NF03815.PROC.56543433.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00300</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56543433</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE CINTILOGRAFIA OSSEA
PAC:JOÃO SERCUNDINO PINHEIRO.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672152</Id></row>
<row _id="254"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>21007,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02447909000118</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED IMAGEM LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8316169</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM EXAMES DE RX,IRRF,ISS E INSS REF NF00594/95/96/97/98.PROC.393/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00301</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00036</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672153</Id></row>
<row _id="255"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>122948,0400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02447909000118</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED IMAGEM LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8316169</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM EXAMES DE RX,IRRF,ISS E INSS REF NF00594/95/96/97/98.PROC.393/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00301</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672154</Id></row>
<row _id="256"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>541,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.694.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO SANTOS BRINCO</Favorecido><IdFavorecido>8315925</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIA PARA CURSO DE CONDUTOR DE VEICULOS DE EMERGENTE E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.PROC.57211051.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00302</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00291</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57211051</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. A VIAGENS EXER. DE MARÇO A DEZEMBRO 2012. SERGIO SANTOS BRINCO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672155</Id></row>
<row _id="257"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>636,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.122.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMILSON GRACIANO</Favorecido><IdFavorecido>8341912</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIA PARA CURSO DE CONDUTOR DE VEICULOS DE EMERGENCIA E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO SENST.LEVAR DOC EM VITORIA.PROC.56790058.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00303</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00215</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56790058</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS NO EXERCICIO 2012. EDIMILSON GRACIANO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672156</Id></row>
<row _id="258"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>472,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27492479000268</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIACAO SAO GABRIEL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8342504</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM REF NF04432.PROC.56328630.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00304</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00033</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56328630</CodigoProcesso><Processo>PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL JUNTO AS EMPRESAS, VIAÇÃO CORDIAL, VIAÇÃO SÃO GABRIEL E VIAÇÃO AGUIA BRANCA. </Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903972</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VALE-TRANSPORTE                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672157</Id></row>
<row _id="259"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>7288,5300</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>33000118000250</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TELEMAR NORTE LESTE SA</Favorecido><IdFavorecido>8338225</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA REF VENC 25/03/2012.PROC.5635881.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00305</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00222</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56335881</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA UNIDADE
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<row _id="260"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>7653,6500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.NF-06363,INTERNAþÒO DE SARA PESANHA CARVALHO,DE 06 A/11/05/2012.CONF.AUT.FLS.22 PROC.54883491/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14716</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE07817</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54883491</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672159</Id></row>
<row _id="261"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.223.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ROGERIO FURTADO POUBEL</Favorecido><IdFavorecido>8325637</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE 0,5 DIARIA P CCAHOEIRO DIA 13/08 COND. SERV. DO NEVS PARA VISITA TECNICA</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14717</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00313</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56307187</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 84.000,00, SENDO R$ 3.000,00 PARA CADA SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS (DIÁRIAS), REFERENTE EXERCÍCIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672160</Id></row>
<row _id="262"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>10582,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.NF-029534,INTERNAþÒO DE MARLI GONþALVES LEITE,DE 12 A29/05/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14718</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE07003</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57889007</CodigoProcesso><Processo>DE MARLI GONÇALVES LEITE, HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672161</Id></row>
<row _id="263"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2145,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13928</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13928</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59460792</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA DA SILVA, HOSPITAL AFPES, DIA 03/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672162</Id></row>
<row _id="264"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>9620,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13929</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13929</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59459662</CodigoProcesso><Processo>DE ELAINE VIANA SILVA, HOSPITAL AFPES, DIA 04/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672163</Id></row>
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<row _id="271"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>11726,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13937</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13937</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59699345</CodigoProcesso><Processo>DE ROGÉRIO LIBERO MARTINS, HOSPITAL AFPES, DIA 19/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672170</Id></row>
<row _id="272"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4290,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13938</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13938</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59716878</CodigoProcesso><Processo>ANTONIETA CORREA DOS SANTOS, NO HOSP. ASSOCIAÇAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672171</Id></row>
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<row _id="277"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2499,3000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00894372000109</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MB. TEXTIL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8327092</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GASE QUEIJO REF NF013271.PROC.53422244.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00291</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00251</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56595760</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 53422244 - ATA 510/11 - MB TÊXTIL LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672176</Id></row>
<row _id="278"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3178,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10269296000102</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEBORA DAZZI PIOL LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8349879</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISCAO DE DE FRASCO P NUTRICAO ENTERAL REF NF00372.PROC.379/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00292</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00252</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672177</Id></row>
<row _id="279"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>12,3000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>67729178000491</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8341467</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NF0218231.PROC.839/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00293</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00297</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672178</Id></row>
<row _id="280"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>288,1000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07768887000101</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MUNDIFARMA DIST.DE PROD.FARMAC.E HOSP.LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8336719</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NF07215.PROC.49011030/10.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00294</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00246</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672179</Id></row>
<row _id="281"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4144,8800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>09583801000100</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEMOS_TRANSPORTADORA E COM. LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8351941</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF NF01385.PROC.706/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00295</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00226</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903007</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> GENEROS ALIMENTACAO                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672180</Id></row>
<row _id="282"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>894,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08773744000150</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SUCESSO DISTRIBUIDORA LTDA EPP</Favorecido><IdFavorecido>8350101</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ETQUETA AUTOADESIVA REF NF01104.PROC.56381204.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00296</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00263</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56381204</CodigoProcesso><Processo>ETIQUETA AUTO- ADESIVA PARA IMPRESSORA LASER/JATO, ETIQUETA ADESIVA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA IMPRESSORA MATRICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>AQUISICAO DE BENS CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903017</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672181</Id></row>
<row _id="283"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>25805,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13965</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13965</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59403772</CodigoProcesso><Processo>DE SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA NO HOSP.AFEPS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672182</Id></row>
<row _id="284"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>28165,8200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13966</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13966</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59647175</CodigoProcesso><Processo>DE FRANÇA CARLOS SCHUMARCH, HOSPITAL AFPES, DIA 15/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672183</Id></row>
<row _id="285"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>9165,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13967</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13967</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59647558</CodigoProcesso><Processo>DE WANDERSON SOARES DE MORAES, HOSPITAL AFPES, DIA 14/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672184</Id></row>
<row _id="286"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>9880,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13968</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13968</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59626887</CodigoProcesso><Processo>DE FERNANDINA PAULA FERREIRA, HOSPITAL AFPES, DIA 13/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672185</Id></row>
<row _id="287"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>28160,0600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM  INTERNACAO DA PACIENTE MARIA  LUIZA DOS SANTOS, CONF. ND07849.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13970</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13970</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55768229</CodigoProcesso><Processo>PARA INTERNAÇÃO DE MARIA LUIZA DOS SANTOS, NO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, NO DIA 31/10/2011.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33909251</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA    </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672186</Id></row>
<row _id="288"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>19380,9100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13971</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13971</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59646055</CodigoProcesso><Processo>DE ROBSON MARCELINO FRUTUOZO NO HOSP.AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672187</Id></row>
<row _id="289"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>11663,4800</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COMPLEMENTACAO DA DESPESACOM INTERNACAO DA PACIEN-TE MARIA LUIZA DOS SANTOSCONFORME ND 07849.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13972</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13972</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55768229</CodigoProcesso><Processo>PARA INTERNAÇÃO DE MARIA LUIZA DOS SANTOS, NO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS, NO DIA 31/10/2011.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33909251</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA    </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672188</Id></row>
<row _id="290"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>66061,2700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS  COMEVENTO P/ OFICINA   REGIONAL  COMPARTILHADA DE EDUCACAO PERMANENTE PARA CONTROLE  SOCIAL NO SUS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13973</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13973</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59543108</CodigoProcesso><Processo>ALIMENTAÇÃO, EQUIPAMENTO, ESPAÇO FÍSICO E OUTROS, PERÍODO 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2012, PARA OFICINA REGIONAL COMPARTILHADA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA CONTROLE SOCIAL SUS.</Processo><ProcessoAssunto>PEDIDO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2719</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903922</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672189</Id></row>
<row _id="291"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>644,1600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11141123000169</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8344759</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATA DE REGISTRO DE PREþO N¦ 141/2012 VIGENCIA 20/04/2012  2012ND07842      REF. 1.920 AMPOLAS</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13984</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13984</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55381316</CodigoProcesso><Processo>HILANO G-F 20 E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. </Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672190</Id></row>
<row _id="292"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6724,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>04214068000124</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME</Favorecido><IdFavorecido>8325312</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LACEN ATA DE REGISTRO DE PREþO N¦ 0380/2012  VIGENCIA ATE 04/09/132012ND07806</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13986</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13986</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54922917</CodigoProcesso><Processo>TERMOMETROS PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME ESPECIFICAÇOES.</Processo><ProcessoAssunto>AQUISICAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4692</CodigoAcao><Acao> MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903035</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL LABORATORIAL                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672191</Id></row>
<row _id="293"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.511.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADILSON MEIRELES GUERZET</Favorecido><IdFavorecido>8318532</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08/11/2012, CONF. IS N¦ 2918/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12330</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00003</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672192</Id></row>
<row _id="294"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.184.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS TADEU ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8319556</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08/11/2012, CONF. IS N¦ 2918/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12330</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00146</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672193</Id></row>
<row _id="295"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.776.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAPHAEL PIEKARZ ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8334925</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08/11/2012, CONF. IS N¦ 2918/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12330</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672194</Id></row>
<row _id="296"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.567.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8347192</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08/11/2012, CONF. IS N¦ 2918/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12330</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00142</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672195</Id></row>
<row _id="297"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.840.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLEIDSON SANDES NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8328379</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08/11/2012, CONF. IS N¦ 2918/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12330</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00063</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672196</Id></row>
<row _id="298"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.442.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE PEDROSA DA SILVEIRA PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8337144</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08/11/2012, CONF. IS N¦ 2918/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12330</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00009</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672197</Id></row>
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<row _id="300"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.738.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARLY BARBOSA FARIAS</Favorecido><IdFavorecido>8345920</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08/11/2012, CONF. IS N¦ 2918/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12330</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00172</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672199</Id></row>
<row _id="301"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.766.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL CELSTINO ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8330241</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 07 E 08/11/2012, CONF. IS N¦ 2919/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/MARATAIZES.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12331</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00024</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672200</Id></row>
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<row _id="304"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>835,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39364468000109</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>E.S.D DROGARIA LTDA-EPP</Favorecido><IdFavorecido>8349340</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATA DE REGISTRO DE PREþO 153/2012 VIGENCIA 20/04/2013  MANDADO JUDICIAL    2012ND07840</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13992</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13992</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53737776</CodigoProcesso><Processo>OPREVELCINA 500MG, ACETILCISTEÍNA 600MG SEM AÇUCAR ENVELOPE E OUTROS PARA ATENDER CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672203</Id></row>
<row _id="305"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3177,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>04214068000124</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME</Favorecido><IdFavorecido>8325312</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PREPARAþAO DEMEIOS  DE CULTURA,CORANTES E REAGENTES P/ LACEN    2012ND07844.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13993</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13993</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53438086</CodigoProcesso><Processo>AGAR MYP (MANITOL-GEMA DE OVO-POLIMIXINA), AGAR SELETIVO PARA BACILUS CEREUS E OUTROS CONF ESPECIFICAÇÃO.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4692</CodigoAcao><Acao> MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903035</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL LABORATORIAL                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672204</Id></row>
<row _id="306"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>336,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39808530000104</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8338545</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PREPARAþAO DEMEIOS  DE CULTURA,CORANTES E REAGENTES,CONF ATA DE  REGISTRO DE PREþO 349/122012ND07844</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13994</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13994</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53438086</CodigoProcesso><Processo>AGAR MYP (MANITOL-GEMA DE OVO-POLIMIXINA), AGAR SELETIVO PARA BACILUS CEREUS E OUTROS CONF ESPECIFICAÇÃO.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4692</CodigoAcao><Acao> MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903035</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL LABORATORIAL                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672205</Id></row>
<row _id="307"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3661,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>12349852000178</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CONCEITUAL COM. DE EQUIP. P/ LABORATORIOS LTD</Favorecido><IdFavorecido>8354312</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PREPARAþAO DEMEIOS  DE CULTURA,CORANTES E REAGENTES,CONF ATA DE  REGISTRO DE PREþO 349/122012ND07844</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13995</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13995</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53438086</CodigoProcesso><Processo>AGAR MYP (MANITOL-GEMA DE OVO-POLIMIXINA), AGAR SELETIVO PARA BACILUS CEREUS E OUTROS CONF ESPECIFICAÇÃO.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4692</CodigoAcao><Acao> MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903035</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL LABORATORIAL                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672206</Id></row>
<row _id="308"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>63,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11141123000169</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8344759</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIþAO DE MEDICAMENTOS ( SINVASTATINA 40 MG COMP) PREGAO 156/2012 ATA DE REGISTRO  DE PREþO N¦ 0325/1012 COM VIGENCIA ATE 10/10/2013  2012ND07815.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13996</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13996</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56006659</CodigoProcesso><Processo>SINVASTATINA 40MG E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL. </Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672207</Id></row>
<row _id="309"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>479,9700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>26921908000121</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8330179</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÃAO DE MEDICAMENTOS( PARACETAMOL+ FOSFATO DECODEINA 500MG + 30MG COMP E  OUTROS ) CONF ATA DE   REGISTRO DE PREÃO 493/12COM VIGENCIA ATE 08/10/13 2012ND07817</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13998</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13998</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55753876</CodigoProcesso><Processo>PARACETAMOL + FOSFATO DE CODEÍNA 500MG - 30 COMPRIMIDOS, RAMIPRIL 5MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672208</Id></row>
<row _id="310"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2944,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05035244000123</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TKS FARMAC-UTICA LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8363152</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÃAO DE MEDICAMENTOS ( PARACETAMOL+ FOSFATO DE CODEINA 500MG + 30MG COMP E  OUTROS ) CONF ATA DE REGISTRO DE PREÃO 493/12COM VIGENCIA ATE 08/10/13 2012ND07817</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14000</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14000</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55753876</CodigoProcesso><Processo>PARACETAMOL + FOSFATO DE CODEÍNA 500MG - 30 COMPRIMIDOS, RAMIPRIL 5MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672209</Id></row>
<row _id="311"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>272,5200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39364468000109</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>E.S.D DROGARIA LTDA-EPP</Favorecido><IdFavorecido>8349340</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIþAO DE MEDICAMENTOS( FILTRO SOLAR FPS 30OIL FREE 120ML E OUTROS) PREGAO 0268/2012  ATA DE REGISTRO DE PREþO 496/2012 VIGENCIA ATE 08/10/2013.    2012ND07814</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14004</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57262586</CodigoProcesso><Processo>CODEÍNA 30MG + PARACETAMOL 500MG COMP, CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10MG COMP E OUTROS CONFORME MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672210</Id></row>
<row _id="312"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7722,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13939</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13939</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59717009</CodigoProcesso><Processo>JOAO ARAUJO RAMOS, NO HOSP. ASSOCIAÇAO DOS FUNCIONAROS PUBLICOS DO ES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672211</Id></row>
<row _id="313"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5005,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13940</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13940</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59632356</CodigoProcesso><Processo>DE ARILDO MENDES NO HOSP.AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672212</Id></row>
<row _id="314"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>10582,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13941</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13941</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59624787</CodigoProcesso><Processo>DE ADÃO LUIZ DA SILVA CARVALHO , NO HOSPITAL AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672213</Id></row>
<row _id="315"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2145,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13942</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13942</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59625449</CodigoProcesso><Processo>DE LENITA RODRIGUES DA SILVA FERNANDES, HOSPITAL AFPES, DIA 11/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672214</Id></row>
<row _id="316"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2860,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13943</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13943</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59646446</CodigoProcesso><Processo>DE MARCOS ADRIANO GONÇALVES DE SOUZA, HOSPITAL AFPES, DIA 16/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672215</Id></row>
<row _id="317"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1430,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13944</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13944</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59625325</CodigoProcesso><Processo>DE DERCÍLIA MARIA DE JESUS, HOSPITAL AFPES, DIA 12/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672216</Id></row>
<row _id="318"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3575,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13945</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13945</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59739118</CodigoProcesso><Processo>DE ZILAH PINHEIRO NUNES, HOSPITAL AFPES, DIA 24/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672217</Id></row>
<row _id="319"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2145,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13946</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13946</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59739037</CodigoProcesso><Processo>DE BARBARA MATILDES DE OLIVEIRA, NO HOSPITAL AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672218</Id></row>
<row _id="320"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>18405,9100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13947</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13947</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59717076</CodigoProcesso><Processo>ARMANDO ZONTA, NO HOSP. ASSOCIAÇAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672219</Id></row>
<row _id="321"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5005,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13948</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13948</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59716215</CodigoProcesso><Processo>DE GILMAR NUNES, HOSPITAL AFPES, DIA 23/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672220</Id></row>
<row _id="322"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7150,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13949</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13949</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59624566</CodigoProcesso><Processo>DE MARCIANO VIEIRA , NO HOSPITAL AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672221</Id></row>
<row _id="323"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>715,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13950</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13950</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59626259</CodigoProcesso><Processo>DE TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO, HOSPITAL AFPES, DIA 09/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672222</Id></row>
<row _id="324"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1430,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13951</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13951</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59624906</CodigoProcesso><Processo>DE SEBASTIÃO LUIZ MERIGUETE, NO HOSPITAL AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672223</Id></row>
<row _id="325"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4896,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14024</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14024</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59623861</CodigoProcesso><Processo>DE BRUNO EMILIANO DA SILVA , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672224</Id></row>
<row _id="326"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2984,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14026</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14026</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59460270</CodigoProcesso><Processo>DE MILTON CELESTINO SUBTIL, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 01/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672225</Id></row>
<row _id="327"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1312,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14027</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14027</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59460113</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA DE SOUSA BASSINI, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 01/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672226</Id></row>
<row _id="328"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2045,7000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14028</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14028</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59624124</CodigoProcesso><Processo>DE MARILZA MOURA DA COSTA ROSA , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672227</Id></row>
<row _id="329"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2409,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14029</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14029</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59623764</CodigoProcesso><Processo>DE MANOEL COSME FREIRE , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672228</Id></row>
<row _id="330"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2347,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14030</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14030</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59647302</CodigoProcesso><Processo>DE ELISINITO COUTINHO, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 14/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672229</Id></row>
<row _id="331"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2252,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14035</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14035</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59647183</CodigoProcesso><Processo>DE PAULO SERGIO CAMPONEZ NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672230</Id></row>
<row _id="332"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3846,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14036</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14036</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679964</CodigoProcesso><Processo>DE RONEY HENERSON LEAL MARTINS NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672231</Id></row>
<row _id="333"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6833,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14037</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14037</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679930</CodigoProcesso><Processo>DE ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA NO HOSP. CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672232</Id></row>
<row _id="334"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14038</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59647400</CodigoProcesso><Processo>DE EUNICE FERREIRA DA SILVA NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672233</Id></row>
<row _id="335"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1634,2800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03062404000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8328212</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA,IRRF,ISS E INSS REF NF00176/177.PROC.52113043.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00365</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00267</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672234</Id></row>
<row _id="336"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>487,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28431575000188</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8331731</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM MAN CORRETIVA DE VENTILADORES REF NF02638.PROC.362/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00366</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00120</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903917</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672235</Id></row>
<row _id="337"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>38050,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08050313000166</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIDA SOLUÃiES EM SAUDE LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8318062</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE,IRRF REF NF01296.PROC.5629907.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00367</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00140</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56299907</CodigoProcesso><Processo>DE PACIENTES TIPO AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.</Processo><ProcessoAssunto>REMOCAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903905</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672236</Id></row>
<row _id="338"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>415,2300</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>33530486000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES</Favorecido><IdFavorecido>8318477</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA COM VENC.20/03/12.PROC.56335881.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00368</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00168</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56335881</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA UNIDADE
HOSPITALAR.</Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903958</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672237</Id></row>
<row _id="339"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>484,2600</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>09012965000179</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>L.S.C. BARCELOS LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8355099</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE REPROGRAFIA REF NF0644.PROC896/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00369</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00216</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903912</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672238</Id></row>
<row _id="340"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2200,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDCAO DE DESPESAS COM SESSOES DE HIPERBARICA,ISS REF NF00116.PROC.56840454.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00370</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00289</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56840454</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, EM CARATER EMERGENCIAL. PACIENTE - CELIO CRUZ.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672239</Id></row>
<row _id="341"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>665,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.363.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ZILDY VIEIRA RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8324484</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSOS, CONDUTOR DE EMERGENCIA NO SEST SENAT EM CARIACICA. PROC.56117248.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00389</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00141</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56117248</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DÁRIAS/VIAGEM/REFERENTE EXERCÍCO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.ZILDY VIEIRA RODRIGUES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672240</Id></row>
<row _id="342"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>665,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.964.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BARBOSA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8333887</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSOS CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA NO SEST SENAT EM CARIACICA PROC.56118350.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00390</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00117</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56118350</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DIÁRIAS/VIAGEM/REFERENTE/ EXERCÍCIO/JANEIRO A DEZEMBRO/2012.JOSÉ BORBOSA FERREIRA

</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672241</Id></row>
<row _id="343"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.536.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL</Favorecido><IdFavorecido>8318691</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA REUNIAO DE PRESTACAO DE CONTA EM VITORIA NO SESA.PROC.57422818.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00391</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00358</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57422818</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. A VIAGEM/CURSOS EXERC. 2012 MARIA DA PENHA R. AMARAL.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672242</Id></row>
<row _id="344"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>53657,1000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>06103290000185</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME</Favorecido><IdFavorecido>8363744</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LAVANDERIA,ISS REF NF0067.PROC53538536/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00392</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00098</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56279892</CodigoProcesso><Processo>PROC. DE PAG. REF. A ADESÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES AO PROC Nº 53538536/2011 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 482/2011 - LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903946</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICO DOMESTICOS                            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672243</Id></row>
<row _id="345"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2200,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SESSOES DE HIPERBARICA,ISS REF NF00118.PROC.57030464.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00393</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00300</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57030464</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, EM CARATER EMERGENCIAL. PACIENTE - CELIO CRUZ.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672244</Id></row>
<row _id="346"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2200,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DSPESAS COM SESSOES DE HIPERBARICA,ISS REF NF00117 PROC.56952732.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00394</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00301</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56952732</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, EM CARATER EMERGENCIAL. PACIENTE - ILDA PEREIRA DA SILVA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672245</Id></row>
<row _id="347"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>7505,3400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27486182000109</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIACAO AGUIA BRANCA S/A</Favorecido><IdFavorecido>8324839</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS REF NF024213.PROC.56328630.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00395</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00034</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56328630</CodigoProcesso><Processo>PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL JUNTO AS EMPRESAS, VIAÇÃO CORDIAL, VIAÇÃO SÃO GABRIEL E VIAÇÃO AGUIA BRANCA. </Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903972</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VALE-TRANSPORTE                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672246</Id></row>
<row _id="348"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3422,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14059</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14059</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679700</CodigoProcesso><Processo>DE VANDERLI COIMBRA DE OLIVEIRA , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672247</Id></row>
<row _id="349"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4391,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14060</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14060</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59624094</CodigoProcesso><Processo>DE MARIO GONÇALVES XAVIER , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672248</Id></row>
<row _id="350"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3888,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14061</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14061</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59624930</CodigoProcesso><Processo>DE DERLI MOREIRA NEVES, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 12/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672249</Id></row>
<row _id="351"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5329,7000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14062</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14062</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59626950</CodigoProcesso><Processo>DE UZIEL VIEIRA DA SILVA, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 13/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672250</Id></row>
<row _id="352"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>41,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05598984000178</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8359767</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÒO 0181/2012, ARP 0433/2012, VIGENCIA 24/09/2013ND 07774.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14063</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14063</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56820461</CodigoProcesso><Processo>VALSARTANA 160MG COMPRIMIDO, TICLOPIDINA 250MG COMPRIMIDO, TELMISATANA 80MG COMPRIMIDO E OUTROS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE DEMANDA JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672251</Id></row>
<row _id="353"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>278,4600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>26921908000121</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8330179</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, PREGÒO 0181/2012 E ARP 0433/2012, VIGENCIA 24/09/2013 E ND   07774.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14064</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14064</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56820461</CodigoProcesso><Processo>VALSARTANA 160MG COMPRIMIDO, TICLOPIDINA 250MG COMPRIMIDO, TELMISATANA 80MG COMPRIMIDO E OUTROS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE DEMANDA JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672252</Id></row>
<row _id="354"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5018,6600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31474414000186</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320267</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTROS, CONFORME  PREGÒO 0181/2012 E ARP   0433/2012, VIGENCIA 24/09/2013 E ND 07774.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14065</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14065</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56820461</CodigoProcesso><Processo>VALSARTANA 160MG COMPRIMIDO, TICLOPIDINA 250MG COMPRIMIDO, TELMISATANA 80MG COMPRIMIDO E OUTROS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE DEMANDA JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672253</Id></row>
<row _id="355"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2970,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05618222000196</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EXFARMA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8314697</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, PREGÒO 0181/2012, ARP 0433/2012, VIGENCIA 24/09/2013, ND07774</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14066</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14066</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56820461</CodigoProcesso><Processo>VALSARTANA 160MG COMPRIMIDO, TICLOPIDINA 250MG COMPRIMIDO, TELMISATANA 80MG COMPRIMIDO E OUTROS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE DEMANDA JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672254</Id></row>
<row _id="356"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>22564,0800</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>06234797000178</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8334874</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, PREGÒO 0219/2012 E ARP 0461/2012, VIGENCIA 08/10/2013,ND07845</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14067</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14067</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57363560</CodigoProcesso><Processo>SALMETROL XINAFOATO 25MCG+PROPIONATO DE FLUTICASONA 125MCG/DOSE SPRAY ORAL E OUTROS P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIA CIDADÃS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672255</Id></row>
<row _id="357"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>489,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39364468000109</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>E.S.D DROGARIA LTDA-EPP</Favorecido><IdFavorecido>8349340</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, PREGÒO 0150/2012 E ARP 0377/2012, VIGENCIA 04/10/2013 E ND   07816.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14069</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14069</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55965482</CodigoProcesso><Processo>TRAVAPROST 0,04MG/ML FRASCO 2,5ML, PAROXETINA 20MG E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672256</Id></row>
<row _id="358"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2700,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07039651000134</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Favorecido><IdFavorecido>8340003</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 7711 REF. A INTERNAÃ+O DO RN DE NORIAN MONTEIRO GUIMAR+ES NO PER-ODO DE 13/06/12 A 19/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14749</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00410</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58350489</CodigoProcesso><Processo>DO RN DE NORIAN MONTEIRO GUIMARAES - GEMEO C , NO HOSPITAL SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672257</Id></row>
<row _id="359"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>3575,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.NF-030185,INTERNAþÒO DE MARIA AMARO DOS SANTOS,DE 02A08/06/2012,CONF.AUT.FLS.26 PROC.58239758/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14750</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08687</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58239758</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA AMARO DOS SANTOS NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALARES VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672258</Id></row>
<row _id="360"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>5044,7400</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07039651000134</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Favorecido><IdFavorecido>8340003</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 7710 REF. A INTERNAÃ+O DO RN DE RAYANE BERNARDO NO PER-ODO DE 06/06/12 A 10/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14751</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00410</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58336257</CodigoProcesso><Processo>DO RN DE RAYANE BERNARDO GEMEO 1 , NO HOSPITAL SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672259</Id></row>
<row _id="361"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>11379,7400</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07039651000134</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Favorecido><IdFavorecido>8340003</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 7709 REF. A INTERNAÃ+O DO RN DE RAYANE BERNARDO NO PER-ODO DE 06/06/12 A 17/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14752</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00410</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58336150</CodigoProcesso><Processo>DO RN DE RAYANE BERNARDO GEMEO 2 , NO HOSPITAL SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672260</Id></row>
<row _id="362"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>149,2500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01396804000114</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA PERINATAL VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8339577</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO PARCIAL NF 39 PAC.MAYKE ROCHA PEREIRA DE 23 A 26/05  LIQUIDADO A MENOR PROC. 57995516 CONF. 2012OB13797</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14753</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00395</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57992410</CodigoProcesso><Processo>DE MAYKE ROCHA PEREIRA , NO HOSPITAL CLINICA PERINATAL VITORIA LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672261</Id></row>
<row _id="363"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>92582,1200</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01396804000114</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA PERINATAL VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8339577</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 59 REF. A INTERNAÃ+O DO RN DE CLAUDINEIA DE   SOUZA LOPES PEREIRA NO PER-ODO DE 15/01/12 A 09/05/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14754</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00395</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56666667</CodigoProcesso><Processo>DO RN CLAUDINEIA DE SOUZA LOPES PEREIRA NO HOSP. CLINICA PERINATAL VITÓRIA LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672262</Id></row>
<row _id="364"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56986,1300</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01396804000114</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA PERINATAL VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8339577</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 47 REF. A INTERNAÃ+O DO RN DE SÈNIA CATARINO  SANTOS NO PER-ODO DE 17/03/12 A 30/05/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14755</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00395</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57344299</CodigoProcesso><Processo>DO RN DE SONIA CATARINO SANTOS, HOSPITAL CLÍNICA PERINATAL VITÓRIA LTDA, DIA 16/03/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672263</Id></row>
<row _id="365"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>3575,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 01111 REF. A INTERNAÃ+O DE IRACI BATISTA PEREIRA NO PER-ODO DE 14/05/12 A 20/05/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14756</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08989</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58010394</CodigoProcesso><Processo>DE IRACI BATISTA PEREIRA , NO HOSPITAL AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672264</Id></row>
<row _id="366"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>3575,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 01115 REF. A INTERNAÃ+O DE JOSEMAR SOUZA DA SILVA NO PER-ODO DE 08/06/12 A 13/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14757</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE09006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58335501</CodigoProcesso><Processo>DE JOSEMAR SOUZA DA SILVA , NO HOSPITAL AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672265</Id></row>
<row _id="367"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2580,9000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>09144081000178</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>M &amp; L CLIMATIZAÃ+O E SERVIÃOS LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8336138</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO NF 00004 DE SERVIÃO DE MANUTENÃ+O DA C-MARA FRIGOR-FICA DO NACD/GEAF. SERVIÃOS PRESTADOS EM JULHO/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14758</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE09564</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56357222</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 40096807 EM FAVOR DA ARFRILTEC M&amp;L CLIMATIZAÇÃO LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903917</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672266</Id></row>
