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<row _id="287"><NumeroProcesso>68539134</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>29560</Id><NumeroEmpenho>2015NE01848</NumeroEmpenho><valorGlobal>8366,86</valorGlobal><saldo>8366,86</saldo><nomeFornecedor>MUNDIAL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7482443000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903619 - VIGILANCIA OSTENSIVA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="290"><NumeroProcesso>64559459</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00009/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>29668</Id><NumeroEmpenho>2015NE00419</NumeroEmpenho><valorGlobal>1362534,82</valorGlobal><saldo>1362534,82</saldo><nomeFornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65295172000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="296"><NumeroProcesso>71217223</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>29713</Id><NumeroEmpenho>2015NE00442</NumeroEmpenho><valorGlobal>1320,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31804909000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0335000000 - Recursos do Tesouro - exercícios anteriores</fonteRecurso><programaTrabalho>45105.103020009.2771 - 2771FI0199 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903011 - MATERIAL QUIMICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="298"><NumeroProcesso>67039715</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00014/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>29717</Id><NumeroEmpenho>67039715</NumeroEmpenho><valorGlobal>13500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17357894000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903042 - FERRAMENTAS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="300"><NumeroProcesso>70034001</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00013/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29748</Id><NumeroEmpenho>2015NE00020</NumeroEmpenho><valorGlobal>200,00</valorGlobal><saldo>200,00</saldo><nomeFornecedor> VITRAN ENGENHARIA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5465979000278</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="310"><NumeroProcesso>66814944</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>29857</Id><NumeroEmpenho>2015NE00386</NumeroEmpenho><valorGlobal>913000,00</valorGlobal><saldo>913000,00</saldo><nomeFornecedor>NET SERVICE S/A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>427205000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="312"><NumeroProcesso>71901817/2015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00096/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>29869</Id><NumeroEmpenho>2015NE01139</NumeroEmpenho><valorGlobal>631392,21</valorGlobal><saldo>631392,21</saldo><nomeFornecedor>PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25183468000351</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0114000001 - FUNDEB 40%</fonteRecurso><programaTrabalho>12362072186770000 - 8677FI0099  - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA</naturezaDespesa></row>
<row _id="313"><NumeroProcesso>71901817/2015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00096/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>29870</Id><NumeroEmpenho>2015NE01138</NumeroEmpenho><valorGlobal>670854,22</valorGlobal><saldo>670854,22</saldo><nomeFornecedor>PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25183468000351</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0114000001 - FUNDEB 40%</fonteRecurso><programaTrabalho>12361072186750000 - 8675FI0099  - SERVICOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA</naturezaDespesa></row>
<row _id="314"><NumeroProcesso>68096798</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00303/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>29888</Id><NumeroEmpenho>2015NE00303</NumeroEmpenho><valorGlobal>1583,25</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor> ROBUSTA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17251946000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="315"><NumeroProcesso>68096798</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00303/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>29889</Id><NumeroEmpenho>2015NE00303</NumeroEmpenho><valorGlobal>1583,25</valorGlobal><saldo>1583,25</saldo><nomeFornecedor> ROBUSTA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17251946000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="316"><NumeroProcesso>65536835</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/01381/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>29908</Id><NumeroEmpenho>2015NE01381</NumeroEmpenho><valorGlobal>18700,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>66453879000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="317"><NumeroProcesso>69183660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00019/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29928</Id><NumeroEmpenho>2015NE00023</NumeroEmpenho><valorGlobal>2400,00</valorGlobal><saldo>2400,00</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="318"><NumeroProcesso>67435700</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00015/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>29929</Id><NumeroEmpenho>2015NE00015</NumeroEmpenho><valorGlobal>30030,00</valorGlobal><saldo>30030,00</saldo><nomeFornecedor>PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4051013000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="319"><NumeroProcesso>69183660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00019/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29968</Id><NumeroEmpenho>2015NE00023</NumeroEmpenho><valorGlobal>2400,00</valorGlobal><saldo>2400,00</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="320"><NumeroProcesso>71598391</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29988</Id><NumeroEmpenho>2015NE00457</NumeroEmpenho><valorGlobal>1512,68</valorGlobal><saldo>1512,68</saldo><nomeFornecedor>RAFAEL BARCELOS 09522756784</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22806837000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="321"><NumeroProcesso>66393817</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30008</Id><NumeroEmpenho>2015NE00478</NumeroEmpenho><valorGlobal>340000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61591459000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0335000000 - Recursos do Tesouro - exercícios anteriores</fonteRecurso><programaTrabalho>10302000927710000 - 2771FI0199 