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<row _id="8"><NumeroProcesso>76584615</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00022/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>43728</Id><NumeroEmpenho>2017NE00022</NumeroEmpenho><valorGlobal>1339,55</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor> A GAZETA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619001408</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
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<row _id="64"><NumeroProcesso>73514870</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00004/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>44932</Id><NumeroEmpenho>2017NE00140</NumeroEmpenho><valorGlobal>31996,00</valorGlobal><saldo>31996,00</saldo><nomeFornecedor>S2 SAUDE LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16740031000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0335000000 - Recursos do Tesouro - exercícios anteriores</fonteRecurso><programaTrabalho>451050630200042790 -   - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="67"><NumeroProcesso>74851950</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00003/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>45152</Id><NumeroEmpenho>2017NE00026</NumeroEmpenho><valorGlobal>2470,00</valorGlobal><saldo>2470,00</saldo><nomeFornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27053735000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>451050630200042790 -   - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344903917 - MANUTENCAO, CONSERV. E INSTAL. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="70"><NumeroProcesso>77125398</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00005/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>45276</Id><NumeroEmpenho>2017NE00143</NumeroEmpenho><valorGlobal>270,00</valorGlobal><saldo>270,00</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162790000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>451050630200042790 -   - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903957 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="71"><NumeroProcesso>75474042</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECOM/00001/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>45372</Id><NumeroEmpenho>2017NE00079</NumeroEmpenho><valorGlobal>114500,00</valorGlobal><saldo>4370,08</saldo><nomeFornecedor>CLIPPING EXPRESS - SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5886896000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="74"><NumeroProcesso>74388398</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/01021/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>45676</Id><NumeroEmpenho>2017NE00021</NumeroEmpenho><valorGlobal>3006,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ADEMAR GUSS  ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27578517000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="76"><NumeroProcesso>76868010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00023/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>45678</Id><NumeroEmpenho>2017NE01150</NumeroEmpenho><valorGlobal>532583,37</valorGlobal><saldo>532583,37</saldo><nomeFornecedor>BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22288295000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="77"><NumeroProcesso>76868010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00023/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>45679</Id><NumeroEmpenho>2017NE00657</NumeroEmpenho><valorGlobal>308499,62</valorGlobal><saldo>308499,62</saldo><nomeFornecedor>BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22288295000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0114000001 - FUNDEB 40%</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="78"><NumeroProcesso>76868010</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00023/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>45680</Id><NumeroEmpenho>2017NE01151</NumeroEmpenho><valorGlobal>233745,68</valorGlobal><saldo>233745,68</saldo><nomeFornecedor>BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22288295000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="79"><NumeroProcesso>76485315</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00002/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>45812</Id><NumeroEmpenho>2017NE00002</NumeroEmpenho><valorGlobal>90152,31</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BANCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30676860000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903902 - CONDOMINIOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="80"><NumeroProcesso>77201736</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00018/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>45833</Id><NumeroEmpenho>2017NE00139</NumeroEmpenho><valorGlobal>675,00</valorGlobal><saldo>675,00</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="81"><NumeroProcesso>77201736</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00019/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>45834</Id><NumeroEmpenho>2017OB00140</NumeroEmpenho><valorGlobal>585,60</valorGlobal><saldo>585,60</saldo><nomeFornecedor>Tribuna Publicidade LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12042826000283</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="82"><NumeroProcesso>76460240</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00005/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>45853</Id><NumeroEmpenho>2017NE00005</NumeroEmpenho><valorGlobal>3280,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2879926000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903308 - PEDAGIOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="83"><NumeroProcesso>70295239/2015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00005/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>45894</Id><NumeroEmpenho>2017NE01097</NumeroEmpenho><valorGlobal>85029,84</valorGlobal><saldo>85029,84</saldo><nomeFornecedor>CERTA INFORMATICA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3624387000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.126.0721.8651 -   - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="84"><NumeroProcesso>72488018/2015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00001/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>45915</Id><NumeroEmpenho>2017NE00175</NumeroEmpenho><valorGlobal>59760,00</valorGlobal><saldo>59760,00</saldo><nomeFornecedor>FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12322473000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>061220800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="124"><NumeroProcesso>73272019</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00008/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>47052</Id><NumeroEmpenho>2017NE00287</NumeroEmpenho><valorGlobal>3409,96</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10686950000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5604 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="126"><NumeroProcesso>76651193</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IJSN/00001/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>47132</Id><NumeroEmpenho>107</NumeroEmpenho><valorGlobal>12600,00</valorGlobal><saldo>12600,00</saldo><nomeFornecedor>BOM JESUS REFRIGERACAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26527899000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="127"><NumeroProcesso>76759733</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IJSN/00002/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>47152</Id><NumeroEmpenho>110</NumeroEmpenho><valorGlobal>33942,64</valorGlobal><saldo>33942,64</saldo><nomeFornecedor>M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20288629000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="129"><NumeroProcesso>77277827/2017</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00034/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>47193</Id><NumeroEmpenho>2017NE03377</NumeroEmpenho><valorGlobal>14251,86</valorGlobal><saldo>14251,86</saldo><nomeFornecedor>SCORPION TELOES - EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5792158000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0011.6677 -   - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="130"><NumeroProcesso>66863864</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00012/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>47292</Id><NumeroEmpenho>2017NE00472</NumeroEmpenho><valorGlobal>2132,10</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4832830000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5604 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="131"><NumeroProcesso>77796152</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDH/00199/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>47313</Id><NumeroEmpenho>2017NE00199</NumeroEmpenho><valorGlobal>117,60</valorGlobal><saldo>117,60</saldo><nomeFornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065150000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="132"><NumeroProcesso>72840296</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00015/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>47314</Id><NumeroEmpenho>2017NE00476</NumeroEmpenho><valorGlobal>1917,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5006 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="134"><NumeroProcesso>74655180/2016</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00030/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>47372</Id><NumeroEmpenho>2017NE01443</NumeroEmpenho><valorGlobal>841997,96</valorGlobal><saldo>841997,96</saldo><nomeFornecedor>ONE OPERADORA DE VIAGENS E INTERCAMBIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12576110000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8678 -   - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="135"><NumeroProcesso>74455702</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HINSG/00087/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>47373</Id><NumeroEmpenho>2017NR00295</NumeroEmpenho><valorGlobal>20115,00</valorGlobal><saldo>20115,00</saldo><nomeFornecedor>EASYTECH SERVICOS TECNICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17232997000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="136"><NumeroProcesso>73091421</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/01205/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>47392</Id><NumeroEmpenho>2017NE00205</NumeroEmpenho><valorGlobal>6864,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DIAMEDILH COMERCIAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2060476000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="138"><NumeroProcesso>75312212/2016</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00024/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>47472</Id><NumeroEmpenho>2017NE00954</NumeroEmpenho><valorGlobal>375000,00</valorGlobal><saldo>375000,00</saldo><nomeFornecedor>ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4127042000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.4345 -   - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="140"><NumeroProcesso>76772578</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00009/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>47533</Id><NumeroEmpenho>2017NE00213</NumeroEmpenho><valorGlobal>245000,00</valorGlobal><saldo>245000,00</saldo><nomeFornecedor>DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39320478000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="144"><NumeroProcesso>76985741</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00002/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>47613</Id><NumeroEmpenho>2017NE00219</NumeroEmpenho><valorGlobal>5962,61</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34028316001266</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="145"><NumeroProcesso>75073242</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/JUCEES/00008/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>47614</Id><NumeroEmpenho>2017NE00221</NumeroEmpenho><valorGlobal>1215,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13540305000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10222022369100132195 -   - REGISTRO DE ATOS DE EMP. MERC. E ATIV. AFINS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="153"><NumeroProcesso>76177149</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMDEEXECUCAODESERVICO/SEP/00051/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>47758</Id><NumeroEmpenho>2017NE00019</NumeroEmpenho><valorGlobal>2763,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065150000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041220616.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
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<row _id="184"><NumeroProcesso>76493202</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEP/00002/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>48193</Id><NumeroEmpenho>2017NE00105</NumeroEmpenho><valorGlobal>3450,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>T C I TELOES - LOCACOES LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9177375000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041210616.2152 -   - ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="186"><NumeroProcesso>77875788</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/VICE/00004/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>48252</Id><NumeroEmpenho>2017NE00087</NumeroEmpenho><valorGlobal>598,06</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EXTINTOR ES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20249673000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="187"><NumeroProcesso>77595114</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEP/00017/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>48273</Id><NumeroEmpenho>2017ne00135</NumeroEmpenho><valorGlobal>1935,70</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13513440000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041220616.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="189"><NumeroProcesso>73589937</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00037/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>48275</Id><NumeroEmpenho>2017NE03763</NumeroEmpenho><valorGlobal>45670,00</valorGlobal><saldo>45670,00</saldo><nomeFornecedor>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15064293000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="190"><NumeroProcesso>73589937</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00037/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>48276</Id><NumeroEmpenho>2017NE03764</NumeroEmpenho><valorGlobal>45670,00</valorGlobal><saldo>45670,00</saldo><nomeFornecedor>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15064293000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="191"><NumeroProcesso>77410980</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01221/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>48292</Id><NumeroEmpenho>2017NE04995</NumeroEmpenho><valorGlobal>830,00</valorGlobal><saldo>830,00</saldo><nomeFornecedor>VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7266548000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="195"><NumeroProcesso>75187701</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01240/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>48333</Id><NumeroEmpenho>2017NE0508</NumeroEmpenho><valorGlobal>4896,00</valorGlobal><saldo>4896,00</saldo><nomeFornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27265958000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="218"><NumeroProcesso>72840269</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00007/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>48441</Id><NumeroEmpenho>2017NE00112</NumeroEmpenho><valorGlobal>217,95</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>E V FERREIRA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14267402000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="219"><NumeroProcesso>77607490</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEP/00018/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>48442</Id><NumeroEmpenho>2017NE00133</NumeroEmpenho><valorGlobal>1920,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>E F LELIS - ELETRICA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14101815000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041220616.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="221"><NumeroProcesso>77668995</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00010/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>48444</Id><NumeroEmpenho>2017NE00158</NumeroEmpenho><valorGlobal>812,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>WORK EXPRESS COMUNICACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21370151000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903963 - SERVICOS GRAFICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="222"><NumeroProcesso>75956969</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00544/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>48446</Id><NumeroEmpenho>2017NE00260</NumeroEmpenho><valorGlobal>7230,00</valorGlobal><saldo>7230,00</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="223"><NumeroProcesso>77499956</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/VICE/00005/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>48448</Id><NumeroEmpenho>2017NE00163</NumeroEmpenho><valorGlobal>2810,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26634548000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="226"><NumeroProcesso>77668995</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00009/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>48453</Id><NumeroEmpenho>2017NE00159</NumeroEmpenho><valorGlobal>215,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FINDVIX COMERCIAL EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27331342000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</naturezaDespesa></row>