<row _id="368"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>563,2500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>26921908000121</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8330179</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIþAO DE MEDICAMENTOS( FILTRO SOLAR FPS 30OIL FREE 120ML E OUTROS) PREGAO 0268/2012  ATA DE REGISTRO DE PREþO 496/2012 VIGENCIA ATE 08/10/2013.    2012ND07814</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14006</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57262586</CodigoProcesso><Processo>CODEÍNA 30MG + PARACETAMOL 500MG COMP, CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10MG COMP E OUTROS CONFORME MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672267</Id></row>
<row _id="369"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>9906,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05035244000123</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TKS FARMAC-UTICA LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8363152</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>AQUISIþÒO DE DESMOPRESSINA PREGÒO 254/12 2012ND07879.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14007</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14007</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57149283</CodigoProcesso><Processo>HIDROXIURÉIA 500MG, CALCITRIOL 1MCG/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML E OUTROS, PRA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672268</Id></row>
<row _id="370"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>489,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05618222000196</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EXFARMA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8314697</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIþAO DE MEDICAMENTOS( FILTRO SOLAR FPS 30OIL FREE 120ML E OUTROS) PREGAO 0268/2012  ATA DE REGISTRO DE PREþO 496/2012 VIGENCIA ATE 08/10/2013.    2012ND07814</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14008</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57262586</CodigoProcesso><Processo>CODEÍNA 30MG + PARACETAMOL 500MG COMP, CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10MG COMP E OUTROS CONFORME MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672269</Id></row>
<row _id="371"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>22896,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08772031000172</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ONCONEW COM. E REPRES. LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8340343</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>AQUISIþÒO DE HIDROXIUREIA 500MG PREGAO 254/12 2012ND07879.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14010</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14010</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57149283</CodigoProcesso><Processo>HIDROXIURÉIA 500MG, CALCITRIOL 1MCG/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML E OUTROS, PRA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672270</Id></row>
<row _id="372"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>36474,4800</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>56994502009862</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A</Favorecido><IdFavorecido>8330465</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>AQUISIþÒO DE DEFERASIROX 125MG E 250MG PREGÒ0 254/12 2012ND07879.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14011</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14011</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57149283</CodigoProcesso><Processo>HIDROXIURÉIA 500MG, CALCITRIOL 1MCG/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML E OUTROS, PRA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672271</Id></row>
<row _id="373"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>29631,4700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02209094000139</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIA APART HOSPITAL S/A</Favorecido><IdFavorecido>8315523</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAþAO DE PACIENTE JOSELI NASCIMENTO RANGEL   2012ND07848</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14014</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14014</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53552920</CodigoProcesso><Processo>PARA INTERNAÇÃO DE JOSELI NASCIMENTO RANGEL, NO HOSPITAL VITÓRIA APART HOSPITAL.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33909239</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE PESSOA JURIDICA                   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672272</Id></row>
<row _id="374"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>97,4400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03506307000157</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317017</IdFavorecido><TipoLicitacao>TOMADA DE PREÇOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS PARA AQUISICAO  DE PECAS_DA FROTA DE VEICULOS DA SESA DO CONTRATO002/12,  PREGAO 0026/2011, NDR 4149.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14017</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14017</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58210873</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 43752810 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS LTDA - EMBRATEC.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903003</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OUTRAS FINALIDAD </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672273</Id></row>
<row _id="375"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>67187,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>04172259000170</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BIO SCAN DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8316370</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÃ+O D EXAMES MENSAISDE RESSONANCIA MAGNETICA,CONFORME EDITAL DE  CREDENCIAMENTO N¦ 03/2007 EXERCICIO DE 2012 NDR 00316.  REEMPENHADO, VEZ QUE A   2012NE00411 ESTVA COM O  CNPJ  INDEVIDO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14019</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14019</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56334940</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 161.250,00 EM FAVOR DA BIO SCAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672274</Id></row>
<row _id="376"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4160,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM COFFEE BREACKTIPO II PARA REALIZACAO  DO DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER, DIA 22/09/12, NO HOTEL QUALITY  AEROPORTO, CONFORME ARP N¦001/12. COM VIGENCIA ATE 02/08/13.     ND07795.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14020</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14020</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59584491</CodigoProcesso><Processo>EQUIPAMENTO, ESPAÇO FÍSICO E SONORIZAÇÃO, PERÍODO 22/09/2012 NO HOTEL QUALITY AEROPORTO DE VITÓRIA.</Processo><ProcessoAssunto>ALIMENTACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903061</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - GERAL           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672275</Id></row>
<row _id="377"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>577,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS  COMFORNECIMENTO DE  ALIMENTACAO PARA A 47¬ REUNIAO EXTRAORDINARIA DO   CONSELHOESTADUAL DE SAUDE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14021</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14021</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59277009</CodigoProcesso><Processo>COFFEE BREACK, PARA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES/ES NO DIA 06/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>ALIMENTACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2719</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903061</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - GERAL           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672276</Id></row>
<row _id="378"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1988,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>59717553000102</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MULTILASER INDUSTRIAL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8360759</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISCAO DE MOUSE REF NF0378493.PROC.56882920.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00335</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00255</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56882920</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROCESSO Nº 55651240 - PROCESSO Nº 011/2011. MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903017</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672277</Id></row>
<row _id="379"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4577,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08934248000131</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FAVILY COMERCIAL LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8323031</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO REF NF00242.PROC.705/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00336</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00225</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903007</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> GENEROS ALIMENTACAO                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672278</Id></row>
<row _id="380"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.078.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS DE FARIAS</Favorecido><IdFavorecido>8325993</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA PARA REMOCAO DE PACIENTE,PROC.56118783.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00337</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00315</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56118783</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS REF. A VIAGEM EXERC. JANEIRO A DEZEMBRO 2012. LUIS CARLOS DE FARIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672279</Id></row>
<row _id="381"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.964.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BARBOSA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8333887</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA PARA REMOCAO DE PACIENTE PROC.56118350</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00338</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00117</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56118350</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DIÁRIAS/VIAGEM/REFERENTE/ EXERCÍCIO/JANEIRO A DEZEMBRO/2012.JOSÉ BORBOSA FERREIRA

</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672280</Id></row>
<row _id="382"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.733.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ</Favorecido><IdFavorecido>8324008</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE, PROC.56367422</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00339</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00137</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56367422</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS REF. VIAGENS/DIÁRIA EXERCÍCIO 2012. TEREZA D´AVILA HATUM.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672281</Id></row>
<row _id="383"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>14908,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.941.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO</Favorecido><IdFavorecido>8332191</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO DA CJDPHABILITAþÒODETRAN/ES EXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00748</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00748</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55619746</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO REFERENTE A IS N852 DE 04 DE MAIO DE 2011 EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672282</Id></row>
<row _id="384"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>14773,2600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.322.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISABETH MARIA FURIERI</Favorecido><IdFavorecido>8350027</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMEPNHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO DA CJDPHABILITAþÒODETRAN/ES EXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00749</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00749</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55619746</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO REFERENTE A IS N852 DE 04 DE MAIO DE 2011 EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672283</Id></row>
<row _id="385"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>14908,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.884.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALMA SUELI DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8342116</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO DA CJDPHABILITAþÒODETRAN/ES EXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00750</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00750</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55619746</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO REFERENTE A IS N852 DE 04 DE MAIO DE 2011 EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672284</Id></row>
<row _id="386"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4517,8100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.052.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE DEL'SANTO FLACAO</Favorecido><IdFavorecido>8351653</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO DA CJDPHABILITAþÒODETRAN/ES EXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00752</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00752</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55619746</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO REFERENTE A IS N852 DE 04 DE MAIO DE 2011 EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672285</Id></row>
<row _id="387"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>14908,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.243.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MANAYRA SEABRA DE MINGO</Favorecido><IdFavorecido>8324856</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO DA CJDPHABILITAþÒODETRAN/ES EXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00753</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00753</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55619746</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO REFERENTE A IS N852 DE 04 DE MAIO DE 2011 EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672286</Id></row>
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<row _id="389"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>14908,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.233.004-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LORENA BICALHO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8330165</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO DA CJDPHABILITAþÒODETRAN/ES EXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00756</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00756</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55619746</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO REFERENTE A IS N852 DE 04 DE MAIO DE 2011 EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672288</Id></row>
<row _id="390"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1264,9700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.243.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICIA COUTINHO DA SILVA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8327600</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO DA CJDPHABILITAþÒODETRAN/ES EXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00757</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00757</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55619746</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO REFERENTE A IS N852 DE 04 DE MAIO DE 2011 EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672289</Id></row>
<row _id="391"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>260689,1200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31750011000112</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BR PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8326819</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ SERVIþOS  PRESTADO DE CONFECþÒO DE  PLACAS E TARJETAS P/ORGAO.  EXERCICIO  2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00758</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00758</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56002432</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA BR PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>154</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA NO TRÂNSITO</Programa><CodigoAcao>4510</CodigoAcao><Acao> SERV TRANS LICENCIAM/REGISTRO DE VEICULOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903979</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICO DE APOIO ADM. TECNICO E OPERACIONAL   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672290</Id></row>
<row _id="392"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05472853000220</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIEL CORREA MOREIRA ME(CFC SANTA TEREZA)</Favorecido><IdFavorecido>8357404</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESA C/CNH SOCIAL  REF. AO CREDESCIAMENTO DE CFC P/ CANDIDATOS A OBTENþÒO DE CNH  REF. JAN/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00760</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00760</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55837905</CodigoProcesso><Processo>AO PROGRAMA DE CNH SOCIAL</Processo><ProcessoAssunto>ADESAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>333</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EMPREGABILIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>4516</CodigoAcao><Acao> CARTEIRA DE HABILITACAO - CNH SOCIAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903964</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> PROGRAMA CNH SOCIAL                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672291</Id></row>
<row _id="393"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4400,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SESSOES DE HIPERBARICA,ISS REF NF00114.PROC.568882947.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00371</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00307</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56882947</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, EM CARATER EMERGENCIAL. PACIENTE - LUANA PEREIRA FELIS.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672292</Id></row>
<row _id="394"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>164330,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02467085000148</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIESA ALIMENTACAO þTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8324050</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,INSS REF NF08646.PROC.50123596.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00372</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00138</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>50123596</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903941</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672293</Id></row>
<row _id="395"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2450,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14049</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14049</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59625163</CodigoProcesso><Processo>DE ANDREA FANTINATO BOURGUIGNON, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 12/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672294</Id></row>
<row _id="396"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3412,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14050</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14050</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679980</CodigoProcesso><Processo>DE ANTONIA DE LIMA DO PRADO NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672295</Id></row>
<row _id="397"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>916,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14051</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14051</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59459590</CodigoProcesso><Processo>DE BRUNO SOARES DA SILVA, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 04/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672296</Id></row>
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<row _id="399"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4042,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14053</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14053</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59739460</CodigoProcesso><Processo>DE WALACE SOUZA ZAROM, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 25/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672298</Id></row>
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<row _id="404"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2045,7000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÃ+O DE PACIENTE,  CONFORME SOLICITAÃ+O NA  INICIAL DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14058</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14058</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59625821</CodigoProcesso><Processo>DE SHERLIO CONTI PIRAJARA, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 09/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672303</Id></row>
<row _id="405"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.240.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8316920</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA REMOCAO DE PACIENTE PRC.56117957</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00340</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00316</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56117957</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DIÁRIAS/VIAGEM/REFERENTE
EXERCÍCIO/2012.FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672304</Id></row>
<row _id="406"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>665,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.733.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ</Favorecido><IdFavorecido>8324008</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00341</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00137</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56367422</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS REF. VIAGENS/DIÁRIA EXERCÍCIO 2012. TEREZA D´AVILA HATUM.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672305</Id></row>
<row _id="407"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.078.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS DE FARIAS</Favorecido><IdFavorecido>8325993</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA PARA REMOCAO DE PACIENTE,PROC.56118783</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00342</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00315</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56118783</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS REF. A VIAGEM EXERC. JANEIRO A DEZEMBRO 2012. LUIS CARLOS DE FARIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672306</Id></row>
<row _id="408"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>157707,3400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39380100000126</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8319565</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ANESTESIOLOGIA,IRRF E INSS REF NF01944.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00343</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00078</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56414560</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM PROC. 48341967/10 - CONTRATO O211/10 - COOPANESTES - COOPERETIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>34</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903405</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672307</Id></row>
<row _id="409"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4630,4600</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03062404000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8328212</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA,IRRF E INSS REF NF00163.PROC.702/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00344</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00267</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672308</Id></row>
<row _id="410"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2200,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM EXAME DE SESSOES DE HIPERBARICA,ISS REF NF00115.PROC.56776578.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00345</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00299</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56776578</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, EM CARATER EMERGENCIAL. PACIENTE - JULIA DOMINGAS DE FARIAS.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672309</Id></row>
<row _id="411"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.122.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMILSON GRACIANO</Favorecido><IdFavorecido>8341912</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA CURSO EM VITORIA PROC.56790058</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00346</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00215</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56790058</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS NO EXERCICIO 2012. EDIMILSON GRACIANO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672310</Id></row>
<row _id="412"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>380,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.733.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ</Favorecido><IdFavorecido>8324008</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM BAIXO GUANDU PROC.56367422</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00347</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00137</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56367422</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS REF. VIAGENS/DIÁRIA EXERCÍCIO 2012. TEREZA D´AVILA HATUM.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672311</Id></row>
<row _id="413"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.264.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALERIA FORZA</Favorecido><IdFavorecido>8357242</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SESA. PROC56587090.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00348</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56587090</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA OU CURSOS EXERC. 2012- VALÉRIA FORZA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672312</Id></row>
<row _id="414"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.981.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO JOSE MAGALHAES</Favorecido><IdFavorecido>8329724</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA PARA REMOCAO DE PACIENTE PARA HOSP. INFANTIL PROC.561176467.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00349</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00043</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56117647</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DIÁRIAS/VIAGEM/REFERENTE/EXERCÍCIO
2012.ANTÔNIO JOSÉ MAGALHÃES</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672313</Id></row>
<row _id="415"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>8997,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02998535000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRIST COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME</Favorecido><IdFavorecido>8326328</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICO DE PRODUTOS DE LIMPEZA REF NF00299.PROC.818/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00361</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00237</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903022</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672314</Id></row>
<row _id="416"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>16117,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>44734671000151</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320672</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NF0624076.PROC.422/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00362</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00282</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672315</Id></row>
<row _id="417"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>7020,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>82641325000118</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CREMER SA</Favorecido><IdFavorecido>8320749</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS REF NF0346971.PROC.56957491.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00363</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00287</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56957491</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMÁVEL, COM BOA ADERÊNCIA.</Processo><ProcessoAssunto>AQUISICAO DE BENS CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672316</Id></row>
<row _id="418"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>12667,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07749134000230</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA</Favorecido><IdFavorecido>8331536</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE EXAME DE ENDOSCOPIA,IRRF,ISS E INSS REF NF0096/98.PROCC.572/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00364</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00285</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672317</Id></row>
<row _id="419"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1342,4400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31474414000186</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320267</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL                    2012ND07870</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14087</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14087</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59700076</CodigoProcesso><Processo>TACROLIMUS 0,03% POMADA BISNAGA, CETAPHIL PELE SECA(EXTRMAMENTE SECA) CREME HIDRATANTE POTE E OUTROS P/LUCAS RAVANI MAGNAGO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672318</Id></row>
<row _id="420"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>18048,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07377489000164</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE ZANELATO COUTINHO ME</Favorecido><IdFavorecido>8321104</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE CONSUMO, SENDO TUBO DE VIDRO SEM TAMPA, PONTEIRA, ENTRE OUTROS, CONFORME   ARP  0286/2012, VIGENCIA  ATÚ 17/07/2013 E ND 07839</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14088</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14088</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54372321</CodigoProcesso><Processo>TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COÁGULO COM CAPACIDADE MÉDIA DE 5 ML, E OUTROS CONFORME SOLITAÇÃO ANEXO.</Processo><ProcessoAssunto>SERVICOS E ENCARGOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903035</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL LABORATORIAL                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672319</Id></row>
<row _id="421"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3448,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>56994502000130</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A</Favorecido><IdFavorecido>8327252</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL                    2012ND07870.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14089</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14089</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59700076</CodigoProcesso><Processo>TACROLIMUS 0,03% POMADA BISNAGA, CETAPHIL PELE SECA(EXTRMAMENTE SECA) CREME HIDRATANTE POTE E OUTROS P/LUCAS RAVANI MAGNAGO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672320</Id></row>
<row _id="422"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1494,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05598984000178</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8359767</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL MARIA HELENA GONþALVES E OUTROS 2012ND05626.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14090</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14090</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58600884</CodigoProcesso><Processo>PREGABALINA 75MG E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES, MARIA ELENA GONÇALVES SOUZA, LUIZ CARLOS RODNITZKY E FÁTIMA ROCHA CARDOSO ROCHA DINIZ, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672321</Id></row>
<row _id="423"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>24150,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11815877000157</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SALUTARE COMUNIDADE TERAPÛUTICA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8352759</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODO PACIENTE   EDUARDO    FRANCA DOS SANTOS, CONF. ND 07667.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14091</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14091</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59403039</CodigoProcesso><Processo>DE EDUARDO FRANÇA DOS SANTOS NO HOSP.COMUNIDADE TERAPEUTICA SALUTARE.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672322</Id></row>
<row _id="424"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>396,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10762594000121</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HMB LABORVIX</Favorecido><IdFavorecido>8346923</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO TUBO DE VIDRO, SEM TAMPA, CONFORME ARP 0286/2012VIGENCIA  ATÚ 17/07/2013 END 07839.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14092</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14092</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54372321</CodigoProcesso><Processo>TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COÁGULO COM CAPACIDADE MÉDIA DE 5 ML, E OUTROS CONFORME SOLITAÇÃO ANEXO.</Processo><ProcessoAssunto>SERVICOS E ENCARGOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903035</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL LABORATORIAL                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672323</Id></row>
<row _id="425"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>393,1200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>51780468000268</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8345273</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL                    2012ND07881</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14093</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14093</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59786868</CodigoProcesso><Processo>HALOPERIDOL 5MG GOTAS FRASCO COM 30ML,DUTASTERIDA 0,5MG E OUTROS, CONFORME MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672324</Id></row>
<row _id="426"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7833,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31474414000186</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320267</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, PREGÒO 0141/2012, ARP 0378/2012, VIGENCIA 05/09/2013 E ND    07841.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14094</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14094</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55841724</CodigoProcesso><Processo>RISENDRONATO 35MG E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672325</Id></row>
<row _id="427"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2772,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>33247743000110</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8343647</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL                    2012ND07881</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14095</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14095</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59786868</CodigoProcesso><Processo>HALOPERIDOL 5MG GOTAS FRASCO COM 30ML,DUTASTERIDA 0,5MG E OUTROS, CONFORME MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672326</Id></row>
<row _id="428"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1350,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01887097000169</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM</Favorecido><IdFavorecido>8336536</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM INTERNACAO DA PACIENTE    ISADORA   THOMAS GONCALVES, CONF.  ND 07635.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14096</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14096</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59647795</CodigoProcesso><Processo>DO RN DE ISADORA THOMAS GONÇALVES NO HOSP.UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672327</Id></row>
<row _id="429"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>7542,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31747504000101</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M</Favorecido><IdFavorecido>8314772</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE MAN DE EQUIPAMENTO,IRRF REF NF00299.PROC.275/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00547</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00146</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903917</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672328</Id></row>
<row _id="430"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4400,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SESSOES DE HIPERBARICA,ISS REF NF00132.PROC.57326509.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00548</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00441</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57326509</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, EM CARÁTER EMERGENCIAL. PAC. ALVARO R. PINTO.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672329</Id></row>
<row _id="431"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2200,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SESSOES DE HIPERBARICA,ISS REF NF00131.PROC.57326282.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00549</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00440</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57326282</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA , EM CARÁTER EMERGENCIAL, PAC. ALAN CHENEMANN DA SILVA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672330</Id></row>
<row _id="432"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4400,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DESPESAS COM SESSOES DE HIPERBARICA,ISS REF NF00135.PROC.57322503.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00550</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00443</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57322503</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA,EM "CARATER EMERGENCIAL",PAC:
RONALDO GONÇALVES CORREIA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672331</Id></row>
<row _id="433"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1266,6600</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02679144000141</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>L&amp;G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8332729</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE MAN DE AUTOCLAVE,IRRF REF NF0096.PROC.291/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00580</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00158</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903917</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672332</Id></row>
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<row _id="439"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>6858,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31747504000101</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMILTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS M</Favorecido><IdFavorecido>8314772</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MAN DE EQUIPAMENTOS REF NF00448.PROC.275/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00589</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00253</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903025</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672338</Id></row>
<row _id="440"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.533.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SABRINA BASTOS TOFFOLI</Favorecido><IdFavorecido>8360456</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE REF PROC.57606455.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00590</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00434</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57606455</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTES AS VIAGENS NO EXERCICIO 2012.SABRINA BASTOS TOFFILE.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672339</Id></row>
<row _id="441"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1799,1000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>36002301000100</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RANKING LOCACAO E SERVIÃOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320482</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS(CARRO ADMINISTRATIVO) REF NF00186.PROC.281/09.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00591</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00474</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>33</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO           </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903303</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672340</Id></row>
<row _id="442"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>33733,3900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>26921908000121</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8330179</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ADJUDICAþÒO ÓS FLS. 168, EMATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL  E ND 07882.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14118</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59590670</CodigoProcesso><Processo>TRASTUZUMABE 440MG PÓ PARA SOL.INJETÁVEL E OUTROS PARA MARI NEUZA COSMI LUCHINI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672341</Id></row>
<row _id="443"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>38583,3000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08228010000190</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PORT DIST. DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8353673</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA, CONFORME ARP 0430/ 2011,  VIGENCIA 10/11/2012E ND 07868.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14120</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14120</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55776280</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 53691164 EM FAVOR DA EMPRESA, PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903017</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672342</Id></row>
<row _id="444"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>16110,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA REFERENTE A AQUISIþÒO DE ALIMENTAþÒO DE   COFFEE BREAK, PARA CAPACITAþÒO EM VIGILÔNCIA EM  SA·DE  AMBIENTAL RELACIONADA Ó QUALIDADE DO AR - VIGIAR, CONFORME ARP 001/ 2012, VIGENCIA ATÚ 28/05/2013 E ND 07807.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14121</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14121</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59064854</CodigoProcesso><Processo>EQUIPAMENTO, ESPAÇO FÍSICO, HOSPEDAGEM E SONORIZAÇÃO, P/ CURSO: "CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SAÚDE AMBIENTAL RELACIONADA À QUALIDADE DO AR - VIGIAR - 2012".</Processo><ProcessoAssunto>ALIMENTACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2705</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA AMBIENTAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903061</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - GERAL           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672343</Id></row>
<row _id="445"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>50751,6900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM EVENTO CAPACITAþÒO EM VIGILANCIA EM SA·DE AMBIENTAL RELACIONADA Ó QUALIDADE DO AR - VIGIAR A  REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 26/10/2012, NO HOTEL BRISTOL, CONFORME ARP001/2012 E ND 07807.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14122</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14122</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59064854</CodigoProcesso><Processo>EQUIPAMENTO, ESPAÇO FÍSICO, HOSPEDAGEM E SONORIZAÇÃO, P/ CURSO: "CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SAÚDE AMBIENTAL RELACIONADA À QUALIDADE DO AR - VIGIAR - 2012".</Processo><ProcessoAssunto>ALIMENTACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2705</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA AMBIENTAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903922</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672344</Id></row>
<row _id="446"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>203339,2500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10586940000168</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</Favorecido><IdFavorecido>8350107</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREþO N¦425/2011, VIGENCIA 10/11/2012 E ND  07884.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14123</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14123</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55986811</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE PROC DE COMPRA Nº 53147480 EM FAVOR DA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. </Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672345</Id></row>
<row _id="447"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>11740,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>09377405000118</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COMERCIAL LIDER LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8345840</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE GENEROS ALIMENTÝCIOS, REFA 3¬ PARCELA CONF. ARP N¦014/2011 - SEGER, COM VIGENCIA DE  29/11/2011 A 28/11/2012, ND 07866.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14124</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55894801</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL LIDER LTDA, CONFORME PROC. DE COMPRA Nº 54672171.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903007</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> GENEROS ALIMENTACAO                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672346</Id></row>
<row _id="448"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7270,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08087810000139</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME</Favorecido><IdFavorecido>8337658</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE SUPRIMENTOS DE INFORMßTICA, CONFORME ARP N¦ 0373/ 2012, VIGENCIA ATÚ 04/09/2013 E ND 07864.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14125</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14125</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59765321</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 55478999 EM FAVOR DA NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903017</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672347</Id></row>
<row _id="449"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4630,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05961368000130</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GRAFICA TRIANGULO LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8329328</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MATERIAL GRßFICO, CONFORME ARP 0466/2012, VIGENCIAATÚ 03/10/2013 E ND 07863</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14126</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14126</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57231583</CodigoProcesso><Processo>DE FOLDERS, CONFORME MODELOS ANEXOS.</Processo><ProcessoAssunto>REPRODUCAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2695</CodigoAcao><Acao> CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE A SAUDE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903041</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672348</Id></row>
<row _id="450"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07567891000101</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME</Favorecido><IdFavorecido>8350937</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MATERIAL GRßFICO, CONFORME ARP 0466/2012, VIGENCIAATÚ 03/10/2013 E ND 07863</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14127</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14127</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57231583</CodigoProcesso><Processo>DE FOLDERS, CONFORME MODELOS ANEXOS.</Processo><ProcessoAssunto>REPRODUCAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2695</CodigoAcao><Acao> CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE A SAUDE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903041</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672349</Id></row>
<row _id="451"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>18409,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27065614000108</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GRAFICA AQUARIUS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8331029</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MATERIAL GRßFICO, CONFORME ARP 0466/2012, VIGENCIAATÚ 03/10/2013 E ND 07863</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14128</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14128</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57231583</CodigoProcesso><Processo>DE FOLDERS, CONFORME MODELOS ANEXOS.</Processo><ProcessoAssunto>REPRODUCAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2695</CodigoAcao><Acao> CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE A SAUDE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903041</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672350</Id></row>
<row _id="452"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>6122,3600</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.NF-029838,INTERNAþÒO DE MAURICEIA OLIVEIRA CORREA,DE/11 A 19/05/2012,CONF.AUT.FLS.33 PROC.57887136/12</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14739</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE07813</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57887136</CodigoProcesso><Processo>DE MAURICÉIA OLIVEIRA CORREA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 11/05/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672351</Id></row>
<row _id="453"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>78116,8300</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10586940000168</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</Favorecido><IdFavorecido>8350107</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO NOTA FISCAL 2583 JUL/12 AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS PARA  PACIENTES DO SUS.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14740</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08962</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672352</Id></row>
<row _id="454"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>427,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.299.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARNALDO MARTINAZZI FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8317416</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦.DE 4,5 DIARIAS A COLATINA DE 13 A 17/08/12 P/REALIZAR CURSO DE CAPACITAþÒO DE MEMBROS DE COSAT/HSA/SESA.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14741</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE10356</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58687050</CodigoProcesso><Processo>DESTINO VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA, PERÍODO 13 A 17/08/2012, A PEDIDO DO NSMTSS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4704</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672353</Id></row>
<row _id="455"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>5212,6200</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.NF-006366,INTERNAþÒO DE ALESSANDRO DAS NEVES MONTEIRODE 20 A 25/06/2012.CONF.AUT.22 PROC.58391983/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14742</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08747</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58391983</CodigoProcesso><Processo>DE ALESSANDRO DAS NEVES MONTEIRO, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 20/06/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672354</Id></row>
<row _id="456"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>427,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.654.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA BETANIA TARDIN WAICHERT</Favorecido><IdFavorecido>8339940</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦.DE 4,5 DIARIAS A COLATINA DE 13 A 17/08/12 P/REALIZAR CURSO DE CAPACITAþÒO DE MEMBROS DE COSAT/HSA/SESA.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14743</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE10357</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58687050</CodigoProcesso><Processo>DESTINO VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA, PERÍODO 13 A 17/08/2012, A PEDIDO DO NSMTSS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4704</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672355</Id></row>
<row _id="457"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>427,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.754.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TALITA TELLES CALEGARIO</Favorecido><IdFavorecido>8359987</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦.DE 4,5 DIARIAS A COLATINA DE 13 A 17/08/12 P/REALIZAR CURSO DE CAPACITAþÒO DE MEMBROS DE COSAT/HSA/SESA.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14744</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE10358</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58687050</CodigoProcesso><Processo>DESTINO VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA, PERÍODO 13 A 17/08/2012, A PEDIDO DO NSMTSS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4704</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672356</Id></row>
<row _id="458"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>3575,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.NF-03635,INTERNAþÒO DE JOSE MARCOS ALVES DE SOUZA,DE/27/06 A 02/07/2012.CONF.AUT.FLS.08 PROC.58569774/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14745</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE09099</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58569774</CodigoProcesso><Processo>JOSÉ MARCOS ALVES SOUZA NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672357</Id></row>
<row _id="459"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>15636,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27490614000155</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A</Favorecido><IdFavorecido>8341236</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 3404 REF. A INTERNAÃ+O DE MARIA DAS GRAÃAS SILVA MORAIS NO PER-ODO DE 15/06/12 A 23/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14746</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00419</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58388176</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA DAS GRAÇAS SILVA MORAES, NO HOSPITAL CASA DE SAUDE SANTA MARIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672358</Id></row>
<row _id="460"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>4810,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27490614000155</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A</Favorecido><IdFavorecido>8341236</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 3406 REF. A INTERNAÃ+O DE JONAS ROM+O DIAS NO PER-ODO DE 11/06/12 A 16/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14747</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00419</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58339523</CodigoProcesso><Processo>DE JONAS ROMÃO DIAS , NO HOSPITAL CASA DE SAUDE DE SANTA MARIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672359</Id></row>
<row _id="461"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>7240,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07039651000134</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Favorecido><IdFavorecido>8340003</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 7712 REF. A INTERNAÃ+O DO RN DE NORIAN MONTEIRO GUIMAR+ES NO PER-ODO DE 29/05/12 A 05/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14748</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00410</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58069739</CodigoProcesso><Processo>DO RN DE NORIAN MONTEIRO GUIMARÃES GÊMEO 2), NO HOSP.SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672360</Id></row>
<row _id="462"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.433.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SONIA MARIA NIPPES</Favorecido><IdFavorecido>8347843</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08 E 09/11/2012, CONF. IS N¦ 2920/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/BARRA DE SÒO FRANCISCO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12332</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00215</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672361</Id></row>
<row _id="463"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1242,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.197.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANE PEREIRA GARCIA</Favorecido><IdFavorecido>8347418</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA II CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  59346507.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12333</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03395</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59412410</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO PARA CADA SERVIDOR CONSTANTE DA I.S Nº 2387 E I.S Nº 2438</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672362</Id></row>
<row _id="464"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1242,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.982.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KATIA SIZINO ALCANTARA</Favorecido><IdFavorecido>8322919</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA II CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  59346507.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12333</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03392</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59412410</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO PARA CADA SERVIDOR CONSTANTE DA I.S Nº 2387 E I.S Nº 2438</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672363</Id></row>