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="322"><NumeroProcesso>66878535</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00010/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30028</Id><NumeroEmpenho>2015NE00454</NumeroEmpenho><valorGlobal>4609,00</valorGlobal><saldo>4609,00</saldo><nomeFornecedor>CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15862996000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="325"><NumeroProcesso>67508499</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30112</Id><NumeroEmpenho>2015NE00011</NumeroEmpenho><valorGlobal>10290,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL ANAZUS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36396059000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="326"><NumeroProcesso>68887078</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IJSN/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30114</Id><NumeroEmpenho>98</NumeroEmpenho><valorGlobal>3700,00</valorGlobal><saldo>3700,00</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="327"><NumeroProcesso>70514925</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IJSN/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30116</Id><NumeroEmpenho>2015NE203</NumeroEmpenho><valorGlobal>720,00</valorGlobal><saldo>720,00</saldo><nomeFornecedor>MJ INFORMADOR JURÍDICO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5362142000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>041220800.2.230 - 2230FI0099 - ADMINSTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="328"><NumeroProcesso>67879730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30118</Id><NumeroEmpenho>2015NE00002</NumeroEmpenho><valorGlobal>15430,00</valorGlobal><saldo>15430,00</saldo><nomeFornecedor>SEA &amp; NAUTICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>70994140000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344225200 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="329"><NumeroProcesso>71164669</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00055/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30128</Id><NumeroEmpenho>2015NE00069</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>3000,00</saldo><nomeFornecedor>LINDALVA MORAES DA SILVA 89319915253</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22047759000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903061 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="331"><NumeroProcesso>70989397</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00064/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>30130</Id><NumeroEmpenho>2015ne00064</NumeroEmpenho><valorGlobal>4094,70</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JARDIM COMERCIO &amp; SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8722213000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="332"><NumeroProcesso>69269688</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30132</Id><NumeroEmpenho>2015NE00428</NumeroEmpenho><valorGlobal>7178,37</valorGlobal><saldo>7178,37</saldo><nomeFornecedor>SJF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2542308000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="335"><NumeroProcesso>70387370</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00015/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30136</Id><NumeroEmpenho>2015NE00309</NumeroEmpenho><valorGlobal>1055,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>S L PIMENTEL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17770922000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="342"><NumeroProcesso>70387370</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00016/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30189</Id><NumeroEmpenho>2015NE00313</NumeroEmpenho><valorGlobal>389,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>THAISA ROSARIO CAETANO E CIA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7890909000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217970000 - 1797FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="343"><NumeroProcesso>68349432</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00022/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30208</Id><NumeroEmpenho>2015NE00787</NumeroEmpenho><valorGlobal>171285,42</valorGlobal><saldo>171285,42</saldo><nomeFornecedor>DEVA VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23762552000809</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="351"><NumeroProcesso>69346330</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00298/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>30409</Id><NumeroEmpenho>2015NE00298</NumeroEmpenho><valorGlobal>2305,60</valorGlobal><saldo>2305,60</saldo><nomeFornecedor>CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9534577000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="352"><NumeroProcesso>71304053</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/02167/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>30428</Id><NumeroEmpenho>2015NE02167</NumeroEmpenho><valorGlobal>668,25</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Laderquimica Comercial LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39401682000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="372"><NumeroProcesso>63298562</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IPAJM/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30709</Id><NumeroEmpenho>2015NE00360</NumeroEmpenho><valorGlobal>10573,10</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ISH TECNOLOGIA S/A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1707536000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="386"><NumeroProcesso>63890615</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30873</Id><NumeroEmpenho>2015NE00233</NumeroEmpenho><valorGlobal>83325,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CONTROL SYSTEMS CONTROLES E SIST ELETROELETRONICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>749676000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>23122015721950000 - 2195FI0099 - REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="433"><NumeroProcesso>70272522/2015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00116/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31388</Id><NumeroEmpenho>2015NE05932</NumeroEmpenho><valorGlobal>40000,00</valorGlobal><saldo>40000,00</saldo><nomeFornecedor>Leonardo Andrade de Araújo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8855687700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12362085843480000 - 4348FI0099  - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MEDIO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS.</naturezaDespesa></row>
