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<row _id="180"><NumeroProcesso>66296706</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00060/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>14965</Id><NumeroEmpenho>2014NE01522</NumeroEmpenho><valorGlobal>3340,00</valorGlobal><saldo>3340,00</saldo><nomeFornecedor>VIACAO MUTUM PRETO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27143205000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>5101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA - CEF</fonteRecurso><programaTrabalho>20.243.0853.3360 - 3360FI0099 - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTURA RURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="181"><NumeroProcesso>64158438</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00509/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>14983</Id><NumeroEmpenho>N.EDESPESA/IDAF/00509/2014</NumeroEmpenho><valorGlobal>3200,00</valorGlobal><saldo>3200,00</saldo><nomeFornecedor>DINHA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27391093000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="182"><NumeroProcesso>65498348</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00022/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>14984</Id><NumeroEmpenho>2014NE00444</NumeroEmpenho><valorGlobal>172500,00</valorGlobal><saldo>172500,00</saldo><nomeFornecedor>FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5903138000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0412608641288 - 1288FI0199 - IMPLANTAÇÃO DA METRO ES EM VITÓRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="184"><NumeroProcesso>63733587</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/36230/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>14986</Id><NumeroEmpenho>2014NE00924</NumeroEmpenho><valorGlobal>808,00</valorGlobal><saldo>808,00</saldo><nomeFornecedor>RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9279062000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5001 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="187"><NumeroProcesso>62482750</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/UIJM/00192/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15005</Id><NumeroEmpenho>2014NE00320</NumeroEmpenho><valorGlobal>1327,50</valorGlobal><saldo>1327,50</saldo><nomeFornecedor>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35820448001965</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0290.2711 - 2711FI5405 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903004 - GAS ENGARRAFADO</naturezaDespesa></row>
<row _id="188"><NumeroProcesso>65270290</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IOPES/00004/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15024</Id><NumeroEmpenho>433</NumeroEmpenho><valorGlobal>55000,00</valorGlobal><saldo>55000,00</saldo><nomeFornecedor>KING AUTOMOTORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27326594000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04125060325240000 - 2524FI0099 - GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="189"><NumeroProcesso>65535723</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00017/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15043</Id><NumeroEmpenho>N.EDESPESA/IDAF/02334/2014</NumeroEmpenho><valorGlobal>6136,80</valorGlobal><saldo>6136,80</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="190"><NumeroProcesso>65535723</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00018/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15063</Id><NumeroEmpenho>N.EDESPESA/IDAF/02338/2014</NumeroEmpenho><valorGlobal>7672,21</valorGlobal><saldo>7672,21</saldo><nomeFornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27265958000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="202"><NumeroProcesso>65805003</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00275/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15209</Id><NumeroEmpenho>2014ne14863</NumeroEmpenho><valorGlobal>54900,00</valorGlobal><saldo>54900,00</saldo><nomeFornecedor>OLIMPICA COMÉRCIO E SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2905041000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12362085886780000 - 8678FI0099  - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903980 - HOSPEDAGENS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="207"><NumeroProcesso>65497155</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00072/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15304</Id><NumeroEmpenho>2014NE01999</NumeroEmpenho><valorGlobal>50000,00</valorGlobal><saldo>50000,00</saldo><nomeFornecedor>ITAMIR FIORETTE ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8965755000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.606.0853.3358 - 3358FI0099 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="208"><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00066/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15323</Id><NumeroEmpenho>2014NE01653</NumeroEmpenho><valorGlobal>4380,00</valorGlobal><saldo>4380,00</saldo><nomeFornecedor>PECPLAN ABS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60431863000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.602.0852.3367 - 3367FI5699 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344225200 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="210"><NumeroProcesso>63361469</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00075/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15347</Id><NumeroEmpenho>2014NE02348</NumeroEmpenho><valorGlobal>23088,00</valorGlobal><saldo>23088,00</saldo><nomeFornecedor>AMC INFORMATICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>62541735000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="212"><NumeroProcesso>66164389</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00076/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15349</Id><NumeroEmpenho>2014NE02371</NumeroEmpenho><valorGlobal>63000,00</valorGlobal><saldo>63000,00</saldo><nomeFornecedor>FIAT AUTOMOVEIS LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16701716000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20606010723730000 - E828FI0802 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344225200 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="213"><NumeroProcesso>66978939</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00083/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>15350</Id><NumeroEmpenho>2014NE01236</NumeroEmpenho><valorGlobal>222,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HD - Miyahara Comércio e Serviços Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20220317000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="214"><NumeroProcesso>66524717</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00165/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>15363</Id><NumeroEmpenho>2014NE00591</NumeroEmpenho><valorGlobal>1760,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>WILLIAM DE ANDRADE BULLERJAHN - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18165087000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="215"><NumeroProcesso>63733587</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/23800/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>15383</Id><NumeroEmpenho>2014NE00926</NumeroEmpenho><valorGlobal>330,00</valorGlobal><saldo>330,00</saldo><nomeFornecedor>S L PIMENTEL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17770922000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5604 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="223"><NumeroProcesso>61690929</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEADH/00007/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15512</Id><NumeroEmpenho>2014NE000155</NumeroEmpenho><valorGlobal>8700,00</valorGlobal><saldo>8700,00</saldo><nomeFornecedor>SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5262518000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122080028550000 - 2855FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="236"><NumeroProcesso>Convite nº 005/2014</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00039/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15728</Id><NumeroEmpenho>2014NE01477</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>OCA PROJETOS PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10399659000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="237"><NumeroProcesso>Convite nº 004/2014</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00036/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15729</Id><NumeroEmpenho>2014NE01355</NumeroEmpenho><valorGlobal>7725,70</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>OCA PROJETOS PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10399659000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="239"><NumeroProcesso>Convite nº 001/2014</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00037/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15747</Id><NumeroEmpenho>2014NE01393</NumeroEmpenho><valorGlobal>37916,24</valorGlobal><saldo>37916,24</saldo><nomeFornecedor>OCA PROJETOS PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10399659000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="241"><NumeroProcesso>Convite nº 002/2014</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00035/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15847</Id><NumeroEmpenho>2014NE01354</NumeroEmpenho><valorGlobal>11648,29</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Repsold Projetos e Design Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3273043000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="243"><NumeroProcesso>63979292</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>15928</Id><NumeroEmpenho>000000000000</NumeroEmpenho><valorGlobal>30000,00</valorGlobal><saldo>30000,00</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIAÇÃO DOS IRR</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28494417000177</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>18543016423640000 - 2364FI0099 - AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL - SEAG</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="245"><NumeroProcesso>66376688</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00108/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>15987</Id><NumeroEmpenho>2014NE01232</NumeroEmpenho><valorGlobal>934,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17048568000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="254"><NumeroProcesso>64830659</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00042/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16167</Id><NumeroEmpenho>2014NE00027</NumeroEmpenho><valorGlobal>129,00</valorGlobal><saldo>129,00</saldo><nomeFornecedor>ALILES MONTEIRO VIEIRA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13540305000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="257"><NumeroProcesso>66700060</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00160/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16267</Id><NumeroEmpenho>2014NE00586</NumeroEmpenho><valorGlobal>2172,70</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>THAISA ROSARIO CAETANO - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7890909000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06126035247980000 - 4798FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="259"><NumeroProcesso>66376688</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00109/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16387</Id><NumeroEmpenho>2014NE01227</NumeroEmpenho><valorGlobal>1060,66</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CASA NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3005339000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903042 - FERRAMENTAS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="261"><NumeroProcesso>64315940</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00013/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16547</Id><NumeroEmpenho>2014NE00015</NumeroEmpenho><valorGlobal>44700,00</valorGlobal><saldo>44700,00</saldo><nomeFornecedor>S L PIMENTEL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17770922000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905240 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="262"><NumeroProcesso>63189275</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00037/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16587</Id><NumeroEmpenho>2014NE00678</NumeroEmpenho><valorGlobal>6297,00</valorGlobal><saldo>6297,00</saldo><nomeFornecedor>VILA COMERCIAL LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39405774000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</naturezaDespesa></row>
<row _id="263"><NumeroProcesso>66854121/2014</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00144/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16607</Id><NumeroEmpenho>2014NE00347</NumeroEmpenho><valorGlobal>13493,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.C. DIVISORIAS COMERCIO E DECORACOES LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4189765000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="265"><NumeroProcesso>66382475</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00018/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>16707</Id><NumeroEmpenho>2014NE00554</NumeroEmpenho><valorGlobal>53900,00</valorGlobal><saldo>53900,00</saldo><nomeFornecedor>CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7161663000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04122069422860000 - 2286FI0199 - CAPACITACAO E TREINAMENTO D</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="267"><NumeroProcesso>64327493</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00100/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16749</Id><NumeroEmpenho>2014NE01339</NumeroEmpenho><valorGlobal>27170,00</valorGlobal><saldo>27170,00</saldo><nomeFornecedor>UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13444068000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="268"><NumeroProcesso>67467040</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00138/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16827</Id><NumeroEmpenho>2014NE00504</NumeroEmpenho><valorGlobal>1475,00</valorGlobal><saldo>1475,00</saldo><nomeFornecedor>DATA