<row _id="465"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1242,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.323.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA HELENA CORDEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8327533</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA II CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  59346507.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12333</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03387</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59412410</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO PARA CADA SERVIDOR CONSTANTE DA I.S Nº 2387 E I.S Nº 2438</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672364</Id></row>
<row _id="466"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>237,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.648.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KASSIA GONCALVES BOROTO</Favorecido><IdFavorecido>8329057</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA ASSISTIR A AGENCIA DO DETRAN IS 1468 PROCESSO 58073736</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02411</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02411</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58073736</CodigoProcesso><Processo>DE SAO MATEUS COM DESTINO A PEDRO CANARIO - IS Nº 1468</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672365</Id></row>
<row _id="467"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1088,3000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>09279062000159</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITËRIO ME</Favorecido><IdFavorecido>8317914</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ AQUISIþÒO   DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PREPOSIþÒO DO ESTOQUE   DOORGAO  ATA REG. PREþO 09/ 2011</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02356</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02356</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57871922</CodigoProcesso><Processo>APROVAÇÃO PARA INICIAR PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE .</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903016</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE EXPEDIENTE                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672366</Id></row>
<row _id="468"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1540,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07065705000136</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GENES COMERCIAL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8327398</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA COM AQUISIþÒO  DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PORGAO CONFORME ATA DE  REGPREþO 11/2011, LOTE 05   REPOSIþÒO DE ESTOQUE DO  ORGAO</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02357</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02357</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57871922</CodigoProcesso><Processo>APROVAÇÃO PARA INICIAR PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE .</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903016</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE EXPEDIENTE                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672367</Id></row>
<row _id="469"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.263.316-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA TEREZA BRANDAO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8340473</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPANHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NAS  CLINICAS CREDENCIADAS.IS N¦ 1368, PROC. N¦ 57963444</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02358</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02358</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57963444</CodigoProcesso><Processo>PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTROS ISP13682012</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672368</Id></row>
<row _id="470"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.331.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANACLETO JOSE VIEIRA GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8334556</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS NAS  CLINICAS CREDENCIADAS. IS N¦ 1368, PROC. N¦ 57963444</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02359</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02359</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57963444</CodigoProcesso><Processo>PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTROS ISP13682012</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672369</Id></row>
<row _id="471"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5205,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>09534577000158</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÃ+O LTDA - ME</Favorecido><IdFavorecido>8315749</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA COM AQUISIþÒO  DEMATERIAIS P/PEQUENOS REPAROS NA SEDE E UNIDADES, ORþAMENTO ANEXO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02365</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02365</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57650918</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇÃO DE MATERIAL</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903024</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS      </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672370</Id></row>
<row _id="472"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.202.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIONE SILVA GONCALVES PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8320372</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O DIRETOR  GERAL NO LANþAMENTO DA SEMANA DO TRANSITO. IS N¦ 1285, PROC. N¦ 57904995</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02366</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02366</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57904995</CodigoProcesso><Processo>DE VITORIA COM DESTINO A SÃO MATEUS IS1285</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672371</Id></row>
<row _id="473"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.871.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIO DE ALMEIDA THIAGO SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8331847</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIA DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O DIRETOR  GERAL NO LANþAMENTO DA SEMANA DO TRANSITO. IS N¦ 1285, PROC. N¦ 57904995</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02367</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02367</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57904995</CodigoProcesso><Processo>DE VITORIA COM DESTINO A SÃO MATEUS IS1285</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672372</Id></row>
<row _id="474"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.727.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO ANGELO MOSCHEN</Favorecido><IdFavorecido>8320055</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGENCIAS  REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IS N¦ 1383, PROC. N¦ 57993041</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02368</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02368</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57993041</CodigoProcesso><Processo>DE SAO GABRIEL DA PALHA COM DESTINO A VITORIA - IS Nº 1383</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672373</Id></row>
<row _id="475"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.953.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IRINETE RODRIGUES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8339804</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIA DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGENCIA  REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IS N¦ 1383, PROC. N¦ 57993041</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02369</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02369</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57993041</CodigoProcesso><Processo>DE SAO GABRIEL DA PALHA COM DESTINO A VITORIA - IS Nº 1383</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672374</Id></row>
<row _id="476"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.729.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8347550</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS A SERVIDOR DO ¾RGÒO COM A FINALIDADE DE CUMPRIR  DILIGÛNCIA REFERENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO,  IS N¦ 1384, PROC. N¦ 57993149</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02370</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02370</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57993149</CodigoProcesso><Processo>DE VITORIA COM DESTINO A PIUMA - IS Nº 1384</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672375</Id></row>
<row _id="477"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>15246,9000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.172.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JABES MIGUEL MORAES</Favorecido><IdFavorecido>8352677</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO DA JARI/DETRAN/ ESEXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00709</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00709</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55707696</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI EXERCICIO/2012</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672376</Id></row>
<row _id="478"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07630699000112</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CFC A/B APRENDIZ LTDA-ME</Favorecido><IdFavorecido>8359272</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESA C/CNH SOCIAL  REF. AO CREDESCIAMENTO DE CFC P/ CANDIDATOS A OBTENþÒO DE CNH  REF. JAN/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00710</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00710</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54651808</CodigoProcesso><Processo>AO PROGRAMA DE CNH SOCIAL</Processo><ProcessoAssunto>ADESAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>333</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EMPREGABILIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>4516</CodigoAcao><Acao> CARTEIRA DE HABILITACAO - CNH SOCIAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903964</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> PROGRAMA CNH SOCIAL                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672377</Id></row>
<row _id="479"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1863,5100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.917.291-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA HELENICE NICCHIO MENDES</Favorecido><IdFavorecido>8344718</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO DA JARI/DETRAN/ ESEXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00711</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00711</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55707696</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI EXERCICIO/2012</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672378</Id></row>
<row _id="480"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>11000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10583736000193</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CFC AB CRISTO REI LTDA - ME</Favorecido><IdFavorecido>8362164</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESA C/CNH SOCIAL  REF. AO CREDESCIAMENTO DE CFC P/ CANDIDATOS A OBTENþÒO DE CNH  REF. JAN/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00712</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00712</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54741289</CodigoProcesso><Processo>AO PROGRAMA DE CNH SOCIAL</Processo><ProcessoAssunto>ADESAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>333</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EMPREGABILIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>4516</CodigoAcao><Acao> CARTEIRA DE HABILITACAO - CNH SOCIAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903964</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> PROGRAMA CNH SOCIAL                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672379</Id></row>
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<row _id="482"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>11000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>13450735000169</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CFC BIG FIELD LTDA-ME</Favorecido><IdFavorecido>8363586</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESA C/CNH SOCIAL  REF. AO CREDESCIAMENTO DE CFC P/ CANDIDATOS A OBTENþÒO DE CNH  REF. JAN/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00714</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00714</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55669913</CodigoProcesso><Processo>ADESAO AO PROGRAMA DE CNH SOCIAL </Processo><ProcessoAssunto>REQUER</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>333</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EMPREGABILIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>4516</CodigoAcao><Acao> CARTEIRA DE HABILITACAO - CNH SOCIAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903964</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> PROGRAMA CNH SOCIAL                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672381</Id></row>
<row _id="483"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>9148,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.103.678-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO NEY DAMASCENO</Favorecido><IdFavorecido>8335956</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHDO P/  COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO DO CA/ DETRAN/  ESEXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00715</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00715</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56024541</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO PARA 2012</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672382</Id></row>
<row _id="484"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1016,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.384.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA</Favorecido><IdFavorecido>8335415</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO  DO CA/ DETRAN/ ESEXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00716</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00716</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56024541</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO PARA 2012</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672383</Id></row>
<row _id="485"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>11181,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.187.388-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO HENRIQUE PINA NIELSEN</Favorecido><IdFavorecido>8358490</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO  DO  CA/DETRAN/ ESEXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00717</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00717</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56024541</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO PARA 2012</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672384</Id></row>
<row _id="486"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4066,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.569.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO LIDINEY GOBBI</Favorecido><IdFavorecido>8356226</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO DO  CA/  DETRAN/ESEXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00718</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00718</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56024541</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO PARA 2012</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672385</Id></row>
<row _id="487"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1044,1000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02735200000118</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MENCER VIDEOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8323091</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO NF 00470, REF SERVICOS DE EVENTO PARA O I FORUM ESTADUAL DE LOGISTICA REVERSA E MEDICAMENTOS VENCIDOS OU INSERVIVEIS,ARP 461/11</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14769</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE09112</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58506020</CodigoProcesso><Processo>DE PAINEL DE LED, DATA SHOW E MESTRE DE CERIMÔNIA,PARA REALIZAR O I FÓRUM ESTADUAL DE RESERVA DE MEDICAMENTOS VENCIDOS OU INSERVÍVEIS DO ESP.SANTO CONF. NOTA TÉCNICA ANEXO.</Processo><ProcessoAssunto>LOCACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2705</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA AMBIENTAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903922</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672386</Id></row>
<row _id="488"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>29817,1100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.187.388-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO HENRIQUE PINA NIELSEN</Favorecido><IdFavorecido>8358490</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO DO CETRAN/ DETRAN/ES EXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00788</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00788</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56119763</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO PARA OS EMPENHOS DOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO PARA O EXERCICIO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672387</Id></row>
<row _id="489"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>24057,0300</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.795.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DOMINGOS SAVIO GAVA</Favorecido><IdFavorecido>8357229</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO DO CETRAN/ DETRAN/ES EXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00790</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00790</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56119763</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO PARA OS EMPENHOS DOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO PARA O EXERCICIO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672388</Id></row>
<row _id="490"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1694,1500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.877.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8340752</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO DO CETRAN/ DETRAN/ES EXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00791</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00791</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56119763</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO PARA OS EMPENHOS DOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO PARA O EXERCICIO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672389</Id></row>
<row _id="491"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>25412,3400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.339.106-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CESAR MARETTA COURA</Favorecido><IdFavorecido>8354325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO AMEMBRO DO CETRAN/ DETRAN/ES EXERCICIO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00792</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00792</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56119763</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO PARA OS EMPENHOS DOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO PARA O EXERCICIO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672390</Id></row>
<row _id="492"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2694,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO NF 4531, REF SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA O I FORUM ESTADUAL DE LOGISTICA REVERSA DE MEDICAMENTOS VENCIDOS OU INSERVIVEIS</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14770</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE09237</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58505857</CodigoProcesso><Processo>COFFEE BREACK PARA 200 PESSOAS, PARA REALIZAR 0 I FÓRUM ESTADUAL DE LOGÍSTICA RESERVA DE MEDICAMENTOS VENCIDOS OU INSERVÍVEIS DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME NOTA TÉCNICA ANEXO.</Processo><ProcessoAssunto>ALIMENTACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2705</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA AMBIENTAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903922</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672391</Id></row>
<row _id="493"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>332,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.657.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IZAIAS ALBINO DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8335213</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦.DE 3,5 DIARIAS A COLATINA,B.GUANDU E MARILANDIA DE 13 A 16/08/12 P/REALIZAR PESQUISA ENTOMOLOGICA PARA ANOFELINOS.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14771</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01545</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56537859</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 7.980,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2012, A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672392</Id></row>
<row _id="494"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>90440,7000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>32489098000189</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8323841</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO NFS 6633,6634,6638,6639,6640,6641,6642,6643,6644,6645,6552,6552,6653,6582, CAMPANHA CONTRA GRIPE,</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14772</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE06664</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57918007</CodigoProcesso><Processo>DE VEICULAÇÃO DE LETTERING E SPOT 30" EM TODAS EMISSORAS DE TELEVISÃO E RÁDIO DO ESTADO SOBRE A CAMPANHA DE VANINAÇÃO CONTRA GRIPE.</Processo><ProcessoAssunto>SERVICOS E ENCARGOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2695</CodigoAcao><Acao> CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE A SAUDE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903993</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672393</Id></row>
<row _id="495"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>177148,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>06234797000178</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8334874</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO NOTA FISCAL 281471 JUN/12 AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14773</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08074</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54454301</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO PROC DE COMPRA Nº 52333205 EM FAVOR DA EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672394</Id></row>
<row _id="496"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>40140,3200</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>14499229000127</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FUNDO MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO</Favorecido><IdFavorecido>8361575</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA DECLARACAO RELATIVO A PRESTCAO DE SERVICOS SUS SIANORMAL DO MES DE JUNHO/12,</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14774</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03616</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56138962</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 347.730,76 EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4706</CodigoAcao><Acao> CONTRATACAO DE SERVICOS  DE  SAUDE  COMPLEMEN  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903988</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA    </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672395</Id></row>
<row _id="497"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>29015,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>14635944000140</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FUNDO MUNICIPAL DE SA·DE DE IBIRAC·</Favorecido><IdFavorecido>8362647</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA DECLARACAO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS SUS SIA NORMAL DO MES DE JUNHO/12,</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14775</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03819</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56139365</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 226.508,28, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4706</CodigoAcao><Acao> CONTRATACAO DE SERVICOS  DE  SAUDE  COMPLEMEN  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903988</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA    </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672396</Id></row>
<row _id="498"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>53105,0100</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27638436000167</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APRECIDA</Favorecido><IdFavorecido>8331563</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DAS NFS N¦273 E 274 DE 02/08/12, RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS SUS SIA E SIH NORMAL E ICENTIVO INTEGRASUS DO MES JUNHO/12</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14776</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00185</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56137010</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 736.200,33, EM NOME DA SOCIEDADE BENEFICENTE CULTURAL DE MONTANHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4706</CodigoAcao><Acao> CONTRATACAO DE SERVICOS  DE  SAUDE  COMPLEMEN  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903988</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA    </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672397</Id></row>
<row _id="499"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>167828,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28158509000186</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8323868</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA NF N¦00878 DE 02/08/12, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS SUS SIA NORMAL DO MES DE JUNHO/12</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14777</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00180</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56137729</CodigoProcesso><Processo>VALOR DE R$ 2.631.699,55, EM NOME DA HEMOCLÍNICA SERVIÇOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITAIS FINANCIADOS COM RECURSOS FEDERAIS DO TETO FINANCEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4706</CodigoAcao><Acao> CONTRATACAO DE SERVICOS  DE  SAUDE  COMPLEMEN  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903988</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES GESTAO PLENA    </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672398</Id></row>
<row _id="500"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7033,3300</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>09258809000192</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317151</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, CONFORME ARP0344/2012, VIGENCIA ATÚ 10 E 15/08/2013 E  ND 07812.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14070</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14070</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54424100</CodigoProcesso><Processo>DOS MATERIAIS  RELACIONADOS NO ANEXO I, COM DESCRIÇÃO E QUANTIDADE PARA CADA ITEM SENDO, HEMOCULTURA PARA USO PEDIÁTRICO E OUTROS.</Processo><ProcessoAssunto>AQUISICAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4692</CodigoAcao><Acao> MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903011</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL QUIMICO                              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672399</Id></row>
<row _id="501"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>21135,9100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39298922000162</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317119</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM INTERNACAO DO PACIENTE ARNALDO CAR- LOS WANDERLEY,  CONFORME ND 07748.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14076</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14076</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59739258</CodigoProcesso><Processo>DE ARNALDO CARLOS WANDERLEY, HOSPITAL PRAIA DA COSTA, DIA 25/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672400</Id></row>
<row _id="502"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>18908,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01955600000176</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8318554</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, CONFORME ARP0344/2012, VIGENCIA ATÚ 10 E 15/08/2013,  ND 07812.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14077</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14077</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54424100</CodigoProcesso><Processo>DOS MATERIAIS  RELACIONADOS NO ANEXO I, COM DESCRIÇÃO E QUANTIDADE PARA CADA ITEM SENDO, HEMOCULTURA PARA USO PEDIÁTRICO E OUTROS.</Processo><ProcessoAssunto>AQUISICAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4692</CodigoAcao><Acao> MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903011</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL QUIMICO                              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672401</Id></row>
<row _id="503"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1932,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>49601107000184</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8324765</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE  PREþOS 0130/2012, COM VIGENCIA DE  31/03/12 A 30/03/2013, ND 07811.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14079</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14079</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53431510</CodigoProcesso><Processo>BOLSA SIMPLES PARA COLETA DE SANGUE COM PACIDADE DE 450ML, CONF ESPECIFICAÇÃO.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672402</Id></row>
<row _id="504"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7125,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05953926000115</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>INST. ASSIST. ATEN. USO DE DROGAS N. ALIANCA</Favorecido><IdFavorecido>8338479</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM  INTERNACAO DO PACIENTE RENATO NASCI-MENTO DOS SANTOS,   CONF.ND 07744.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14080</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14080</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59624167</CodigoProcesso><Processo>DE RENATO NAS MENTO DOS SANTOS, INSTITUTO NOVA ALIANÇA, DIA 31/08/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672403</Id></row>
<row _id="505"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3589,7000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28127926000161</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE</Favorecido><IdFavorecido>8329744</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS  EXTREMIDADES DO PACIENTE ODERVAL ANTONIO BARCELOS ,CONF RELATORIO DA GERA (FLS.50/51)2012ND07860</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14081</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14081</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59931085</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672404</Id></row>
<row _id="506"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1248,2400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>26921908000121</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPFAR IND. E COM. DE PRPDUTOS HOSPIT. LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8330179</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL                    2012ND07870</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14082</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14082</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59700076</CodigoProcesso><Processo>TACROLIMUS 0,03% POMADA BISNAGA, CETAPHIL PELE SECA(EXTRMAMENTE SECA) CREME HIDRATANTE POTE E OUTROS P/LUCAS RAVANI MAGNAGO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672405</Id></row>
<row _id="507"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>26600,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11815877000157</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SALUTARE COMUNIDADE TERAPÛUTICA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8352759</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM INTERNACAO DO PACIENTE   JUSCELINO  ULIANA, CONF. ND 07667.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14083</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14083</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59403306</CodigoProcesso><Processo>DE JUCELINO ULIANA NO HOSP.COMUNIDADE TERAPEUTICA SALUTARE.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672406</Id></row>
<row _id="508"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>51480,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08076127000104</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>D-HOSP DIST HOSPITALAR IMPORTAþAOE EXPORTAþAO</Favorecido><IdFavorecido>8355572</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, PREGÒO 0212/2012, ARP 0453/2012, VIGENCIA 17/10/2013, ND07813</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14084</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14084</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56140290</CodigoProcesso><Processo>MESALAZINA 250MG, SUPOSITÓRIO E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672407</Id></row>
<row _id="509"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>825,1200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28437713000136</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DROGARIA SILVANA LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8353987</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL                    2012ND07870</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14085</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14085</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59700076</CodigoProcesso><Processo>TACROLIMUS 0,03% POMADA BISNAGA, CETAPHIL PELE SECA(EXTRMAMENTE SECA) CREME HIDRATANTE POTE E OUTROS P/LUCAS RAVANI MAGNAGO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672408</Id></row>
<row _id="510"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3896,6400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35425172000191</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELFA - PRODUTOS FARM. E HOSPITALARES LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8360891</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL                    2012ND07881</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14097</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14097</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59786868</CodigoProcesso><Processo>HALOPERIDOL 5MG GOTAS FRASCO COM 30ML,DUTASTERIDA 0,5MG E OUTROS, CONFORME MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672409</Id></row>
<row _id="511"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>270,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>04071008000108</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DROGARIA DO ELIAS LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8355331</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL                    2012ND07880</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14098</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14098</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59769319</CodigoProcesso><Processo>FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG CAPS+INALADOR(MARCA FORASEQ)E OUTROS P/JOÃO LOPES DE FARIA E OUTROS EM ATENDIMENTO EM CONTINUIDADE TRATAMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672410</Id></row>
<row _id="512"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>619,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>56994502009862</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A</Favorecido><IdFavorecido>8330465</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL                    2012ND07880</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14099</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14099</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59769319</CodigoProcesso><Processo>FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG CAPS+INALADOR(MARCA FORASEQ)E OUTROS P/JOÃO LOPES DE FARIA E OUTROS EM ATENDIMENTO EM CONTINUIDADE TRATAMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672411</Id></row>
<row _id="513"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2693,7600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>36325157000134</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8328990</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL                    2012ND07880.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14100</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14100</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59769319</CodigoProcesso><Processo>FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG CAPS+INALADOR(MARCA FORASEQ)E OUTROS P/JOÃO LOPES DE FARIA E OUTROS EM ATENDIMENTO EM CONTINUIDADE TRATAMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672412</Id></row>
<row _id="514"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>24300,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01887097000169</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM</Favorecido><IdFavorecido>8336536</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM INTERNACAO DA PACIENTE ELIANA SOUZA GOMES, CONFORME ND 07644.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14101</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14101</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59738936</CodigoProcesso><Processo>DO RN DE ELIANA SOUZA GOMES , NO HOSPITAL UTI INFANTIL DO METROPOLITANO LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672413</Id></row>
<row _id="515"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>842,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>12418191000195</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8360432</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL                    2012ND07878</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14102</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14102</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59795328</CodigoProcesso><Processo>VIMPOCETINA 5MG, BRONFENIRAMINA 12MG + FENILEFRINA 15MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, PARA ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672414</Id></row>
<row _id="516"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>41898,4900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00625711000151</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL MERIDIONAL S/A</Favorecido><IdFavorecido>8335672</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM INTERNACAO DO PACIENTE JOSE FERNANDOVIDAL COSSOLOSSO, COFORMEND 07669.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14103</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59349476</CodigoProcesso><Processo>DE JOSE FERNANDO VIDAL COSSOLOSSO , NO HOSPITAL MERIDIONAL.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672415</Id></row>
<row _id="517"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>360,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10586940000168</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</Favorecido><IdFavorecido>8350107</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL                    2012ND07878</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14104</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14104</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59795328</CodigoProcesso><Processo>VIMPOCETINA 5MG, BRONFENIRAMINA 12MG + FENILEFRINA 15MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, PARA ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672416</Id></row>
<row _id="518"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>624,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35425172000191</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELFA - PRODUTOS FARM. E HOSPITALARES LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8360891</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL                    2012ND07878</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14105</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14105</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59795328</CodigoProcesso><Processo>VIMPOCETINA 5MG, BRONFENIRAMINA 12MG + FENILEFRINA 15MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, PARA ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672417</Id></row>
<row _id="519"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>17202,1100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27485069000109</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A</Favorecido><IdFavorecido>8335848</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM SERV FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÚTRICA, PARA O HEMOCENTRO DE COLATINA,      2012ND7869</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14106</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14106</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56137109</CodigoProcesso><Processo>DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,IDENTIFICAÇÃO: 067773 PARA PERÍODO 01 A 12/12/2011 EM FQABOR DQA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903943</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672418</Id></row>
<row _id="520"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.964.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BARBOSA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8333887</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA, PARA REMOCAO DE PACIENTE PROC.56118350.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00385</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00117</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56118350</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DIÁRIAS/VIAGEM/REFERENTE/ EXERCÍCIO/JANEIRO A DEZEMBRO/2012.JOSÉ BORBOSA FERREIRA

</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672419</Id></row>
<row _id="521"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1266,6600</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02679144000141</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>L&amp;G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8332729</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE MAN DE AUTOCALVES,IRRF REF NF0091.PROC.291/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00386</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00158</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903917</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672420</Id></row>
<row _id="522"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8922,5700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00625711000151</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL MERIDIONAL S/A</Favorecido><IdFavorecido>8335672</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM  INTERNACAO DO PACIENTE WESLEY BORGESDO NASCIMENTO    SOUZA   MARTIN, CONF. ND 07669.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14107</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14107</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59349859</CodigoProcesso><Processo>DE WESLEY BORGES DOS NASCIMENTO SOUZA MARTIN , NO HOSPITAL MERIDIONAL VITORIA TERAPIA INTENSIVA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672421</Id></row>
<row _id="523"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>11325,4700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00625711000151</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL MERIDIONAL S/A</Favorecido><IdFavorecido>8335672</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM INTERNACAO DO PACIENTE    REINALDO  CARLOS   ALBERTO  BINOW, CONFORME ND 07669.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14109</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14109</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59349255</CodigoProcesso><Processo>DE REINALDO CARLOS ALBERTO BINOW , NO HOSPITAL MERIDIONAL VITORIA TERAPIA INTENSIVA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672422</Id></row>
<row _id="524"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1471,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM  REALIZAþÒO DA OFICINA DE CAPACITAþÒO DA SUPLEMENTAþÒO DE VITAMINA  TERMO DE  ADESÒO DA ATA DE REGISTRO  N¦ 001/2012  SEP COM VIGENCIA ATE 28/06/2013  2012ND07708</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14110</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14110</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59595418</CodigoProcesso><Processo>COFFEE BREACK EM VITÓRIA, DIA 30/10/2012, CONFORME JUSTIFICAIVA.</Processo><ProcessoAssunto>ALIMENTACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903061</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - GERAL           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672423</Id></row>
<row _id="525"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7077,0600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM  COFFEE-BREAK E OUTROS DO EVENTO  COMERMORAþAO AO DIA DO PACIENTE PORTADOR DE  ANEMIA FALCIFORME CONF ATA DE REGISTRO DE PREþO N¦ 0001/2012COM VIGENCIA DE 29/05/12 A 28/05/13.2012ND07772</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14111</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14111</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57888647</CodigoProcesso><Processo>COFFEE BREAK, EQUIPAMENTO, E OUTROS PARA 1º EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PACIENTE PORTADOR DE ANEMIA FALCIFORME, DIA 06/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>ALIMENTACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4703</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO  E   DESENVOLVIMENTO  DE  PROFIS-  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903922</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672424</Id></row>
<row _id="526"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2600,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM  COFFEE-BREAK E OUTROS DO EVENTO  COMERMORAþAO AO DIA DO PACIENTE PORTADOR DE  ANEMIA FALCIFORME CONF ATA DE REGISTRO DE PREþO N¦ 0001/2012COM VIGENCIA DE 29/05/12 A 28/05/13.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14112</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14112</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57888647</CodigoProcesso><Processo>COFFEE BREAK, EQUIPAMENTO, E OUTROS PARA 1º EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PACIENTE PORTADOR DE ANEMIA FALCIFORME, DIA 06/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>ALIMENTACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4703</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO  E   DESENVOLVIMENTO  DE  PROFIS-  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903061</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - GERAL           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672425</Id></row>
<row _id="527"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1109,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10269296000102</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEBORA DAZZI PIOL LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8349879</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, PREGÒO 0252/2012, ARP 0488/2012, VIGENCIA 04/10/2013, ND07697</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14113</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14113</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58220380</CodigoProcesso><Processo>LISADO BACTERIANO DE ESCHERICHIA COLI 6MG, OMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672426</Id></row>
<row _id="528"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6228,2100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02136789000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO ASSIST.CRIANCA E ADOLESCENTE R.ESTER</Favorecido><IdFavorecido>8355944</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DECAMILA SILVA GOMES, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL E ND 07861.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14114</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14114</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55169970</CodigoProcesso><Processo>VALOR MENSAL R$1.009,98 EM FAVOR DO INSTITUTO DE INOVAÇÃO DA GESTAÇÃO PÚBLICA SOCIAL FAMÍLIA ESTER,REF PROC.028.10.002877-9,(TRATAMENTO NA PACIENTE CAMILA SILVA GOMES).</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672427</Id></row>
<row _id="529"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>258935,0400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>33009945000204</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A</Favorecido><IdFavorecido>8325673</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ADJUDICAþÒO ÓS FLS. 162, EMATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL  E ND 07882.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14115</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14115</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59590670</CodigoProcesso><Processo>TRASTUZUMABE 440MG PÓ PARA SOL.INJETÁVEL E OUTROS PARA MARI NEUZA COSMI LUCHINI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672428</Id></row>
<row _id="530"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2436,9800</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>04071008000108</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DROGARIA DO ELIAS LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8355331</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ADJUDICAþÒO ÓS FLS. 164, EMATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL  E ND 07882.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14116</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14116</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59590670</CodigoProcesso><Processo>TRASTUZUMABE 440MG PÓ PARA SOL.INJETÁVEL E OUTROS PARA MARI NEUZA COSMI LUCHINI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672429</Id></row>
<row _id="531"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>108,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>12418191000195</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8360432</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ADJUDICAþÒO ÓS FLS. 166, EMATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL  E ND 07882.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14117</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14117</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59590670</CodigoProcesso><Processo>TRASTUZUMABE 440MG PÓ PARA SOL.INJETÁVEL E OUTROS PARA MARI NEUZA COSMI LUCHINI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672430</Id></row>
<row _id="532"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>9438,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27569847000148</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE S+O LUIZ LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8339182</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM  INTERNACAO DA PACIENTE SEMILDA FER- NANDES PEREIRA,  CONFORMEND 07660.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14152</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14152</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59404361</CodigoProcesso><Processo>DE SEMILDA FERNANDES PEREIRA NO HOSP.MAT.SÃO LUIZ.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672431</Id></row>
<row _id="533"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7920,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>56994502009862</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A</Favorecido><IdFavorecido>8330465</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATA DE REGISTRO DE PREþO N¦ 502/12 VIGENCIA 17/10/2013                     2012ND07889</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14153</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14153</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57875839</CodigoProcesso><Processo>BORTEZOMIBE 3,5MG, INGETÁVEL, BUSPIRONA CLORIDRATRO 10MG PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672432</Id></row>
<row _id="534"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>53,8900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05618222000196</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EXFARMA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8314697</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATA DE REGISTRO DE PREþO N¦ 502/12 VIGENCIA 17/10/2013                     2012ND07889</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14155</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14155</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57875839</CodigoProcesso><Processo>BORTEZOMIBE 3,5MG, INGETÁVEL, BUSPIRONA CLORIDRATRO 10MG PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672433</Id></row>
<row _id="535"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2600,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA COMEMORACAO DOS 10 ANOS DO SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITOS.  ND07900</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14158</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14158</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59608617</CodigoProcesso><Processo>ALIMENTAÇÃO, EQUIPAMENTO, FILMAGEM/FOTOGRAFIA, SONORIZAÇÃO E OUTROS, PARA 100 PESSOAS, PERÍODO 23/10/2012 DE 14:00 HORAS AS 17:00 HORAS NO AUDITÓRIO DO HPM.</Processo><ProcessoAssunto>PEDIDO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4693</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903061</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - GERAL           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672434</Id></row>
<row _id="536"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3308,7600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>43940618000144</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELI LILLY DO BRASIL LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8328270</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIþAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES (ANTONIO TADEUFILHO,TEREZA  SPAIRANI FERNANDES,ADEMIR FERREIRA DUTRA,ROSANGELA PINHEIRO FERREIRA E FERNANDO CAMPANA ) PARA ATENDER  MANDADO JUDICIAIS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14160</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14160</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59691727</CodigoProcesso><Processo>TICAGRELOR E OUTROS, PARA PACIENTES ANTONIO TADEUS FILHO; TEREZA S FERNANDES; ADENIR F DUTRA; ROSANGELA P FERREIRA E FERNANDO CAMPANHA, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672435</Id></row>
<row _id="537"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2304,1200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31474414000186</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320267</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIþAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES (ANTONIO TADEUFILHO,TEREZA  SPAIRANI FERNANDES,ADEMIR FERREIRA DUTRA,ROSANGELA PINHEIRO FERREIRA E FERNANDO CAMPANA ) PARA ATENDER  MANDADO JUDICIAIS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14162</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14162</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59691727</CodigoProcesso><Processo>TICAGRELOR E OUTROS, PARA PACIENTES ANTONIO TADEUS FILHO; TEREZA S FERNANDES; ADENIR F DUTRA; ROSANGELA P FERREIRA E FERNANDO CAMPANHA, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672436</Id></row>
<row _id="538"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5720,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27569847000148</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE S+O LUIZ LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8339182</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM  INTERNACAO DA PACIENTE  NOEMIA VITO-RIA DE JESUS,   CONFORME ND 07728.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14163</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14163</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59624272</CodigoProcesso><Processo>DE NOEMIA VITÓRIA DE JESUS NO HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUIZ.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672437</Id></row>
<row _id="539"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3448,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>56994502009862</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A</Favorecido><IdFavorecido>8330465</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIþAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES (ANTONIO TADEUFILHO,TEREZA  SPAIRANI FERNANDES,ADEMIR FERREIRA DUTRA,ROSANGELA PINHEIRO FERREIRA E FERNANDO CAMPANA ) PARA ATENDER  MANDADO JUDICIAIS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14164</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14164</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59691727</CodigoProcesso><Processo>TICAGRELOR E OUTROS, PARA PACIENTES ANTONIO TADEUS FILHO; TEREZA S FERNANDES; ADENIR F DUTRA; ROSANGELA P FERREIRA E FERNANDO CAMPANHA, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672438</Id></row>
<row _id="540"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5213,9900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA COMEMORACAO DOS 10 ANOS DO  SERVICO DE VERIFICACAO  DEOBITOS. ND07900.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14165</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14165</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59608617</CodigoProcesso><Processo>ALIMENTAÇÃO, EQUIPAMENTO, FILMAGEM/FOTOGRAFIA, SONORIZAÇÃO E OUTROS, PARA 100 PESSOAS, PERÍODO 23/10/2012 DE 14:00 HORAS AS 17:00 HORAS NO AUDITÓRIO DO HPM.</Processo><ProcessoAssunto>PEDIDO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4693</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903922</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672439</Id></row>