<row _id="434"><NumeroProcesso>70512671</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00030/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31409</Id><NumeroEmpenho>2015NE00861</NumeroEmpenho><valorGlobal>1729,76</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28168052000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="435"><NumeroProcesso>71874810/2015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00092/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31428</Id><NumeroEmpenho>2015ne0662</NumeroEmpenho><valorGlobal>14566,89</valorGlobal><saldo>14566,89</saldo><nomeFornecedor>SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>332087000609</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12122072166820000 - 6682FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DAS UN</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA</naturezaDespesa></row>
<row _id="436"><NumeroProcesso>71874798/2015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00093/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31448</Id><NumeroEmpenho>2015NE06662</NumeroEmpenho><valorGlobal>14566,89</valorGlobal><saldo>14566,89</saldo><nomeFornecedor>SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>332087000609</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12122072166820000 - 6682FI0099 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DAS UN</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA</naturezaDespesa></row>
<row _id="437"><NumeroProcesso>70601720</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00044/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>31548</Id><NumeroEmpenho>2015NE00044</NumeroEmpenho><valorGlobal>3376,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA E EDITORA JEP LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27252147000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="438"><NumeroProcesso>70601852</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00043/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>31550</Id><NumeroEmpenho>2015NE00043</NumeroEmpenho><valorGlobal>1992,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CAPEX COMERCIAL LTDA -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4623064000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903105 - ORDENS HONORIFICAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="439"><NumeroProcesso>70197954</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00109/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31551</Id><NumeroEmpenho>2015NE07077</NumeroEmpenho><valorGlobal>205380,00</valorGlobal><saldo>205380,00</saldo><nomeFornecedor>ISH TECNOLOGIA S/A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1707536000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000000 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12126072186510000 - 8651FI0099 - Modernização e manutenção de serviços de tecnologia da informação e comunicação.</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903897 - MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA</naturezaDespesa></row>
<row _id="440"><NumeroProcesso>70397821</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00035/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31568</Id><NumeroEmpenho>2015NE00042</NumeroEmpenho><valorGlobal>3103,00</valorGlobal><saldo>2721,50</saldo><nomeFornecedor>F C F SANTOS COMERCIO E SERVICOS - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7420858000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="441"><NumeroProcesso>69857555</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00009/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31588</Id><NumeroEmpenho>2015NE00405</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VISAUTO LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7520845000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="442"><NumeroProcesso>71091904</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00054/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31608</Id><NumeroEmpenho>2015NE00459</NumeroEmpenho><valorGlobal>1225,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333913016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="443"><NumeroProcesso>020/2014</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31628</Id><NumeroEmpenho>2015NE00278</NumeroEmpenho><valorGlobal>19250,00</valorGlobal><saldo>19250,00</saldo><nomeFornecedor>MINDWORKS INFORMATICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3354844000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="444"><NumeroProcesso>70527164</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>31648</Id><NumeroEmpenho>2015NE00005</NumeroEmpenho><valorGlobal>5456,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RECREIO VITORIA VEÍCULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1973495000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2776FI0099 - 618203522776 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903039 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="445"><NumeroProcesso>70427844</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00326/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>31690</Id><NumeroEmpenho>2015NE00326</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>casa do adubo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28138113000177</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903042 - FERRAMENTAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="446"><NumeroProcesso>70427844</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00027/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31691</Id><NumeroEmpenho>2015NE00327</NumeroEmpenho><valorGlobal>371,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9392396000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903042 - FERRAMENTAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="447"><NumeroProcesso>71149767</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00375/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>31692</Id><NumeroEmpenho>2015NE00375</NumeroEmpenho><valorGlobal>1487,90</valorGlobal><saldo>1487,90</saldo><nomeFornecedor>INFINITY NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11839323000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903061 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="448"><NumeroProcesso>70962626</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00059/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>31693</Id><NumeroEmpenho>2015NE00059</NumeroEmpenho><valorGlobal>4887,52</valorGlobal><saldo>4887,52</saldo><nomeFornecedor>AZ Turismo e Viagens Ltda - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39327556000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903312 - PASSAGENS PARA O PAIS - TERRESTRES</naturezaDespesa></row>