<row _id="227"><NumeroProcesso>76957721</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00007/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>48456</Id><NumeroEmpenho>2017NE00143</NumeroEmpenho><valorGlobal>440,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10350191000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="228"><NumeroProcesso>77698274</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00102/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>48457</Id><NumeroEmpenho>2017ne01629</NumeroEmpenho><valorGlobal>5406,84</valorGlobal><saldo>5406,84</saldo><nomeFornecedor>DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5080045000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="368"><NumeroProcesso>75496135</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01475/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>49363</Id><NumeroEmpenho>2017NE05728</NumeroEmpenho><valorGlobal>1859,14</valorGlobal><saldo>1859,14</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="369"><NumeroProcesso>73617857</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00038/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>49364</Id><NumeroEmpenho>2017NE00649</NumeroEmpenho><valorGlobal>842,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5006 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="426"><NumeroProcesso>76279901</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01515/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>49540</Id><NumeroEmpenho>2017NE05824</NumeroEmpenho><valorGlobal>1672,20</valorGlobal><saldo>1672,20</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="427"><NumeroProcesso>75191296</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01506/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>49541</Id><NumeroEmpenho>2017NE05823</NumeroEmpenho><valorGlobal>2200,00</valorGlobal><saldo>2200,00</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="428"><NumeroProcesso>71796162</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00013/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>49543</Id><NumeroEmpenho>207NE00469</NumeroEmpenho><valorGlobal>309,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MABOL COMERCIAL LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21612343000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5006 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="429"><NumeroProcesso>76345742/2016</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00015/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>49545</Id><NumeroEmpenho>2017NE00350</NumeroEmpenho><valorGlobal>16689,60</valorGlobal><saldo>16689,60</saldo><nomeFornecedor>CAC COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4344817000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8678 -   - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903061 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="430"><NumeroProcesso>76345742</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00016/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>49547</Id><NumeroEmpenho>2017NE0354</NumeroEmpenho><valorGlobal>8945,00</valorGlobal><saldo>8945,00</saldo><nomeFornecedor>PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20773425000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8678 -   - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</naturezaDespesa></row>
<row _id="431"><NumeroProcesso>67609554</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00024/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>49548</Id><NumeroEmpenho>2017NE03000</NumeroEmpenho><valorGlobal>7680,00</valorGlobal><saldo>7680,00</saldo><nomeFornecedor>WALLACE DA SILVA FERNANDES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26376984000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN</fonteRecurso><programaTrabalho>452020612208002070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903919 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS.</naturezaDespesa></row>
<row _id="432"><NumeroProcesso>72787066</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00029/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>49563</Id><NumeroEmpenho>2017NE00507</NumeroEmpenho><valorGlobal>205,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10686950000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="433"><NumeroProcesso>72786868 SESA</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00030/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>49564</Id><NumeroEmpenho>2017NE00521</NumeroEmpenho><valorGlobal>155,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2958471000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="434"><NumeroProcesso>72260300</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00031/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>49566</Id><NumeroEmpenho>2017NE00585</NumeroEmpenho><valorGlobal>11740,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15253747000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5006 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="435"><NumeroProcesso>76345742</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00014/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>49568</Id><NumeroEmpenho>2017NE00344</NumeroEmpenho><valorGlobal>58222,40</valorGlobal><saldo>58222,40</saldo><nomeFornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39630314000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8678 -   - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903305 - LOCOMOCAO URBANA</naturezaDespesa></row>
<row _id="436"><NumeroProcesso>76345742</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00014/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>49569</Id><NumeroEmpenho>2017NE00346</NumeroEmpenho><valorGlobal>195368,12</valorGlobal><saldo>195368,12</saldo><nomeFornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39630314000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8678 -   - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="437"><NumeroProcesso>76345742</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00014/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>49570</Id><NumeroEmpenho>2017NE00348</NumeroEmpenho><valorGlobal>945,00</valorGlobal><saldo>945,00</saldo><nomeFornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39630314000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8678 -   - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="440"><NumeroProcesso>76082180</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01553/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>49574</Id><NumeroEmpenho>201705864</NumeroEmpenho><valorGlobal>496,50</valorGlobal><saldo>496,50</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="661"><NumeroProcesso>74122282</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00008/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>51193</Id><NumeroEmpenho>2017NE03569</NumeroEmpenho><valorGlobal>3930,80</valorGlobal><saldo>3930,80</saldo><nomeFornecedor>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - FILIAL RS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>57494031001054</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.3809 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1087"><NumeroProcesso>73701467</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00107/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>52644</Id><NumeroEmpenho>2017NE00107</NumeroEmpenho><valorGlobal>17520,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42463513000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1089"><NumeroProcesso>73701467</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00126/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>52647</Id><NumeroEmpenho>2017NE00126</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9334838000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1090"><NumeroProcesso>77521919</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00008/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>52648</Id><NumeroEmpenho>2017NE00122</NumeroEmpenho><valorGlobal>919,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17884676000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1091"><NumeroProcesso>78394058</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00170/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>52649</Id><NumeroEmpenho>2017NE01292</NumeroEmpenho><valorGlobal>124900,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>S2 SAUDE LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16740031000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1092"><NumeroProcesso>79141927</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/52457/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>52651</Id><NumeroEmpenho>2017NE000459</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2879926000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903308 - PEDAGIOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1162"><NumeroProcesso>73956023</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02034/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>52828</Id><NumeroEmpenho>2017NE 07408</NumeroEmpenho><valorGlobal>2846,20</valorGlobal><saldo>2846,20</saldo><nomeFornecedor>VILA COMERCIAL LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39405774000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1172"><NumeroProcesso>76793737</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00145/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>52848</Id><NumeroEmpenho>2017NE01034</NumeroEmpenho><valorGlobal>49990,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2836248000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0134000006 - INCENTIVO SUS - UNIÃO - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV.DE SAUDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1175"><NumeroProcesso>74595040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02019/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>52863</Id><NumeroEmpenho>2017NE07377</NumeroEmpenho><valorGlobal>1373,90</valorGlobal><saldo>1373,90</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1179"><NumeroProcesso>76793737</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00146/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>52867</Id><NumeroEmpenho>2017NE01033</NumeroEmpenho><valorGlobal>12580,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39309927000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0134000006 - INCENTIVO SUS - UNIÃO - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV.DE SAUDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1188"><NumeroProcesso>76655326</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00260/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>52892</Id><NumeroEmpenho>2017NE06791</NumeroEmpenho><valorGlobal>11648,14</valorGlobal><saldo>11648,14</saldo><nomeFornecedor>MERCK S/A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33069212000850</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0334000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>1030502314692 - 4692FI5099 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909239 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1189"><NumeroProcesso>76602540</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02044/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>52893</Id><NumeroEmpenho>2017NE07397</NumeroEmpenho><valorGlobal>443,00</valorGlobal><saldo>443,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1195"><NumeroProcesso>77406168</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00110/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>52906</Id><NumeroEmpenho>2017NE000842</NumeroEmpenho><valorGlobal>1802591,39</valorGlobal><saldo>1802591,39</saldo><nomeFornecedor>CDM - CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10235424000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0290.2729 - 2729FI5809 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1196"><NumeroProcesso>72370793</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02068/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>52922</Id><NumeroEmpenho>2017NE07464</NumeroEmpenho><valorGlobal>1831,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4214068000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1330"><NumeroProcesso>76608840</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00268/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>53168</Id><NumeroEmpenho>2017NE02397</NumeroEmpenho><valorGlobal>3520,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27493774000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2185 -   - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1334"><NumeroProcesso>66717183</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00057/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53172</Id><NumeroEmpenho>2017NE01205</NumeroEmpenho><valorGlobal>2360,43</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SCLAN MALHAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32468738000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1335"><NumeroProcesso>74475991 SESA</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00089/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53173</Id><NumeroEmpenho>2017NE01549</NumeroEmpenho><valorGlobal>4133,16</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15253747000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1343"><NumeroProcesso>74723111</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02050/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53188</Id><NumeroEmpenho>2017NE07198</NumeroEmpenho><valorGlobal>207996,00</valorGlobal><saldo>207996,00</saldo><nomeFornecedor>INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>90909631000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1352"><NumeroProcesso>70386765</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02174/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53222</Id><NumeroEmpenho>2017NE07803</NumeroEmpenho><valorGlobal>574,96</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1375"><NumeroProcesso>76343847</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02192/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53264</Id><NumeroEmpenho>2017NE07806</NumeroEmpenho><valorGlobal>88,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HMB LABORVIX LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10762594000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1504"><NumeroProcesso>79556256</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02290/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53883</Id><NumeroEmpenho>2017NE08173</NumeroEmpenho><valorGlobal>3545,00</valorGlobal><saldo>3545,00</saldo><nomeFornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22838257000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1506"><NumeroProcesso>78901340</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02292/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53922</Id><NumeroEmpenho>2017NE08177</NumeroEmpenho><valorGlobal>3014,25</valorGlobal><saldo>3014,25</saldo><nomeFornecedor>GENES