POINT INFORMATICA E COMPUTACAO GRAFICA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1602710000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06128035247990000 - 4799FI0099 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="269"><NumeroProcesso>65248260</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00033/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>16927</Id><NumeroEmpenho>2014NE00037</NumeroEmpenho><valorGlobal>6400,00</valorGlobal><saldo>3460,00</saldo><nomeFornecedor>HSPORTS COMERCIO E INDUSTRIA - LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2341834000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="270"><NumeroProcesso>67860419/2014</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00282/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>17007</Id><NumeroEmpenho>2014NE15590</NumeroEmpenho><valorGlobal>1104046,42</valorGlobal><saldo>1104046,42</saldo><nomeFornecedor>COMPUSOFTWARE INFORMATICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1516572000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12126072186510000 - 8651FI0099  - MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO </programaTrabalho><naturezaDespesa>344903993 - AQUISICAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="271"><NumeroProcesso>67101720</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00141/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17067</Id><NumeroEmpenho>0426/2014</NumeroEmpenho><valorGlobal>1485,00</valorGlobal><saldo>1485,00</saldo><nomeFornecedor> OSVALDO RIBETTI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3632038000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="272"><NumeroProcesso>63979080</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00053/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>17068</Id><NumeroEmpenho>2014NE01530</NumeroEmpenho><valorGlobal>250000,00</valorGlobal><saldo>250000,00</saldo><nomeFornecedor>Associação de Agroturismo do Estado do Espírito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7126942000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20131069023780000 - E330FI1209 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="273"><NumeroProcesso>63655306</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00054/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>17087</Id><NumeroEmpenho>2014NE01536</NumeroEmpenho><valorGlobal>88000,00</valorGlobal><saldo>88000,00</saldo><nomeFornecedor> VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>59104422000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0114.3353 - 3353FI0099 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="274"><NumeroProcesso>66985536</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00085/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17088</Id><NumeroEmpenho>2014NE01230</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor> LA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>55623000323</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903105 - ORDENS HONORIFICAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="275"><NumeroProcesso>65714792</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00043/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>17127</Id><NumeroEmpenho>2014NE01537</NumeroEmpenho><valorGlobal>172521,03</valorGlobal><saldo>172521,03</saldo><nomeFornecedor>Associação Brasileira de Agentes de Viagem do Espírito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27572742000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.131.0853.4372 - 4372FI0099 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344906103 - TERRENOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="276"><NumeroProcesso>66627524</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00079/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17227</Id><NumeroEmpenho>2014ne01044</NumeroEmpenho><valorGlobal>1450,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>WILLIAM DE ANDRADE BULLERJAHN - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18165087000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="277"><NumeroProcesso>63972972</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00159/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17229</Id><NumeroEmpenho>2014NE00588</NumeroEmpenho><valorGlobal>64681,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MARIA DE FATIMA BORLINI COUTINHO - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11650474000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="281"><NumeroProcesso>63841274</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00116/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17327</Id><NumeroEmpenho>2014NE00357</NumeroEmpenho><valorGlobal>35000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL UNIPRO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11718416000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="282"><NumeroProcesso>63485265</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/23608/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17367</Id><NumeroEmpenho>2014NE00097</NumeroEmpenho><valorGlobal>15877,50</valorGlobal><saldo>15877,50</saldo><nomeFornecedor>BARCELOS E BARCELOS LTDA- ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8433729000163</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14421016518100000 - 1810FI0099 - APARELHAMENTO DA ADMINISTR</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="283"><NumeroProcesso>64414507</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00276/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>17407</Id><NumeroEmpenho>2014NE00276</NumeroEmpenho><valorGlobal>5267,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333913016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="284"><NumeroProcesso>64414507</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00276/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>17427</Id><NumeroEmpenho>2014NE00276</NumeroEmpenho><valorGlobal>5267,20</valorGlobal><saldo>5267,20</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333913016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="285"><NumeroProcesso>67219098</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00149/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17447</Id><NumeroEmpenho>2014NE00534</NumeroEmpenho><valorGlobal>573,92</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SAMAFEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32419145000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>612203522777 - 2777FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS E SERVIÇOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="286"><NumeroProcesso>64315975</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00077/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17467</Id><NumeroEmpenho>2014NE01013</NumeroEmpenho><valorGlobal>8235,00</valorGlobal><saldo>8235,00</saldo><nomeFornecedor>S L