<row _id="541"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1533,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11046940000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME</Favorecido><IdFavorecido>8345074</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIþAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES (ANTONIO TADEUFILHO,TEREZA  SPAIRANI FERNANDES,ADEMIR FERREIRA DUTRA,ROSANGELA PINHEIRO FERREIRA E FERNANDO CAMPANA ) PARA ATENDER  MANDADO JUDICIAIS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14167</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14167</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59691727</CodigoProcesso><Processo>TICAGRELOR E OUTROS, PARA PACIENTES ANTONIO TADEUS FILHO; TEREZA S FERNANDES; ADENIR F DUTRA; ROSANGELA P FERREIRA E FERNANDO CAMPANHA, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672440</Id></row>
<row _id="542"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6435,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27569847000148</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE S+O LUIZ LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8339182</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM INTERNACAO DO PACIENTE ADILSON PEDROMARTINS, CONF. ND 07660.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14169</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14169</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59404213</CodigoProcesso><Processo>DE ADILSON PEDRO MARTINS NO HOSP.MAT.SÃO LUIZ.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672441</Id></row>
<row _id="543"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2145,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM  INTERNACAODO  PACIENTE  ALFREDO    BELING, CONF. ND 07683.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14171</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14171</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59404060</CodigoProcesso><Processo>DE ALFREDO BELING NO HOSP.AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672442</Id></row>
<row _id="544"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>69766,1500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>29985009000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL SANTA MONICA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8332547</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEGERALDO MOTA E SILVA, CONFORME ND 07645.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14172</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14172</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679620</CodigoProcesso><Processo>DE GERALDO MOTA E SILVA, NO HOSPITAL SANTA MONICA LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672443</Id></row>
<row _id="545"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>21848,9800</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>29985009000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL SANTA MONICA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8332547</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DELINDORA DIAS LAVRAS, CONFORME ND 07645.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14173</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14173</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679530</CodigoProcesso><Processo>DE LINDORA DIAS LAVRAS , NO HOSP. SANTA MONICA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672444</Id></row>
<row _id="546"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2860,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM  INTERNACAODA PACIENTE  MARIA  JOSE SILVA, CONFORME ND 07683.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14174</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14174</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59404922</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA JOSÉ SILVA, NO HOSPITAL AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672445</Id></row>
<row _id="547"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3359,9300</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>29985009000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL SANTA MONICA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8332547</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DENILSON CANDIDO CAMARA, CONFORME ND 07645.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14175</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14175</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679921</CodigoProcesso><Processo>DE NISON CANDIDO CAMARA, NO HOSP. SANTA MONICA LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672446</Id></row>
<row _id="548"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7800,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM COFFEE BREACKTIPO II PARA CAMINHADA SOLIDARIA PELO DIA MUNDIAL DA DOENCA DE ALZHEIMER 2012.  CONFORME ND07756.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14180</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14180</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59078286</CodigoProcesso><Processo>COFFE BREACK, EQUIPAMENTO E OUTROS, DIA 23/09/2012 NA ORLA DA PRAIA DE CAMBURI-VITÓRIA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>ALIMENTACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903061</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - GERAL           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672447</Id></row>
<row _id="549"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1207,4400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>18459628000115</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BAYER S.A</Favorecido><IdFavorecido>8322253</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS  COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATA  DE REGISTRO DE PREþO N¦ 0007/2012 VIGENCIA 06/02/2013                2012ND07885</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14181</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14181</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53470567</CodigoProcesso><Processo>PALIVIZUMAB 100MG FRASCO AMPOLA, NATALIZUMABE 300MG FRASCO AMPOLA E OUTROS, CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672448</Id></row>
<row _id="550"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>61,7500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.365.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARGARETH PADOVAN MARINO</Favorecido><IdFavorecido>8344534</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARGARETHPANDOVAN MARINO, PARA FINS DE PARTICIPAR DA REUNIAO NO  HEMOES COORDENADOR PARA IMPLANTACAO DO NAT.  ND07904.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14182</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14182</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59822929</CodigoProcesso><Processo>PARA VITÓRIA, DIA 25/10/2012A PEDIDO DO HEMOESC.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672449</Id></row>
<row _id="551"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HENRIQUE VIANNA DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8337627</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM 0,5 DIßRIA DEHENRIQUE VIANNA DE CARVALHO, PARA REALIZAR TREINAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE  LINHARES, CONFORMEND 07903.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14183</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14183</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59853492</CodigoProcesso><Processo>PARA LINHARES, DIA 18/10/2012 A PEDIDO DOAGERA/APAC.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672450</Id></row>
<row _id="552"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>246153,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>60318797000100</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8335941</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS  COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATA  DE REGISTRO DE PREþO N¦ 0007/2012 VIGENCIA 06/02/2013                2012ND07885</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14184</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14184</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53470567</CodigoProcesso><Processo>PALIVIZUMAB 100MG FRASCO AMPOLA, NATALIZUMABE 300MG FRASCO AMPOLA E OUTROS, CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672451</Id></row>
<row _id="553"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>61,7500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.032.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GESSY APARECIDA FELIX LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8352671</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA GESSY APARECIDA FELIX LOPES, PARA FINS DE PARTICIPAR DA REUNIAO NO  HEMOES COORDENADOR PARA IMPLANTACAO DO NATND07906.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14186</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14186</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59822945</CodigoProcesso><Processo>PARA VITÓRIA, DIA 25/10/2012 A PEDIDO DO HEMOESC.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672452</Id></row>
<row _id="554"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>537600,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>43940618000144</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELI LILLY DO BRASIL LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8328270</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER   ATA DE RE-GISTRO DE PREþO N¦ 149/2012  VIGENCIA 19/04/2013   2012ND07888</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14187</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14187</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54709636</CodigoProcesso><Processo>ESPIRAMICINA 1,5UI COMPRIMIDO E OUTROS</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672453</Id></row>
<row _id="555"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>901,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35997345000146</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8334656</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS  PARA ATENDER   ATA DE REGISTRO DE PREþO N¦ 149/2012  VIGENCIA 19/04/2013  2012ND07888</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14188</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14188</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54709636</CodigoProcesso><Processo>ESPIRAMICINA 1,5UI COMPRIMIDO E OUTROS</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672454</Id></row>
<row _id="556"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.897.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NEUDO MAGNAGO HELIODORO</Favorecido><IdFavorecido>8318659</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM DIARIA DE SERVIRDORNEUDO MAGNAGO HELEODORO REFERENTE A VIAGEM  CONCEICAO DA BARRA PARA  PARTICIPAR E PROCEDER ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA. ND07907</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14191</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14191</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59846666</CodigoProcesso><Processo>PARA CONCEIÇÃO DA BARRA, PERÍODO 18/10 A 19/10/2012 A PEDIDO DO GEAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672455</Id></row>
<row _id="557"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1702,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07065705000136</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GENES COMERCIAL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8327398</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO, SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS E OUTROS, CONFORMEARP  0373/2012, VIGENCIA  ATÚ 04/09/2013 E ND 07893.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14192</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14192</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59765313</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 55478999 EM FAVOR DA GENES COMERCILA LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903017</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672456</Id></row>
<row _id="558"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.649.476-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSANNE MARIA SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8318616</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM DIARIA DE SERVIRDOR ROSANNE MARIA SOUZA REFERENTE A VIAGEM A CONCEICAO DA BARRA PARA  PARTICIPAR E PROCEDER ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA.   ND07907.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14193</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14193</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59846666</CodigoProcesso><Processo>PARA CONCEIÇÃO DA BARRA, PERÍODO 18/10 A 19/10/2012 A PEDIDO DO GEAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672457</Id></row>
<row _id="559"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.868.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA EMILIA MONTOVANI SARLO</Favorecido><IdFavorecido>8317436</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM DIARIA DE SERVIRDOR MARIA EMILIA MONTOVANI SARLO REFERENTE A VIAGEM CONCEICAO DA BARRA PARA  PARTICIPAR E PROCEDERACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA. ND07907</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14195</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14195</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59846666</CodigoProcesso><Processo>PARA CONCEIÇÃO DA BARRA, PERÍODO 18/10 A 19/10/2012 A PEDIDO DO GEAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672458</Id></row>
<row _id="560"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>660,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>04930267000139</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ABRACIT-ASS.BRAS.DE CENT.INF.E ASS.TOX.CLIN.</Favorecido><IdFavorecido>8357850</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM RENOVAþÒO DE ANUIDADE DA ABRACIT - ASSOCIAþÒO BRASIELEIRA DE CENTROS DE INFORMAþÒO E  ASSISTENCIA TECNOLOGICA E TOXICOLOGISTAS CLÝNICOS -  2012, ND 07910.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14196</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14196</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59657120</CodigoProcesso><Processo>DE ANUIDADE PARA ABRACIT, NO VALOR DE 660,00, PARA O PERÍODO 2012/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4693</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903901</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672459</Id></row>
<row _id="561"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>10090,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27569847000148</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE S+O LUIZ LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8339182</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNACAO DEPACIENTE WANDER NOGUEIRA EGIDIO NO HOSP. MATERNIDADE SAO LUIZ. ND07660</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14197</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59404108</CodigoProcesso><Processo>DE WANDER NOGUEIRA EGIDIO NO HOSP.MAT.SÃO LUIZ.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672460</Id></row>
<row _id="562"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.151.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVANA SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8353600</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦.DE 1,5 DIARIAS A BREJETUBA DE 02 A 03/08/12 P/REALIZAR CADASTRO DE MEDULA OSSEA E DOACAO DE SANGUE.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14728</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01119</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57530943</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672461</Id></row>
<row _id="563"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>10447,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31474414000186</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320267</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>AQUISIþÒO INSULINA GLARGINA PREGÒ0 425/11 2012ND07911.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14129</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14129</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55986870</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE PROC DE COMPRA Nº 53147480 EM FAVOR DA BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672462</Id></row>
<row _id="564"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3448,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>56994502009862</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A</Favorecido><IdFavorecido>8330465</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>AQUISIþÒO DE RIVASTIGMINA 27MG PREGÒO 172/12 2012ND07566.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14130</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14130</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56955898</CodigoProcesso><Processo>RIVASTIGMINA 27 MG EQUIVALENTE A 13,3MG/DIA ADESIVO TRANSDÉRMICO E OUTROS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ORIUNDAS DE DEMANDA JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672463</Id></row>
<row _id="565"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>19912,8500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM REFEIþÒO E COFFEE BREAK, PARA CAPACITAþÒO DE TÚCNICOS MICROSCOPISTAS EM MALARIA, CONF. ARP  001/2012 - SEP, COM VIGENCIA ATÚ 28/06/2013 E ND 07851.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14132</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14132</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58222251</CodigoProcesso><Processo>PARA 20 TÉCNICOS MUNICIPAIS QUE SERÃO TREINADOS PARA REALIZAREM O DIAGNÓSTICO MICROSCÓPICO DA MALÁRIA (PLASMÓDIOS), NOS DIAS 09 A 13 DE JULHO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>HOSPEDAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903061</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - GERAL           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672464</Id></row>
<row _id="566"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>29900,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEIVO INßCIO PEREIRA, CONFORME NF 01204 E ND 07764.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14135</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14135</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58885480</CodigoProcesso><Processo>DE IVO INÁCIO PEREIRA NO HOSP.AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672465</Id></row>
<row _id="567"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>450000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>60021060201</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FUNDO FINANCEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8341617</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COMPLEMENTACAO DA 2012NE 00158 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL  CONTRIBUICAO  PREVIDENCIARIA  COMPLEMENTAR AO FUNDOFINANCEIRO - OBRIGACOES  PATRONAIS - EXERCICIO    DE 2012 - NDR00129</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14140</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14140</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56336934</CodigoProcesso><Processo>PARA COBRIR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SESA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>13</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OBRIGACOES PATRONAIS                         </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>698</CodigoAcao><Acao> CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO  </Acao><CodigoModalidade>91</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31911323</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> CONTRIB COMPL AO FUNDO FINANCEIRO P/ APORTE   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672466</Id></row>
<row _id="568"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>9084,1500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08692257000163</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>INSTITUTO BRAS. DE PSIQUIATRIA E NEUROCIÛNCIA</Favorecido><IdFavorecido>8342750</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODO PACIENTE    CLEULER   PEDROSA DE ARAUJO, CONF. ND 07725.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14144</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14144</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59626771</CodigoProcesso><Processo>DE CLEULER PEDROSA DE ARAÚJO, HOSPITAL CASA PRAIA DA COSTA, DIA 16/08/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672467</Id></row>
<row _id="569"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6944,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39364468000109</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>E.S.D DROGARIA LTDA-EPP</Favorecido><IdFavorecido>8349340</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>AQUISIÃ+O DE DORZOLAMIDA CLORIDRATO PREG+O 251/12 2012ND07890.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14145</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14145</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57844941</CodigoProcesso><Processo>CICLOSPORINA 100MG/ML-FRASCO 50ML, DORZOLAMIDA CLORIDRATO 2%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA-FRASCO 5ML E OUTROS, PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS FARMÁCIAS CIDADÃS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672468</Id></row>
<row _id="570"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>24134,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31474414000186</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320267</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>AQUISIÃ+O DE VIGABATRINA 500MG PREGAO 251/2012 2012ND 07890</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14147</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14147</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57844941</CodigoProcesso><Processo>CICLOSPORINA 100MG/ML-FRASCO 50ML, DORZOLAMIDA CLORIDRATO 2%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA-FRASCO 5ML E OUTROS, PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS FARMÁCIAS CIDADÃS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672469</Id></row>
<row _id="571"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2056,3200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31474414000186</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320267</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATA DE REGISTRO DE PREþO N¦ 502/12 VIGENCIA 17/10/2013                     2012ND07889</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14149</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14149</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57875839</CodigoProcesso><Processo>BORTEZOMIBE 3,5MG, INGETÁVEL, BUSPIRONA CLORIDRATRO 10MG PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672470</Id></row>
<row _id="572"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6983,5200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>37396017000110</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MEDCOM COMERC DE MEDICAM E PROD HOSPIT LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8362327</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>AQUISIÃ+O DE PENICILINA 250MG PREG+O 251/12 2012ND07890.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14150</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14150</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57844941</CodigoProcesso><Processo>CICLOSPORINA 100MG/ML-FRASCO 50ML, DORZOLAMIDA CLORIDRATO 2%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA-FRASCO 5ML E OUTROS, PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS FARMÁCIAS CIDADÃS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672471</Id></row>
<row _id="573"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.733.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ</Favorecido><IdFavorecido>8324008</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA VITORIA. PROC56367422.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00387</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00137</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56367422</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS REF. VIAGENS/DIÁRIA EXERCÍCIO 2012. TEREZA D´AVILA HATUM.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672472</Id></row>
<row _id="574"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1781,9600</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03506307000157</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317017</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF NF6065773.PROC.733/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00388</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903058</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS - GASOLINA  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672473</Id></row>
<row _id="575"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3471,7300</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03506307000157</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317017</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF NF6065773.PROC.733/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00388</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903059</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS-GNV/DIESEL  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672474</Id></row>
<row _id="576"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>34,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03506307000157</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317017</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF NF6065773.PROC.733/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00388</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903039</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672475</Id></row>
<row _id="577"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>5411,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28020228202</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</Favorecido><IdFavorecido>8315682</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL REF DUA-1282135152.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00399</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00030</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56319614</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE COMPRAS E LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE EXERCÍCIO 2012.</Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>91</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33913990</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672476</Id></row>
<row _id="578"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>541,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.441.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA CONCEICAO JESUS PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8330310</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA, PARA CURSO ACAO EDUCATIVA(CONGRESSO, SEMINARIO, ETC.)CURSO O MODELO DE CONTABILIDADE APLICADA A ADMINSTRACAO PUBLICA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00400</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00387</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57318174</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASONOGRAFIA,EM "CARÁTER EMERGENCIAL",PARA PACIENTES INTERNADOS E ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672477</Id></row>
<row _id="579"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>541,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.536.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL</Favorecido><IdFavorecido>8318691</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA CURSO, ACAO EDUCATIVA (CONGRESSO, SEMINARIO, ETC.) O NOVO MODELO DE CONTABILIDADE APLICADA A ADMINISTRACAO PUBLICA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00401</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00358</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57422818</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. A VIAGEM/CURSOS EXERC. 2012 MARIA DA PENHA R. AMARAL.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672478</Id></row>
<row _id="580"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>8586,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>09031497000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIAFARMA LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8340079</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM CONSUMO DE DIETA ENTERAL REF NF03756.PROC. 57411590.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00403</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00359</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57411590</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO 54001471/2011 N° ATA REGISTRO 088/2012-VITORIA FARMA LTDA -ME.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903007</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> GENEROS ALIMENTACAO                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672479</Id></row>
<row _id="581"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>867,6800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10686950000175</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>I-VTEC COMERCIO E SERVIþOS LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8355161</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CD ,DVD E MOUSE REF NF0166.PROC56882890.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00404</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00254</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56882890</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 55652140 - CONTRATO Nº 008/2011. I-VTEC SOLUÇOES INFORMATICA LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903017</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672480</Id></row>
<row _id="582"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>211253,6600</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01610243000104</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO</Favorecido><IdFavorecido>8338244</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDCAO DE DESPESAS COM SERVICO MEDICINA INTENSIVA,IRRF E INSS REF NF00277.PROC.564005774.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00405</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00079</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56405774</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N°48079618 CONTRATO
0245/2010-COOPERATI-COOPERATIVA DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO
ESPIRITO SANTO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>34</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903405</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672481</Id></row>
<row _id="583"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>324317,3400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01535124000134</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES</Favorecido><IdFavorecido>8319929</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE CIRURGIA GERAL,IRRF E INSS REF NF00438.PROC.56415800.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00406</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00076</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56415800</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM PROC. 48131911/10- CONTRATO- 0207/10- COOPERCIGES- COOPERATIVA DOS CIRURGIÔES GERAIS DO ESPIRITO SANTO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>34</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903405</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672482</Id></row>
<row _id="584"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>144902,6600</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02403278000135</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8340548</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE NEUROCIRURGIA,IRRF E INSS REF NF00212.PROC.56413246.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00407</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00072</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56407882</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N°48079537/2010 CONTRATO
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<row _id="585"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>288410,7100</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01314354000173</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COOTES-COOPER.ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8325389</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ORTOPEDIA,IRRF E INSS REF NF00415.PROC.56407882.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00408</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00073</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56407882</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N°48079537/2010 CONTRATO
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<row _id="586"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8294,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27569847000148</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE S+O LUIZ LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8339182</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNACAO DEPACIENTE EDUARDO PEDRO SANTANA NO HOSP. MATERNIDA DE SAO LUIZ. ND07665.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14198</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14198</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59413565</CodigoProcesso><Processo>DE EDUARDO PEDRO SANTANA , NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672485</Id></row>
<row _id="587"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5720,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27569847000148</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE S+O LUIZ LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8339182</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNACAO DEPACIENTE EDITE CALDEIRA  MONTEIRO NO HOSP. MATERNIDADE SAO LUIZ. ND07660</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14200</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14200</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59408499</CodigoProcesso><Processo>EDITE CALDEIRA MONTEIRO NO HOSP E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672486</Id></row>
<row _id="588"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8661,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08087810000139</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME</Favorecido><IdFavorecido>8337658</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM MATERIAL DE  EXPEDIENTE, CONFORME ARP N¦ 002/2012 - PRODEST, VIGENTE ATÚ 17/09/2013, CONFORME ND 07914.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14203</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14203</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59863862</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO PROCESSO COMPRA N° 55480152, EM FAVOR DA EMPRESA NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903016</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE EXPEDIENTE                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672487</Id></row>
<row _id="589"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>61,7500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.769.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA CAMILO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8362887</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM DIßRIAS DE LUCIANA CAMILO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÒO NO HEMOES COORDENADOR,   COM O  OBJETIVO DE INSTITUIR O COMITÛ INTERNO DE QUALIDADE DA HEMORREDE, ND 07901.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14204</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14204</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59822970</CodigoProcesso><Processo>PARA VITÓRIA, DIA 16/10/2012 A PEDIDO DO HEMOESC.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672488</Id></row>
<row _id="590"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.878.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8321454</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM DIßRIA DE CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÒO PARA DISCUTIR E FECHAR AS  LINHAS DE CUIDADO DO IAM E AVC, ND 07913.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14205</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14205</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59890681</CodigoProcesso><Processo>PARA BRASÍLIA, DIA 18/10/2012 A PEDIDO DO GS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672489</Id></row>
<row _id="591"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5005,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM INTERNACAO DA PACIENTE ADELI ANDRE- ATA, CONFORME ND 07740.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14206</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14206</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59625120</CodigoProcesso><Processo>DE ADELIA ANDREATA NO HOSP. AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672490</Id></row>
<row _id="592"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>61,7500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.769.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA CAMILO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8362887</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM DIßRIAS DE LUCIANA CAMILO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÒO NO HEMOES COORDENADOR, PARA  IMPLANTAþÒO DO NAT, ND07902.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14207</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14207</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59822902</CodigoProcesso><Processo>PARA VITÓRIA, DIA 25/10/2012 A PEDIDO DO HEMOESC.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672491</Id></row>
<row _id="593"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>12870,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM  INTERNACAO DO PACIENTE JORGE  LUIZ  FERREIRA, CONF. ND 07739.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14208</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14208</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59739150</CodigoProcesso><Processo>DE JORGE LUIZ FERREIRA, HOSPITAL AFPES, DIA 24/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672492</Id></row>
<row _id="594"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>388,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM REFEIAO PARA CURSO DE CAPACITACAO EM DO-IN NO PERIODO DE 25 A 27/10/12. ND07781</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14214</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14214</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59649356</CodigoProcesso><Processo>HOSPEDAGEM, PERÍODO 25/10/2012 A 27/10/2012, A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>ALIMENTACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903061</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - GERAL           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672493</Id></row>
<row _id="595"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>860,6600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA CURSO DE CAPACITACAO  EM DO-IN NO PERIODO DE 25A 27/10/12. ND07781</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14215</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14215</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59649356</CodigoProcesso><Processo>HOSPEDAGEM, PERÍODO 25/10/2012 A 27/10/2012, A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>ALIMENTACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903922</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672494</Id></row>
<row _id="596"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2145,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEROQUE DA SILVA SANTOS, CONFORME ND 07648.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14258</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14258</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59350261</CodigoProcesso><Processo>DE ROQUE DA SILVA SANTOS , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672495</Id></row>
<row _id="597"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8450,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>30779649000113</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8338113</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM  INTERNACAO DO PACIENTE WAGNER ALVES MOREIRA, CONF. ND 07643.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14259</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14259</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59413972</CodigoProcesso><Processo>DE WAGNER ALVES MOREIRA , NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672496</Id></row>
<row _id="598"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>50856,0700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEALVARO CARDOSO, CONFORME ND 07718.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14260</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14260</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59624060</CodigoProcesso><Processo>DE ALVARO CARDOSO NO HOSP.CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672497</Id></row>
<row _id="599"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>41996,4400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DESENORINA RIBEIRO DAS CHAGAS, CONFORME ND 07718.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14261</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14261</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59625171</CodigoProcesso><Processo>DE SENORINA RIBEIRO DAS CHAGAS NO HOSP. CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672498</Id></row>
<row _id="600"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7722,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEJOSEFA DE SOUZA EUZEBIO, CONFORME ND 07718.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14263</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14263</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59625201</CodigoProcesso><Processo>DE PAULINA PEREIRA NO HOSP. CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672499</Id></row>
<row _id="601"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5500,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>30961882000201</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ASSOCIACAO BENEF DOS FERROV ESTRADA DE FERR V</Favorecido><IdFavorecido>8359285</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM INTERNACAO DO PACIENTE ROBSON ANDER-SON SALES, CONF. ND07657.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14264</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14264</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59624213</CodigoProcesso><Processo>DE ROBSON ANDERSON SALES, HOSPITAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DIA 11/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672500</Id></row>
<row _id="602"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6435,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DECLEBER CORREA DA SILVA,  CONFORME ND 07734.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14266</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14266</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679590</CodigoProcesso><Processo>DE CLEBER CORREA DA SILVCA , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672501</Id></row>
<row _id="603"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>12870,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEALEAL FREIRE, CONFORME ND07734.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14267</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14267</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679484</CodigoProcesso><Processo>ALEAL FREIRE , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672502</Id></row>
<row _id="604"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7250,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>30961882000201</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ASSOCIACAO BENEF DOS FERROV ESTRADA DE FERR V</Favorecido><IdFavorecido>8359285</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM INTERNACAO DO PACIENTE RONALDO BAR- BOSA DA SILVA, CONFORME  ND 07657.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14271</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14271</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59629860</CodigoProcesso><Processo>DE RONALDO BARBOSA DA SILVA, HOSPITAL CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DIA 28/08/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672503</Id></row>
<row _id="605"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>11726,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEMARIA DA PENHA FALCÒO DA VIT¾RIA, CONFORME ND     07734.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14273</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14273</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679611</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA DA PENHA FALÇAO DA VITÓRIA, NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO .</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672504</Id></row>
<row _id="606"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>180,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.886.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDILSON MOREIRA MACIEL</Favorecido><IdFavorecido>8318004</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AVALIACAO MEDICA REF RPA-007.PROC.56942400.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00396</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00303</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56942400</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE GASTROENTEROLIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL. PAC. ROSEMARY BARROS DE OLIVEIRA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903630</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672505</Id></row>
<row _id="607"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>136660,1000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02831703000197</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320333</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA,ISS,IRRF E INSS REF NF024389.PROC.56689438.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00397</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00198</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56689438</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 56104189 - CONTRATO Nº 0358/2011. SERVINEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>37</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                       </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903702</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LIMPEZA E CONSERVACAO                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672506</Id></row>
<row _id="608"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>309,4800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28152650000171</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA</Favorecido><IdFavorecido>8319619</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM CONSUMOO ENERGIA ELETRICA (ALMOXERIFADO) VENC 02/04/12.PROC.56336691.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00398</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00087</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56336691</CodigoProcesso><Processo>COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2012 ,JUNTO ÁS EMPRESAS SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E ESCELSA-ESPÍRITO SANTO.</Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903943</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672507</Id></row>
<row _id="609"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>21925,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAÃ+O DECARLOS GIOVANI FERREIRA DE SOUZA, CONFORME NF 4041E ND 08078.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14496</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14496</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59082712</CodigoProcesso><Processo>DE CARLOS GIOVANI FERREIRA DE SOUZA, NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672508</Id></row>
<row _id="610"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>293793,1200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>14426494000185</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTEN¾POLIS</Favorecido><IdFavorecido>8357319</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA ATENDER DESPESAS COMA CONSTRUCAO DA UNIDADE  DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS  -TERCEIRA PARCELA DO CONV.101/2009.                CONFORME 2012ND07529.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14498</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14498</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>45687714</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$818.390,17 COM O OBJETIVO DE CONSTRUCAO,EQUIPAMENTOS E  MATERIAIS DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA GENTE.                                           </Processo><ProcessoAssunto>CONVENIO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>4</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>4</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>42</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> AUXILIOS                                     </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ATENÇÃO BÁSICA</SubFuncao><CodigoPrograma>856</CodigoPrograma><Programa /><CodigoAcao>4709</CodigoAcao><Acao> APOIO FINANCEIRO  AOS  MUNICIPIOS PARA IMPLE-  </Acao><CodigoModalidade>41</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>44414201</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> TRANSFERENCIA AOS FUNDOS SAUDE DOS MUNICIPIOS </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672509</Id></row>
<row _id="611"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>177,7200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31474414000186</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320267</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDERAOS PACIENTES_ERLAINE REBONATO PETGORETTI,  LORENZOCASAGRANDE LORENCINI, ADRIANA SILVEIRA, PALOMA SCIFFER PORCIUNCULA, ELZI CALATRONE ZANCANELIA,  MARIAMADALENA COSTA ROSA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14499</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14499</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59847557</CodigoProcesso><Processo>OMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG, GINKGO BILOBA 120MG E OUTROS, PARA ATENDER OS PACIENTES ERLAINE REBONATO PEGORETTI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS EM ANEXO.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672510</Id></row>
<row _id="612"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.429.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GELZA MARIA DE OLIVEIRA RUY</Favorecido><IdFavorecido>8359961</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM DI-RIAS DE GELZA MARIA DE OLIVEIRA RUYPARA VISITA T+CNICA AO HOSPITAL DRA. RITA DE C-SSIA, EM B. DE S.  FRANCISCO,ND 08071.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14502</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14502</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59834722</CodigoProcesso><Processo>DESTINO HDRC, PERÍODO DE 10 À 11/10/2012, A PEDIDO DE GRH.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672511</Id></row>
<row _id="613"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.963.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SIMONE SOARES SOEIRO ROTELLI</Favorecido><IdFavorecido>8358539</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM DI-RIAS DE SIMONE SOARES SOEIRO ROTELLI, PARA VISITA T+CNICA AOHOSPITAL DRA. RITA DE CASSIA EM B. DE  S. FRANCISCOND 08071.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14503</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14503</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59834722</CodigoProcesso><Processo>DESTINO HDRC, PERÍODO DE 10 À 11/10/2012, A PEDIDO DE GRH.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672512</Id></row>
<row _id="614"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.053.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSEMARY GONCALVES SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8327975</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM DI-RIAS DE ROSEMARY GONÃALVES SANTOS, PARA VISITA T+CNICA AO HOSPITAL DRA. RITA DE CASSIA, EM B. DE  S+O FRANCISCOND 08071.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14504</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14504</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59834722</CodigoProcesso><Processo>DESTINO HDRC, PERÍODO DE 10 À 11/10/2012, A PEDIDO DE GRH.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672513</Id></row>
<row _id="615"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>568,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>32453201000130</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MORANDI &amp; CIA LTDA EPP</Favorecido><IdFavorecido>8343581</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDERAOS PACIENTES_ERLAINE REBONATO PETGORETTI,  LORENZOCASAGRANDE LORENCINI, ADRIANA SILVEIRA, PALOMA SCIFFER PORCIUNCULA, ELZI CALATRONE ZANCANELIA,  MARIAMADALENA COSTA ROSA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14505</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14505</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59847557</CodigoProcesso><Processo>OMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG, GINKGO BILOBA 120MG E OUTROS, PARA ATENDER OS PACIENTES ERLAINE REBONATO PEGORETTI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS EM ANEXO.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672514</Id></row>
<row _id="616"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>902,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.127.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>M-RCIA PORTUGAL SIQUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8340823</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM DI-RIAS DE M-RCIA PORTUGAL SIQUEIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINADE TRABALHO PARA A  REPROGRAMAÃ+O DA PPI ASSISTENCIAL, CONFORME ND 08070.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14506</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14506</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59947292</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE TRABALHO PARA A REPROGRAMAÇÃO DA PPI ASSISTENCIAL, ANEXO CRONOGRAMA, A PEDIDO DO PPI</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672515</Id></row>
<row _id="617"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.860.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE GERALDO DO ROSARIO</Favorecido><IdFavorecido>8344877</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM DI-RIAS DE JOS+ GERALDO DO ROS-RIO, PARA PARTICIPAR DE AVALIAÃ+O AMBIENTAL PARA EMISS+O DE LAUDO  T+CNICO DE INSALUBRIDADE - SESA, ND 08083</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14507</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14507</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59979992</CodigoProcesso><Processo>PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 31/10 A 01/11/2012 A PEDIDO DO NSMTSS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672516</Id></row>
<row _id="618"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.158.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSEMARY SANTANA CAMURUGY</Favorecido><IdFavorecido>8359484</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM DI-RIAS DE ROSEMARY SANTANA CAMURUGY, PARA PARTICIPAR DE AVALIAÃ+O AMBIENTAL PARA EMISS+O DE  LAUDO T+CNICO DE INSALUBRIDADE - SESA, ND    08083.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14508</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14508</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59979992</CodigoProcesso><Processo>PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 31/10 A 01/11/2012 A PEDIDO DO NSMTSS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672517</Id></row>
<row _id="619"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1242,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.734.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DARCY DIAS GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8360890</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA II CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  59346507.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12333</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03391</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59412410</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO PARA CADA SERVIDOR CONSTANTE DA I.S Nº 2387 E I.S Nº 2438</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672518</Id></row>
<row _id="620"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1242,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.617.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO LUIZ GONþALVES</Favorecido><IdFavorecido>8363363</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA II CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  59346507.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12333</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03389</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59412410</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO PARA CADA SERVIDOR CONSTANTE DA I.S Nº 2387 E I.S Nº 2438</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672519</Id></row>
<row _id="621"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1242,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.910.825-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSILANDE CAMPOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8342647</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA II CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  59346507.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12333</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03394</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59412410</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO PARA CADA SERVIDOR CONSTANTE DA I.S Nº 2387 E I.S Nº 2438</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672520</Id></row>
<row _id="622"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.054.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO JOSE DO CARMO</Favorecido><IdFavorecido>8327618</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08 E 09/11/2012, CONF. IS N¦ 2921/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ECOPORANGA</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12334</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00015</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672521</Id></row>
<row _id="623"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.823.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8327926</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08 E 09/11/2012, CONF. IS N¦ 2921/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ECOPORANGA</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12334</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672522</Id></row>