COMERCIAL LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7065705000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1508"><NumeroProcesso>74842072</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00279/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53924</Id><NumeroEmpenho>2017NE04230</NumeroEmpenho><valorGlobal>4983,32</valorGlobal><saldo>4983,32</saldo><nomeFornecedor>BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13232701000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1509"><NumeroProcesso>79858112</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00276/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53925</Id><NumeroEmpenho>2017NE04233</NumeroEmpenho><valorGlobal>2688,80</valorGlobal><saldo>2688,80</saldo><nomeFornecedor>SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11262969000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1511"><NumeroProcesso>72500506</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00007/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53962</Id><NumeroEmpenho>2017NE00119</NumeroEmpenho><valorGlobal>208,83</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1515"><NumeroProcesso>73728802</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PMES/00019/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53966</Id><NumeroEmpenho>2017NE00466</NumeroEmpenho><valorGlobal>1322,00</valorGlobal><saldo>1322,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14750209000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027500000 - 2750FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1516"><NumeroProcesso>76635562 IDAF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00091/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53968</Id><NumeroEmpenho>2017NE01606</NumeroEmpenho><valorGlobal>4213,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1517"><NumeroProcesso>77112199</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00206/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>53970</Id><NumeroEmpenho>2017NE01001</NumeroEmpenho><valorGlobal>52112,28</valorGlobal><saldo>52112,28</saldo><nomeFornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39309927000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1518"><NumeroProcesso>72840269 IASES</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00084/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53971</Id><NumeroEmpenho>2017NE01491</NumeroEmpenho><valorGlobal>1466,72</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1519"><NumeroProcesso>79543871</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SRSC/00062/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53972</Id><NumeroEmpenho>2017NE02301</NumeroEmpenho><valorGlobal>2349,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>331788004610</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.122.0031.2252 -   - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909197 - MANDADO JUDICIAL - MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="1520"><NumeroProcesso>71431373</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00085/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53973</Id><NumeroEmpenho>2017NE01525</NumeroEmpenho><valorGlobal>36984,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CSX COMERCIAL EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13828262000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1535"><NumeroProcesso>77850939</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HINSG/01089/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53991</Id><NumeroEmpenho>2017NE02599</NumeroEmpenho><valorGlobal>9409,60</valorGlobal><saldo>9409,60</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1537"><NumeroProcesso>78862000</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00071/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>53993</Id><NumeroEmpenho>201701422</NumeroEmpenho><valorGlobal>953,30</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1542"><NumeroProcesso>71841113</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/HPF/00320/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>54002</Id><NumeroEmpenho>2017NE00099</NumeroEmpenho><valorGlobal>1720,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1607"><NumeroProcesso>76734498</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02326/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>54295</Id><NumeroEmpenho>2017NE08294</NumeroEmpenho><valorGlobal>602,00</valorGlobal><saldo>602,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1611"><NumeroProcesso>77504615</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HDS/01108/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>54299</Id><NumeroEmpenho> 2017NE01022</NumeroEmpenho><valorGlobal>25655,55</valorGlobal><saldo>25655,55</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1816"><NumeroProcesso>78222311</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00036/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>54982</Id><NumeroEmpenho>2017NE08597</NumeroEmpenho><valorGlobal>5897,73</valorGlobal><saldo>5897,73</saldo><nomeFornecedor>MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27902314000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2019"><NumeroProcesso>79223265</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00064/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>55742</Id><NumeroEmpenho>2017NE06917</NumeroEmpenho><valorGlobal>12449,61</valorGlobal><saldo>12449,61</saldo><nomeFornecedor>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25309819000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000000 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2020"><NumeroProcesso>78321930</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00041/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>55782</Id><NumeroEmpenho>2017NE04316</NumeroEmpenho><valorGlobal>420,00</valorGlobal><saldo>420,00</saldo><nomeFornecedor>J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22020518000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN</fonteRecurso><programaTrabalho>452020612208002070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="2021"><NumeroProcesso>664146952017</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00318/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>55783</Id><NumeroEmpenho>2017NE08181</NumeroEmpenho><valorGlobal>34275,83</valorGlobal><saldo>34275,83</saldo><nomeFornecedor>OF.CARAN-PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4729210000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2022"><NumeroProcesso>74824058</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/HMSA/01262/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>55784</Id><NumeroEmpenho>2017NE01262</NumeroEmpenho><valorGlobal>26000,00</valorGlobal><saldo>26000,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2023"><NumeroProcesso>74890760</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02510/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>55802</Id><NumeroEmpenho>2017NE08934</NumeroEmpenho><valorGlobal>1000,00</valorGlobal><saldo>1000,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2024"><NumeroProcesso>80309593</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02501/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>55822</Id><NumeroEmpenho>2017NE08809</NumeroEmpenho><valorGlobal>1010,00</valorGlobal><saldo>1010,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2025"><NumeroProcesso>79381235</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02512/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>55842</Id><NumeroEmpenho>2017NE08898</NumeroEmpenho><valorGlobal>1344,00</valorGlobal><saldo>1344,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2026"><NumeroProcesso>79126715</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SRSC/00231/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>55862</Id><NumeroEmpenho>2017NE02107</NumeroEmpenho><valorGlobal>6952,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27493774000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.122.0031.2252 -   - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909195 - MANDADO JUDICIAL - CIRURGIAS E OUTROS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2027"><NumeroProcesso>80127754</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02503/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>55863</Id><NumeroEmpenho>2017NE08899</NumeroEmpenho><valorGlobal>1404,00</valorGlobal><saldo>1404,00</saldo><nomeFornecedor>VILA COMERCIAL LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39405774000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2028"><NumeroProcesso>77486846</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02502/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>55882</Id><NumeroEmpenho>2017NE08833</NumeroEmpenho><valorGlobal>111,60</valorGlobal><saldo>111,60</saldo><nomeFornecedor>SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>857492000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2029"><NumeroProcesso>72254645</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/00039/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>55883</Id><NumeroEmpenho>2017NE08930</NumeroEmpenho><valorGlobal>5782,00</valorGlobal><saldo>5782,00</saldo><nomeFornecedor>AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4254554000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2030"><NumeroProcesso>79987150</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00003/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>55902</Id><NumeroEmpenho>2017NE00279</NumeroEmpenho><valorGlobal>961,63</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162790000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333913957 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2031"><NumeroProcesso>74255622</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00076/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>55903</Id><NumeroEmpenho>2017NE01501</NumeroEmpenho><valorGlobal>2952,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24553849000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2032"><NumeroProcesso>73502456</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02513/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>55905</Id><NumeroEmpenho>2017NE009031</NumeroEmpenho><valorGlobal>2072,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4214068000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2033"><NumeroProcesso>75501392</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00115/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>55922</Id><NumeroEmpenho>2017NE01965</NumeroEmpenho><valorGlobal>1890,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10914457000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2035"><NumeroProcesso>75501392</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00115/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>55942</Id><NumeroEmpenho>2017NE02260</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>STA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10914457000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2036"><NumeroProcesso>77313437</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02499/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>55962</Id><NumeroEmpenho>2017NE08876</NumeroEmpenho><valorGlobal>257600,00</valorGlobal><saldo>257600,00</saldo><nomeFornecedor>EXFARMA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5618222000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2045"><NumeroProcesso>75692430</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02507/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56004</Id><NumeroEmpenho>2017NE08901</NumeroEmpenho><valorGlobal>40954,00</valorGlobal><saldo>40954,00</saldo><nomeFornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56998701003301</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2048"><NumeroProcesso>80039170</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00431/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>56008</Id><NumeroEmpenho>2017 NE 00431</NumeroEmpenho><valorGlobal>1434,97</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VITORIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º ZONA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30965305000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333904740 - EMOLUMENTOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2054"><NumeroProcesso>78244889</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02514/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56045</Id><NumeroEmpenho>2017NE09010</NumeroEmpenho><valorGlobal>2197,70</valorGlobal><saldo>2197,70</saldo><nomeFornecedor>I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10686950000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2057"><NumeroProcesso>78244889</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02517/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56048</Id><NumeroEmpenho>2017NE09016</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24207900000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2058"><NumeroProcesso>78244889</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02517/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56049</Id><NumeroEmpenho>2017NE09015</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24207900000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2059"><NumeroProcesso>79769357</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00010/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>56062</Id><NumeroEmpenho>2017NE04942</NumeroEmpenho><valorGlobal>1350,00</valorGlobal><saldo>1350,00</saldo><nomeFornecedor>RTR REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18418955000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0304000010 - SUPERÁVIT FINACEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.3809 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344225200 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2060"><NumeroProcesso>78270871</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00028/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56063</Id><NumeroEmpenho>2017NE00224</NumeroEmpenho><valorGlobal>27400,00</valorGlobal><saldo>27400,00</saldo><nomeFornecedor>K S MAX INFORMATICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7848715000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2061"><NumeroProcesso>78270871</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00028/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56064</Id><NumeroEmpenho>2017NE00225</NumeroEmpenho><valorGlobal>760,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>K S MAX INFORMATICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7848715000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2062"><NumeroProcesso>79323057/2017</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00065/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>56082</Id><NumeroEmpenho>2017NE07203</NumeroEmpenho><valorGlobal>20887,53</valorGlobal><saldo>20887,53</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA G&amp;P LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28250813000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2063"><NumeroProcesso>74107453</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02196/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56084</Id><NumeroEmpenho>2017NE07826</NumeroEmpenho><valorGlobal>36115,61</valorGlobal><saldo>36115,61</saldo><nomeFornecedor>D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8076127000872</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2064"><NumeroProcesso>73538183</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02529/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56085</Id><NumeroEmpenho>2017NE09075</NumeroEmpenho><valorGlobal>2305,90</valorGlobal><saldo>2305,90</saldo><nomeFornecedor>I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10686950000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2065"><NumeroProcesso>79709249</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00357/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56086</Id><NumeroEmpenho>79709249</NumeroEmpenho><valorGlobal>7658,77</valorGlobal><saldo>7658,77</saldo><nomeFornecedor>MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23075030000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000017 - SUPERAVIT FINANCEIRO - TRANSFERENCIA A FUNDO - FPE</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.3809 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344225200 