PIMENTEL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17770922000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909230 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="288"><NumeroProcesso>66899966</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00094/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17567</Id><NumeroEmpenho>2014NE01146</NumeroEmpenho><valorGlobal>2970,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9182725000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="289"><NumeroProcesso>65656539</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00032/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17647</Id><NumeroEmpenho>2014NE01144</NumeroEmpenho><valorGlobal>2067,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor> COMERCIAL MILLANO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39314349000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="290"><NumeroProcesso>66131626</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00350/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17667</Id><NumeroEmpenho>2014ne00350</NumeroEmpenho><valorGlobal>20700,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4780499000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905210 - APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="291"><NumeroProcesso>63840235</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/00168/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>17687</Id><NumeroEmpenho>2014NE00425</NumeroEmpenho><valorGlobal>4895,00</valorGlobal><saldo>4895,00</saldo><nomeFornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39343199000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000009 - Transferencias Financeiras a Fundos</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="292"><NumeroProcesso>66799597</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00112/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17747</Id><NumeroEmpenho>2014NE01196</NumeroEmpenho><valorGlobal>335,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333913016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="293"><NumeroProcesso>6589161/2014</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00006/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17827</Id><NumeroEmpenho>2014NE00135</NumeroEmpenho><valorGlobal>280,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39307673000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000009 - Transferencias Financeiras a Fundos</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="294"><NumeroProcesso>65812093</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00038/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17847</Id><NumeroEmpenho>2014NE00705</NumeroEmpenho><valorGlobal>1750,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NUNES ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS EM GERAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16708038000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="295"><NumeroProcesso>66562430</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00126/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17867</Id><NumeroEmpenho>2014NE01679</NumeroEmpenho><valorGlobal>3750,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R DOS SANTOS PRESTACAO DE SERVICOS - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15295212000200</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903061 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="296"><NumeroProcesso>66562430</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00126/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17887</Id><NumeroEmpenho>2014NE01680</NumeroEmpenho><valorGlobal>4849,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R DOS SANTOS PRESTACAO DE SERVICOS - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15295212000200</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</naturezaDespesa></row>
<row _id="297"><NumeroProcesso>65001621</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00012/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17967</Id><NumeroEmpenho>2014NE00063</NumeroEmpenho><valorGlobal>7075,50</valorGlobal><saldo>7075,50</saldo><nomeFornecedor>DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>64106552000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5006 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909230 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="298"><NumeroProcesso>66352754</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00103/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>17987</Id><NumeroEmpenho>2014NE01011</NumeroEmpenho><valorGlobal>59,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DELCI PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30743538001200</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000004 - SUS - PRODUÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="299"><NumeroProcesso>66352754</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00102/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>18027</Id><NumeroEmpenho>2014NE01012</NumeroEmpenho><valorGlobal>239,00</valorGlobal><saldo>239,00</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS DA DIRETORIA DE SAUDE DA PMEES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4055865000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="301"><NumeroProcesso>6589161/2014</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00006/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>18087</Id><NumeroEmpenho>2014NE00137</NumeroEmpenho><valorGlobal>1617,15</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39307673000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000009 - Transferencias Financeiras a Fundos</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="302"><NumeroProcesso>66225680</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00088/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>18147</Id><NumeroEmpenho>2014NE00250</NumeroEmpenho><valorGlobal>360,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NOROESTE EXTINTORES E SERVICOS LTDA ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10776422000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="304"><NumeroProcesso>67069479</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/01422/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>18207</Id><NumeroEmpenho>2014ne01422</NumeroEmpenho><valorGlobal>314,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="305"><NumeroProcesso>66937469</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00361/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>18327</Id><NumeroEmpenho>2014NE00361</NumeroEmpenho><valorGlobal>1180,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>YCON CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11913632000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06128035247990000 - 4799FI0099 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="307"><NumeroProcesso>67306985</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01441/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>18407</Id><NumeroEmpenho>2014NE00428</NumeroEmpenho><valorGlobal>1829,80</valorGlobal><saldo>1829,80</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA E ENCADERNADORA SODRE LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30727408000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903041 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="354"><NumeroProcesso>66428262</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00326/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>19830</Id><NumeroEmpenho>2014NE00326</NumeroEmpenho><valorGlobal>5400,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIACAO DAN BRASIL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9374896000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06128035247990000 - 4799FI0099 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="355"><NumeroProcesso>097/2014</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00166/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>19831</Id><NumeroEmpenho>2014NE00593</NumeroEmpenho><valorGlobal>7190,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ENGESUB - SERVICOS SUBAQUATICOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17211480000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905258 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="360"><NumeroProcesso>64009823</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00133/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>19927</Id><NumeroEmpenho>2014NE00470</NumeroEmpenho><valorGlobal>68958,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL UNIPRO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11718416000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903027 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="361"><NumeroProcesso>65260503</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00315/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>19947</Id><NumeroEmpenho>2014NE00315</NumeroEmpenho><valorGlobal>1380,00</valorGlobal><saldo>1380,00</saldo><nomeFornecedor>Via Tecnologia Comercio e Serviços Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14274028000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="362"><NumeroProcesso>65260503</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00314/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>19967</Id><NumeroEmpenho>2014NE00314</NumeroEmpenho><valorGlobal>1440,00</valorGlobal><saldo>1440,00</saldo><nomeFornecedor>Via Tecnologia Comercio e Serviços Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14274028000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="363"><NumeroProcesso>63109930</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00004/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>19987</Id><NumeroEmpenho>2014NE00879</NumeroEmpenho><valorGlobal>111972,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PROAD INFORMATICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2955183000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06126035247640000 - 4764FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="364"><NumeroProcesso>63109930</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00005/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>20007</Id><NumeroEmpenho>2014NE00256</NumeroEmpenho><valorGlobal>195951,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PROAD INFORMATICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2955183000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06126035247980000 - 4798FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="365"><NumeroProcesso>67720587</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00211/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>20027</Id><NumeroEmpenho>2014NE00774</NumeroEmpenho><valorGlobal>4928,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15012532000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="366"><NumeroProcesso>66799449</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00164/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>20087</Id><NumeroEmpenho>2014NE00590</NumeroEmpenho><valorGlobal>14985,00</valorGlobal><saldo>14985,00</saldo><nomeFornecedor>VITA COMERCIAL LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>891123000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="367"><NumeroProcesso>66799449</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00164/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>20088</Id><NumeroEmpenho>2014NE00589</NumeroEmpenho><valorGlobal>11505,00</valorGlobal><saldo>11505,00</saldo><nomeFornecedor>VITA COMERCIAL LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>891123000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="368"><NumeroProcesso>66226015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00012/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>20107</Id><NumeroEmpenho>66226015</NumeroEmpenho><valorGlobal>77567,54</valorGlobal><saldo>77567,54</saldo><nomeFornecedor>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18199515000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217970000 - 1797FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="369"><NumeroProcesso>00000/2014</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00162/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>20108</Id><NumeroEmpenho>2014NE00596</NumeroEmpenho><valorGlobal>825,00</valorGlobal><saldo>825,00</saldo><nomeFornecedor>Henrique Dutra de Souza - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7599412000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="370"><NumeroProcesso>65381424</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>20127</Id><NumeroEmpenho>2014NE00936</NumeroEmpenho><valorGlobal>689320,13</valorGlobal><saldo>689320,13</saldo><nomeFornecedor>CHEFF GRILL REFEICOES EXPRESS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3890497000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5604 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="371"><NumeroProcesso>64830462</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00016/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>20287</Id><NumeroEmpenho>2014NE00018</NumeroEmpenho><valorGlobal>1050,00</valorGlobal><saldo>1050,00</saldo><nomeFornecedor>G&amp;E COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10775026000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903004 - GAS ENGARRAFADO</naturezaDespesa></row>
<row _id="372"><NumeroProcesso>66376300</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00067/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>20307</Id><NumeroEmpenho>2014NE00937</NumeroEmpenho><valorGlobal>2300,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7855571000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</naturezaDespesa></row>