<row _id="624"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.134.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZINHA APARECIDA BONGIOVANI SATHLER</Favorecido><IdFavorecido>8332596</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08 E 09/11/2012, CONF. IS N¦ 2921/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ECOPORANGA</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12334</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00218</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672523</Id></row>
<row _id="625"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>6080,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 06314 REF. A INTERNAÃ+O DE CARLOS RODRIGUES NOPER-ODO DE 15/02/12 A 28/02/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14729</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02956</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56883382</CodigoProcesso><Processo>DE CARLOS RODRIGUES NO HOSP.CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672524</Id></row>
<row _id="626"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>4822,5600</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 06369 REF. A INTERNAÃ+O DE SIDNEY DA SILVA FERNANDES NO PER-ODO DE 12/06/12 A 15/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14730</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08973</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58339353</CodigoProcesso><Processo>DE SIDNEY DA SILVA FERNANDES , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672525</Id></row>
<row _id="627"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>5561,3100</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 06372 REF. A INTERNAÃ+O DE EDSON ROS-RIO CARDOSO NO PER-ODO DE 25/05/12 A 31/05/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14731</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08903</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58067868</CodigoProcesso><Processo>EDSON ROSARIO CARDOSO NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672526</Id></row>
<row _id="628"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>7723,2800</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 06355 REF. A INTERNAÃ+O DE VALENTIM VIEIRA DE JESUS NO PER-ODO DE 31/05/12 A 09/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14732</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08724</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58229493</CodigoProcesso><Processo>DE VALENTIM VIEIRA DE JESUS, NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672527</Id></row>
<row _id="629"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.993.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IZABELA PINHO PERIM</Favorecido><IdFavorecido>8320407</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA TECNICA NO RIO  DEJANEIRO, ND08072.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14652</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14652</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59881569</CodigoProcesso><Processo>PARA O RIO DE JANEIRO DIA 18/10/2012, PARA VISITA TÉCNICA PARA CONHERCER CONSTRUÇÕES MODULARES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672528</Id></row>
<row _id="630"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.914.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA P.CUPERTINO DE CASTRO OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8362684</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA TECNICA,   DESTINOAO RIO DE JANEIRO, ND08072.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14653</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14653</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59881569</CodigoProcesso><Processo>PARA O RIO DE JANEIRO DIA 18/10/2012, PARA VISITA TÉCNICA PARA CONHERCER CONSTRUÇÕES MODULARES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672529</Id></row>
<row _id="631"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.253.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8338874</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA TECNICA NAS UNIDADES MODULARES NO RIO DE JANEIRO, ND08072.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14655</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14655</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59881596</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672530</Id></row>
<row _id="632"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.986.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILBERTO VIEIRA DE RESENDE</Favorecido><IdFavorecido>8324894</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA TECNICA AS UNIDADEDO RIO DE JANEIRO, ND08072.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14657</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14657</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59881569</CodigoProcesso><Processo>PARA O RIO DE JANEIRO DIA 18/10/2012, PARA VISITA TÉCNICA PARA CONHERCER CONSTRUÇÕES MODULARES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672531</Id></row>
<row _id="633"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.780.436-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO CARLOS PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8358030</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA TECNICA NO RIO  DEJANEIRO, ND08072.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14658</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14658</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59881596</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672532</Id></row>
<row _id="634"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1067,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DECOFFEE BREAK CONFORME ARP001/12, ND08009.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14660</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14660</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59832177</CodigoProcesso><Processo>E HOSPEDAGEM PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PRA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS DE SAÚDE,VOLTADOS AOS HOSPITAIS ESTADUAIS NO AUDITÓRIO DO HEMOES A PEDIDO DA SSAGH.</Processo><ProcessoAssunto>ALIMENTACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4704</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903061</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - GERAL           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672533</Id></row>
<row _id="635"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>94,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.812.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8326191</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA  IIREUNIAO GERAL DO PROGRAMADE ANALISE DE RESIDUOS  DEAGROTOXICOS EM ALIMENTOS,DESTINO AO RIO DE JANEIROND08115.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14669</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14669</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59827637</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS (20%), PARA CUSTEAR TRANSPORTE URBANO FORA DO ESTADO, CONFORME TABELA DE DIÁRIAS DO ESTADO.</Processo><ProcessoAssunto>COMPLEMENTACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4701</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672534</Id></row>
<row _id="636"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>902,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.744.756-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO HENRIQUE COUTO LEITE</Favorecido><IdFavorecido>8355640</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE OFICINAS  AVARIOS MUNICIPIOS, ND08069</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14672</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14672</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59947365</CodigoProcesso><Processo>PARA COBRIR DESPESAS NA AÇÃO EDUCATIVA ( CONGRESSO, SEMINÁRIO, ETC), CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, A PEDIDO DO SSROAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672535</Id></row>
<row _id="637"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>25409,2900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>29985009000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL SANTA MONICA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8332547</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODE VALDIVINO MORAIS    DONASCIMENTO, RELATORIO AU-DITORIA AS FLS 88, NF08147.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14676</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14676</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59059648</CodigoProcesso><Processo>DE VALDIVINO MORAIS DO NASCIMENTO, HOSPITAL SANTA MÔNICA, DIA 27/07/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672536</Id></row>
<row _id="638"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>240084,3500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39298922000162</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317119</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPES ACOM INTERNACAO DEGERLANE BENTO GUIMARAES  NO HOSPITAL PRAIA DA COSTA. ND08130.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14685</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14685</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>51021706</CodigoProcesso><Processo>INTERNAÇÃO  GERLANE B. GUIMARÃES, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA , EM 11/10/2010.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672537</Id></row>
<row _id="639"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.733.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ</Favorecido><IdFavorecido>8324008</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00410</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00137</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56367422</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS REF. VIAGENS/DIÁRIA EXERCÍCIO 2012. TEREZA D´AVILA HATUM.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672538</Id></row>
<row _id="640"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.122.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMILSON GRACIANO</Favorecido><IdFavorecido>8341912</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA REMOCAO DE PACIENTE.PROC.56790058.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00411</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00215</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56790058</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS NO EXERCICIO 2012. EDIMILSON GRACIANO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672539</Id></row>
<row _id="641"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.240.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8316920</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA REMOCAO DE PACIENTE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00412</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00316</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56117957</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DIÁRIAS/VIAGEM/REFERENTE
EXERCÍCIO/2012.FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672540</Id></row>
<row _id="642"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.964.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BARBOSA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8333887</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA REMOCAO DE PACIENTE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00413</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00117</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56118350</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DIÁRIAS/VIAGEM/REFERENTE/ EXERCÍCIO/JANEIRO A DEZEMBRO/2012.JOSÉ BORBOSA FERREIRA

</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672541</Id></row>
<row _id="643"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>30746,3700</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>09235199000101</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LABORATORIO FRANCO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320064</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS,IRRF,ISS E INSS REF NF00814/815/816.PROC.5667879.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00414</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00176</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56678479</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672542</Id></row>
<row _id="644"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4288,1500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07749134000230</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA</Favorecido><IdFavorecido>8331536</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA,IRRF,ISS E INSS REF NF00106/105/104.PROC.572/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00415</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00285</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672543</Id></row>
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<row _id="650"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>5092,3000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03204058000145</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8315760</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM MATERIAIS ORTOPEDICOS REF NF020085.PROC.56779976/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00421</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00334</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56779976</CodigoProcesso><Processo>PLACA LATERAL E MEDIAL BLOQUEADA E PARAFUSOS DE BLOQUEIO, PARA PLATÔTIBIAL ESQUERDO.</Processo><ProcessoAssunto>AQUISICAO DE BENS CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672549</Id></row>
<row _id="651"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>93,7600</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05618222000196</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EXFARMA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8314697</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NF03616.PROC.49412159.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00422</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00332</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672550</Id></row>
<row _id="652"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3450,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10323886000168</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PHARMANUTRI COM.DE MED.E PRODUTOS NUTRIC.LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8348560</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DED ESPESAS COMAQUISCAO DE DIETA ENTERAL REF NF060324.PROC.57405972.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00423</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00362</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57405972</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 54001471/11 - ATA - 088/12- FHARMANUTRI COMERCIO E MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903007</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> GENEROS ALIMENTACAO                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672551</Id></row>
<row _id="653"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3595,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10508381000178</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COPY CENTER - COMERCIO DE PROD. DE INF. LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8334495</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM CONTRATAþÒO DE SERVIþO DE LOCAþÒO DE EQUIPAMENTO DE INFORMßTICA( IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E  OUTROS), CONFORME CONTRATO 0088/2012, VIGENCIA ATÚ 03/05/2013, CONFORME ND 08227.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14959</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14959</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>44391951</CodigoProcesso><Processo>DE SERVICO DE COPIAS/IMPRESSOES  PARAA SESA/GEAF, CONF TERMO DE REF EM ANEXO.                                                                         </Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>4710</CodigoAcao><Acao> IMPLANTACAO   E  MANUTENCAO   DAS   FARMACIAS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903912</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672552</Id></row>
<row _id="654"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>54586,5100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>29985009000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL SANTA MONICA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8332547</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DETIAGO DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME REVISÒO TÚCNICA,NFS 79348, 79381, 79478, 79574 E 79613,  3¬,4¬,5¬, 6¬ E 7¬ PARCIAIS, ND08129</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14961</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14961</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59026952</CodigoProcesso><Processo>DE TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, NO HOSPITAL SANTA MONICA LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672553</Id></row>
<row _id="655"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>17863,5600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39298922000162</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317119</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEMARIA BENTA GOMES BRANDÒOCONFORME REVISÒO TÚCNICA,NFS 012526 E 012532, ND  08130.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14963</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14963</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57030081</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA BENTA GOMES BRANDÃO, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, DIA 27/02/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672554</Id></row>
<row _id="656"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>187419,5600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39298922000162</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317119</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEEUNICE DA PAZ EUGÛNIO, CONFORME REVISÒO TÚCNICA,  NFS 012455, 012522,      012457 E 012521,  ND 08130</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14966</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14966</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56809042</CodigoProcesso><Processo>DE EUNICE DA PAZ EUGENIO NO HOSP.PRAIA DA COSTA LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672555</Id></row>
<row _id="657"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>14821,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39298922000162</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317119</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEGILBERTO PEIXOTO DE MEDEIROS, CONFORME ND 08239.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14968</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14968</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59894962</CodigoProcesso><Processo>DE GILBERTO PEIXOTO DE MEDEIROS, HOSPITAL PRAIA DA COSTA, DIA 09/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672556</Id></row>
<row _id="658"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2243,7000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEJOSÚ ADRIANO NUNES, CONFORME ND 08192.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14970</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14970</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59845341</CodigoProcesso><Processo>DE JOSÉ ADRIANO NUNES, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 29/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672557</Id></row>
<row _id="659"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>13327,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39298922000162</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317119</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEDOMINGOS QUINTILIANO PEREIRA, CONFORME ND 08239.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14972</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14972</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59975210</CodigoProcesso><Processo>DE DOMINGOS QUINTILIANO PEREIRA, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, DIA 15/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672558</Id></row>
<row _id="660"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3815,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEFELIPE DA SILVA PIRAJA,  CONFORME ND 08192.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14973</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14973</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59843284</CodigoProcesso><Processo>DE FELIPE DA SILVA PIRAJÁ, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 01/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672559</Id></row>
<row _id="661"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>94310,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39808530000104</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8338545</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DETESTE DE DETCCAO DE HEMO-GLOBINA, CONFORME AS  FLS747, ARP 0491/11,  PREGAO0193/2012,  ND08317.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14974</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14974</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53918177</CodigoProcesso><Processo>TESTE DE DETECÇÃO DA HEMOGLOBINA S, E TESTE DE QUANTIFICAÇÃO DA HEMOGLOBINA, CONF ESPECIFICAÇÃO  CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903011</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL QUIMICO                              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672560</Id></row>
<row _id="662"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3157,9500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31474414000186</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320267</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DEPREGABALINA 150MG, ARP N¦0496/12, PREGAO 0268/2012MANDADO JUDICIAL, ND08312</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14975</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14975</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57262586</CodigoProcesso><Processo>CODEÍNA 30MG + PARACETAMOL 500MG COMP, CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10MG COMP E OUTROS CONFORME MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672561</Id></row>
<row _id="663"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>45201,5500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>36377091000126</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8318807</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/PAGT DA NF 3237 REF. IMPLANTAþÒO DE SINALIZAþÒO NO MUNICIPIO DE VIANA/ES CONFORME ARP 02/11, ORDEM DE SERVIþO 48/12                          PROCESSO 58621970</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12336</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02925</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58621970</CodigoProcesso><Processo>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SINALIZAÇÃO VIARIA E NO MUNICIPIO DE VIANA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>451</CodigoSubFuncao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><CodigoPrograma>154</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA NO TRÂNSITO</Programa><CodigoAcao>2516</CodigoAcao><Acao> ENGENHARIA DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903921</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672562</Id></row>
<row _id="664"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47906,7900</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>36377091000126</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8318807</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/PAGT DA NF 3238 REF. SERV. PRESTADO DE IMPLANTAþÒO DE SINALIZAþÒO NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES CONF ARPN 02/11 ORDEM DE SERVIþO 52/12 PROCESSO 58747877</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12337</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03041</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58747877</CodigoProcesso><Processo>PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇAO DA SINALIZAÇAO VIARIA</Processo><ProcessoAssunto>ENCAMINHA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>451</CodigoSubFuncao><SubFuncao>INFRAESTRUTURA URBANA</SubFuncao><CodigoPrograma>154</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA NO TRÂNSITO</Programa><CodigoAcao>2516</CodigoAcao><Acao> ENGENHARIA DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903921</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672563</Id></row>
<row _id="665"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>100,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05913288000290</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLÝNICA SANTA CRUZ LTDA - FILIAL</Favorecido><IdFavorecido>8357879</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/ PAGTO. DA NF.311 REF. A SERV. PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS E    PSICOL¾GICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. PROCESSO 55898416.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12338</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00406</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55898416</CodigoProcesso><Processo>CNH SOCIAL</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>333</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EMPREGABILIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>4516</CodigoAcao><Acao> CARTEIRA DE HABILITACAO - CNH SOCIAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903964</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> PROGRAMA CNH SOCIAL                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672564</Id></row>
<row _id="666"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>266,7200</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27485069000109</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A</Favorecido><IdFavorecido>8335848</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/PAGT DA NF 67907 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PAV DEPANCAS MES DE OUTUBRO/2012                                                   PROCESSO 55665101</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12341</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00840</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56407963</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇAO PARA EMISSAO DE EMPENHO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DA CESAN</Processo><ProcessoAssunto>ENCAMINHA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903943</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672565</Id></row>
<row _id="667"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>452,9400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27485069000109</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A</Favorecido><IdFavorecido>8335848</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/PAGT DA NF 60004 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/CRT DE SÒO GABRIEL DA PALHA/ES MES OUT/2012                                         PROCESSO 55665101</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12342</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00840</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56407963</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇAO PARA EMISSAO DE EMPENHO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DA CESAN</Processo><ProcessoAssunto>ENCAMINHA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903943</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672566</Id></row>
<row _id="668"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>36,8400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27834977000160</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES</Favorecido><IdFavorecido>8328997</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/PAGT DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA AREA DE EXAME CAT A NO MUNICIPIO DE LINHARES/ES MES OUT/2012                    PROCESSO 55739539</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12343</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00593</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55739539</CodigoProcesso><Processo>PARA CONTRATACAO DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903944</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672567</Id></row>
<row _id="669"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>481,6900</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.825.506-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALYSSON MARTINS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8326158</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÃ+O E FUNCIONAMENTO DA CRT DE GUARAPARI NO MES DE OUTUBRO/2012               PROCESSO 55520847</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12344</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE04071</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59867973</CodigoProcesso><Processo>INFORMAR DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO E COTA ORÇAMENTARIA (REF CONTRATO N°080/2008)</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672568</Id></row>
<row _id="670"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3482,9900</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.825.506-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALYSSON MARTINS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8326158</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÃ+O E FUNCIONAMENTO DA CRT DE GUARAPARI NO MES DE OUTUBRO/2012               PROCESSO 55520847</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12344</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01297</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55520847</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA LOCAÇÃO DE IMOVEL CRT DE GUARAPARI</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672569</Id></row>
<row _id="671"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>10,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.825.506-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALYSSON MARTINS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8326158</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÃ+O E FUNCIONAMENTO DA CRT DE GUARAPARI NO MES DE OUTUBRO/2012               PROCESSO 55520847</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12344</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00501</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55520847</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA LOCAÇÃO DE IMOVEL CRT DE GUARAPARI</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672570</Id></row>
<row _id="672"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>724,1300</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.456.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROMARIO BATISTA VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8327778</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÃ+O E FUNCIONAMENTO DA CRT DE IUNA NO MES DE OUTUBRO/2012                    PROCESSO 54010274</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12345</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00667</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54020174</CodigoProcesso><Processo>SE HÁ INTERESSE NA RENOVAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE AO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A CIRETRAN DE IÚNA</Processo><ProcessoAssunto>INFORMACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672571</Id></row>
<row _id="673"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>619400,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35020735207</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</Favorecido><IdFavorecido>8331822</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF. AO PßG. DEBOLSA ESTAGIO            EXERCÝCIO/2012. JANEIRO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00660</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00660</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903607</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> ESTAGIARIOS                                   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672572</Id></row>
<row _id="674"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>24000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35020735207</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</Favorecido><IdFavorecido>8331822</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF.AO ENCARGOSSOCIAIS, CONF.  FOLHA  DEPAG. DOS SERVIDORES DO ¾RGÒO NO  EXERCÝCIO/12.     JANEIRO. INSS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00661</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00661</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>13</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OBRIGACOES PATRONAIS                         </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2519</CodigoAcao><Acao> REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31901317</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JUROS                                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672573</Id></row>
<row _id="675"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2250,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35020735207</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</Favorecido><IdFavorecido>8331822</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF.AO ENCARGOSSOCIAIS, CONF.  FOLHA  DEPAG. DOS SERVIDORES DO ¾RGÒO NO  EXERCÝCIO/12.     JANEIRO. INSS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00661</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00661</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>13</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OBRIGACOES PATRONAIS                         </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2519</CodigoAcao><Acao> REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31901301</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672574</Id></row>
<row _id="676"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2176640,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35020735207</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</Favorecido><IdFavorecido>8331822</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF.AO ENCARGOSSOCIAIS, CONF.  FOLHA  DEPAG. DOS SERVIDORES DO ¾RGÒO NO  EXERCÝCIO/12.     JANEIRO. INSS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00661</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00661</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>13</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OBRIGACOES PATRONAIS                         </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2519</CodigoAcao><Acao> REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31901302</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672575</Id></row>
<row _id="677"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2425000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>60021060201</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FUNDO FINANCEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8341617</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF.AO ENCARGOSPREVIDENCIARIOS/FF-FUNPESCONF. FOLHA  DE  PAG.  DOSSERVIDORES DO ¾RGÒO.     EXERCÝCIO/12. JANEIRO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00662</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00662</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>13</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OBRIGACOES PATRONAIS                         </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>515</CodigoAcao><Acao> CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO  </Acao><CodigoModalidade>91</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31911318</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FUNDO FINANCEIRO                              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672576</Id></row>
<row _id="678"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>435000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>60021160201</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FUNDO PREVIDENCIARIO</Favorecido><IdFavorecido>8340319</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF.AO ENCARGOSPREVIDENCIARIOS/FP-FUNPESCONF. FOLHA  DE  PAG.  DOSSERVIDORES DO ¾RGÒO.     EXERCÝCIO/12. JANEIRO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00663</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00663</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>13</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OBRIGACOES PATRONAIS                         </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>515</CodigoAcao><Acao> CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO  </Acao><CodigoModalidade>91</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31911319</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FUNDO PREVIDENCIARIO                          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672577</Id></row>
<row _id="679"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>11200,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39343199000196</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME</Favorecido><IdFavorecido>8327695</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ AQUISIþÒO   DEAPARELHOS DE AR CONDICIONADO P/ATENDER AS NECESSI-DADES  DO ORGÒO CONF. ADE-SÒO A ATA DE N¦ 03/11  DAPGE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02475</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02475</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57564353</CodigoProcesso><Processo>APROVAÇAO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES-APARELHOS DE AR REFRIGERADO DO TIPO SPLIT</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>4</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>4</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>52</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>44905212</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS             </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672578</Id></row>
<row _id="680"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>9400,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02282821000193</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REFRIGER REFRIGERACAO LTDA .</Favorecido><IdFavorecido>8347105</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ AQUISIþÒO   DEAPARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA O   ORGÒO  CONFORME ADESÒO A ATADE REGISTRO DE PREþO 04 /2011 DA PGE</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02476</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02476</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57564353</CodigoProcesso><Processo>APROVAÇAO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES-APARELHOS DE AR REFRIGERADO DO TIPO SPLIT</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>4</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>4</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>52</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>44905212</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS             </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672579</Id></row>
<row _id="681"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>18974,4800</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.243.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICIA COUTINHO DA SILVA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8327600</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESA C/ GRATIFICAþÒO ASECRETßRIA DO CETRAN/DETRAN/ES EXERCÝCIO 2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02478</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02478</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56119763</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO PARA OS EMPENHOS DOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO PARA O EXERCICIO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672580</Id></row>
<row _id="682"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.508.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCIELE BARROS ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8354069</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIA COM A FINALIDADE DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE  PROCESSO. IS N¦ 1588, PROC. N¦ 58253300</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02479</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02479</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58253300</CodigoProcesso><Processo>DE PANCAS COM DESTINO A VITORIA - IS Nº 1588</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672581</Id></row>
<row _id="683"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.729.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8347550</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGENCIA REFERENTE A PROC.  ADM. IS N¦ 1618, PROC. N¦ 58297430</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02550</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02550</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58297430</CodigoProcesso><Processo>DE VITÓRIA COM DESTINO A PIUMA - IS Nº 1618</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672582</Id></row>
<row _id="684"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4290,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODE ORMEZINDO MENDES DE SOUZA, ND08165.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15151</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15151</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59794925</CodigoProcesso><Processo>DE ORMEZINDO MENDES DE SOUZA, HOSPITAL AFPES, DIA 02/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672583</Id></row>
<row _id="685"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5005,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODE ANGELA MARIA DE ANDRADE, ND08195.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15153</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15153</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59866756</CodigoProcesso><Processo>DE ANGELA MARIA DE ANDRADE, HOSPITAL AFPES, DIA 08/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672584</Id></row>
<row _id="686"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>10582,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODE VALDIR RODRIGUES DE LIMA, ND08195.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15154</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15154</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59866667</CodigoProcesso><Processo>DE VALDIR RODRIGUES DE LIMA , NO HOSPITAL AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672585</Id></row>
<row _id="687"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4290,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODE VANTER GARCIA DA SILVAND08165.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15155</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15155</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59794887</CodigoProcesso><Processo>DE VANTER GARCIA DA SILVA, HOSPITAL AFPES, DIA 02/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672586</Id></row>
<row _id="688"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5720,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, ND08195.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15156</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15156</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59866705</CodigoProcesso><Processo>DE ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA, HOSPITAL AFPES, DIA 04/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672587</Id></row>
<row _id="689"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>10140,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODE JOSE ALCEMIR SOUZA RODRIGUES, ND08194.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15157</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15157</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59851228</CodigoProcesso><Processo>DE JOSE ALCEMIR SOUZA RODRIGUES , NO HOSPITAL AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672588</Id></row>
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<row _id="694"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>5879,8400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.639.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OTAVIO SANT'ANA</Favorecido><IdFavorecido>8333328</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÃ+O E FUNCIONAMENTO DA AREA DE EXAME PRATICO CAT.A LINHARES MES OUTUBRO/2012 55209254</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12346</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01360</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55209254</CodigoProcesso><Processo>AREA DE EXAME DE LINHARES</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO POR ESTIMATIVA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672593</Id></row>
<row _id="695"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>200,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01258419000100</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CAP - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8355255</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/PAGTO DA NF.1136 REF. SERVIþOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL PROCESSO:55892710.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12347</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00337</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55892710</CodigoProcesso><Processo>CNH SOCIAL</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>333</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EMPREGABILIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>4516</CodigoAcao><Acao> CARTEIRA DE HABILITACAO - CNH SOCIAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903964</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> PROGRAMA CNH SOCIAL                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672594</Id></row>
<row _id="696"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3253,5500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.651.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BENIS GERALDO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8329768</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÃ+O E FUNCIONAMENTO DA CRT DE MARATAIZES NO MES DE OUTUBRO/2012              PROCESSO 56005989</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12348</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01296</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56005989</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA CRT DE MARATAIZES</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672595</Id></row>
<row _id="697"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1600,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.752.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLORENTINO DEL PUPPO</Favorecido><IdFavorecido>8337720</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÃ+O E FUNCIONAMENTO DA CRT DE MARECHAL FLORIANO NO MES DE OUTUBRO/2012       PROCESSO 55399754</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12349</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02847</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56332033</CodigoProcesso><Processo>LOCAÇÃO DE IMOVEL CRT MARECHAL FLORIANO</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672596</Id></row>
<row _id="698"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3601,5400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.089.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS EDUARDO MENEQUINI COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8337699</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÃ+O E FUNCIONAMENTO DA CRT DE MIMOSO DO SUL NO MES DE OUTUBRO/2012           PROCESSO 55208509</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12353</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01298</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55208509</CodigoProcesso><Processo>CRT DE MIMOSO DO SUL</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO POR ESTIMATIVA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672597</Id></row>
<row _id="699"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-10,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.825.506-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALYSSON MARTINS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8326158</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO DA 2012NL12344, TENDO EM VISTA N+O FOI LANÃADO O VALOR DO IMPOSTO DE RENDA. PROCESSO 55520847</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12354</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00501</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55520847</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA LOCAÇÃO DE IMOVEL CRT DE GUARAPARI</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672598</Id></row>
<row _id="700"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-481,6900</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.825.506-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALYSSON MARTINS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8326158</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO DA 2012NL12344, TENDO EM VISTA N+O FOI LANÃADO O VALOR DO IMPOSTO DE RENDA. PROCESSO 55520847</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12354</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE04071</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59867973</CodigoProcesso><Processo>INFORMAR DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO E COTA ORÇAMENTARIA (REF CONTRATO N°080/2008)</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672599</Id></row>
<row _id="701"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-3482,9900</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.825.506-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALYSSON MARTINS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8326158</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO DA 2012NL12344, TENDO EM VISTA N+O FOI LANÃADO O VALOR DO IMPOSTO DE RENDA. PROCESSO 55520847</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12354</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01297</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55520847</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA LOCAÇÃO DE IMOVEL CRT DE GUARAPARI</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672600</Id></row>
<row _id="702"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.679.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO</Favorecido><IdFavorecido>8331456</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO PARCIAL DA 2012NL12325, TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR NÒO REALIZARA A VIAGEM. IS N¦ 2913. PROC. N¦ 56133510</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12355</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00169</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672601</Id></row>
<row _id="703"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>10,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.825.506-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALYSSON MARTINS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8326158</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÃ+O E FUNCIONAMENTO DA CRT DE GUARAPARI NO MES DE OUTUBRO/2012               PROCESSO 55520847</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12356</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00501</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55520847</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA LOCAÇÃO DE IMOVEL CRT DE GUARAPARI</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672602</Id></row>
<row _id="704"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.981.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO JOSE MAGALHAES</Favorecido><IdFavorecido>8329724</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00409</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00043</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56117647</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DIÁRIAS/VIAGEM/REFERENTE/EXERCÍCIO
2012.ANTÔNIO JOSÉ MAGALHÃES</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672603</Id></row>
<row _id="705"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>5298,3100</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 06365 REF. A INTERNAÃ+O DE BRUNO BRAGA VASCON CELLOS NO PER-ODO DE 16/06/12 A 21/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14733</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08623</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58386599</CodigoProcesso><Processo>DE BRUNO BRAGA VASCONCELLOS, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 16/06/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672604</Id></row>
<row _id="706"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>26851,5800</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10586940000168</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</Favorecido><IdFavorecido>8350107</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO NOTA FISCAL 2645 JUL/12 AQUISIÃ+O DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14734</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE07296</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672605</Id></row>
<row _id="707"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3575,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>30779649000113</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8338113</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM  INTERNACAODA PACIENTE KATIA  ALICE DA SILVA GUEDES, CONFORMEND08485.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15336</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15336</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60087650</CodigoProcesso><Processo>DE KATIA ALICE DA SILVA GUEDES NO HOSP.MAT.SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672606</Id></row>
<row _id="708"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.689.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NEUDES FRAGA VIANA GONCALVES</Favorecido><IdFavorecido>8350821</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM DIßRIAS DE NEUDES FRAGA VIANA, PARA AVALIAþÒO E MONITORAMENTO DOS CONVÛNIOS RELATIVOS AOS  HOSPITAIS HECI, SCMCI, HIFA E SCMI, ND 08477.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15337</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15337</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57697914</CodigoProcesso><Processo>PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS RELATIVOS AOS HOSPITAIS:HECI,SCMCI,HIFA E SCMI A PEDIDO DO GCMASS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672607</Id></row>
<row _id="709"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>9438,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>30779649000113</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8338113</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM  INTERNACAO DO PACIENTE ERILTON  VAR-GAS FERREIRA,  CONFORME  ND08485.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15338</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15338</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60087781</CodigoProcesso><Processo>DE ERILTON VARGAS FERREIRA NO HOSP.MAT.SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672608</Id></row>
<row _id="710"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3380,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>30779649000113</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8338113</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM  INTERNACAO DA PACIENTE IDALVA   GON-CALVES, CONFORME ND08485.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15339</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15339</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60062371</CodigoProcesso><Processo>DE IDALVA GONÇALVES , NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672609</Id></row>
<row _id="711"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3214,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEMARTA LUZIA MESSIAS SANTOS, CONFORME ND 08316.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15340</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15340</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59943653</CodigoProcesso><Processo>DE MARTA LUZIA MESSIAS SANTOS NO HOSP. CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672610</Id></row>
<row _id="712"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7420,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEPEDRO CARLOS GALVÒO, CONFORME ND 08316.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15341</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15341</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59944560</CodigoProcesso><Processo>DE PEDRO CARLOS GALVÃO, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 14/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672611</Id></row>
<row _id="713"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5292,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEJOSE AMORIM ANDRADE FILHOCONFORME ND 08316.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15342</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15342</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59944463</CodigoProcesso><Processo>DE JOSÉ AMORIM ANDRADE FILHO, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 14/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672612</Id></row>
<row _id="714"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>45630,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>30779649000113</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8338113</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM  INTERNACAO DA   PACIENTE   SOLANGE  COSTA AZEVEDO, CONFORME  ND08485.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15343</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15343</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60060620</CodigoProcesso><Processo>DE SOLANGE COSTA AZEVEDO, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, DIA 22/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672613</Id></row>
<row _id="715"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3575,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEHOMERO BARBOSA, CONFORME ND 08308.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15344</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15344</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59866853</CodigoProcesso><Processo>DE HOMERO BARBOSA , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672614</Id></row>