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2066"><NumeroProcesso>77431529</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00358/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56087</Id><NumeroEmpenho>2017NE04932</NumeroEmpenho><valorGlobal>123,25</valorGlobal><saldo>123,25</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2067"><NumeroProcesso>78079977</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00183/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56088</Id><NumeroEmpenho>183</NumeroEmpenho><valorGlobal>3300,00</valorGlobal><saldo>3300,00</saldo><nomeFornecedor>VENTURA INFORMATICA LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8310365000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2068"><NumeroProcesso>78079977</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00183/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56089</Id><NumeroEmpenho>184</NumeroEmpenho><valorGlobal>409,98</valorGlobal><saldo>409,98</saldo><nomeFornecedor>VENTURA INFORMATICA LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8310365000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903048 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2069"><NumeroProcesso>77289188</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02522/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56102</Id><NumeroEmpenho>2017NE09134</NumeroEmpenho><valorGlobal>6174,00</valorGlobal><saldo>6174,00</saldo><nomeFornecedor>ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9192829000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2070"><NumeroProcesso>77569687</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00063/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>56103</Id><NumeroEmpenho>2017NE05744</NumeroEmpenho><valorGlobal>10476,14</valorGlobal><saldo>10476,14</saldo><nomeFornecedor>LIDER EDIFICACOES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11935110000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2071"><NumeroProcesso>75639742</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02531/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56122</Id><NumeroEmpenho>2017NE08364</NumeroEmpenho><valorGlobal>35215,68</valorGlobal><saldo>35215,68</saldo><nomeFornecedor>HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6081203000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2072"><NumeroProcesso>80158730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00039/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56123</Id><NumeroEmpenho>2017ne09153</NumeroEmpenho><valorGlobal>6646,19</valorGlobal><saldo>6646,19</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5116388000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2074"><NumeroProcesso>79338887/2017</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00066/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>56183</Id><NumeroEmpenho>20147NE07261</NumeroEmpenho><valorGlobal>613315,84</valorGlobal><saldo>613315,84</saldo><nomeFornecedor>Serviço Social do Comercia SESC AR ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5305785000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0114000001 - FUNDEB 40%</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8683 -   - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903910 - LOCACAO DE IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2075"><NumeroProcesso>73997250</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00059/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56202</Id><NumeroEmpenho>2017NE01187</NumeroEmpenho><valorGlobal>2924,26</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39320254000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2076"><NumeroProcesso>72632631</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00113/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56203</Id><NumeroEmpenho>2017NE01945</NumeroEmpenho><valorGlobal>48930,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ELETRONICA GORZA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27569607000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2077"><NumeroProcesso>77052617</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02535/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56204</Id><NumeroEmpenho>2017NE09221</NumeroEmpenho><valorGlobal>117,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2078"><NumeroProcesso>79043160</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SRSC/00201/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>56205</Id><NumeroEmpenho>2017NE01801</NumeroEmpenho><valorGlobal>5600,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JT SAUDE LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18361853000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.122.0031.2252 -   - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909195 - MANDADO JUDICIAL - CIRURGIAS E OUTROS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2079"><NumeroProcesso>74043897</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00106/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56206</Id><NumeroEmpenho>2017NL03164</NumeroEmpenho><valorGlobal>1533,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0312000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5006 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2080"><NumeroProcesso>73272019</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00109/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56207</Id><NumeroEmpenho>2017NE01749</NumeroEmpenho><valorGlobal>3545,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2143"><NumeroProcesso>80402160</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00498/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>56702</Id><NumeroEmpenho>2017 NE 00498</NumeroEmpenho><valorGlobal>474,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VITORIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º ZONA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30965305000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333904740 - EMOLUMENTOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2148"><NumeroProcesso>72426098 HIMABA</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00052/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56744</Id><NumeroEmpenho>2017NE01068</NumeroEmpenho><valorGlobal>59821,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>L P COELHO - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8704069000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2149"><NumeroProcesso>77499808</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02540/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56762</Id><NumeroEmpenho>2017NE09464</NumeroEmpenho><valorGlobal>641,28</valorGlobal><saldo>641,28</saldo><nomeFornecedor>GLOBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13968743000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2155"><NumeroProcesso>73942928</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HABF/00104/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>56882</Id><NumeroEmpenho>2017NE00399</NumeroEmpenho><valorGlobal>71552,00</valorGlobal><saldo>71552,00</saldo><nomeFornecedor>OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58763350000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2158"><NumeroProcesso>77026489</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00117/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>56923</Id><NumeroEmpenho>2017NE01150</NumeroEmpenho><valorGlobal>4288,00</valorGlobal><saldo>4288,00</saldo><nomeFornecedor>MICROSENS S/A - FILIAL PR</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>78126950000316</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2160"><NumeroProcesso>70754187</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HABF/00057/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>56943</Id><NumeroEmpenho>2017NE00746</NumeroEmpenho><valorGlobal>1400,00</valorGlobal><saldo>1400,00</saldo><nomeFornecedor>KIOSHI SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36009835000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2162"><NumeroProcesso>75967502</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00133/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>57002</Id><NumeroEmpenho>2017NE02365</NumeroEmpenho><valorGlobal>3300,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JOSE GREGORIO NETO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2164"><NumeroProcesso>74043897</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00129/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>57023</Id><NumeroEmpenho>2017NE02263</NumeroEmpenho><valorGlobal>3438,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15253747000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2165"><NumeroProcesso>80128564</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00261/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>57024</Id><NumeroEmpenho>2017NE00261</NumeroEmpenho><valorGlobal>540,00</valorGlobal><saldo>540,00</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162790000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333913934 - TI: CERTIFICADO DIGITAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="2166"><NumeroProcesso>76315568</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00364/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>57025</Id><NumeroEmpenho>2017NE05278</NumeroEmpenho><valorGlobal>2336,40</valorGlobal><saldo>2336,40</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.144.0021.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2167"><NumeroProcesso>74913395</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00110/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>57042</Id><NumeroEmpenho>2017NE01877</NumeroEmpenho><valorGlobal>3285,12</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14267402000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2168"><NumeroProcesso>75791692 - IDAF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00033/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>57103</Id><NumeroEmpenho>2017NE00265</NumeroEmpenho><valorGlobal>1079,21</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GENES COMERCIAL LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7065705000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2169"><NumeroProcesso>76298000</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/HPF/00138/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>57122</Id><NumeroEmpenho>2017NE00138</NumeroEmpenho><valorGlobal>150,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>59309302000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2170"><NumeroProcesso>77490614</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/HPF/00165/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>57142</Id><NumeroEmpenho>2017NE00165</NumeroEmpenho><valorGlobal>1308,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2177"><NumeroProcesso>73589934</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00068/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>57224</Id><NumeroEmpenho>2016NE07699</NumeroEmpenho><valorGlobal>15000,00</valorGlobal><saldo>15000,00</saldo><nomeFornecedor>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15064293000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2224"><NumeroProcesso>75976170</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00027/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>58723</Id><NumeroEmpenho>2017NE006.02</NumeroEmpenho><valorGlobal>7291,20</valorGlobal><saldo>7291,20</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2225"><NumeroProcesso>74044125</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00069/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>58742</Id><NumeroEmpenho>2017NE01395</NumeroEmpenho><valorGlobal>68175,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20773425000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2226"><NumeroProcesso>79082670</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00141/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>58764</Id><NumeroEmpenho>2017NE02513</NumeroEmpenho><valorGlobal>5456,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALEX SERAFIM SANTOS 11649514751 </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28676140000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2229"><NumeroProcesso>72689803</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00960/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>58862</Id><NumeroEmpenho>2017NE04023</NumeroEmpenho><valorGlobal>479,70</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0334000004 - SUPERAVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS - UNIAO - VIGILANCIA EM SAUDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.305.0231.4692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903011 - MATERIAL QUIMICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2230"><NumeroProcesso>77289188</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00044/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>58922</Id><NumeroEmpenho>2018NE00648</NumeroEmpenho><valorGlobal>7056,00</valorGlobal><saldo>7056,00</saldo><nomeFornecedor>ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9192829000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2233"><NumeroProcesso>75936828</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00108/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>59463</Id><NumeroEmpenho>2017NE04401</NumeroEmpenho><valorGlobal>38402,00</valorGlobal><saldo>38402,00</saldo><nomeFornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808530000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO - ATENÇÃO MAC. AMBULATORIAL HOSPITALAR</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2720 -   - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2234"><NumeroProcesso>75114003</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00035/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>59622</Id><NumeroEmpenho>201704014</NumeroEmpenho><valorGlobal>2277,43</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4214068000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0334000004 - SUPERAVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS - UNIAO - VIGILANCIA EM SAUDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.305.0231.4692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903011 - MATERIAL QUIMICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2248"><NumeroProcesso>79987150</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00003/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>62622</Id><NumeroEmpenho>2018NE00021</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162790000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2253"><NumeroProcesso>78965411</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>62672</Id><NumeroEmpenho>2018NE00619</NumeroEmpenho><valorGlobal>9579,96</valorGlobal><saldo>9579,96</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8974702000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2254"><NumeroProcesso>79587593</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>62677</Id><NumeroEmpenho>2018NE00575</NumeroEmpenho><valorGlobal>52200,60</valorGlobal><saldo>52200,60</saldo><nomeFornecedor>DROGARIA SIENA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21324670000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2255"><NumeroProcesso>76985741</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00002/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>62687</Id><NumeroEmpenho>2018NE00013</NumeroEmpenho><valorGlobal>10011,52</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34028316001266</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903947 - CORRESPONDENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2256"><NumeroProcesso>79847757</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00009/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>62688</Id><NumeroEmpenho>2018NE00800</NumeroEmpenho><valorGlobal>93137,58</valorGlobal><saldo>93137,58</saldo><nomeFornecedor>STORAGE &amp; LOGISTICS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1812515000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2257"><NumeroProcesso>78796261</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00025/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>62702</Id><NumeroEmpenho>2017NE00220</NumeroEmpenho><valorGlobal>38827,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>K S MAX INFORMATICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7848715000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2258"><NumeroProcesso>78796261</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00025/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>62703</Id><NumeroEmpenho>2017NE00221</NumeroEmpenho><valorGlobal>2556,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>K S MAX INFORMATICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7848715000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2259"><NumeroProcesso>77377168</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00012/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>62763</Id><NumeroEmpenho>2017NE00204</NumeroEmpenho><valorGlobal>83,04</valorGlobal><saldo>83,04</saldo><nomeFornecedor>GLOBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13968743000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2260"><NumeroProcesso>77377168</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00012/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>62764</Id><NumeroEmpenho>2017NE00609</NumeroEmpenho><valorGlobal>494,97</valorGlobal><saldo>494,97</saldo><nomeFornecedor>GLOBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13968743000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2261"><NumeroProcesso>77377168</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00012/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>62765</Id><NumeroEmpenho>2017NE00471</NumeroEmpenho><valorGlobal>79,08</valorGlobal><saldo>79,08</saldo><nomeFornecedor>GLOBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13968743000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2262"><NumeroProcesso>78836387</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00271/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>62766</Id><NumeroEmpenho>2018NE00308</NumeroEmpenho><valorGlobal>52910,01</valorGlobal><saldo>22860,01</saldo><nomeFornecedor>MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15762766000423</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2185 -   - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2264"><NumeroProcesso>76608174</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00273/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>62783</Id><NumeroEmpenho>2018NE00271</NumeroEmpenho><valorGlobal>125057,08</valorGlobal><saldo>110659,06</saldo><nomeFornecedor>MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15762766000423</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2185 -   - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="2265"><NumeroProcesso>78796261</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00026/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>62785</Id><NumeroEmpenho>2017NE00222</NumeroEmpenho><valorGlobal>19000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>WARNING PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA ME - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11264563000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2266"><NumeroProcesso>76176614</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEP/00050/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>62786</Id><NumeroEmpenho>2017NE00056</NumeroEmpenho><valorGlobal>308,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AV CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21650613000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041220616.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2267"><NumeroProcesso>76176614</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEP/00050/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>62787</Id><NumeroEmpenho>2017NE00057</NumeroEmpenho><valorGlobal>93,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AV CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21650613000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041220616.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2270"><NumeroProcesso>78685974</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00006/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>63058</Id><NumeroEmpenho>2018NE00070</NumeroEmpenho><valorGlobal>90300,00</valorGlobal><saldo>14922,44</saldo><nomeFornecedor>PROSOLUTION CONSULTORIA E SISTEMAS INFORMATICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7273558000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10222022369100132195 -   - REGISTRO DE ATOS DE EMP. MERC. E ATIV. AFINS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904008 - TI: MANUTENCAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2287"><NumeroProcesso>75149656</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00019/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>63825</Id><NumeroEmpenho>2017NE00188</NumeroEmpenho><valorGlobal>718943,28</valorGlobal><saldo>718943,28</saldo><nomeFornecedor>COOPERATI - COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO EST. DO ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1610243000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2399"><NumeroProcesso>73469351 SESP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00158/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>67140</Id><NumeroEmpenho>2017NE02846</NumeroEmpenho><valorGlobal>10704,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FERMACO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28126738000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2402"><NumeroProcesso>74114387</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00144/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>67145</Id><NumeroEmpenho>2017NE02628</NumeroEmpenho><valorGlobal>30140,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HIDROSSOLO SERVIÇOS AMBIENTAIS E POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7781094000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905239 - EQUIPAMENTOS E UTENS.HIDRAULICOS E ELETRICOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2404"><NumeroProcesso>73749230</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00090/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>67153</Id><NumeroEmpenho>2017NE01556</NumeroEmpenho><valorGlobal>23888,86</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6038607000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2431"><NumeroProcesso>80004091</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00750/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>67424</Id><NumeroEmpenho>2018NE02999</NumeroEmpenho><valorGlobal>6400,00</valorGlobal><saldo>6400,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2432"><NumeroProcesso>80444229</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00749/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>67425</Id><NumeroEmpenho>2018NE03003</NumeroEmpenho><valorGlobal>192,00</valorGlobal><saldo>192,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2433"><NumeroProcesso>76864626</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00081/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>67448</Id><NumeroEmpenho>2017NE00081</NumeroEmpenho><valorGlobal>1510,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2436"><NumeroProcesso>74849948</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00768/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>67476</Id><NumeroEmpenho>2018NE03035</NumeroEmpenho><valorGlobal>1047,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2446"><NumeroProcesso>73040096</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00159/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68465</Id><NumeroEmpenho>2017NE02853</NumeroEmpenho><valorGlobal>390,12</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FINALE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10501340000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2447"><NumeroProcesso>79733328</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00051/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68484</Id><NumeroEmpenho>2018NE01939</NumeroEmpenho><valorGlobal>4800,00</valorGlobal><saldo>4800,00</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.144.0021.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2460"><NumeroProcesso>77037227</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00832/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68786</Id><NumeroEmpenho>2018NE03278</NumeroEmpenho><valorGlobal>582,90</valorGlobal><saldo>582,90</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2461"><NumeroProcesso>79191355</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00048/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>68803</Id><NumeroEmpenho>2018NE00010</NumeroEmpenho><valorGlobal>184281,72</valorGlobal><saldo>184281,72</saldo><nomeFornecedor>NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15344568000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0112000000 - SUPERAVIT FINACEIRO</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.3809 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2462"><NumeroProcesso>78857430</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00052/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68882</Id><NumeroEmpenho>2018NE01952</NumeroEmpenho><valorGlobal>16036,96</valorGlobal><saldo>16036,96</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.144.0021.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2463"><NumeroProcesso>81304595</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00054/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68902</Id><NumeroEmpenho>2018NE01969</NumeroEmpenho><valorGlobal>3900,96</valorGlobal><saldo>3900,96</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.144.0021.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2464"><NumeroProcesso>78922496</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00848/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68943</Id><NumeroEmpenho>2018NE03327</NumeroEmpenho><valorGlobal>7238,55</valorGlobal><saldo>7238,55</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2465"><NumeroProcesso>79546323</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00393/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>68945</Id><NumeroEmpenho>2017 NE 00393</NumeroEmpenho><valorGlobal>89,32</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VITORIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º ZONA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30965305000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333904740 - EMOLUMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2466"><NumeroProcesso>75501511</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00139/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68947</Id><NumeroEmpenho>2017NE01460</NumeroEmpenho><valorGlobal>82,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GLOBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13968743000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2467"><NumeroProcesso>78922496</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00850/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68962</Id><NumeroEmpenho>2018NE03329</NumeroEmpenho><valorGlobal>5428,80</valorGlobal><saldo>5428,80</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2468"><NumeroProcesso>82088160</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00056/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68964</Id><NumeroEmpenho>2018NE01975</NumeroEmpenho><valorGlobal>2661,00</valorGlobal><saldo>2661,00</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.144.0021.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2469"><NumeroProcesso>78677670</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00318/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>68983</Id><NumeroEmpenho>2017 NE 00318</NumeroEmpenho><valorGlobal>12238,55</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VITORIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º ZONA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30965305000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333904740 - EMOLUMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2470"><NumeroProcesso>71712267</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00003/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>68984</Id><NumeroEmpenho>2017NE00043</NumeroEmpenho><valorGlobal>227,58</valorGlobal><saldo>227,58</saldo><nomeFornecedor>DI CASTELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3919852000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2471"><NumeroProcesso>76870146</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEP/00001/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>69043</Id><NumeroEmpenho>2017NE00089</NumeroEmpenho><valorGlobal>249850,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Macroplan Prospectiva Estratégia e Gestão S/S LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2990717000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041210616.2152 -   - ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2472"><NumeroProcesso>73963143</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00326/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>69069</Id><NumeroEmpenho>2017NE02022</NumeroEmpenho><valorGlobal>45,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0334000004 - SUPERAVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS - UNIAO - VIGILANCIA EM SAUDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.305.0231.4692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903011 - MATERIAL QUIMICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2473"><NumeroProcesso>79682936</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00053/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>69102</Id><NumeroEmpenho>2018NE01961</NumeroEmpenho><valorGlobal>18336,36</valorGlobal><saldo>18336,36</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.144.0021.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2474"><NumeroProcesso>73741000</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00001/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>69203</Id><NumeroEmpenho>2018NE00089</NumeroEmpenho><valorGlobal>3667,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6926223000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10222022369100132195 -   - REGISTRO DE ATOS DE EMP. MERC. E ATIV. AFINS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904095 - TI: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2475"><NumeroProcesso>73773220</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00001/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>69204</Id><NumeroEmpenho>NE00096</NumeroEmpenho><valorGlobal>702,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12042826000283</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0812208004.812 - 4812FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2476"><NumeroProcesso>81779925</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00894/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>69223</Id><NumeroEmpenho>2018NE03485</NumeroEmpenho><valorGlobal>2560,00</valorGlobal><saldo>2560,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2477"><NumeroProcesso>73741000</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00001/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>69263</Id><NumeroEmpenho>2018NE00089</NumeroEmpenho><valorGlobal>40337,00</valorGlobal><saldo>14668,00</saldo><nomeFornecedor>AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6926223000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10222022369100132195 -   - REGISTRO DE ATOS DE EMP. MERC. E ATIV. AFINS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904095 - TI: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2478"><NumeroProcesso>76736229</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEP/00002/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>69502</Id><NumeroEmpenho>2017NE00208</NumeroEmpenho><valorGlobal>626,08</valorGlobal><saldo>486,05</saldo><nomeFornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34028316001266</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>27.101041220616.