<row _id="373"><NumeroProcesso>67716784</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00011/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>20327</Id><NumeroEmpenho>2014NE00487</NumeroEmpenho><valorGlobal>2522,55</valorGlobal><saldo>2522,55</saldo><nomeFornecedor>HS LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9382131000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122085262970000 - 6297FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="374"><NumeroProcesso>65834135/2014</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00104/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>20347</Id><NumeroEmpenho>2014NE1343</NumeroEmpenho><valorGlobal>5079,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INTERAGE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10567913000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="375"><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00064/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>20348</Id><NumeroEmpenho>2014NE01544</NumeroEmpenho><valorGlobal>4876,00</valorGlobal><saldo>4876,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>593476000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.602.0852.3367 - 3367FI0999 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344225200 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="376"><NumeroProcesso>68096658</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00199/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>20407</Id><NumeroEmpenho>2014NE00733</NumeroEmpenho><valorGlobal>2310,00</valorGlobal><saldo>2310,00</saldo><nomeFornecedor>DATA POINT INFORMATICA E COMPUTACAO GRAFICA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1602710000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06128035247990000 - 4799FI0099 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="377"><NumeroProcesso>65727339</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00180/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>20567</Id><NumeroEmpenho>2014NE00636</NumeroEmpenho><valorGlobal>44000,00</valorGlobal><saldo>44000,00</saldo><nomeFornecedor>MINDWORKS INFORMATICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3354844000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06128035247990000 - 4799FI0099 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="378"><NumeroProcesso>67678602/2014</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00290/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>20607</Id><NumeroEmpenho>2014NE19871</NumeroEmpenho><valorGlobal>32407,54</valorGlobal><saldo>32407,54</saldo><nomeFornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5388792000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12126072186510000 - 8651FI0099  - MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="379"><NumeroProcesso>66022290</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00078/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>20767</Id><NumeroEmpenho>2014NE02623</NumeroEmpenho><valorGlobal>93884,20</valorGlobal><saldo>93884,20</saldo><nomeFornecedor>INTERVIVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17158834000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20606010723730000 - E376FI0403 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="380"><NumeroProcesso>66022290</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00079/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>20787</Id><NumeroEmpenho>2014NE02623</NumeroEmpenho><valorGlobal>93884,20</valorGlobal><saldo>93884,20</saldo><nomeFornecedor>V W BRASIL ESQUADRIAS METALICAS - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13742706000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20606010723730000 - E565FI0804 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344225200 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="381"><NumeroProcesso>67417612</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00155/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>20807</Id><NumeroEmpenho>2014NE01935</NumeroEmpenho><valorGlobal>8899,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15012532000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344225200 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="382"><NumeroProcesso>180/2013</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00014/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>20947</Id><NumeroEmpenho>00017</NumeroEmpenho><valorGlobal>8475,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14829403000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903042 - FERRAMENTAS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="384"><NumeroProcesso>67879071</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00163/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>21048</Id><NumeroEmpenho>2014NE02078</NumeroEmpenho><valorGlobal>2255,00</valorGlobal><saldo>2255,00</saldo><nomeFornecedor>TREVISANI MÁQUINAS LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2974718000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="387"><NumeroProcesso>65270231</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/FEHAB/00002/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>21167</Id><NumeroEmpenho>2014NE0001</NumeroEmpenho><valorGlobal>1594000,00</valorGlobal><saldo>1594000,00</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA MARTINS SANTIAGO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8701528000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>16482022231520000 - 3152FI5099 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A AÇÕES VINCULADAS E OU DIRECIONADAS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
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<row _id="505"><NumeroProcesso>62355147</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00032/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>25087</Id><NumeroEmpenho>2014NE00303</NumeroEmpenho><valorGlobal>735000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15453449000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0359000014 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905240 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="506"><NumeroProcesso>67824811</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00242/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>25107</Id><NumeroEmpenho>2014NE00867</NumeroEmpenho><valorGlobal>2797,70</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19708099000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="543"><NumeroProcesso>65539834</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTTI/00002/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>26887</Id><NumeroEmpenho>2014NE00458</NumeroEmpenho><valorGlobal>19194,75</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="544"><NumeroProcesso>64995038</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00065/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26907</Id><NumeroEmpenho>2014NE00012</NumeroEmpenho><valorGlobal>56134,00</valorGlobal><saldo>56134,00</saldo><nomeFornecedor>AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5287012000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5006 