<row _id="716"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7118,4500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>30779649000113</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8338113</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM  INTERNACAO DO   PACIENTE  ROGINERIO DIAS  PIMENTA,  CONFORME ND08485.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15345</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15345</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60031450</CodigoProcesso><Processo>ROGINERIO DIAS PIMENTA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, DIA 17/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672615</Id></row>
<row _id="717"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>481,6900</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.825.506-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALYSSON MARTINS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8326158</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÃ+O E FUNCIONAMENTO DA CRT DE GUARAPARI NO MES DE OUTUBRO/2012               PROCESSO 55520847</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12356</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE04071</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59867973</CodigoProcesso><Processo>INFORMAR DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO E COTA ORÇAMENTARIA (REF CONTRATO N°080/2008)</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672616</Id></row>
<row _id="718"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3482,9900</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.825.506-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALYSSON MARTINS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8326158</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÃ+O E FUNCIONAMENTO DA CRT DE GUARAPARI NO MES DE OUTUBRO/2012               PROCESSO 55520847</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12356</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01297</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55520847</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA LOCAÇÃO DE IMOVEL CRT DE GUARAPARI</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672617</Id></row>
<row _id="719"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>520,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11169864000158</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CFC SÒO JOSÚ LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8353728</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/PAGTO DA NF.00334 REF.SERVIþOS PRESTADOS DE CURSO PRATICO DE DI-REþÒO VEICULAR A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL PROCESSO:55908225.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12357</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00823</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55908225</CodigoProcesso><Processo>CNH SOCIAL </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>333</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EMPREGABILIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>4516</CodigoAcao><Acao> CARTEIRA DE HABILITACAO - CNH SOCIAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903964</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> PROGRAMA CNH SOCIAL                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672618</Id></row>
<row _id="720"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3100,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>09261197000278</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLIDETRAN CLINICA DE TRANSITO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8357781</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/ PAGTO. DA NF. 408 REF. A SERV. PREST. EM EXAMES MÚDICOS E PSICOL¾GICOS A CANDIDATOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL. PROCESSO 56266898.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12358</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00630</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56266898</CodigoProcesso><Processo>CNH SOCIAL </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>333</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EMPREGABILIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>4516</CodigoAcao><Acao> CARTEIRA DE HABILITACAO - CNH SOCIAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903964</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> PROGRAMA CNH SOCIAL                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672619</Id></row>
<row _id="721"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>14018,9000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08179496000114</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV</Favorecido><IdFavorecido>8342917</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþAO P/PAG. AQUISIþAO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAL(TRANSCOL) P/ OS SERVIDORES DO ORGAO NO MES NOV/12, CONF. CI SGV N¦ 281/12, PRC N¦ 55226523</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12359</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00286</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55226523</CodigoProcesso><Processo>FIRMADO TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903972</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VALE-TRANSPORTE                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672620</Id></row>
<row _id="722"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1425,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.609.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILZA DE MENDONCA AMBROZIM</Favorecido><IdFavorecido>8315330</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINAL. RESPONDER INTERINAM. PELA CHEFIA DA CIRETRAN, CONF.IS N¦2888/12, EM 05/11 A 09/11, 13 E 14/11, 19/11 A 23/11 E 26/11 A 30/11/2012, PROC.60129085,DE V.N.IMIGRANTE P/S.MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12360</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE04072</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60129085</CodigoProcesso><Processo>SE DESLOCAR DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM DESTINO A SAO MATEUS</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672621</Id></row>
<row _id="723"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>6204,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27054717000172</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES</Favorecido><IdFavorecido>8341532</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþAO P/PAG. DE AQUISIþAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL(SETPES) P/OSSERVIDORES NO MES NOV/12, CONF. CI SGV 284/12, PRC N¦ 55229948.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12361</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00285</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55229948</CodigoProcesso><Processo>FIRMADO COM SETPES</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903972</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VALE-TRANSPORTE                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672622</Id></row>
<row _id="724"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>233,4100</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28133619000193</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>S/A A GAZETA</Favorecido><IdFavorecido>8331755</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/PAGT DAS FATURAS 719891 E 719912 REF. A PUBLICAþÒO DE MATERIAS  LEGAIS P/ORGAO NOS DIAS 09 E 16/10/2012, CT 49/2012                          PROCESSO  57388911</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12362</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03631</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57388911</CodigoProcesso><Processo>APROVAÇÃO PARA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903947</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672623</Id></row>
<row _id="725"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>5150,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.142.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BELMIRO ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS</Favorecido><IdFavorecido>8337468</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÃ+O E FUNCIONAMENTO DA CRT DE NOVA VENECIA E AREA DE VISTORIA MES OUTUBRO/12.PROCESSO 55857655</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12363</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02851</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55857655</CodigoProcesso><Processo>ALUGUEL AREA DE EXAMES NOVA VENECIA</Processo><ProcessoAssunto>REAJUSTE</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672624</Id></row>
<row _id="726"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>900,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10998131000163</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO FORMACAO CONDUTORES JULIA LTDA.ME</Favorecido><IdFavorecido>8352835</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/ PAGTO DA NF. 431 REFERENTE A SERV. PREST. EM CURSO TE¾RICO/PRßTICO VEICULAR PARA CANDIDATOS DO PROJ. CNH SOCIAL. PROCESSO 55908381.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12364</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00611</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55908381</CodigoProcesso><Processo>CNH SOCIAL</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>333</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EMPREGABILIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>4516</CodigoAcao><Acao> CARTEIRA DE HABILITACAO - CNH SOCIAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903964</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> PROGRAMA CNH SOCIAL                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672625</Id></row>
<row _id="727"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>355,4400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31474414000186</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320267</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ADJUDICAþÒO ÓS FLS. 141, EMATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL  E ND 08560.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15538</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15538</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59786990</CodigoProcesso><Processo>INSULINA GLULISINA, AÇÃO RÁPIDA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM APLICADOR TUBETE 3ML E OUTROS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672626</Id></row>
<row _id="728"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>129,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39364468000109</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>E.S.D DROGARIA LTDA-EPP</Favorecido><IdFavorecido>8349340</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ADJUDICAþÒO ÓS FLS. 148, EMATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL  E ND 08560.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15539</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15539</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59786990</CodigoProcesso><Processo>INSULINA GLULISINA, AÇÃO RÁPIDA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM APLICADOR TUBETE 3ML E OUTROS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672627</Id></row>
<row _id="729"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>541,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.971.006-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LIDIA GONCALVES ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8325453</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA NA ESESP.REF. PROC.56790309.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00480</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00205</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56790309</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS NO EXERCICIO 2012. LIDIA GONÇALVES ROCHA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672628</Id></row>
<row _id="730"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3360,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>09031497000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIAFARMA LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8340079</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DEPSESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NF03823.PROC.57144968.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00494</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00369</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57144966</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO AO ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS NO HRAS. CEFEPINA, SULFAMETOXAZOL, LACTULOSE, CLOPIDOGREL.</Processo><ProcessoAssunto>AQUISICAO DE BENS CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672629</Id></row>
<row _id="731"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4397,8500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28020228202</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</Favorecido><IdFavorecido>8315682</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO DIVERSAS EM DIARIO OFICIAL REF DUA-1289039884.PROC.56319614.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00495</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00030</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56319614</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE COMPRAS E LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE EXERCÍCIO 2012.</Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>91</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33913990</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672630</Id></row>
<row _id="732"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>6153,7000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03204058000145</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8315760</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISCAO DE MATERIAIS MEDICOS REF NF020279/8183/85/87/88/90/91/93/95/97/99/20301/03.PROC.144/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00496</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00097</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672631</Id></row>
<row _id="733"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4011,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27998368000147</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAAE DE SAO MATEUS</Favorecido><IdFavorecido>8317250</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO AGUA REF VENC 28/07 28/09 28/11 28/01.PROC.56336942.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00497</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00416</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56336942</CodigoProcesso><Processo>COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,PARA O
EXERCÍCIO DE 2012 JUNTO Á EMPRESA DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO.</Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33909239</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE PESSOA JURIDICA                   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672632</Id></row>
<row _id="734"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1941,2700</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27998368000147</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAAE DE SAO MATEUS</Favorecido><IdFavorecido>8317250</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA REF VENC 28/05 E 28/03/12.PROC.56336942.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00498</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00031</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56336942</CodigoProcesso><Processo>COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,PARA O
EXERCÍCIO DE 2012 JUNTO Á EMPRESA DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO.</Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903944</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672633</Id></row>
<row _id="735"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>10619,0700</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>33000118000250</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TELEMAR NORTE LESTE SA</Favorecido><IdFavorecido>8338225</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO SERVICO DE TELEFONIA REF VEN 25/04 17/04 25/04.PROC56335881.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00499</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00222</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56335881</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA UNIDADE
HOSPITALAR.</Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903958</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - FIXO           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672634</Id></row>
<row _id="736"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>306,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>04216957000120</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DISK MED PADUA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8327157</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NF225584.PROC.57237980.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00500</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00366</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57237980</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HRAS</Processo><ProcessoAssunto>AQUISICAO DE BENS CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672635</Id></row>
<row _id="737"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.264.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALERIA FORZA</Favorecido><IdFavorecido>8357242</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CDH. REF PROC.56587090.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00502</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56587090</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA OU CURSOS EXERC. 2012- VALÉRIA FORZA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672636</Id></row>
<row _id="738"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.533.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SABRINA BASTOS TOFFOLI</Favorecido><IdFavorecido>8360456</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSP. SILVIO AVIDOS.REF.PROC57606455.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00503</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00434</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57606455</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTES AS VIAGENS NO EXERCICIO 2012.SABRINA BASTOS TOFFILE.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672637</Id></row>
<row _id="739"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>418,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.216.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AMARILDO JOSE FELIX</Favorecido><IdFavorecido>8358390</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DE CURSO ACAO EDUCATIVA (CONGRESSO, SEMINARIO,ETC)REF PROC.56837380.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00504</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00219</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56837380</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS NO EXERCICIO 2012. AMARILDO JOSE FELIX.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672638</Id></row>
<row _id="740"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>940,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35997345000146</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8334656</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM AQUISISIþÒO DE MEDICAMENTOS . NF. 010374-PROC. 57144966</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00505</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00371</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57144966</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO AO ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS NO HRAS. CEFEPINA, SULFAMETOXAZOL, LACTULOSE, CLOPIDOGREL.</Processo><ProcessoAssunto>AQUISICAO DE BENS CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672639</Id></row>
<row _id="741"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3400,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39378922000253</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8332202</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS PARA COBRIR EXAMESA DE ULTRASSONOGRAFIA. NF. 453- PROC. 56600640</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00506</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00202</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56600640</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PAC. DO HRAS.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672640</Id></row>
<row _id="742"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-3400,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39378922000253</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8332202</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO POR NÒO COBRAR IMPOSTO DA 201NL00506- PROC. 56600640</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00507</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00202</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56600640</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PAC. DO HRAS.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672641</Id></row>
<row _id="743"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3400,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39378922000253</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8332202</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS PARA COBRIRI EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MAIS IMPOSTOS- NF.463- PROC. 56600640</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00508</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00202</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56600640</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PAC. DO HRAS.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672642</Id></row>
<row _id="744"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>665,8300</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08836885000175</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>STE-SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8326295</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM SERVIþOS DE MAN. PURIFICADOR, REF. NF. 00351- PROC. 56652909-</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00509</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00129</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53507070</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.</Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903917</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672643</Id></row>
<row _id="745"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>6399,3500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>14211567000111</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MFX SERVIÃOS E CONSTRUÃiES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8355353</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM SERVIþOS DE MAN CORRETIVA. MAIS IMPOSTO. NF. 0078- PROC. 56652461-</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00510</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00128</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53507070</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.</Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903917</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672644</Id></row>
<row _id="746"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>614,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28133619000193</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>S/A A GAZETA</Favorecido><IdFavorecido>8331755</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM SERVIþOS DE PUBLICAþÒO DELICITAþÒO. REF. NFS. 00704946-00702367-00702801-00702929-00702717-00702103-00704867- PROC.56320264-</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00511</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00074</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56320264</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE COMPRAS E LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DURANTE EXERCÍCIO 2012. </Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903947</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672645</Id></row>
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<row _id="748"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2860,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEALBERTINA MORAES FELIX,  CONFORME ND 08443.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15717</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15717</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59944030</CodigoProcesso><Processo>DE ALBERTINA MORAES FELIX , NO HOSPITAL AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672647</Id></row>
<row _id="749"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2183,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODE MARIA SOCORRO OLIVEIRAND08480.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15718</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15718</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60061995</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA SOCORRO OLIVEIRA, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 18/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672648</Id></row>
<row _id="750"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4290,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEHONISDALVARA DA CUNHA OLIVEIRA, CONFORME ND 08444.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15719</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15719</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59974940</CodigoProcesso><Processo>DE HONISDALVARA DA CUNHA OLIVEIRA, HOSPITAL AFPES, DIA 16/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672649</Id></row>
<row _id="751"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2183,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODE GRACILIA SOARES, ND08480.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15720</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15720</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60061898</CodigoProcesso><Processo>DE GRACÍLIA SOARES, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 18/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672650</Id></row>
<row _id="752"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4487,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODE MARIA DE LOURDES LIRIO DE JESUS, ND08480.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15721</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15721</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60063556</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA DE LOURDES LIRIO DE JESUS , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672651</Id></row>
<row _id="753"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>283289,0300</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05998023000150</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ORDESC - ORGANIZ P/ O DESENV SOCIAL E CIDADAN</Favorecido><IdFavorecido>8315877</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM SERVIþOS  DEACOLHIMENTO E CLASSIFICA-CAO DE RISCO, REF. A   15DIAS DO TERCEIRO ADITIVO-DO TERMO DE  PARCERIA 001/2009, ND08678.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15722</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15722</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>43581668</CodigoProcesso><Processo>PARA CONTRATACAO DE ENTIDADE CIVIL P/EXECUTAR PROGRAMA DE ACOLHIMENTO  COMQUALIFICACAO DE RISCO NA REDE HOSPITALAR,CONF ANEXO                         </Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33503922</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES                  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672652</Id></row>
<row _id="754"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6599,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEJOÒO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME ND 08444.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15724</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15724</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59974990</CodigoProcesso><Processo>DE JOÃO FRANCISCO DA SILVA, HOSPITAL AFPES, DIA 16/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672653</Id></row>
<row _id="755"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4290,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEJOSÚ BARBOSA FILHO, CONFORME ND 08443.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15725</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15725</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59943424</CodigoProcesso><Processo>DE JOSÉ BARBOSA FILÇHO NO HOSP.AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672654</Id></row>
<row _id="756"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4436,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODE GABRINEL DE SOUZA AMARAL, ND08475.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15726</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15726</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60069619</CodigoProcesso><Processo>DE GABRINEL DE SOUZA AMARAL, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 18/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672655</Id></row>
<row _id="757"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2252,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODE MAURO DE JESUS SILVES-TRE, ND08484.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15661</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15661</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60147598</CodigoProcesso><Processo>DE MAURO DE JESUS SILVESTRE, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS, DIA 28/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672656</Id></row>
<row _id="758"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3984,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODE PAULO PEREIRA DA SILVAND08475.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15663</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15663</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60031646</CodigoProcesso><Processo>DE PAULO PEREIRA DA SILVA, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 17/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672657</Id></row>
<row _id="759"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2183,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODE ROGERIO PEREIRA DE ASSIS, ND08475.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15664</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15664</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60031719</CodigoProcesso><Processo>DE ROGÉRIO PEREIRA DE ASSIS, HOSPITAL CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, DIA 17/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672658</Id></row>
<row _id="760"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>916,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM   INTERNACAODE VANILDO CESAR POTON ND08484.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15666</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15666</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60087897</CodigoProcesso><Processo>DE VANILDO CESAR POTON NO HOSP.CLÍNICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672659</Id></row>
<row _id="761"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>483163,6400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31479710000170</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MP PUBLICIDADE LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8315826</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM CONTRATO  N¦006/2012, REF. A VEICULA-CAO DE COMUNICADO SOBRE COQUELUCHE EM TODAS AS EMISSORAS DE  TELEVISAO DO ESTADO, ND08636.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15675</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15675</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60226625</CodigoProcesso><Processo>VEICULAÇÃO DE LETTERING EM TODAS AS EMISSORAS DE TELEVISÃO DO ESTADO SOBRE COQUELUCHE.</Processo><ProcessoAssunto>SERVICOS E ENCARGOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2695</CodigoAcao><Acao> CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE A SAUDE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903993</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672660</Id></row>
<row _id="762"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>16400,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39362611000115</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIA HOSPITALAR LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8341246</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DE02 STENTS FARMACOLOGICOS,PACIENTE JOSUE DIAS SANTOS, ARP 0486/11, PREGAO N¦0164/11,  ND05532.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15684</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15684</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57288089</CodigoProcesso><Processo>PROC.DE COMPRA Nº 53664264 EM FAVOR DO VITÓRIA HOSPITALAR LTDA REF AQUISIÇÃO DE STENTS FARMACOLÓGICOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CARDIOVASCULAR NOS PACIENTES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903203</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672661</Id></row>
<row _id="763"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8200,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39362611000115</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIA HOSPITALAR LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8341246</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DE01 STENT FARMACOLOGICO DAPACIENTE       LAURENTINABANHOS, ARP 0486/11, PRE-GAO 0164/11,  ND05532.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15686</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15686</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57288089</CodigoProcesso><Processo>PROC.DE COMPRA Nº 53664264 EM FAVOR DO VITÓRIA HOSPITALAR LTDA REF AQUISIÇÃO DE STENTS FARMACOLÓGICOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CARDIOVASCULAR NOS PACIENTES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903203</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672662</Id></row>
<row _id="764"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8200,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39362611000115</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIA HOSPITALAR LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8341246</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DE01 STENT FARMACOLOGICO DAPACIENTE MARLI JULIA LAUER, ARP 0486/11, DO PREGAO0164/11,  ND05615.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15688</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15688</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57288089</CodigoProcesso><Processo>PROC.DE COMPRA Nº 53664264 EM FAVOR DO VITÓRIA HOSPITALAR LTDA REF AQUISIÇÃO DE STENTS FARMACOLÓGICOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CARDIOVASCULAR NOS PACIENTES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903203</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672663</Id></row>
<row _id="765"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>16400,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39362611000115</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIA HOSPITALAR LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8341246</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DE01 STENT FARMACOLOGICO NOPACIENTE AUGUSTO CESAR DASILVA, ARP 0486/11, PREGAO 0164/11,  ND06017.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15690</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15690</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57288089</CodigoProcesso><Processo>PROC.DE COMPRA Nº 53664264 EM FAVOR DO VITÓRIA HOSPITALAR LTDA REF AQUISIÇÃO DE STENTS FARMACOLÓGICOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CARDIOVASCULAR NOS PACIENTES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903203</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672664</Id></row>
<row _id="766"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>969,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>06073848000127</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTAL PHARMA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8345929</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ADJUDICAþÒO ÓS FLS. 107, EMATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL  E ND 08556.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE15691</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE15691</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60075171</CodigoProcesso><Processo>OMEPRAZOL MAGNÉSIO E OUTROS, PARA O PACIENTE YURI CANDIDO SOUZA, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672665</Id></row>
<row _id="767"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4967,4400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05036246000137</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8324254</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM GUARDA E CUSTODIA DE DOC,INSS REF NF004269.PROC.46773344.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00425</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00232</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>46733400</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO PROC DE COMPRA N. 37152335 EM FAVOR  DA PRO-MEMORIA  SERVICOSLTDA - HRAS.                                                                </Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903959</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672666</Id></row>
<row _id="768"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1999,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>36002301000100</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RANKING LOCACAO E SERVIÃOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320482</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS(CARRO ADMINISTRATIVO) REF NF00143.PROC.281/09.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00426</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00122</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>33</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO           </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903303</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672667</Id></row>
<row _id="769"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>50325,9900</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28152650000171</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA</Favorecido><IdFavorecido>8319619</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA REF NF01237174 VENC 25/04/2012.PROC.56336217.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00427</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00029</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56336217</CodigoProcesso><Processo>COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PARA O
EXERCÍCIO DE 2012,JUNTO A EMPRESA ESCELSA -ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.</Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903943</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672668</Id></row>
<row _id="770"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3376,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>06234797000178</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8334874</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DEMEDICAMENTO    SALMETEROLARP 0421/12, PREGAO 0231/2012, ND09267.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE17027</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE17027</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56137451</CodigoProcesso><Processo>SALMETEROL, XINAFOATO 50MCG PÓ PARA INALAÇÃO E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>112</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DEC 2829-R, DE 17/08/11</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672669</Id></row>
<row _id="771"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>9357,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>56994502000130</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A</Favorecido><IdFavorecido>8327252</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, ENTACAPONA,CICLOSPORINA, ARP 0421/12PREGAO 0231/12, ND09267.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE17028</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE17028</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56137451</CodigoProcesso><Processo>SALMETEROL, XINAFOATO 50MCG PÓ PARA INALAÇÃO E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>112</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DEC 2829-R, DE 17/08/11</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672670</Id></row>
<row _id="772"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7722,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAÃ+O DEANTONIO FLAVIO DIAS, CONFORME ND 09147.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE17035</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE17035</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60189371</CodigoProcesso><Processo>DE ANTÔNIO FLÁVIO DIAS, HOSPITAL AFPES,DIA 26/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672671</Id></row>
<row _id="773"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2860,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAÃ+O DEWANDERLEY GONÃALVES DE SOUZA, CONFORME ND 09141.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE17043</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE17043</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60189134</CodigoProcesso><Processo>DE WANDERLEY GONÇALVES DE SOUZA, HOSPITAL AFPES, DIA 26/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672672</Id></row>
<row _id="774"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1110347,7000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31479710000170</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MP PUBLICIDADE LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8315826</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM CRIACAO E PRODUCAO E VEICULACAO DA CAMPANHA DA DENGUE. RECURSOSTF-VS - C/C:13741-3.     NDR09295.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE17044</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE17044</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60226668</CodigoProcesso><Processo>VEICULAÇÃO DE VT SOBRE DENGUE COM DIVULGAÇÃO EM TODO O ESTADO.</Processo><ProcessoAssunto>SERVICOS E ENCARGOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2695</CodigoAcao><Acao> CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE A SAUDE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903993</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672673</Id></row>
<row _id="775"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>35368,8500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31479710000170</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MP PUBLICIDADE LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8315826</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM CRIACAO E PRODUCAO E VEICULACAO DA CAMPANHA DA DENGUE. RECURSOSTF-VS - C/C:13741-3.     NDR09295.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE17045</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE17045</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60226668</CodigoProcesso><Processo>VEICULAÇÃO DE VT SOBRE DENGUE COM DIVULGAÇÃO EM TODO O ESTADO.</Processo><ProcessoAssunto>SERVICOS E ENCARGOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2695</CodigoAcao><Acao> CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE A SAUDE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903993</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672674</Id></row>
<row _id="776"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>407,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.158.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JANE MARCIA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8335874</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COMPLEMENTACAO DA DESPESACOM DIARIAS DUARANTE EXERCILCIO DE 2012, ND09266.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE17046</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE17046</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56457839</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 2.160,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2012 A PEDIDO DO NESIS.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672675</Id></row>
<row _id="777"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>25440,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>66511429000232</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VJR COMERCIAL LTDA - EPP</Favorecido><IdFavorecido>8349299</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DEDE CONSUMO (MICROCUVETAS,PARA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA EM DOADORES DE SANGUE, ARP 0463/12, PREGAO 0260/2012, ND07612.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE17048</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE17048</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56258674</CodigoProcesso><Processo>MICROCURVETAS OU CARTÕES DESCARTAVEIS, PARA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA EM DOADORES DE SANGUE.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903035</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL LABORATORIAL                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672676</Id></row>
<row _id="778"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>17988,6200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39808530000104</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8338545</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DECAPELA EXAUSTAO GASES   EOUTROS, PARA ATENDER SESANESVOB, PREGAO 0405/2012,ND06401.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE17049</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE17049</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58346430</CodigoProcesso><Processo>CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO.</Processo><ProcessoAssunto>EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>4</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>4</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>52</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4693</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>44905208</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.      </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672677</Id></row>
<row _id="779"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>925,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00825161000114</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDREAO PAPELARIA E PRESENTE LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8358016</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DEPORTA QUADRO E FITA ADESIVA DUPLA FACE PARA  ATEN-DER NEVE/PEI, PREGAO 03962012,  ND05400.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE17050</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE17050</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57426180</CodigoProcesso><Processo>FITA DUPLA FACE, PORTA ALVARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903016</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE EXPEDIENTE                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672678</Id></row>
<row _id="780"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.519.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL HENRIQUE FRAORT BARROS</Favorecido><IdFavorecido>8321105</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08 E 09/11/2012, CONF. IS N¦ 2921/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ECOPORANGA</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12334</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00025</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672679</Id></row>
<row _id="781"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.626.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NARA ANTUNES DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8333412</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08 E 09/11/2012, CONF. IS N¦ 2921/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ECOPORANGA</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12334</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00191</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672680</Id></row>
<row _id="782"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.440.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMILSON BERNADINO</Favorecido><IdFavorecido>8330140</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 08 E 09/11/2012, CONF. IS N¦ 2921/12 E PROC. 56133510 COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ECOPORANGA</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12334</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672681</Id></row>
<row _id="783"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1106,8400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.614.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELLEN OCTAVIA FABEM DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8361425</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  53280725.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12335</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03383</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53280725</CodigoProcesso><Processo>DE EMISSAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA</Processo><ProcessoAssunto>REQUERIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672682</Id></row>
<row _id="784"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1106,8400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.761.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8340639</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  53280725.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12335</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00679</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55662170</CodigoProcesso><Processo>PROVIDENCIAS PARA EMISSAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672683</Id></row>
<row _id="785"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1242,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.375.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SIRILANDIA GONCALVES ENDLICH</Favorecido><IdFavorecido>8356500</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  53280725.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12335</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00682</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55662170</CodigoProcesso><Processo>PROVIDENCIAS PARA EMISSAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672684</Id></row>
<row _id="786"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1242,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.782.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TATIANA SAMPAIO</Favorecido><IdFavorecido>8349767</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  53280725.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12335</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00681</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55662170</CodigoProcesso><Processo>PROVIDENCIAS PARA EMISSAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672685</Id></row>
<row _id="787"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1106,8400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.336.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTINA DE SOUZA MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8352053</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  53280725.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12335</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00678</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55662170</CodigoProcesso><Processo>PROVIDENCIAS PARA EMISSAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672686</Id></row>
<row _id="788"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>158,1200</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.025.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISAURA APARECIDA DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8330855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  53280725.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12335</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00683</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55662170</CodigoProcesso><Processo>PROVIDENCIAS PARA EMISSAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672687</Id></row>
<row _id="789"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1242,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.453.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCUS PEROZINI DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8355301</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2012 - PROCESSO  53280725.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12335</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00680</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55662170</CodigoProcesso><Processo>PROVIDENCIAS PARA EMISSAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672688</Id></row>
<row _id="790"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1816,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>66969262000177</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>UNIT IND.COM.IMP.EXP. LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8339426</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA AQUISIþÒO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA PARA BIOPSIA E OUTROS)NA MODALIDADE DE PROEGÒO  ELETRONICO,ENTREGA UNICAND.00176</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00463</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00463</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56658435</CodigoProcesso><Processo>AGULHA P/ BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA, AGULHA DE PUNÇÃO DESCARTÁVEL, ATADURA DE ALGODÃO E OUTROS MATERIAS.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672689</Id></row>
<row _id="791"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>13693,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31673254000102</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LABORATORIOS B. BRAUN S/A</Favorecido><IdFavorecido>8322797</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA ATENDER AQUISIþÒO DE MATERIAL HOSPITALAR( AGULHA PARA BIOPSIA E OUTROS) NA MODALIDADE DE  PREGÒO ELETRONICO, ENT-REGA ·NICA. ND 00176</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00464</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00464</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56658435</CodigoProcesso><Processo>AGULHA P/ BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA, AGULHA DE PUNÇÃO DESCARTÁVEL, ATADURA DE ALGODÃO E OUTROS MATERIAS.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672690</Id></row>
<row _id="792"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>9207,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03951140000133</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DE PAULI COMERC. REPRES.IMPORT. E EXPORT.LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8337130</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA ATENDER AQUISIþ§A DE MATERIAL HOSPITALAR( AGULHA PARA BIOPSIA E OUTROS) NA MODALIDADE DE  PREGÒO ELETRONICO. ND  00176</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00465</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00465</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56658435</CodigoProcesso><Processo>AGULHA P/ BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA, AGULHA DE PUNÇÃO DESCARTÁVEL, ATADURA DE ALGODÃO E OUTROS MATERIAS.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672691</Id></row>
<row _id="793"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>312,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01150649000151</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8316324</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA ATENDER AQUISIþÒO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA PARA BIOPSIA E OUTROS)NA MODALIDADE DE  PROEGÒO ELETRONICO, ENTREGA UNICA)ND.00176.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00466</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00466</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56658435</CodigoProcesso><Processo>AGULHA P/ BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA, AGULHA DE PUNÇÃO DESCARTÁVEL, ATADURA DE ALGODÃO E OUTROS MATERIAS.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672692</Id></row>
<row _id="794"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1366,4500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28431575000188</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8331731</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM  AQUISICAO DE SERVIþOS DE CONSERTO DE MANUTENþÒO DOAPARELHOS DE BISTURI MAR-CA  WEM, CONFORME SOLICITACAO DO NTSG/CI 34/2012.  RESERVA 383.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00467</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00467</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56920067</CodigoProcesso><Processo>APARELHO DE BISTURI ELÉTRICO MARCA SS501WEM, LOCALIZADO NO CENTRO CIRUGICO.</Processo><ProcessoAssunto>SERVICOS E ENCARGOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903917</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672693</Id></row>
<row _id="795"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>764,4700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27142058000126</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PREF MUNIC DE VITORIA</Favorecido><IdFavorecido>8325761</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM  TAXA REF. A AUTO DE INFRAþAO N¦ 5172/2010,CONFOR- ME JUSTIFICADO NO AUTO DOPROCESSO E  NTSF/CI 23/20 12.RESERVA 384.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00468</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00468</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57294402</CodigoProcesso><Processo>TAXA REF AUTOS DE INFRAÇÃO-TERMO 21477/2012</Processo><ProcessoAssunto>SERVICOS E ENCARGOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>47</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33904710</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> TAXAS                                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672694</Id></row>
<row _id="796"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>342,5800</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11141123000169</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8344759</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM  AQUISICAO DE MEDICAMENTO,CONF.SOLICITACAO DO NTF/CI 140/2012, ARP 501/2012,PREGAO  129/2011.RESERVA  366.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00471</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00471</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54340144</CodigoProcesso><Processo>ACETAZOLOMIDA,AMINOFINA E OUTROS MEDICAMENTOS</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672695</Id></row>