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903947 - CORRESPONDENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2479"><NumeroProcesso>76157814</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00055/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>69503</Id><NumeroEmpenho>2017NE01440</NumeroEmpenho><valorGlobal>735670,84</valorGlobal><saldo>735670,84</saldo><nomeFornecedor>MULTI TREINAMENTO E EDITORA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4392909000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0114000001 - FUNDEB 40%</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8678 -   - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903965 - SERVICO DE APOIO AO ENSINO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2480"><NumeroProcesso>76144860</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SRSC/00025/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>69522</Id><NumeroEmpenho>2017NE00769</NumeroEmpenho><valorGlobal>11524,17</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.122.0031.2252 -   - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909197 - MANDADO JUDICIAL - MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="2481"><NumeroProcesso>76635562</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00154/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>69542</Id><NumeroEmpenho>2017NE02831</NumeroEmpenho><valorGlobal>696,24</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2482"><NumeroProcesso>73772801</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00087/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>69562</Id><NumeroEmpenho>2017NE01502</NumeroEmpenho><valorGlobal>4959,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BEM CUIDADO EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16383755000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903048 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2483"><NumeroProcesso>73772801</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00131/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>69563</Id><NumeroEmpenho>2017NE02322</NumeroEmpenho><valorGlobal>3719,70</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BEM CUIDADO EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16383755000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903048 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2484"><NumeroProcesso>76144860</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SRSC/00071/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>69565</Id><NumeroEmpenho>2017NE02671</NumeroEmpenho><valorGlobal>2943,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.122.0031.2252 -   - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909197 - MANDADO JUDICIAL - MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="2485"><NumeroProcesso>77142276</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00943/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>69662</Id><NumeroEmpenho>2018NE03634</NumeroEmpenho><valorGlobal>225,00</valorGlobal><saldo>225,00</saldo><nomeFornecedor>EXFARMA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5618222000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2486"><NumeroProcesso>77187113</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00955/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>69683</Id><NumeroEmpenho>2018NE03679</NumeroEmpenho><valorGlobal>3296,00</valorGlobal><saldo>3296,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2487"><NumeroProcesso>74268767</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00967/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>69882</Id><NumeroEmpenho>2018NE03699</NumeroEmpenho><valorGlobal>230,00</valorGlobal><saldo>230,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2488"><NumeroProcesso>69759987</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>70222</Id><NumeroEmpenho>2018NE00061_</NumeroEmpenho><valorGlobal>67,06</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>71505564000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2499"><NumeroProcesso>77509340</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00276/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>71675</Id><NumeroEmpenho>2017 NE 00276</NumeroEmpenho><valorGlobal>549,25</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Vitória Cartório do 4º Oficio de Notas</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30966808000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333904740 - EMOLUMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2500"><NumeroProcesso>73460753</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00002/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>71681</Id><NumeroEmpenho>2017NE00184</NumeroEmpenho><valorGlobal>6300,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>64106552000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2503"><NumeroProcesso>77686160</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00009/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>71922</Id><NumeroEmpenho>2017NE00300</NumeroEmpenho><valorGlobal>10392,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23075030000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0115000000 - ALIENACAO DE BENS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2504"><NumeroProcesso>77424913</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00075/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>71924</Id><NumeroEmpenho>2017NE00364</NumeroEmpenho><valorGlobal>700,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5961368000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2506"><NumeroProcesso>79270123</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01126/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>72160</Id><NumeroEmpenho>2018NE04249</NumeroEmpenho><valorGlobal>3633,42</valorGlobal><saldo>3633,42</saldo><nomeFornecedor>GLENMARK FARMACEUTICA LTDA - FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44363661000580</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2508"><NumeroProcesso>75419920</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00044/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>72213</Id><NumeroEmpenho>00289</NumeroEmpenho><valorGlobal>788,00</valorGlobal><saldo>788,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2509"><NumeroProcesso>76427854</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01125/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>72253</Id><NumeroEmpenho>2018NE04248</NumeroEmpenho><valorGlobal>7189,20</valorGlobal><saldo>7189,20</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2510"><NumeroProcesso>79667040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00014/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>72293</Id><NumeroEmpenho>2017NE00438</NumeroEmpenho><valorGlobal>3399,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TETRAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39818984000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2511"><NumeroProcesso>77037413</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01138/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>72593</Id><NumeroEmpenho>2018NE04100</NumeroEmpenho><valorGlobal>2964,00</valorGlobal><saldo>2964,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2512"><NumeroProcesso>73963097</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00327/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>72634</Id><NumeroEmpenho>2017NE02410</NumeroEmpenho><valorGlobal>64,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4214068000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0334000004 - SUPERAVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS - UNIAO - VIGILANCIA EM SAUDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.305.0231.4692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903011 - MATERIAL QUIMICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2513"><NumeroProcesso>75952858</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00073/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>72642</Id><NumeroEmpenho>2017NE00073</NumeroEmpenho><valorGlobal>770,40</valorGlobal><saldo>770,40</saldo><nomeFornecedor> VALOR ECONOMICO S.A. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3687592000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="2514"><NumeroProcesso>73963097</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00676/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>72673</Id><NumeroEmpenho>2017NE03156</NumeroEmpenho><valorGlobal>47,25</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4214068000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0334000004 - SUPERAVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS - UNIAO - VIGILANCIA EM SAUDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.305.0231.4692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903011 - MATERIAL QUIMICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2517"><NumeroProcesso>70528837</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00011/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>73139</Id><NumeroEmpenho>2018NE00236</NumeroEmpenho><valorGlobal>77252,64</valorGlobal><saldo>77252,64</saldo><nomeFornecedor>BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2041460000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2518"><NumeroProcesso>79682936</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00075/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>73146</Id><NumeroEmpenho>2018NE02324</NumeroEmpenho><valorGlobal>18336,36</valorGlobal><saldo>18336,36</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.144.0021.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2519"><NumeroProcesso>73997250</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00052/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>73147</Id><NumeroEmpenho>2017NE00235</NumeroEmpenho><valorGlobal>256,76</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9279062000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2541"><NumeroProcesso>77729552</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/10000/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>74096</Id><NumeroEmpenho>2017NE00363</NumeroEmpenho><valorGlobal>7890,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23792080000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2561"><NumeroProcesso>78795958</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00012/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>75753</Id><NumeroEmpenho>2017NE00544</NumeroEmpenho><valorGlobal>131460,03</valorGlobal><saldo>131460,03</saldo><nomeFornecedor>Serviço Social do Comercia SESC AR ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5305785000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0357000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO ¿ INCENTIVOS SUAS ¿ UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>08.244. 0191. 4875 - FEAS - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2562"><NumeroProcesso>78795958</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00012/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>75755</Id><NumeroEmpenho>2017NE00546</NumeroEmpenho><valorGlobal>17100,00</valorGlobal><saldo>17100,00</saldo><nomeFornecedor>Serviço Social do Comercia SESC AR ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5305785000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0357000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO ¿ INCENTIVOS SUAS ¿ UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>08.244. 0191. 4875 - FEAS - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIA</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2563"><NumeroProcesso>78795958</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00012/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>75775</Id><NumeroEmpenho>2017NE00545</NumeroEmpenho><valorGlobal>4800,00</valorGlobal><saldo>4800,00</saldo><nomeFornecedor>Serviço Social do Comercia SESC AR ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5305785000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0357000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO ¿ INCENTIVOS SUAS ¿ UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>08.244. 0191. 4875 - FEAS - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIA</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2564"><NumeroProcesso>79346650</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01300/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>75900</Id><NumeroEmpenho>2018NE04813</NumeroEmpenho><valorGlobal>13300,80</valorGlobal><saldo>13300,80</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1027474000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2570"><NumeroProcesso>70528837</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00010/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>76153</Id><NumeroEmpenho>2018NE00007/2018</NumeroEmpenho><valorGlobal>164977,20</valorGlobal><saldo>164977,20</saldo><nomeFornecedor>BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2041460000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0822408602008 -   - PROMOCAO DA INCLUSAO SOCIAL E REDUCAO DAS DESIGUALDADES</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2585"><NumeroProcesso>75199408</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00143/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>76934</Id><NumeroEmpenho>2017NE02791</NumeroEmpenho><valorGlobal>23999,92</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36309300000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2586"><NumeroProcesso>73460699</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/22000/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>76953</Id><NumeroEmpenho>2017NE00010</NumeroEmpenho><valorGlobal>3636,10</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LE PETIT - SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11035101000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2587"><NumeroProcesso>82627886</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01322/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>77033</Id><NumeroEmpenho>82627886</NumeroEmpenho><valorGlobal>4935,00</valorGlobal><saldo>4935,00</saldo><nomeFornecedor>COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16789936000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2588"><NumeroProcesso>73460699</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00003/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>77073</Id><NumeroEmpenho>2017NE00252</NumeroEmpenho><valorGlobal>4195,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LE PETIT - SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11035101000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2589"><NumeroProcesso>78079730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01325/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>77193</Id><NumeroEmpenho>2018NE04939</NumeroEmpenho><valorGlobal>4096,26</valorGlobal><saldo>4096,26</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2591"><NumeroProcesso>78079730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01326/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>77197</Id><NumeroEmpenho>2018NE04940</NumeroEmpenho><valorGlobal>538,44</valorGlobal><saldo>538,44</saldo><nomeFornecedor>DROGARIA SIENA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21324670000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2592"><NumeroProcesso>81304595</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00084/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>77233</Id><NumeroEmpenho>2018NE02541</NumeroEmpenho><valorGlobal>3900,96</valorGlobal><saldo>3900,96</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.144.0021.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2593"><NumeroProcesso>76708470</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01336/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>77393</Id><NumeroEmpenho>2018NE05031</NumeroEmpenho><valorGlobal>120,00</valorGlobal><saldo>120,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2596"><NumeroProcesso>73571024</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00142/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>77613</Id><NumeroEmpenho>2017NE00264</NumeroEmpenho><valorGlobal>2080,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ZELLAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19739122000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2597"><NumeroProcesso>73010618</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>77620</Id><NumeroEmpenho>2017NE00331</NumeroEmpenho><valorGlobal>16150,29</valorGlobal><saldo>351,09</saldo><nomeFornecedor>DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5080045000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2598"><NumeroProcesso>73010618</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>77621</Id><NumeroEmpenho>2017NE00436</NumeroEmpenho><valorGlobal>671,84</valorGlobal><saldo>50,39</saldo><nomeFornecedor>DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5080045000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2599"><NumeroProcesso>73571024</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00342/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>77733</Id><NumeroEmpenho>2017NE00274</NumeroEmpenho><valorGlobal>1350,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ZELLAR EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19739122000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903060 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2600"><NumeroProcesso>015/2017</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00015/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>77853</Id><NumeroEmpenho>2017NE00011</NumeroEmpenho><valorGlobal>1896,42</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333913901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="2601"><NumeroProcesso>79548792</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00091/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>78034</Id><NumeroEmpenho>2018NE02592 A 02595</NumeroEmpenho><valorGlobal>9471,66</valorGlobal><saldo>9471,66</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8974702000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14.421.0021.2253 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2602"><NumeroProcesso>228.271</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00053/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>78153</Id><NumeroEmpenho>2017NE00250</NumeroEmpenho><valorGlobal>2316,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor> A GAZETA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619001408</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR </naturezaDespesa></row>