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="546"><NumeroProcesso>65692845</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00055/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27288</Id><NumeroEmpenho>2015NE00225</NumeroEmpenho><valorGlobal>53333,32</valorGlobal><saldo>53333,32</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="547"><NumeroProcesso>65692845</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00055/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27290</Id><NumeroEmpenho>2015NE00120</NumeroEmpenho><valorGlobal>13333,34</valorGlobal><saldo>13333,34</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="548"><NumeroProcesso>001/2014</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00008/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27367</Id><NumeroEmpenho>2015NE00015</NumeroEmpenho><valorGlobal>2500,00</valorGlobal><saldo>1212,18</saldo><nomeFornecedor>VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39825047000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="550"><NumeroProcesso>67322735</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00131/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27867</Id><NumeroEmpenho>2014NE00473</NumeroEmpenho><valorGlobal>2100,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ASTERIXCO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8688295000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="604"><NumeroProcesso>65587952</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00008/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31408</Id><NumeroEmpenho>2014NE00806</NumeroEmpenho><valorGlobal>870247,80</valorGlobal><saldo>870247,80</saldo><nomeFornecedor>WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15169837000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="605"><NumeroProcesso>61995673</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00012/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31668</Id><NumeroEmpenho>2014NE00978</NumeroEmpenho><valorGlobal>150000,00</valorGlobal><saldo>150000,00</saldo><nomeFornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5388792000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>19122080024100000 - 2410FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="606"><NumeroProcesso>Convite nº 002/2014</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00035/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32028</Id><NumeroEmpenho>2015NE00361</NumeroEmpenho><valorGlobal>30327,18</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Repsold Projetos e Design Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3273043000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="609"><NumeroProcesso>66878470</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00259/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32188</Id><NumeroEmpenho>2014NE00909</NumeroEmpenho><valorGlobal>28775,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12278189000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905204 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="610"><NumeroProcesso>66639336</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00121/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32208</Id><NumeroEmpenho>2014NR00254</NumeroEmpenho><valorGlobal>4400,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EFAI - ESCOLA DE PILOTAGEM LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3622266000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06128035247990000 - 4799FI0099 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="611"><NumeroProcesso>68389345</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00260/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32328</Id><NumeroEmpenho>2014NE00892</NumeroEmpenho><valorGlobal>3400,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ABIMAEL RODRIGUES BATISTA METALURGICA RODRIGUES - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021120000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905224 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO</naturezaDespesa></row>
<row _id="612"><NumeroProcesso>68095970</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00243/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32408</Id><NumeroEmpenho>2014NE00869</NumeroEmpenho><valorGlobal>975,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>REI DA BORRACHA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27032986000308</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="613"><NumeroProcesso>67760902</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00003/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32428</Id><NumeroEmpenho>2014NE00003</NumeroEmpenho><valorGlobal>7190,00</valorGlobal><saldo>7190,00</saldo><nomeFornecedor>STUDIO BRASIL COMPANHIA DE EVENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2101239000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2776FI0099 - 618203522776 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="614"><NumeroProcesso>67236537</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/01290/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>32468</Id><NumeroEmpenho>01290</NumeroEmpenho><valorGlobal>3024,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>710799000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06126035247640000 - 4764FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="615"><NumeroProcesso>68388896</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00245/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32469</Id><NumeroEmpenho>2014NE00872</NumeroEmpenho><valorGlobal>2199,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL MUITO BOM LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12879331000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000011 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS - FUNREPOCI</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903011 - MATERIAL QUIMICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="617"><NumeroProcesso>65100700</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00022/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32588</Id><NumeroEmpenho>2014NE00863</NumeroEmpenho><valorGlobal>32196,30</valorGlobal><saldo>32196,30</saldo><nomeFornecedor>VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39825047000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0612208002.730 - 2730FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="618"><NumeroProcesso>66985889</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00023/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32728</Id><NumeroEmpenho>2015NE00016</NumeroEmpenho><valorGlobal>49999,81</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MFX SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14211567000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217970000 - 1797FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="619"><NumeroProcesso>63411253</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/38294/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32830</Id><NumeroEmpenho>2014NE01478</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>S L PIMENTEL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17770922000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5001 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
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