<row _id="797"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3274,5600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27466036000111</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGIANE LOPES COM.DE MERC. EM GERAL LTDA-ME</Favorecido><IdFavorecido>8345877</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM  AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4),CONFATA 292/2011.SOLICITACAO DO  NTSF/ALMOXARIFADO.    RESERVA 389.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00473</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00473</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53283198</CodigoProcesso><Processo>PAPEL A4 BRANCO, A JATO DE TINTA, PACOTE COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 PACOTES.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903016</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE EXPEDIENTE                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672696</Id></row>
<row _id="798"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1138,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02290065000144</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD</Favorecido><IdFavorecido>8322468</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.A AQUISIþAO DE MATERIAL CONSIGNADO(ORTESE E   PROTESE)CONF.SOLIC.DO NT CLC 19/2012, P/PACIENTE  JONATAS  GOMES, ANA LUIZA,DANIELA PERPETUA, DANNY  HELEN PAGETTO E JULIANDERSON JESUS, ND00388.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00476</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00476</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57137234</CodigoProcesso><Processo>PLACA DCP E OUTROS MATERIAIS ESPECÍFICO P/ OS PACIENTES JONATAS GOMES, ANA LUIZA, DANIELA PERPETUA, DANNY HELEN E JULIANDERSON JESUS.</Processo><ProcessoAssunto>SERVICOS E ENCARGOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672697</Id></row>
<row _id="799"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>52631,0400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10586940000168</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</Favorecido><IdFavorecido>8350107</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM  AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(NIMOTUZUMABE) PREGAO 022/2012. RESERVA 00259.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00478</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00478</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56937628</CodigoProcesso><Processo>NIMOTUZUMABE 50 MG.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672698</Id></row>
<row _id="800"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>410,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03204058000145</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8315760</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM  AQUISICAO DE MATERIL HOS PITALAR-CONSIGNADO(ORTESEE PROTESE)CONF.SOLICITACAO DO  NTCLC 021/2012.     RESERVA 00393.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00479</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00479</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57137447</CodigoProcesso><Processo>PARAFUSO CORTICAL E OUTROS MATERIAIS ESPECÍFICOS P/ OS PACIENTES VANESSA SCHWAMBACH, EMILLY SIQUEIRA E DIEGO RIBEIRO.</Processo><ProcessoAssunto>SERVICOS E ENCARGOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672699</Id></row>
<row _id="801"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3594,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07377489000164</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE ZANELATO COUTINHO ME</Favorecido><IdFavorecido>8321104</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM  AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHA BIOPSIA E OUTROS), PREGAO 18/2012. RESERVA 176.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00481</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00481</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56658435</CodigoProcesso><Processo>AGULHA P/ BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA, AGULHA DE PUNÇÃO DESCARTÁVEL, ATADURA DE ALGODÃO E OUTROS MATERIAS.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672700</Id></row>
<row _id="802"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>46440,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>58426628000133</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANTRONIC IND·STRIA E COMERCIO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8336855</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM  AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHA PARA BIOP-SIA E OUTROS), PREGAO ELETRONICO  18/2012.RESERVA  176.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00482</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00482</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56658435</CodigoProcesso><Processo>AGULHA P/ BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA, AGULHA DE PUNÇÃO DESCARTÁVEL, ATADURA DE ALGODÃO E OUTROS MATERIAS.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672701</Id></row>
<row _id="803"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>450,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08173861000183</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NOVATEC COMERCIO E SERVIOS LTDA - ME</Favorecido><IdFavorecido>8315343</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM  SERVIþOS PARA CONSERTO/  MANUTENþÒO DA MAQUINA DA PROCESSADORA DE RAIOS-X, MARCA  KODARK, CONFORME   SOLICITACAO E JUSTIFICATIVA DO NTSG/CI 36/2012.   RESERVA 396.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00483</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00483</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57254842</CodigoProcesso><Processo>PROCESSADORA DE RAIOS-X MARCA KODAK, MODELO XOMAT 2000.</Processo><ProcessoAssunto>SERVICOS E ENCARGOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903917</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672702</Id></row>
<row _id="804"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5382,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07079067000102</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KYLIMED MATERIAL M+DICO LTDA-ME</Favorecido><IdFavorecido>8356183</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM  AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO(INDICADOR DELIMPEZA),ARP 336/2011,PREGAO  82/2011. CONF.SOLICITACAO DO NTCLC/CI 44/2012.RESERVA 00397.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00484</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00484</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53575164</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇAO DE INDICADOR DE LIMPEZA E OUTROS.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903022</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672703</Id></row>
<row _id="805"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>544,5100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27142058000126</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PREF MUNIC DE VITORIA</Favorecido><IdFavorecido>8325761</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM  AQUISICAO DE TAXA TCRS/  COSIP DE 2012. IMOVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SE- NHORA DA  PENHA, 455, PARACONSTRUþÒO DO NOVO HINSG.CONFORME ESCRITURA.      INSC.IMOBILIARIA.05040060483001 FC 3.RESERVA 398.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00485</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00485</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57263680</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 500,95 EM FAVOR DA PMV, REF CARNÊ TAXAS, INCRIÇÃO 05.04.006.0483.001 FC3 DA ÁREA LOCALIZADA NA PRAIA DO CANTO(AO LADO DO HINSG), CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>47</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33904710</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> TAXAS                                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672704</Id></row>
<row _id="806"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02290065000144</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ORTEK - COM. DE INSTRUM. ORTOPED. E CIRUR.LTD</Favorecido><IdFavorecido>8322468</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COMPLEMENTAþÒO DO 2012NE00476,REF.AQUISIþÒO DE MA TERIAL CONSIGNADO(ORTESE E PROTESE)CONF.SOLIC.DO  NTCLC  19/2012 ,P/PAC. JO NATAS GOMES,ANA LUIZA,DA NIELA PERPETUA,DANNY HELEN PAGETTO E JULIANDERSON JESUS,ND00388.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00488</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00488</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57137234</CodigoProcesso><Processo>PLACA DCP E OUTROS MATERIAIS ESPECÍFICO P/ OS PACIENTES JONATAS GOMES, ANA LUIZA, DANIELA PERPETUA, DANNY HELEN E JULIANDERSON JESUS.</Processo><ProcessoAssunto>SERVICOS E ENCARGOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672705</Id></row>
<row _id="807"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>25865,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07944657000156</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8327127</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR COM DESPESA  DE EXERICIO ANTERIOR(GENEROS ALIMENTICIOS),REF.NF 4862, EMPENHO 2010NE01792CANCELADO  AUTOMATICO.    EMPENHO PARA REGULARIZA- CAO DA NF. 4862 FLS 1281 DO VOLUME III, DESTE PRO-CESSO. RESERVA 00402.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00491</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00491</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>46737146</CodigoProcesso><Processo>FORMULA INFANTIL INDICADA P PREMATUROE RECEM-NASCIDO BAIXO PESO, LEITE DE SOJA EM PO, LEITE EM PO INSTANTANEO. E OUTROS.                              </Processo><ProcessoAssunto>AQUISICAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33909230</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672706</Id></row>
<row _id="808"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5130,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02540075000190</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DESENTUPIDORA TOLENTINO LTDA - ME</Favorecido><IdFavorecido>8340627</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESA COM  AQUISICAO DE SERVIþOS DE LIMPEZA, SONDAGEM E SUCCAO DE FOSSA DO HISNG.  CONFSOLICITACAO DO NTSG/CI   003/2012.                RESERVA 00406.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00492</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00492</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56440804</CodigoProcesso><Processo>LIMPEZA, SONDAGEM E SUCÇÃO DE FOSSA DO HEINSG.</Processo><ProcessoAssunto>SERVICOS E ENCARGOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903978</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LIMPEZA E CONSERVACAO                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672707</Id></row>
<row _id="809"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>23,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35997345000146</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8334656</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.A AQUISIÃAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PREGAO N¦ 120/2011, ARP.441/2011,  CONF.SOLIC.NTF/CI 379/12,ND00813.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01129</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01129</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53378300</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA E OUTROS.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672708</Id></row>
<row _id="810"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>969,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>36325157000134</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8328990</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.A AQUISIÃAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, ARP.N¦ 268/2011, CONF.SOLIC.NTF/CI 351/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01130</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01130</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>52876047</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇÃO DE CISPLATINA 50MG E OUTROS</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672709</Id></row>
<row _id="811"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1415,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10586940000168</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</Favorecido><IdFavorecido>8350107</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.A AQUISIÃAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, ARP.N¦ 268/2011, CONF.SOLIC.NTF/CI 351/2012, ND00814.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01131</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>52876047</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇÃO DE CISPLATINA 50MG E OUTROS</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672710</Id></row>
<row _id="812"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>14051,5200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05618222000196</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EXFARMA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8314697</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.A AQUISIÃAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, ARP.N¦ 268/2011, CONF.SOLIC.NTF/CI 351/2012, ND00814.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01132</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01132</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>52876047</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇÃO DE CISPLATINA 50MG E OUTROS</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672711</Id></row>
<row _id="813"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1621,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08772031000172</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ONCONEW COM. E REPRES. LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8340343</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.A AQUISIÃAO DE NATERIAL FARMACOLOGICO, PREGAO 163/2011, ARP.34/2011,   CONF.SOLIC.NTF/CI 364/12,ND00815.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01133</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01133</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55421342</CodigoProcesso><Processo>ASPARAGINASE, ETOPOSITO E OUTROS MEDICAMENTOS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672712</Id></row>
<row _id="814"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4200,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35997345000146</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8334656</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.A AQUISIþAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METOTREXATO, VIMBLASTINA E SACA-RATO DE HIDROXIDO),  CONF.SOLIC.NTF/CI375/2012, ND00816.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01134</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01134</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58561730</CodigoProcesso><Processo>METOTREXATO DE SODIO, VIMBLASTINA E SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672713</Id></row>
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<row _id="816"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>26936,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>58426628000133</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANTRONIC IND·STRIA E COMERCIO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8336855</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.A AQUISIþAO DE MATERIAL MEDICO, ARP.212/2012, CONF.SOLIC.NTF/CI 333/12,ND00817.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01136</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56042760</CodigoProcesso><Processo>EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁSTICA COM FILTRO, EQUIPO FOTOPROTETOR P/ BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA, P/ NUTRIÇÃO ENTERAL E EQUIPO ESPECIAL P/ TRANFUSAO DE HEMOCOMPONENTES.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903036</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL HOSPITALAR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672715</Id></row>
<row _id="817"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4989,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>06373876000160</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BH INK TONNER SERV.E COMERCIO LTDA-ME</Favorecido><IdFavorecido>8350694</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.A AQUISIþAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(TONNER,CARTUCHO E OUTROS),PREGAON¦50/2012, ND00407.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01137</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01137</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57215880</CodigoProcesso><Processo>HP LASER, CARTUCHO HP 98, TONER DA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E LEXMARK E OUTROS MATERIAS.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903017</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672716</Id></row>
<row _id="818"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6794,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>06271474000154</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>D'PONTE DISTRIBUIDORA LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8359205</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.A AQUISIþAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(TONNER,CARTUCHO E OUTRAS),PREGAON¦50/2012, ND00788.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01138</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01138</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57215880</CodigoProcesso><Processo>HP LASER, CARTUCHO HP 98, TONER DA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E LEXMARK E OUTROS MATERIAS.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440910</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2727</CodigoAcao><Acao> MANUT HOSP INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903017</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672717</Id></row>
<row _id="819"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>418,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.709.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ GUSTAVO ANDRE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8354638</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO,ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA NA ESESP EM VITORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00428</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00403</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56531575</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. A VIAGENS EXERC. 2012- LUIZ G. A. OLIVEIRA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672718</Id></row>
<row _id="820"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>418,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.210.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONEY MARTINHO BARCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8362316</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA  NA ESESP EM VITORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00429</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00402</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56441096</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. A VIÁGENS EXERC. 2012, RONNY M. BARCELOS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672719</Id></row>
<row _id="821"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>541,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.689.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8332486</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO, ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA  A SER MINISTRADO PELA ESESP.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00430</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00081</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56440820</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. A VIAGENS EXERC. 2012, SERGIO HENRIQUE R. DA SILVA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672720</Id></row>
<row _id="822"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>51598,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08050313000166</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIDA SOLUÃiES EM SAUDE LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8318062</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE,IRRF REF NF01336.PROC.56984472.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00481</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00140</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56299907</CodigoProcesso><Processo>DE PACIENTES TIPO AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.</Processo><ProcessoAssunto>REMOCAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903905</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672721</Id></row>
<row _id="823"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>43868,2500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10983327000184</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO OESTE HOSPÝTALAR LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8357812</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE REF NF0368.PROC.55193811.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00482</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00194</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55193811</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIL PERMANENTE.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>4</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>4</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>52</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>1718</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO  DE  EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SER-  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>44905242</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MOBILIARIO EM GERAL                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672722</Id></row>
<row _id="824"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3180,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>06628333000146</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317694</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM  AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NF61661/373.PROC.49411993.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00483</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00318</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672723</Id></row>
<row _id="825"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1404,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>49324221000104</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8338612</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO REF NF0146437.PROC.420/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00484</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00292</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672724</Id></row>
<row _id="826"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>9883,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>06628333000146</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317694</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NF061110/372.PROC.50870742.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00485</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00321</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672725</Id></row>
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RAMOS DOS SANTOS.</Processo><ProcessoAssunto>AQUISICAO DE BENS CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672729</Id></row>
<row _id="831"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>5225,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>36325157000134</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8328990</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DEPSESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NF024369.PROC.53295919.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00490</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00313</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672730</Id></row>
<row _id="832"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>12400,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35020735207</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</Favorecido><IdFavorecido>8331822</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF. AO PßG.DOSSERVIDORES  DO  ¾RGÒO  NOEXERCÝCIO/12. JANEIRO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00658</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00658</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>11</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2519</CodigoAcao><Acao> REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31901109</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672731</Id></row>
<row _id="833"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1375000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35020735207</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</Favorecido><IdFavorecido>8331822</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF. AO PßG.DOSSERVIDORES  DO  ¾RGÒO  NOEXERCÝCIO/12. JANEIRO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00658</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00658</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>11</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2519</CodigoAcao><Acao> REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31901176</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> GRATIFICACAO ASSIDUIDADE                      </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672732</Id></row>
<row _id="834"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>5070,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>58430828000160</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BLAU FARMACEUTICA S/A</Favorecido><IdFavorecido>8337117</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM  AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NF033640.PROC 52097013.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00491</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00320</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672733</Id></row>
<row _id="835"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>292,9000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>73856593000166</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PRATI DONADUZZI  &amp; CIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8325263</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISCAO DE MEDICAMENTOS REF NF0169299.PROC.49412959.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00492</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00331</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672734</Id></row>
<row _id="836"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>8471,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>72563158000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8352876</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE DIETA ENTERAL REF NF05343.PROC.57411794/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00493</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00361</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57411794</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO 54001471/2011 N° ATA DE REGISTRO 088/2012-NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903007</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> GENEROS ALIMENTACAO                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672735</Id></row>
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<row _id="838"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>4614,7200</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA NF 06362 REF. A INTERNAÃ+O DE JOS+ GARCIA FURTADONO PER-ODO DE 07/06/12 A 14/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14736</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08882</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58324461</CodigoProcesso><Processo>DE JOSÉ GARCIA FURTADO NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672737</Id></row>
<row _id="839"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1087,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10586940000168</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</Favorecido><IdFavorecido>8350107</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO NOTA FISCAL 2657 JUL/12 AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS PARA  PACIENTES DO SUS MANDADO JUDICIAL MARIA CLARA.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14737</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE09291</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672738</Id></row>
<row _id="840"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>878,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>10586940000168</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</Favorecido><IdFavorecido>8350107</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO NOTA FISCAL 2656 JUL/12 AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS PARA  PACIENTES DO SUS MANDADO JUDICIAL DOVAL SANTOS DA CRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14738</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE09418</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672739</Id></row>
<row _id="841"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>410000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35020735207</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</Favorecido><IdFavorecido>8331822</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF. AO PßG.DOSSERVIDORES  DO  ¾RGÒO  NOEXERCÝCIO/12. JANEIRO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00658</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00658</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>11</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2519</CodigoAcao><Acao> REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31901145</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FERIAS - ABONO CONSTITUC. - PAGTO ANTECIPADO  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672740</Id></row>
<row _id="842"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>412000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35020735207</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</Favorecido><IdFavorecido>8331822</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF. AO PßG.DOSSERVIDORES  DO  ¾RGÒO  NOEXERCÝCIO/12. JANEIRO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00658</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00658</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>11</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2519</CodigoAcao><Acao> REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31901130</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672741</Id></row>
<row _id="843"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4760000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35020735207</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</Favorecido><IdFavorecido>8331822</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF. AO PßG.DOSSERVIDORES  DO  ¾RGÒO  NOEXERCÝCIO/12. JANEIRO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00658</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00658</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>11</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2519</CodigoAcao><Acao> REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31901140</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> GRATIFICACOES ESPECIAIS                       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672742</Id></row>
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<row _id="845"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>32400,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35020735207</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</Favorecido><IdFavorecido>8331822</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF. AO PßG.DOSSERVIDORES  DO  ¾RGÒO  NOEXERCÝCIO/12. JANEIRO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00658</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00658</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>11</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2519</CodigoAcao><Acao> REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31901131</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672744</Id></row>
<row _id="846"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>42800,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35020735207</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</Favorecido><IdFavorecido>8331822</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF. AO PßG.DOSSERVIDORES  DO  ¾RGÒO  NOEXERCÝCIO/12. JANEIRO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00658</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00658</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>11</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2519</CodigoAcao><Acao> REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31901112</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> GRATIFICACAO DE FUNCAO POLICIAL               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672745</Id></row>
<row _id="847"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>13568800,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35020735207</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</Favorecido><IdFavorecido>8331822</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF. AO PßG.DOSSERVIDORES  DO  ¾RGÒO  NOEXERCÝCIO/12. JANEIRO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00658</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00658</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>11</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2519</CodigoAcao><Acao> REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31901101</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VENCIMENTOS E SALARIOS                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672746</Id></row>
<row _id="848"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2814000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35020735207</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</Favorecido><IdFavorecido>8331822</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS, REF. AO PßG.DOSSERVIDORES  DO  ¾RGÒO  NOEXERCÝCIO/12. JANEIRO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00658</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00658</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710310</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DOS SERVIDORES DO DETRAN</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>11</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2519</CodigoAcao><Acao> REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31901137</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO             </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672747</Id></row>
<row _id="849"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1810,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35968650000100</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8324950</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A AQUI-SICAO DE SERVICO DE CON- SERTO DE AMBULANCIA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00166</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00166</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56253800</CodigoProcesso><Processo>CI Nº061/2011/TRANSPORTES/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO REPARO URGENTE DA AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER-PLACA MSL-5799 : 01)RUÍDO NA SUSPENSÃO TRASEIRA.02) ALINHAR E BALANCIAR AS 04 RODAS. 03)REVISAR DIREÇÃO.</Processo><ProcessoAssunto>CONSERTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440914</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2722</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903919</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS.         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672748</Id></row>
<row _id="850"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4220,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>35968650000100</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8324950</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A AQUI-SICAO DE PECAS PARA CON -SERTO DE AMBULANCIA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00167</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00167</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56253800</CodigoProcesso><Processo>CI Nº061/2011/TRANSPORTES/HABF,CONTENDO A SOLICITAÇÃO REPARO URGENTE DA AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER-PLACA MSL-5799 : 01)RUÍDO NA SUSPENSÃO TRASEIRA.02) ALINHAR E BALANCIAR AS 04 RODAS. 03)REVISAR DIREÇÃO.</Processo><ProcessoAssunto>CONSERTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440914</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2722</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903039</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672749</Id></row>
<row _id="851"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>77284,5400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05116388000104</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8348837</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A AQUI-SICAO DE SERVICO DE  MA -NUTENCAO PREDIAL.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00168</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00168</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55582540</CodigoProcesso><Processo>OFÍCIO SESA/HABF/Nº 281/2011, QUE  SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO HABF, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO.</Processo><ProcessoAssunto>MANUTENCAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440914</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2722</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903916</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS      </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672750</Id></row>
<row _id="852"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1028,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>06208308000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAUCHERR DO BRASIL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8323772</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA REF.A DESP EXERC ANTERIOR UMA  VEZ QUE O SALDO FOI CANCELADO EM 31DEZ2011</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00169</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00169</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440914</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2722</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33909230</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672751</Id></row>
<row _id="853"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2616,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>36325157000215</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8349858</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00171</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00171</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55475779</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROC.DE COMPRA Nº 52097013, A.R.P. Nº 0323/11 EM FAVOR DAS EMPRESAS CONTRATADAS: COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA E OUTROS.  </Processo><ProcessoAssunto>ABERTURA DE PROCESSO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440914</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2722</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672752</Id></row>
<row _id="854"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>132,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>44734671000151</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320672</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00172</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00172</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55475779</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROC.DE COMPRA Nº 52097013, A.R.P. Nº 0323/11 EM FAVOR DAS EMPRESAS CONTRATADAS: COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA E OUTROS.  </Processo><ProcessoAssunto>ABERTURA DE PROCESSO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440914</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2722</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672753</Id></row>
<row _id="855"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6720,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05656727000226</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EPHOS 106 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8343886</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00173</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00173</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55475779</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROC.DE COMPRA Nº 52097013, A.R.P. Nº 0323/11 EM FAVOR DAS EMPRESAS CONTRATADAS: COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA E OUTROS.  </Processo><ProcessoAssunto>ABERTURA DE PROCESSO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440914</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2722</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672754</Id></row>
<row _id="856"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2360,0100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03059152000158</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8334520</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA REF.A DESPESAS EXERC ANTERIOR  UMA VEZ QUE O SALDO FOI ANULADO EM 31DEZ2011</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00174</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00174</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55796133</CodigoProcesso><Processo>-CI.Nº.11/2011-NUTRIÇÃO,CONTENDO SOLICITAÇÃO : MÓDULO DE PROTEÍNA , MÓDULO DE PROBIÓTICO/BASE DE LACTOBACILOS , MODULOS DE FIBRAS SOLÚVEL C/ PROBIÓTICO LACTOBACILLUS REUTERI EM PÓ ETC</Processo><ProcessoAssunto>AQUISICAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440914</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2722</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33909230</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672755</Id></row>
<row _id="857"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1824,9000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28020228202</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>3</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</Favorecido><IdFavorecido>8315682</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA REF.A DESPESA EXERC.ANTERIOR P/PUBLICACAO NO DIO DEZ/11</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00175</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00175</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440914</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2722</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS  </Acao><CodigoModalidade>91</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33919285</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS DE PUBLICIDADE GERAL                 </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672756</Id></row>
<row _id="858"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7415,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02679144000141</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>L&amp;G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8332729</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA REF.A MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00183</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00183</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440914</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2722</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL ANTONIO BEZERRA FARIAS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903917</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672757</Id></row>
<row _id="859"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.122.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMILSON GRACIANO</Favorecido><IdFavorecido>8341912</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA REMOCAO DE PACIENTE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00431</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00215</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56790058</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS NO EXERCICIO 2012. EDIMILSON GRACIANO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672758</Id></row>
<row _id="860"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.264.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALERIA FORZA</Favorecido><IdFavorecido>8357242</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SUBSECRE TARIOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO HOSPITALAR.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00432</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56587090</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. VIAGENS DA ÁREA OU CURSOS EXERC. 2012- VALÉRIA FORZA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672759</Id></row>
<row _id="861"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.363.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ZILDY VIEIRA RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8324484</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00433</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00141</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56117248</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DÁRIAS/VIAGEM/REFERENTE EXERCÍCO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.ZILDY VIEIRA RODRIGUES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672760</Id></row>
<row _id="862"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.981.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO JOSE MAGALHAES</Favorecido><IdFavorecido>8329724</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA, PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CARIACICA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00434</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00043</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56117647</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DIÁRIAS/VIAGEM/REFERENTE/EXERCÍCIO
2012.ANTÔNIO JOSÉ MAGALHÃES</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672761</Id></row>
<row _id="863"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>9100,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>03062404000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8328212</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICO DE EXAME CPRE,IRRF E ISS REF NF00178.PROC.54126428.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00435</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00236</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56051573</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO 54126428 ATA Nº 0427/2011
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<row _id="864"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>405,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>09031497000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIAFARMA LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8340079</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISCAO DE MEDICAMENTO REF NF03786.PROC.57142831.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00436</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00368</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57142831</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO AO ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS NO HRAS. OMEPRAZOL 40MG COM DILUENTE PROPRIO FRASCO AMPOLA, VITAMINA K SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML.</Processo><ProcessoAssunto>AQUISICAO DE BENS CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672763</Id></row>
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<row _id="869"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>53072,1400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05040410000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317441</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DEPSESAS COM SERVICO DE VIGILANCIA,IRRF,ISS E INSS REF NF01471.PROC.48509817.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00470</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00192</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48509817</CodigoProcesso><Processo>REF PROCESSO DE COMPRA N 40978338 EM NOME DA CAPI XABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.                                                                   </Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>37</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                       </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903703</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VIGILANCIA OSTENSIVA                          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672768</Id></row>
<row _id="870"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.964.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BARBOSA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8333887</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA,PARA REMOCAO DE PACIENTE.REF. PROC.56118350.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00471</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00117</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56118350</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DIÁRIAS/VIAGEM/REFERENTE/ EXERCÍCIO/JANEIRO A DEZEMBRO/2012.JOSÉ BORBOSA FERREIRA

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<row _id="871"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.078.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS DE FARIAS</Favorecido><IdFavorecido>8325993</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA PARA REMOCAO DE PACIENTE, REF. PROC.56118783.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00472</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00315</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56118783</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS REF. A VIAGEM EXERC. JANEIRO A DEZEMBRO 2012. LUIS CARLOS DE FARIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672770</Id></row>
<row _id="872"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.148.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DAS GRACAS CARLOS</Favorecido><IdFavorecido>8330544</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE. REF. PROC.56801874.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00473</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00214</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56801874</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS NO EXERCICIO 2012. MARIA DAS GRAÇAS CARLOS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672771</Id></row>
<row _id="873"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.363.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ZILDY VIEIRA RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8324484</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE. REF. PROC.56117248.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00475</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00009</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56117248</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DÁRIAS/VIAGEM/REFERENTE EXERCÍCO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.ZILDY VIEIRA RODRIGUES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672772</Id></row>
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<row _id="875"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>120,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05270078000140</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLIP &amp;ZIPER ARMARINHO E PAPELARIA LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8355843</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NE PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO-ELÚTRICO/ELETR¶NICO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00136</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>682012</CodigoProcesso><Processo>CDA 358/91                                                                                                                                            </Processo><ProcessoAssunto>EXIBICAO LIVROS FISCAIS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440918</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2712</CodigoAcao><Acao> MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903026</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672774</Id></row>
<row _id="876"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.471.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO LOUVO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8359897</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NE PARA COBRIR DESPESA COM DI-RIAS DENTRO DO ESTADO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00138</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00138</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>732012</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440918</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2712</CodigoAcao><Acao> MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672775</Id></row>
<row _id="877"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>171,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.738.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DE LOURDES GOMES VEN-NCIO</Favorecido><IdFavorecido>8318203</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIßRIAS DENTRO DO ESTADO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00153</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00153</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>772012</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440918</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2712</CodigoAcao><Acao> MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672776</Id></row>
<row _id="878"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>100809,5500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02467085000148</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIESA ALIMENTACAO þTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8324050</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NE PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAþÒO(VIESA CONTR.196/10) C/ PREVISÒO ATÚ 2 MESES.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00155</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00155</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440918</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2712</CodigoAcao><Acao> MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903941</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672777</Id></row>
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<row _id="882"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>114206,6600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02831703000197</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320333</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NE PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIþOS DE LIMPEZA E CONSERVAþÒO REF. CONTR. 174/2012 (PROC. COMPRA N¦ 55775977 -  SESA) PARA PERPIODO DE UM MÛS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00160</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00160</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>782012</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440918</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>37</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                       </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2712</CodigoAcao><Acao> MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903702</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LIMPEZA E CONSERVACAO                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672781</Id></row>
<row _id="883"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>250,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>14649979000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>R. M. PIRES - ME</Favorecido><IdFavorecido>8362405</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NE PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO-GßSENGARAFADO(RECARGA DE EXTINTORES).</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00164</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00164</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>5220120</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440918</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2712</CodigoAcao><Acao> MANUT CENTRO ATEN PSIQ ARIST ALEXANDRE CAMPOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903004</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> GAS ENGARRAFADO                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672782</Id></row>
<row _id="884"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>13999,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>04198372000125</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8322081</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DEPESAS COM MAT.PERMANENTE. NF. 2323- PROC. 551194494-</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00512</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00195</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55194494</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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<row _id="885"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>9159,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01468855000104</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARTIMED IND COM DE MOVEIS PRODU HOSPITALARES</Favorecido><IdFavorecido>8346002</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS PARA COBRIRI DESÚSAS COM MAT. PERMANENTE. NF.00567- PROC.M 55194915-</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00513</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00196</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55194915</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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<row _id="886"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>100,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01468855000104</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARTIMED IND COM DE MOVEIS PRODU HOSPITALARES</Favorecido><IdFavorecido>8346002</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS PARA COBRIRI DESÚSAS COM MAT. PERMANENTE. NF.00567- PROC.M 55194915-</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00513</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00431</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55194915</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DE MATERIAL PERMANENTE.