<row _id="2603"><NumeroProcesso>0012017</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00031/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>78353</Id><NumeroEmpenho>2017NE00339</NumeroEmpenho><valorGlobal>1688,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12042826000283</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="2604"><NumeroProcesso>82119090</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01356/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>78533</Id><NumeroEmpenho>2018NE05070</NumeroEmpenho><valorGlobal>7535,04</valorGlobal><saldo>7535,04</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2605"><NumeroProcesso>80018831</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00059/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>78573</Id><NumeroEmpenho>2018NE00390</NumeroEmpenho><valorGlobal>138,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2607"><NumeroProcesso>77735439</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00124/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>79173</Id><NumeroEmpenho>2017ne00124</NumeroEmpenho><valorGlobal>180,00</valorGlobal><saldo>130,60</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903963 - SERVICOS GRAFICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2608"><NumeroProcesso>77735439</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00117/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>79193</Id><NumeroEmpenho>2017NE00117</NumeroEmpenho><valorGlobal>194,16</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GLOBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13968743000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2701"><NumeroProcesso>77460723</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00016/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81558</Id><NumeroEmpenho>2018NE00147</NumeroEmpenho><valorGlobal>286,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48791685000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2704"><NumeroProcesso>77203240</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00344/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81634</Id><NumeroEmpenho>2017NE00828</NumeroEmpenho><valorGlobal>3033,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2709"><NumeroProcesso>75350602</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00142/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>81670</Id><NumeroEmpenho>2017NE 05600</NumeroEmpenho><valorGlobal>147160,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>78589504000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0334000004 - SUPERAVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS - UNIAO - VIGILANCIA EM SAUDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.305.0231.4692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="2710"><NumeroProcesso>73297267</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00374/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81672</Id><NumeroEmpenho>2017NE00374</NumeroEmpenho><valorGlobal>230000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17074272000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2711"><NumeroProcesso>78019931</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00209/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81675</Id><NumeroEmpenho>2017NE00809</NumeroEmpenho><valorGlobal>874,08</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2712"><NumeroProcesso>72099887</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00569/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81677</Id><NumeroEmpenho>2017NE02785</NumeroEmpenho><valorGlobal>4926,72</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7090895000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0334000004 - SUPERAVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS - UNIAO - VIGILANCIA EM SAUDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.305.0231.4692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903011 - MATERIAL QUIMICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2713"><NumeroProcesso>78019931</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00034/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81692</Id><NumeroEmpenho>2018NE00240</NumeroEmpenho><valorGlobal>666,72</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2715"><NumeroProcesso>73297267</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00344/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81697</Id><NumeroEmpenho>2017NE00344</NumeroEmpenho><valorGlobal>184000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17074272000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2716"><NumeroProcesso>76292517</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00082/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81703</Id><NumeroEmpenho>2017NE00366</NumeroEmpenho><valorGlobal>360,96</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12082502000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2717"><NumeroProcesso>76292517</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00251/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81714</Id><NumeroEmpenho>2017NE00893</NumeroEmpenho><valorGlobal>1815,84</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12082502000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2718"><NumeroProcesso>76292517</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00252/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81715</Id><NumeroEmpenho>2017NE00894</NumeroEmpenho><valorGlobal>2530,08</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1346611000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2719"><NumeroProcesso>74110438</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00007/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81717</Id><NumeroEmpenho>2017NE003042</NumeroEmpenho><valorGlobal>3885,00</valorGlobal><saldo>3885,00</saldo><nomeFornecedor>DIAMEDILH COMERCIAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2060476000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0134000004 - INCENTIVO SUS - UNIÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.305.0231.4692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="2720"><NumeroProcesso>78138310</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00006/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>81724</Id><NumeroEmpenho>2018NE00045</NumeroEmpenho><valorGlobal>129210,80</valorGlobal><saldo>65497,51</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2721"><NumeroProcesso>71076794</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00391/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>81898</Id><NumeroEmpenho>2017NE02158</NumeroEmpenho><valorGlobal>3543,70</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4214068000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0134000004 - INCENTIVO SUS - UNIÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.305.0231.4692 -   - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903011 - MATERIAL QUIMICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2722"><NumeroProcesso>75763303</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00009/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>82014</Id><NumeroEmpenho>00000000000</NumeroEmpenho><valorGlobal>6600,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Wolters Kluwer Brasil Tecnologia S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>55491484000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.571.0017.2116 - 2116FI0099 - FOMENTO À PESQ. EXTENSÃO, DESENV. INOVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2723"><NumeroProcesso>77822315</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01470/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82017</Id><NumeroEmpenho>2018NE05403</NumeroEmpenho><valorGlobal>57547,00</valorGlobal><saldo>57547,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2724"><NumeroProcesso>77822315</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01468/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82037</Id><NumeroEmpenho>2018NE05400/05401</NumeroEmpenho><valorGlobal>39006,00</valorGlobal><saldo>39006,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2725"><NumeroProcesso>77822315</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01469/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82038</Id><NumeroEmpenho>2018NE05402</NumeroEmpenho><valorGlobal>84238,92</valorGlobal><saldo>84238,92</saldo><nomeFornecedor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6234797000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2726"><NumeroProcesso>77822315</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01471/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82039</Id><NumeroEmpenho>2018NE05406</NumeroEmpenho><valorGlobal>5962,30</valorGlobal><saldo>5962,30</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2727"><NumeroProcesso>78299039</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00461/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82095</Id><NumeroEmpenho>2017NE00461</NumeroEmpenho><valorGlobal>5475,00</valorGlobal><saldo>5475,00</saldo><nomeFornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4832830000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2728"><NumeroProcesso>77525892</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00128/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>82194</Id><NumeroEmpenho>2017NE00128</NumeroEmpenho><valorGlobal>99,50</valorGlobal><saldo>99,50</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2729"><NumeroProcesso>77525892</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00128/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>82195</Id><NumeroEmpenho>2017NE00128</NumeroEmpenho><valorGlobal>633,58</valorGlobal><saldo>633,58</saldo><nomeFornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2730"><NumeroProcesso>804543414</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01666/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82259</Id><NumeroEmpenho>2018NE06100</NumeroEmpenho><valorGlobal>800,00</valorGlobal><saldo>800,00</saldo><nomeFornecedor>ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6105362000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2732"><NumeroProcesso>77404653</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00073/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>82273</Id><NumeroEmpenho>2018NE00308</NumeroEmpenho><valorGlobal>80,48</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269239000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2734"><NumeroProcesso>75474042</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECOM/00001/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>82277</Id><NumeroEmpenho>2018NE00055</NumeroEmpenho><valorGlobal>19846,67</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CLIPPING EXPRESS - SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5886896000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2737"><NumeroProcesso>74268767</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00026/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>82301</Id><NumeroEmpenho>2018NE00108</NumeroEmpenho><valorGlobal>300,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>20449011030200302184 - HPF - HOSPITAL PEDRO FONTES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2820"><NumeroProcesso>77582373</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02170/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>87298</Id><NumeroEmpenho>2018NE07358</NumeroEmpenho><valorGlobal>387,00</valorGlobal><saldo>387,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2894"><NumeroProcesso>76282210</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00842/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>94153</Id><NumeroEmpenho>2017NE842</NumeroEmpenho><valorGlobal>287,58</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26262472000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2993"><NumeroProcesso>74142917</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00480/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>99754</Id><NumeroEmpenho>2017NE480</NumeroEmpenho><valorGlobal>1656,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VILA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39405774000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3092"><NumeroProcesso>75405970</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00005/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>101836</Id><NumeroEmpenho>2019NE00301</NumeroEmpenho><valorGlobal>5972,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FULLIN LABORATORIO DE ANALISE AGRONOMICA E CONSULTORIA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3190861000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>205710006.3394  -   - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUISA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903982 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3093"><NumeroProcesso>76268810</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00043/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>101845</Id><NumeroEmpenho>2018NE00713</NumeroEmpenho><valorGlobal>45170,00</valorGlobal><saldo>29380,00</saldo><nomeFornecedor> PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2185 -   - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3094"><NumeroProcesso>75160048</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00163/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>101858</Id><NumeroEmpenho>2017NE00163</NumeroEmpenho><valorGlobal>3212,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7079067000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3096"><NumeroProcesso>80412580</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00042/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>101876</Id><NumeroEmpenho>2017NE00796</NumeroEmpenho><valorGlobal>5782,69</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ASSERTEC ENGENHARIA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7386235000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3005 -   - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3097"><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00037/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>102024</Id><NumeroEmpenho>250</NumeroEmpenho><valorGlobal>156,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3098"><NumeroProcesso>74843060</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00112/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>102078</Id><NumeroEmpenho>112</NumeroEmpenho><valorGlobal>2090,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LABORATORIOS B BRAUN