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<row _id="887"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>7680,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08055051000122</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8353363</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM EXAMES, COM DESCONTO DE EXAMES. NF. 112- PROC. 57030197</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00514</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00375</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57030197</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NEFROLOGIA, EM CARATER EMERGENCIAL. PACIENTE - GESINO PEREIRA MAGALHÃES.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672786</Id></row>
<row _id="888"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>7680,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08055051000122</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8353363</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM EXAMES. C/DESCONTO REF. NF. 114</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00515</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00346</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56778309</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA, EM CARATER EMERGENCIAL. PACIENTE - EDNEA SANTIAGO CORDEIRO.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672787</Id></row>
<row _id="889"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>7680,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08055051000122</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8353363</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS PARA COBRIRI EXAMES C/ DESCONTO DE IMPOSTO. NF. 113/ PROC. 56815670-</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00516</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00347</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56815670</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA, EM CARATER EMERGENCIAL. PACIENTE - ORACI CARDOSO SIQUEIRA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672788</Id></row>
<row _id="890"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2200,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS P/ COBRIRI EXAMES C/DESCONTO DE IMPOSTOS- REF. NF. 125/- PROC. 57270333</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00517</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00411</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57270333</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
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<row _id="891"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4400,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM EXAMES. C/DESCONTO DE IMPOSTO. REF. NF. 127/- PROC. 57270708</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00518</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00413</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57270708</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA,EM "CARÁTER EMERGENCIAL".PAC:JULIA DOMINGOS DE FARIAS.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672790</Id></row>
<row _id="892"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4400,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM EXAMES. C/DESCONTO DE IMPOSTO, REF. NF. 128- PROC. 57353743</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00519</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00412</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57353743</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PAC. ILDA PEREIRA DA SILVA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672791</Id></row>
<row _id="893"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1540,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM EXAMES. C/DESCONTO DE IMPOSTO. REF. NF. 129- PROC. 57267340</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00520</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00414</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57267340</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OXIENOTERAPIA HIPERBÁRICA.PAC:SANDRA MARCIA DOS SANTOS SERAFIM.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672792</Id></row>
<row _id="894"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>180,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>04105357000195</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8330410</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM EXAME DE ALTO CUSTO REF.A NDR00174 PACIENTECLAUDIA GUEDES DE OLIVEIRA A  FAVOR SDPI SAO MIGUEL ARCANJO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00222</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00222</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440922</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4690</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672793</Id></row>
<row _id="895"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>26996,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07314173000123</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IMAGING-COM.DE MAT.HOSPITALAR LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317089</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM AQUISICAO MATERIALRX PARA ALMOXARIFADO REF.NDR00023 FILMES PARA  RADIOLOGIA EM FAVOR IMAGING COMERCIO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00223</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00223</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440922</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4690</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903029</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO             </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672794</Id></row>
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<row _id="897"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.102.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE RAFAEL POLEGARIO RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8360533</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM PAG.1/2 DIARIA REF.AO DIA 12/03/12 EM CACHOEIRO A FAVOR JOSE RAFAEL POLEGARIO  RIBEIRO CONFORME NDR00181.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00230</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00230</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440922</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4690</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672796</Id></row>
<row _id="898"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.786.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVIA HELENA SILVA SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8355529</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM PAG.1/2 DIARIA REF.AO DIA 27/03/12 ND00181 EM VITORIA A FAVOR SILVIAHELENA SILVA  SOARES.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00231</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00231</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440922</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4690</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672797</Id></row>
<row _id="899"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.185.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DAS DORES RAMALHO SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8316302</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM 1/2 DIARIA REF.AO DIA 16/03/12 ND00181 EM CAHOEIRO A FAVOR MARIA DASDORES  RAMALHO DE SOUZA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00232</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00232</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440922</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4690</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672798</Id></row>
<row _id="900"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.699.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VILMA APARECIDA DA ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8347821</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM 1/2 DIARIA REF.AO DIA 20/03/12 NDR00181 EM VITORIA A FAVOR VILMA APARECIDA DE  ALMEIDA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00233</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00233</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440922</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4690</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672799</Id></row>
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<row _id="904"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1575,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>04051013000140</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME MEE</Favorecido><IdFavorecido>8347552</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DEPSESAS COM AQUISICAO DE CAMPO CIRURGICO REF NF00572.PROC.366/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00441</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00241</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903020</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672803</Id></row>
<row _id="905"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1440,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>09031497000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIAFARMA LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8340079</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NF03785.PROC.5744966.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00442</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00369</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57144966</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO AO ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS NO HRAS. CEFEPINA, SULFAMETOXAZOL, LACTULOSE, CLOPIDOGREL.</Processo><ProcessoAssunto>AQUISICAO DE BENS CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672804</Id></row>
<row _id="906"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>674,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>36325157000215</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8349858</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NF02444.PROC.390/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00443</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00339</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672805</Id></row>
<row _id="907"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>15000,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39359617000133</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CORUGITO IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8332289</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPOTES VERDES CIRURGICOS REF NF00520.PROC.368/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00444</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00244</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903020</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672806</Id></row>
<row _id="908"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1443,7000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>44734671000151</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320672</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NF0633203.PROC.279/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00445</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00324</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903009</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL FARMACOLOGICO                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672807</Id></row>
<row _id="909"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4400,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SESSOES HIPERBARICA,ISS REF NF00122.PROC.57231257.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00465</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00388</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57231257</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTEREPIA HIPERBARICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PAC:MARCOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672808</Id></row>
<row _id="910"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2200,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11643218000180</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MED OX  MEDICINA AVANþADA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8346627</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SESSOES HIPERBARICA,ISS REF NF00123.PROC.5702044.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00466</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00389</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57202044</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENO-
TERAPIA HIPERBÁRICA,EM "CARÁTER DE EMERGENCIA",PAC:JOHNY SCANDIAN DA SILVA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672809</Id></row>
<row _id="911"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>568,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27492479000268</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIACAO SAO GABRIEL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8342504</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM REF NF04456.PROC.56328633.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00467</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00033</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56328630</CodigoProcesso><Processo>PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL JUNTO AS EMPRESAS, VIAÇÃO CORDIAL, VIAÇÃO SÃO GABRIEL E VIAÇÃO AGUIA BRANCA. </Processo><ProcessoAssunto>PRESTACAO DE SERVICOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903972</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VALE-TRANSPORTE                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672810</Id></row>
<row _id="912"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>25980,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27492479000268</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIACAO SAO GABRIEL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8342504</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE,ISS REF NF006766.PROC.56119674.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00468</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00032</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56119674</CodigoProcesso><Processo>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903972</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VALE-TRANSPORTE                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672811</Id></row>
<row _id="913"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>21582,1700</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>09235199000101</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LABORATORIO FRANCO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320064</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS,IRRF,ISS E INSS REF NF00820/19/18.PROC.56678479.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00469</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00176</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56678479</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO Nº 53879430 - CONTRATO Nº 0519/2011. LABORATORIO FRANCO LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672812</Id></row>
<row _id="914"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2581,9800</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39630314000103</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317367</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM HOSPEDAGEM DEMARIA GORETE SIMOES DE MATOS EM CAPACITACAO DE IMPLANTACAO DE PLANO DE  GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. CONFORME ND07857</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14217</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14217</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59832177</CodigoProcesso><Processo>E HOSPEDAGEM PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PRA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS DE SAÚDE,VOLTADOS AOS HOSPITAIS ESTADUAIS NO AUDITÓRIO DO HEMOES A PEDIDO DA SSAGH.</Processo><ProcessoAssunto>ALIMENTACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4704</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903922</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672813</Id></row>
<row _id="915"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2573,3800</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31474414000186</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8320267</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ADJUDICAþÒO ÓS FLS. 151, EMATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL  E ND 07920.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14218</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14218</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59829621</CodigoProcesso><Processo>DABIGATRANA, ETEXILATO 110MG, NEBIVOLOL 2% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML E OUTROS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672814</Id></row>
<row _id="916"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>540,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>49475833000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BIOLAB FARMACEUTICA</Favorecido><IdFavorecido>8316160</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ADJUDICAþÒO ÓS FLS. 153, EMATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL  E ND 07920.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14219</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14219</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59829621</CodigoProcesso><Processo>DABIGATRANA, ETEXILATO 110MG, NEBIVOLOL 2% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML E OUTROS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672815</Id></row>
<row _id="917"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>63267,4900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00625711000151</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL MERIDIONAL S/A</Favorecido><IdFavorecido>8335672</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM OS CUSTOS HOSPITALARES DAPACIENTE ODETE ERNESTO PINHEIRO - ND 07749.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14220</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14220</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59645814</CodigoProcesso><Processo>DE ODETE ERNESTO PINHEIRO , NO HOSPITAL MERIDIONAL.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672816</Id></row>
<row _id="918"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>349,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28437713000136</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DROGARIA SILVANA LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8353987</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIþÒO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ADJUDICAþÒO ÓS FLS. 155, EMATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL  E ND 07920.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14221</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14221</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59829621</CodigoProcesso><Processo>DABIGATRANA, ETEXILATO 110MG, NEBIVOLOL 2% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5ML E OUTROS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672817</Id></row>
<row _id="919"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4290,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>30779649000113</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8338113</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DESEBASTIÒO PEREIRA, CONFORME ND 07699.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14224</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14224</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59739410</CodigoProcesso><Processo>DE SEBASTIÃO PEREIRA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA, DIA 24/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672818</Id></row>
<row _id="920"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8450,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>30779649000113</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8338113</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEREGIANE SANTOS DA SILVA, CONFORME ND 07699.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14226</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14226</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59716223</CodigoProcesso><Processo>DE REGIANE SANTOS DA SILVA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DIA 23/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672819</Id></row>
<row _id="921"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5540,0400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39298922000162</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8317119</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEGENY RIBEIRO DA SILVA, CONFORME ND 07770.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14228</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14228</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59459743</CodigoProcesso><Processo>DE GENY RIBEIRO DA SILVA, HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA, DIA 04/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672820</Id></row>
<row _id="922"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>19198,9700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DELUIZ SANTIAGO FILHO, CONFORME ND 07740.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14229</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14229</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59625341</CodigoProcesso><Processo>DE LUIZ SANTIAGO FILHO NO HOSP.AFPES.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672821</Id></row>
<row _id="923"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2145,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEMARIA DO CARMO DE MELO,  CONFORME ND 07738.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14230</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14230</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59716320</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA DO CARMO DE MELO, HOSPITAL AFPES, DIA 23/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672822</Id></row>
<row _id="924"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1430,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEDORVALINA JANUßRIA GRACIANA, CONFORME ND 07738.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14231</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14231</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59717580</CodigoProcesso><Processo>DE DORVALINA JANUÁRIA GRACIANA, HOSPITAL AFPES, DIA 22/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672823</Id></row>
<row _id="925"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2860,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>30779649000113</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8338113</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DELIDIANE DE SOUZA SANTOS, CONFORME ND 07699.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14232</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14232</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59716843</CodigoProcesso><Processo>DE LIDIANE DE SOUZA SANTOS NO HOSP.MAT.SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672824</Id></row>
<row _id="926"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7930,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEJOSÚ SILVÚRIO FILHO, CONFORME ND 07738.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14233</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14233</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59718420</CodigoProcesso><Processo>DE JOSÉ SILVÉRIO FILHO, HOSPITAL AFPES, DIA 22/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672825</Id></row>
<row _id="927"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4290,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28483261000129</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Favorecido><IdFavorecido>8317476</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DECLAUDIR DOMINGOS DE LIMA,CONFORME ND 07738.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14234</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14234</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59698543</CodigoProcesso><Processo>DE CLAUDIR DOMINGOS DE LIMA, HOSPITAL AFPES, DIA 20/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672826</Id></row>
<row _id="928"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>16417,4600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>30779649000113</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8338113</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEMARIA JOSÚ FREIRE, CONFORME ND 07699.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14235</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14235</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59739061</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA JOSÉ FREIRE , NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672827</Id></row>
<row _id="929"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2145,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>30779649000113</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8338113</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEDAGMAR FERREIRA LEITE, CONFORME ND 07699.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14236</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14236</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59738960</CodigoProcesso><Processo>DE DAGMAR FERREIRA LEITE , NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672828</Id></row>
<row _id="930"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>10952,6900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08692257000163</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>INSTITUTO BRAS. DE PSIQUIATRIA E NEUROCIÛNCIA</Favorecido><IdFavorecido>8342750</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEROSELI BISPO DA SILVA, CONFORME ND 07725.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14239</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14239</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59623950</CodigoProcesso><Processo>DE ROSELI BISPO DA SILVA, HOSPITAL CASA PRAIA DA COSTA, DIA 04/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672829</Id></row>
<row _id="931"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>36538,0300</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>06136564000132</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SPA - SERVIþO DE PSIQUIATRIA APLICADA</Favorecido><IdFavorecido>8356177</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM INTERNACAO DA PACIENTE DEBORA KENIA DA SILVA PIRES, CONFORME ND 07661.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14254</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14254</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59407832</CodigoProcesso><Processo>DEBORA KENIA DA SILVA PIRES NO HOSP.CASA VITORIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672830</Id></row>
<row _id="932"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>715,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27569847000148</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOSPITAL E MATERNIDADE S+O LUIZ LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8339182</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM INTERNACAO DA PACIENTE JUDITH AMORINPENHA, CONFORME ND 07665.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14255</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14255</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59449853</CodigoProcesso><Processo>DE JUDITH AMORIN PENHA NO HOSP.E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672831</Id></row>
<row _id="933"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>21390,4300</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>08692257000163</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>INSTITUTO BRAS. DE PSIQUIATRIA E NEUROCIÛNCIA</Favorecido><IdFavorecido>8342750</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM INTERNACAO DO PACIENTE SILVANO PERE-IRA DE SANTANA,  CONFORMEND 07664.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14256</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14256</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59408200</CodigoProcesso><Processo>DE SILVANO PEREIRA DE SANTANA , NO HOSP. CASA PRAIA DA COSTA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672832</Id></row>
<row _id="934"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.240.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8316920</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA, PARA REMOCAO DE PACIENTE,REF. PROC.56117957.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00476</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56117957</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DIÁRIAS/VIAGEM/REFERENTE
EXERCÍCIO/2012.FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672833</Id></row>
<row _id="935"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.586.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANGELICA ALVES DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8361181</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE, PARA VITORIA. REF. PROC.57508747.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00477</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00406</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57508747</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS/CURSOS
EXERCÍCIO DE 2012.ANGELICA ALVES DA ROCHA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672834</Id></row>
<row _id="936"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>541,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSIANE DE AZEREDO GONCALVES</Favorecido><IdFavorecido>8337686</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP.REF. PROC57540152.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00478</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00418</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57540152</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. A VIAGEM/CURSO EXERC. 2012- JOSIANE DE AZEVEDO GONÇALVES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672835</Id></row>
<row _id="937"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>6438,1200</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07749134000230</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA</Favorecido><IdFavorecido>8331536</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM EXAME ENDOSCOPIA,IRRF,ISS E INSS REF NF00109/08.PROC.572/11.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00479</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00376</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672836</Id></row>
<row _id="938"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>22750,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11815877000157</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SALUTARE COMUNIDADE TERAPÛUTICA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8352759</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM INTERNACAO DO PACIENTE JULIO  CESAR BESSERT, CONF. ND 07658.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14275</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14275</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59626674</CodigoProcesso><Processo>DE JULIO CÉSAR BESSERT, HOSPITAL COMUNIDADE TERAPÊUTICA SALUTARE, DIA 24/08/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672837</Id></row>
<row _id="939"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8294,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEVALTER FRANCISCO SANTOS, CONFORME ND 07648.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14276</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14276</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59349980</CodigoProcesso><Processo>DE VALTER FRANCISCO SANTOS , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672838</Id></row>
<row _id="940"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>22050,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11815877000157</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SALUTARE COMUNIDADE TERAPÛUTICA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8352759</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM INTERNACAO DO PACIENTE SAMUEL JESUS DE  OLIVEIRA,  CONFORME  ND 07658.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14277</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14277</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59623780</CodigoProcesso><Processo>DE SAMUEL JESUS DE OLIVEIRA, HOSPITAL COMUNIDADE TERAPÊUTICA SALUTARE, DIA 22/08/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672839</Id></row>
<row _id="941"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>6435,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEVIOLANDA MOZER MULINARI, CONFORME ND 07648.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14278</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14278</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59349620</CodigoProcesso><Processo>DE VIOLANDA MOZER MULINARI , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672840</Id></row>
<row _id="942"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1323692,0100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27187087000104</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT</Favorecido><IdFavorecido>8327888</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM CONVENIO 068/2012 OBJETIVANDO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, SENDO MESA CIRURGICA, FOCO  FISXO, ARCO CIRURGICO E OUTROS, PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO.    2012ND04355.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14279</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14279</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>45434719</CodigoProcesso><Processo>PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICOS PARA O PRONTO SOCORRO DO MUNICIPIO CONF PLANO DE TRABALHO EM ANEXO.                                    </Processo><ProcessoAssunto>CONVENIO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>4</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS DE CAPITAL</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>4</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>INVESTIMENTOS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>42</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> AUXILIOS                                     </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>1702</CodigoAcao><Acao> APOIO FINANC ENTID FILANTR S/ FINS LUCRATIVOS  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>44504201</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> AUXILIOS                                      </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672841</Id></row>
<row _id="943"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>10582,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEJOSIANE PIMENTEL, CONFORME ND 07648.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14280</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14280</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59349603</CodigoProcesso><Processo>DE JOSIANE PIMENTEL , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672842</Id></row>
<row _id="944"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>14718,9400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DECIBELINA MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME ND 07648.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14281</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14281</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59349611</CodigoProcesso><Processo>DE CIBELINA MARTINS DE OLIVEIRA , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672843</Id></row>
<row _id="945"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>17500,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>11815877000157</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SALUTARE COMUNIDADE TERAPÛUTICA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8352759</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS  COM INTERNACAO DO PACIENTE   CRESCENCIO CARVALHO  DOS  SANTOS    JUNIOR, CONFORME ND07658.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14282</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14282</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59624280</CodigoProcesso><Processo>DE CRESCÊNCIO CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR, HOSPITAL COMUNIDADE TERAPÊUTICA SALUTARE, DIA 10/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672844</Id></row>
<row _id="946"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8294,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEJOSÚ VIEIRA, CONFORME ND 07648.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14283</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14283</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59349883</CodigoProcesso><Processo>DE JOSÉ VIEIRA , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR VILA VELHA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672845</Id></row>
<row _id="947"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>9380,6100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEJOSÚ CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA, CONFORME ND 07734.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14285</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14285</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679743</CodigoProcesso><Processo>JOSE CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA, NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672846</Id></row>
<row _id="948"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5720,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEMARIA VIRGEM DA CONCEIþÒOCONFORME ND 07734.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14287</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14287</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59679492</CodigoProcesso><Processo>MARIA VIRGEM DA CONCEIÇÃO, NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672847</Id></row>
<row _id="949"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>711,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.799.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA DE MELLO SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8320343</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE LUCIANA DE MELO SILVA PARTICIPAR DO ENCNTRO NACIONAL DE VIGILANCIA DO  OBITO E SISTEMAS DE INFORMAþÒO SIM/SINASC COMO REPRESENTANTE ESTADUAL DO SINASC                2012ND07921</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14288</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14288</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59805137</CodigoProcesso><Processo>PARA O RIO DE JANEIRO, PERÍODO 28 A 30/11/2012 A PEDIDO DO NESIS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672848</Id></row>
<row _id="950"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8294,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEMARIA DAS GRAþAS FERREIRACONFORME ND 07671.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14289</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14289</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59460741</CodigoProcesso><Processo>DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 03/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672849</Id></row>
<row _id="951"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>11726,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEARACY MARIA GONþALVES, CONFORME ND 07688.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14290</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14290</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59459573</CodigoProcesso><Processo>DE ARACY MARIA GONÇALVES, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 04/09/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672850</Id></row>
<row _id="952"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4876,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>02343203000106</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MÚDICO HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8340171</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEGIOVANI MARTINS SILVA, CONFORME ND 07688.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14291</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14291</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59404230</CodigoProcesso><Processo>DE GIOVANI MARTINS SILVA , NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672851</Id></row>
<row _id="953"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>25220,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>00410817000138</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Favorecido><IdFavorecido>8328026</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM INTERNAþÒO DEALCIDIA MARIA DE MORAES, CONFORME ND 07680.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14293</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14293</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59459930</CodigoProcesso><Processo>DE ALCIDIA MARIA DE MORAES, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA, DIA 31/08/2012.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672852</Id></row>
<row _id="954"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>92000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>61282661000141</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8329442</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATA DE REGISTRO DE PREþO N¦ 468/12 VIGENCIA 17/10/2013                     2012ND07919.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14295</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14295</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58714146</CodigoProcesso><Processo>LEUPRORRELINA ACETATO 3,75MG, PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL, PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FAMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672853</Id></row>
<row _id="955"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>16400,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39362611000115</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIA HOSPITALAR LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8341246</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DESTENT FARMACOLOGICO DO PACIENTE JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE ARP 486/11 CONF NDR04452.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14296</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14296</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56957084</CodigoProcesso><Processo>REF PROC DE COMPRA Nº53664264 EM FAVOR DA VITÓRIA HOSPITALAR LTDA-REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO CARDIOVASCULAR,PACIENTES ADELYR OLIVEIRA DE PAULA E OUTROS NO HUCAM.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903203</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672854</Id></row>
<row _id="956"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4649,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01449930000190</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8324826</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HEMOES ATA DE REGISTRO DE PREþO N¦ 471/2011  VIGENCIA 29/12/2012  2012ND07918</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14297</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14297</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>51373297</CodigoProcesso><Processo>REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ADITIVADA (TTPA) E OUTROS CONF TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903011</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL QUIMICO                              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672855</Id></row>
<row _id="957"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>22800,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39808530000104</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8338545</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HEMOES ATA DE REGISTRO DE PREþO N¦ 471/2011  VIGENCIA 29/12/2012  2012ND07918</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14298</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14298</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>51373297</CodigoProcesso><Processo>REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ADITIVADA (TTPA) E OUTROS CONF TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903011</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL QUIMICO                              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672856</Id></row>
<row _id="958"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5729,0300</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>49601107000184</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8324765</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM AQUISIÃ+O DE MATERIAL DESTINADO AO HEMOES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÃO N¦ 328/2012VIGENCIA  03/08/2013 E ND 07933.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14318</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14318</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55927130</CodigoProcesso><Processo>SORO ANTI-C (RH' MONOCLONAL) PARA DETERMINAÇÃO DOS ANTIGENOS RH' (C) (TESTE EM LÂMINA OU TUBO)- FRASCO MINIMO DE 02ML E OUTROS.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903011</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL QUIMICO                              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672857</Id></row>
<row _id="959"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8200,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39362611000115</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIA HOSPITALAR LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8341246</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DE01 STENT FARMACOLOGICO E A REALIZACAO DE ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL CORONARIANA,  NO PACIENTE PAULO   FRANCISCO KLEIN, ARP 0486/11, PREGAO 0164/11.     ND5071</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14319</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14319</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56957084</CodigoProcesso><Processo>REF PROC DE COMPRA Nº53664264 EM FAVOR DA VITÓRIA HOSPITALAR LTDA-REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO CARDIOVASCULAR,PACIENTES ADELYR OLIVEIRA DE PAULA E OUTROS NO HUCAM.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903203</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672858</Id></row>
<row _id="960"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8200,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39362611000115</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIA HOSPITALAR LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8341246</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DE01 STENT FARMACOLOGICO E A REALIZACAO DE ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL CORONARIANA,  NO PACIENTE MAURA NASCIMENTO, ARP 0486/11, PREGAO 0164/11, NDR03034.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14321</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14321</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56957084</CodigoProcesso><Processo>REF PROC DE COMPRA Nº53664264 EM FAVOR DA VITÓRIA HOSPITALAR LTDA-REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO CARDIOVASCULAR,PACIENTES ADELYR OLIVEIRA DE PAULA E OUTROS NO HUCAM.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903203</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672859</Id></row>
<row _id="961"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8200,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39362611000115</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIA HOSPITALAR LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8341246</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DE01 STENT FARMACOLOGICO E A REALIZACAO DE ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL CORONARIANA,  NO PACIENTE AGOSTINHO PEDRO DE JESUS, ARP 0486/11, PREGAO 0164/11, NDR03034.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14323</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14323</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56957084</CodigoProcesso><Processo>REF PROC DE COMPRA Nº53664264 EM FAVOR DA VITÓRIA HOSPITALAR LTDA-REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO CARDIOVASCULAR,PACIENTES ADELYR OLIVEIRA DE PAULA E OUTROS NO HUCAM.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903203</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672860</Id></row>
<row _id="962"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1378,5300</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39364468000109</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>E.S.D DROGARIA LTDA-EPP</Favorecido><IdFavorecido>8349340</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESA COM AQUISIÃ+O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREG+O 0258/2012 E  ATA DE REGISTRO DE PREÃO N¦ 0501/2012,  VIGENCIA 10/10/2013 E ND 07887.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14324</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14324</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57462100</CodigoProcesso><Processo>NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG COMP VORICONAZOL 200MG COMP E OUTROS, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE DEMANDA JUDICIAL.</Processo><ProcessoAssunto>MEDICAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao><SubFuncao>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</SubFuncao><CodigoPrograma>230</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</Programa><CodigoAcao>2692</CodigoAcao><Acao> AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPC  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903202</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIAL SOCIAL </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672861</Id></row>
<row _id="963"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8200,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39362611000115</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIA HOSPITALAR LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8341246</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DE01 STENT FARMACOLOGICO E REALIZACAO DE ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL CORONARIANA,  NO PACIENTE ELIAS BATISTA DA SILVA, ARP 0486/11PREGAO 0164/11, NDR05242.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14325</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14325</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56957084</CodigoProcesso><Processo>REF PROC DE COMPRA Nº53664264 EM FAVOR DA VITÓRIA HOSPITALAR LTDA-REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO CARDIOVASCULAR,PACIENTES ADELYR OLIVEIRA DE PAULA E OUTROS NO HUCAM.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903203</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672862</Id></row>
<row _id="964"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>120644,4600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27108380000139</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO</Favorecido><IdFavorecido>8320132</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÃ+O DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI EUADC, REF. MES DE AGOSTO/2012 (UTI  R$ 39.997,44 - UADC R$ 80.647,02) E ND  07796.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14326</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14326</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53748450</CodigoProcesso><Processo>DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE 08 LEITOS DE TRATAMENTO INTENSIVO, CONF PLANO DE TRABALHO ANEXO.</Processo><ProcessoAssunto>CONVENIO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33503922</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES                  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672863</Id></row>
<row _id="965"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8200,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39362611000115</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIA HOSPITALAR LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8341246</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DE01 STENT FARMACOLOGICO E REALIZACAO DE ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL CORONARIANA,  NO PACIENTE VITORIO MODENESI OLIVEIRA, ARP 0486/11, PREGAO 0164/11, NDR05242.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14328</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14328</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56957084</CodigoProcesso><Processo>REF PROC DE COMPRA Nº53664264 EM FAVOR DA VITÓRIA HOSPITALAR LTDA-REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO CARDIOVASCULAR,PACIENTES ADELYR OLIVEIRA DE PAULA E OUTROS NO HUCAM.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903203</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672864</Id></row>
<row _id="966"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8200,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39362611000115</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIA HOSPITALAR LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8341246</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DE01 STENT FARMACOLOGICO E REALIZACAO DE ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL CORONARIANA,  NO PACIENTE WELSON MAZARAK,_ARP 0486/11, PREGAO0164/11, NDR4955.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14330</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14330</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56957084</CodigoProcesso><Processo>REF PROC DE COMPRA Nº53664264 EM FAVOR DA VITÓRIA HOSPITALAR LTDA-REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO CARDIOVASCULAR,PACIENTES ADELYR OLIVEIRA DE PAULA E OUTROS NO HUCAM.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903203</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672865</Id></row>
<row _id="967"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>260495,8500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27686179000139</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI</Favorecido><IdFavorecido>8318752</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. COBRIR DESPESAS COM PRESTADOR DE SERVICOS SUSEM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI, CONFORME  NDR.07957.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14331</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14331</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56666926</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 6.956.181,71 EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ, REFERENTE REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO ANO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>50</CodigoModalidade><Modalidade>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33503922</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES                  </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672866</Id></row>
<row _id="968"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1940,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.293.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE CARLOS VALLANDRO</Favorecido><IdFavorecido>8323223</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÃ+O E FUNCIONAMENTO DA CRT DE SANTA TERESA NO MES DE OUTUBRO/2012            PROCESSO 52023346</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12365</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00671</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>52023346</CodigoProcesso><Processo>DE ADITIVO LOCAÇAO DE IMOVEL</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672867</Id></row>
<row _id="969"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>885,9900</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.943.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AVARISTO BAYER</Favorecido><IdFavorecido>8324009</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÃ+O E FUNCIONAMENTO DA CRT DE S+O GABRIEL DA PALHA NO MES DE OUTUBRO/2012    PROCESSO 55520596</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12366</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03698</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56970145</CodigoProcesso><Processo>LOCAÇÃO DE IMOVEL CRT SÃO GABRIEL DA PALHA</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672868</Id></row>
<row _id="970"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>5223,5800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.741.656-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ACENILDA RIBEIRO FERRAZ</Favorecido><IdFavorecido>8344836</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÃ+O E FUNCIONAMENTO DA CRT DE S+O MATEUS NO MES DE OUTUBRO/2012              PROCESSO 56055757</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12371</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01275</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56256981</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA 2012 CR SÃO MATEUS</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672869</Id></row>
<row _id="971"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>720,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07064289000151</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COBE CONS.OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRON.</Favorecido><IdFavorecido>8318165</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþAO P/PAG.AQUISIþAO_DE VALE TRANSPORTES (COBE COLATINA) P/ OS SERVIDO-RES DETRAN REF. AO MES DE NOV/12, CONF CI SGV N¦ 282/12, PRC N¦ 55710239.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12372</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00287</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55710239</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DO COBE</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903972</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VALE-TRANSPORTE                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672870</Id></row>
<row _id="972"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>24961,9000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07524638000170</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IMOBILIARIA JOAI NEIVA LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8354893</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAþÒO FUNCIONAMENTO DA SERRA NO MES DE OUTUBRO/2012 PROCESSO: 56073569.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12373</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01368</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56073569</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO EM FAVOR DA IMOBILIARIA JOÃO NEIVA LTDA</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903910</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS                            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672871</Id></row>
<row _id="973"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>760,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27487156000286</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIACAO JOANA D`ARC LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8331284</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþAO P/PAG. AQUISIþAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES  DETRAN NO MES NOV/12, CONF CI 283/12, PRC N¦ 55709524.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12374</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00289</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55709524</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO DA AVIACAO JOANA D'ARC</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903972</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VALE-TRANSPORTE                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672872</Id></row>
<row _id="974"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-760,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27487156000286</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIACAO JOANA D`ARC LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8331284</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>TER SIDO LANþADO COM O CNPJ INCORRETO, PRC N¦ 55709524.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12375</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00289</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55709524</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO DA AVIACAO JOANA D'ARC</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903972</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VALE-TRANSPORTE                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672873</Id></row>
<row _id="975"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>760,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27487156000286</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIACAO JOANA D`ARC LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8331284</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþAO P/PAG. AQUISIþAO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS PAR OS SERVIDORESDO ORGAO NO MES NOV/12, CONF CI SGP N¦ 283/12,PRC N¦ 55709524.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12376</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00289</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55709524</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO DA AVIACAO JOANA D'ARC</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903972</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> VALE-TRANSPORTE                               </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672874</Id></row>
<row _id="976"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3046,2800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.295.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRAZ SPADETO</Favorecido><IdFavorecido>8334387</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL DEST.INSTALAþÒO E FUNCIONAMENTO  DA CRT DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO MES DE OUTUBRO/2012 PROC: 56005806.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12377</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01279</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56005806</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA CRT VENDA NOVA DO IMIGRANTE</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903615</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS.                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672875</Id></row>
<row _id="977"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2701,6200</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01612674000100</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PREF MUNIC DE BREJETUBA</Favorecido><IdFavorecido>8322540</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/PAGT RESSAR.FUNC.CEDIDOS MARCIO R.TOZE E JOSÚ R.STEIN, REF.SERVIþOS PRESTADOS NO PAV DE BREJETUBA EM SET/2012,CONF.TERMO DE CESSÒO 07 E 08/12PROCESSO 58668977</HistoricoDocumento><Documento>2012NL12378</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02911</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58668977</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CESSAO DE PESSOAL</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>1</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>96</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2519</CodigoAcao><Acao> REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>31909601</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672876</Id></row>
<row _id="978"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-300,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>31764962000140</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>UNIDOS AUTO PECAS LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8339088</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVIDO A NÒO COBRANþA DE IMPOSTO (ISS)REF. NF. 00915- PROC. 5761975-</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00715</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00500</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57619751</CodigoProcesso><Processo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS (AMBULÂNCIA)</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO DE EMPRESA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903919</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS.         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672877</Id></row>
<row _id="979"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>33,6600</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DE RETENCAO DE IRRF DA NF 06303.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14935</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08750</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58388060</CodigoProcesso><Processo>DE ISLOM DOS SANTOS MACHADO , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672878</Id></row>
<row _id="980"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>73,1400</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.RET.IRRF,NF-006234,INTERNAþÒO DE MARCELO NUNES GOES,DE 25 A 30/05/2012.AUT.FLS.22 PROC.58067990/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14936</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08570</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58067990</CodigoProcesso><Processo>DE MARCELO NUNES GOES , NO HOSPITAL CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672879</Id></row>
<row _id="981"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>67,2300</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.RET.IRRF,NF-006258,INTERNAþÒO DE LOURDES ALVES DOS SANTOS, DE 31/05 A 08/06/2012 AUT.FLS.21</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14937</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE08939</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58231374</CodigoProcesso><Processo>DE LOURDES ALVES SANTOS , NO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672880</Id></row>
<row _id="982"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>39,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>28153476000181</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8321865</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DE RETENCAO DE IRRF DA NF 06304.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14938</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE09012</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58324348</CodigoProcesso><Processo>DE NIVALCI KRIGER COUTINHO NO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903950</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.   </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672881</Id></row>
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<row _id="986"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2379,1800</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05036246000137</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8324254</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO RETENCAO DE INSS NF 04773 EMITIDA AGO/2012</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14942</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE06211</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57912866</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE PROCESSO Nº 57134588 EM FAVOR DA PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>37</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                       </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4692</CodigoAcao><Acao> MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903706</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672885</Id></row>
<row _id="987"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>216,2900</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05036246000137</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8324254</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO RETENCAO DE IRRF NF 04773__EMITIDA AGO/2012</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14943</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE06211</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57912866</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE PROCESSO Nº 57134588 EM FAVOR DA PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>37</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                       </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4692</CodigoAcao><Acao> MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903706</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672886</Id></row>
<row _id="988"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>12082,9300</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>07524638000170</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IMOBILIARIA JOAI NEIVA LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8354893</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM APOSTILA I DOREAJ. AO CONTRATO 040/11 DO IMOVEL  DEST.INSTAL.FUNCIOAMENTO DO DEPOSITO DE VEÝCULOS DA SERRA/ES NO  REF. AO PERIODO DE 21/03/2012 A 31/12/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02583</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02583</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58101284</CodigoProcesso><Processo>DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903910</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> LOCACAO DE IMOVEIS                            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672887</Id></row>
<row _id="989"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>10000,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>01407242000248</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CAMP-CLINICA DE AVALIAÃ+O PSICOLOGICA LTDA.</Favorecido><IdFavorecido>8362433</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESA C/CNH SOCIAL  REF. AO CREDESCIAMENTO DE CLINICA PARA EXAMES MÚDICOS E  PSICOL¾GICOS EM CANDIDATOS A OBTENþÒO DE CNH REF. AO EXERCÝCIO DE 2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02584</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02584</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56030002</CodigoProcesso><Processo>AO PROGRAMA DE CNH SOCIAL</Processo><ProcessoAssunto>ADESAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>333</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EMPREGABILIDADE</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>4516</CodigoAcao><Acao> CARTEIRA DE HABILITACAO - CNH SOCIAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903964</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> PROGRAMA CNH SOCIAL                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672888</Id></row>
<row _id="990"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1784,3800</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>05036246000137</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME</Favorecido><IdFavorecido>8324254</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO RETENCAO DE INSS DA NF 04773 EMITIDA AGO/2012</HistoricoDocumento><Documento>2012OB14944</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE06215</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57912866</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE PROCESSO Nº 57134588 EM FAVOR DA PRÓ MEMÓRIA SERVIÇOS LTDA.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>37</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                       </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903706</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672889</Id></row>
<row _id="991"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>135,1700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>27476100000145</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TRIBUNAL DE JUSTICA / FUNEPJ - POD. JUDIC.</Favorecido><IdFavorecido>8335697</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESA COM PAG.  DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIAS DE CUSTAS N¦S120081926 E 120081927, PR24.050.024.355.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02585</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02585</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>30639646</CodigoProcesso><Processo>IMPETRADO POR JOAO JULIO SOARES                                                                                                                       </Processo><ProcessoAssunto>MANDADO DE SEGURANCA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>39</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903966</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> SERVICOS JUDICIARIOS                          </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672890</Id></row>
<row _id="992"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.335.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILIANA ZANOTTI EPIFANIO</Favorecido><IdFavorecido>8352928</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COM A FINALIDADE DE COMPARECER A AUDIENCIA CONF. IS 1641 E  PROCESSO 58318011</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02587</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02587</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58318011</CodigoProcesso><Processo>DE VITORIA COM DESTINO A IBIRAÇU - IS Nº 1641</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672891</Id></row>
<row _id="993"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.198.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8325855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS P/ COMPARECER A AUDIENCIA CONF. IS 1641 E PROCESSO 58318011</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02588</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02588</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58318011</CodigoProcesso><Processo>DE VITORIA COM DESTINO A IBIRAÇU - IS Nº 1641</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672892</Id></row>
<row _id="994"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>237,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.729.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8347550</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS COM A FINALIDADE DE EXECUTAR CAMPANHAS EDUCATIVAS. PROC.  N¦ 57259607</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02591</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02591</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57259607</CodigoProcesso><Processo>EMISSÃO DE EMPENHO DESPESAS DE DIÁRIAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672893</Id></row>
<row _id="995"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>617,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.847.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS EDUARDO PACIFICO LUIZ</Favorecido><IdFavorecido>8357196</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS  COM A FINALIDADE DE EXECUTAR CAMPANHAS EDUCATIVAS NO  EXERCICIO DE 2012     PROC. N¦ 57259607</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02592</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02592</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57259607</CodigoProcesso><Processo>EMISSÃO DE EMPENHO DESPESAS DE DIÁRIAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672894</Id></row>
<row _id="996"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.939.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA DANTAS DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8329245</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENAHDO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OITIVA REFERENTE A  PROCESSO ADM. IS N¦ 1605. PROC. N¦ 58328190</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02594</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02594</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58328190</CodigoProcesso><Processo>DE PIUMA COM DESTINO A VITORIA - IS Nº 1605</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672895</Id></row>
<row _id="997"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.729.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8347550</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGÛNCIA REFERENTE A  PROCESSO ADM. DISCIPLINAR. IS N¦ 1606, PROC. N¦ 58289410.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02595</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02595</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58289410</CodigoProcesso><Processo>DE VITÓRIA COM DESTINO A PIUMA - IS Nº 1606</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672896</Id></row>
<row _id="998"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.197.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANE PEREIRA GARCIA</Favorecido><IdFavorecido>8347418</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGÛNCIA REFERENTE A  PROCESSO ADM. DISCIPLINAR. IS N¦ 1606, PROC. N¦ 58289410.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02596</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02596</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58289410</CodigoProcesso><Processo>DE VITÓRIA COM DESTINO A PIUMA - IS Nº 1606</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672897</Id></row>
<row _id="999"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>16400,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39362611000115</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITORIA HOSPITALAR LTDA</Favorecido><IdFavorecido>8341246</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM AQUISICAO DE01 STENT FARMACOLOGICO E A REALIZACAO DE ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL CORONARIANA,  NO PACIENTE DJALMA  JORGE RIBEIRO, ARP 0486/11, PREGAO 0164/11, NDR 4955.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14299</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14299</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56957084</CodigoProcesso><Processo>REF PROC DE COMPRA Nº53664264 EM FAVOR DA VITÓRIA HOSPITALAR LTDA-REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO CARDIOVASCULAR,PACIENTES ADELYR OLIVEIRA DE PAULA E OUTROS NO HUCAM.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>32</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA</ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>862</CodigoPrograma><Programa>REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4705</CodigoAcao><Acao> ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903203</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672898</Id></row>
<row _id="1000"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>5497,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>39364468000109</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>2</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>E.S.D DROGARIA LTDA-EPP</Favorecido><IdFavorecido>8349340</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HEMOES ATA DE REGISTRO DE PREþO N¦ 294/2012  VIGENCIA 18/07/2013 HEMOES                    2012ND07928</HistoricoDocumento><Documento>2012NE14301</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE14301</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54248485</CodigoProcesso><Processo>CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA-SOLUÇÃO INJETÁVEL 2%, CLORIDRATO DE LIDOCAINA +HEMITARTARO DE EPINEFRINA-SOLUÇÃO INJETÁVEL 2% + 1:200.000. E OUTROS CONF ESPECIFICAÇÃO.</Processo><ProcessoAssunto>MATERIAL DE CONSUMO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>30</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> MATERIAL DE CONSUMO                          </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoDetalhamentoFonte /><DetalhamentoFonte /><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903011</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> MATERIAL QUIMICO                              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Embasamento /><CredorRetencao /><NomeCredorRetencao /><TipoRetencao /><NomeTipoRetencao /><NumeroLicitacao /><AnoLicitacao /><Id>1461672899</Id></row>
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