SA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31673254000790</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3099"><NumeroProcesso>73464910</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00170/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>102099</Id><NumeroEmpenho>170</NumeroEmpenho><valorGlobal>270,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>59309302000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3106"><NumeroProcesso>80575080</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/UIJM/00329/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>102187</Id><NumeroEmpenho>954</NumeroEmpenho><valorGlobal>8000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (CONTAGEM)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29372000221</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3107"><NumeroProcesso>77331141</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00007/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>102205</Id><NumeroEmpenho>2017NE00451</NumeroEmpenho><valorGlobal>35000,00</valorGlobal><saldo>35000,00</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30970016000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>11334041428670000 - 2867FI0099 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3108"><NumeroProcesso>71088466</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00045/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>102240</Id><NumeroEmpenho>045</NumeroEmpenho><valorGlobal>1020,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2881877000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3109"><NumeroProcesso>71088466</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00185/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>102244</Id><NumeroEmpenho>185</NumeroEmpenho><valorGlobal>795,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VILA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39405774000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3115"><NumeroProcesso>71088466</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00307/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>102270</Id><NumeroEmpenho>307</NumeroEmpenho><valorGlobal>2385,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VILA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39405774000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3118"><NumeroProcesso>75792672</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00036/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>102577</Id><NumeroEmpenho>2018NE00120</NumeroEmpenho><valorGlobal>503,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21286361000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3119"><NumeroProcesso>77711971</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00339/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>102578</Id><NumeroEmpenho>339</NumeroEmpenho><valorGlobal>533,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>W&amp;M PUBLICIDADE LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1527405000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3132"><NumeroProcesso>77495780</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00005/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>102983</Id><NumeroEmpenho>2019NE00029</NumeroEmpenho><valorGlobal>10497,84</valorGlobal><saldo>1053,88</saldo><nomeFornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39343199000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3135"><NumeroProcesso>73678465</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00044/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>103396</Id><NumeroEmpenho>2018NE00128</NumeroEmpenho><valorGlobal>5959,04</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21612343000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3138"><NumeroProcesso>75792672</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00042/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>103817</Id><NumeroEmpenho>2018NE00126</NumeroEmpenho><valorGlobal>29,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903042 - FERRAMENTAS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3148"><NumeroProcesso>77729692</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00049/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>104396</Id><NumeroEmpenho>2018NE00142</NumeroEmpenho><valorGlobal>308,70</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20456424000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3150"><NumeroProcesso>76506339</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PMES/00137/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>104440</Id><NumeroEmpenho>2017NE02114</NumeroEmpenho><valorGlobal>13221,04</valorGlobal><saldo>13221,04</saldo><nomeFornecedor>ALTIS IMPORT COMERCIAL EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15397346000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027500000 - 2750FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3151"><NumeroProcesso>76684032</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00009/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>104457</Id><NumeroEmpenho>2017NE00147</NumeroEmpenho><valorGlobal>1319,20</valorGlobal><saldo>1319,20</saldo><nomeFornecedor>AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39327556000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0011.6677 -   - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3152"><NumeroProcesso>72850515</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PMES/00151/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>104500</Id><NumeroEmpenho>2017NE02238</NumeroEmpenho><valorGlobal>4000,00</valorGlobal><saldo>4000,00</saldo><nomeFornecedor>WORK EXPRESS COMUNICACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21370151000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027500000 - 2750FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403200 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3153"><NumeroProcesso>PREGAO ELETRONICO 023/2016</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00004/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>104555</Id><NumeroEmpenho>2019NE00036</NumeroEmpenho><valorGlobal>792,48</valorGlobal><saldo>792,48</saldo><nomeFornecedor>BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2041460000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.122.0800.2070 - 40101 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904035 - TI: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO (TI)</naturezaDespesa></row>
<row _id="3154"><NumeroProcesso>PREGAO ELETRONICO 023/2016</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00004/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>104572</Id><NumeroEmpenho>2017NE01049</NumeroEmpenho><valorGlobal>1117,00</valorGlobal><saldo>1117,00</saldo><nomeFornecedor>BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2041460000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.122.0800.2070 - 40101 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3155"><NumeroProcesso>PREGAO ELETRONICO 023/2016</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00004/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>104573</Id><NumeroEmpenho>2018NE00030</NumeroEmpenho><valorGlobal>9351,60</valorGlobal><saldo>9351,60</saldo><nomeFornecedor>BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2041460000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.122.0800.2070 - 40101 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904083 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3156"><NumeroProcesso>PREGAO ELETRONICO 023/2016</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00004/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>104574</Id><NumeroEmpenho>2018NE00473</NumeroEmpenho><valorGlobal>118,53</valorGlobal><saldo>118,53</saldo><nomeFornecedor>BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2041460000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.122.0800.2070 - 40101 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904083 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3157"><NumeroProcesso>PREGAO ELETRONICO 023/2016</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00004/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>104575</Id><NumeroEmpenho>2019NE00164</NumeroEmpenho><valorGlobal>8717,16</valorGlobal><saldo>8717,16</saldo><nomeFornecedor>BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2041460000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.122.0800.2070 - 40101 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904035 - TI: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO (TI)</naturezaDespesa></row>
<row _id="3158"><NumeroProcesso>77424620</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00050/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>104657</Id><NumeroEmpenho>2018NE00148</NumeroEmpenho><valorGlobal>1328,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23417238000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3159"><NumeroProcesso>78843332</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/CREFES/01031/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>104760</Id><NumeroEmpenho>2018NE00031</NumeroEmpenho><valorGlobal>480,00</valorGlobal><saldo>480,00</saldo><nomeFornecedor>PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>87389086000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3160"><NumeroProcesso>76895653</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00669/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>104977</Id><NumeroEmpenho>2017NE00669</NumeroEmpenho><valorGlobal>1881,92</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3161"><NumeroProcesso>77667816</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00004/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>104998</Id><NumeroEmpenho>2018NE00286</NumeroEmpenho><valorGlobal>14458,86</valorGlobal><saldo>0,01</saldo><nomeFornecedor> LIMA &amp; FREIRE LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11625638000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3162"><NumeroProcesso>77667816</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00004/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>105020</Id><NumeroEmpenho>2019NE00010</NumeroEmpenho><valorGlobal>14141,09</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor> LIMA &amp; FREIRE LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11625638000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3163"><NumeroProcesso>76895653</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00932/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>105045</Id><NumeroEmpenho>2017NE00932</NumeroEmpenho><valorGlobal>940,96</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3164"><NumeroProcesso>76010490</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00034/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105092</Id><NumeroEmpenho>2018NE00117</NumeroEmpenho><valorGlobal>257,35</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13626227000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3168"><NumeroProcesso>70727872</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00024/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>105362</Id><NumeroEmpenho>2017NE00551 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8370700000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>451050630200042790 -   - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3169"><NumeroProcesso>80475752</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/15825/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105442</Id><NumeroEmpenho>NE 930</NumeroEmpenho><valorGlobal>4360,20</valorGlobal><saldo>0,20</saldo><nomeFornecedor>VILA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39405774000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3170"><NumeroProcesso>80018610</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00025/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105476</Id><NumeroEmpenho>2018NE00185</NumeroEmpenho><valorGlobal>599,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3171"><NumeroProcesso>75438208</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00214/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>105598</Id><NumeroEmpenho>2017NE00813</NumeroEmpenho><valorGlobal>3782,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ENDO-TEC COM.E REPRESENTACAO DE MAT.CIRURGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>891001000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3173"><NumeroProcesso>76071790</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00003/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>105642</Id><NumeroEmpenho>2018NE00009</NumeroEmpenho><valorGlobal>3460,43</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39224738000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>041220800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904012 - TI: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3177"><NumeroProcesso>62723448</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00001/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>106022</Id><NumeroEmpenho>2017NE00108</NumeroEmpenho><valorGlobal>15150,25</valorGlobal><saldo>15150,25</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.2703 -   - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3209"><NumeroProcesso>inexigibilidade de licitação</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00005/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>109406</Id><NumeroEmpenho>2019NE00270</NumeroEmpenho><valorGlobal>2384,00</valorGlobal><saldo>2384,00</saldo><nomeFornecedor>PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>69112514000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.392.0029.4603	 - 40.101 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344903935 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI</naturezaDespesa></row>
<row _id="3210"><NumeroProcesso>inexigibilidade de licitação</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00005/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>109407</Id><NumeroEmpenho>2019NE00548</NumeroEmpenho><valorGlobal>6458,08</valorGlobal><saldo>6458,08</saldo><nomeFornecedor>PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>69112514000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.392.0029.4603	 - 40.101 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344903935 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI</naturezaDespesa></row>
<row _id="3211"><NumeroProcesso>inexigibilidade de licitação</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00005/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>109439</Id><NumeroEmpenho>2018NE01017</NumeroEmpenho><valorGlobal>252,30</valorGlobal><saldo>252,30</saldo><nomeFornecedor>PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>69112514000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.392.0029.4603	 - 40.101 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344903935 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI</naturezaDespesa></row>
<row _id="3212"><NumeroProcesso>83080759</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00070/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>109696</Id><NumeroEmpenho>2018NE00178</NumeroEmpenho><valorGlobal>2022,84</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6127890000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0304000000 - Superavit Financeiro Acões e Serviços de Saúde</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200301609 -   - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3213"><NumeroProcesso>83088849</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00096/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>109705</Id><NumeroEmpenho>2018NE00227</NumeroEmpenho><valorGlobal>619,04</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6127890000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200301609 -   - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3214"><NumeroProcesso>83089063</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00074/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>109740</Id><NumeroEmpenho>2018NE00188</NumeroEmpenho><valorGlobal>6090,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18968051000177</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000006 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200301609 -   - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3215"><NumeroProcesso>76352315</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00001/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>110746</Id><NumeroEmpenho>2017NE00025</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>Centro Terapêutico Levanta-te</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25452074000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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