<row _id="449"><NumeroProcesso>70925488</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31768</Id><NumeroEmpenho>2015NE01741</NumeroEmpenho><valorGlobal>16900,00</valorGlobal><saldo>16900,00</saldo><nomeFornecedor>GENTE SEGURADORA SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>90180605000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>1812208002.625 - 2625FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903669 - SEGUROS EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="450"><NumeroProcesso>71384596</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00010/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31828</Id><NumeroEmpenho>2015NE01474</NumeroEmpenho><valorGlobal>5639,73</valorGlobal><saldo>5639,73</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33402892000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18541015046330000 - 4633FI0099 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="451"><NumeroProcesso>70992061</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31848</Id><NumeroEmpenho>2015NE01456</NumeroEmpenho><valorGlobal>17829,16</valorGlobal><saldo>17829,16</saldo><nomeFornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65295172000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>18122080026250000 - 2625FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="453"><NumeroProcesso>71999744</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31850</Id><NumeroEmpenho>2015NE00480</NumeroEmpenho><valorGlobal>750,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="456"><NumeroProcesso>65093402</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00008/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31908</Id><NumeroEmpenho>2015NE01326</NumeroEmpenho><valorGlobal>475000,00</valorGlobal><saldo>475000,00</saldo><nomeFornecedor>AQUA AMBIENTAL,OCEANOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8296611000211</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>1854102053633 - 3633FI0099 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="457"><NumeroProcesso>71092331</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00047/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31928</Id><NumeroEmpenho>2015NE00036</NumeroEmpenho><valorGlobal>1650,00</valorGlobal><saldo>1650,00</saldo><nomeFornecedor>DOMOLO COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4190345000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035217660000 - 1766FI0099 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLI</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="458"><NumeroProcesso>69659826</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31948</Id><NumeroEmpenho>2015NE00561</NumeroEmpenho><valorGlobal>261,00</valorGlobal><saldo>261,00</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162790000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1812208002625 - 2625FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909239 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="459"><NumeroProcesso>72072350</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00585/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>31968</Id><NumeroEmpenho>2015NE00585</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>ALESSANDRA SOUZA DA SILVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4511656754</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0008.3252 -   - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903613 - CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="460"><NumeroProcesso>66915325</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31969</Id><NumeroEmpenho>2015NE00116</NumeroEmpenho><valorGlobal>2019,20</valorGlobal><saldo>1388,20</saldo><nomeFornecedor>S L PIMENTEL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17770922000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="461"><NumeroProcesso>70601640</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00053/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31988</Id><NumeroEmpenho>2015NE00361</NumeroEmpenho><valorGlobal>4310,00</valorGlobal><saldo>4310,00</saldo><nomeFornecedor>Cartório do 3º Oficio de notas de Vitória</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27542505000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903966 - SERVICOS JUDICIARIOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="462"><NumeroProcesso>66915325</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32008</Id><NumeroEmpenho>2015NE00116</NumeroEmpenho><valorGlobal>2019,20</valorGlobal><saldo>1388,20</saldo><nomeFornecedor>S L PIMENTEL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17770922000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="463"><NumeroProcesso>016/2015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32068</Id><NumeroEmpenho>2015NE00341</NumeroEmpenho><valorGlobal>2830,29</valorGlobal><saldo>2830,29</saldo><nomeFornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65295172000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="464"><NumeroProcesso>0112015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00015/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32108</Id><NumeroEmpenho>2015NE00358</NumeroEmpenho><valorGlobal>7306,00</valorGlobal><saldo>7306,00</saldo><nomeFornecedor>IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17843768000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="465"><NumeroProcesso>68224168</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00063/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>32168</Id><NumeroEmpenho>2015NE00063</NumeroEmpenho><valorGlobal>9610,00</valorGlobal><saldo>9610,00</saldo><nomeFornecedor>LABORATORIO MORALES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5934885000381</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06128035247990000 - 4799FI0099 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="466"><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00136/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32268</Id><NumeroEmpenho>2015NE07879</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>AMG Engenharia Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31783830000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12361072116720000 - 1672FI5799  - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL </programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="467"><NumeroProcesso>71909265/2015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00110/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32288</Id><NumeroEmpenho>2015NE01399</NumeroEmpenho><valorGlobal>129750,00</valorGlobal><saldo>129750,00</saldo><nomeFornecedor>QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11112423000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0114000001 - FUNDEB 40%</fonteRecurso><programaTrabalho>12362085886810000 - 8681FI0099  - OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="468"><NumeroProcesso>70558073</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00122/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32289</Id><NumeroEmpenho>2015NE07821</NumeroEmpenho><valorGlobal>26024,73</valorGlobal><saldo>26024,73</saldo><nomeFornecedor>MATIX CONSTRUTORA LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19478201000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12367024286670000 - 8667FI5899  - APOIO AS INSTITUICOES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL </programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="469"><NumeroProcesso>68089279/2014</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00118/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32308</Id><NumeroEmpenho>2015NE07654</NumeroEmpenho><valorGlobal>70282,32</valorGlobal><saldo>70282,32</saldo><nomeFornecedor>VIATRIX - VIAGENS E TURISMO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>57082257000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12362085886820000 - 8682FI0099  - AMPLIACAO DOS ESTUDOS EM LINGUAS ESTRANGEIRAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="470"><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00137/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32309</Id><NumeroEmpenho>2015NE07880</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>AMG Engenharia Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31783830000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12361072116720000 - 1672FI5499  - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL </programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="471"><NumeroProcesso>72072350</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00585/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>32310</Id><NumeroEmpenho>2015NE00586</NumeroEmpenho><valorGlobal>2000,00</valorGlobal><saldo>2000,00</saldo><nomeFornecedor>ALESSANDRA SOUZA DA SILVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4511656754</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0008.3252 -   - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903613 - CONFERENCIAS , EXPOSICOES_ E ESPETACULOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="472"><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00138/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32311</Id><NumeroEmpenho>2015NE07881</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>AMG Engenharia Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31783830000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12362085816730000 - 1673FI5799  - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO  </programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="473"><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00128/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32348</Id><NumeroEmpenho>2015NE07836</NumeroEmpenho><valorGlobal>8411,85</valorGlobal><saldo>8411,85</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4343865000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12361072116720000 - 1672FI5499  - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL </programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="474"><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00127/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32388</Id><NumeroEmpenho>2015NE07838</NumeroEmpenho><valorGlobal>6100,00</valorGlobal><saldo>6100,00</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4343865000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12362085816730000 - 1673FI5799  - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO  </programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="475"><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00135/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32448</Id><NumeroEmpenho>2015NE07877</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4343865000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0331000000 - SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12361072116720000 - 1672FI5799  - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL </programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="476"><NumeroProcesso>68389191</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00049/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32548</Id><NumeroEmpenho>2015NE00060</NumeroEmpenho><valorGlobal>67500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DIFEMAQ FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12079253000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905240 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="477"><NumeroProcesso>71260510</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00019/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32609</Id><NumeroEmpenho>2015NE00715</NumeroEmpenho><valorGlobal>1314,40</valorGlobal><saldo>1314,40</saldo><nomeFornecedor>CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18626636000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="478"><NumeroProcesso>71260510</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00019/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32610</Id><NumeroEmpenho>2015NE00716</NumeroEmpenho><valorGlobal>84,00</valorGlobal><saldo>84,00</saldo><nomeFornecedor>CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18626636000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="479"><NumeroProcesso>65609247</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00066/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>32708</Id><NumeroEmpenho>2015NE00066</NumeroEmpenho><valorGlobal>59498,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9392396000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267970000 - 6797FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="480"><NumeroProcesso>71619909</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00035/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32748</Id><NumeroEmpenho>2016NE00009</NumeroEmpenho><valorGlobal>6147,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VIX SERVICOS - ES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13729411000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="481"><NumeroProcesso>70918384</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00081/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32788</Id><NumeroEmpenho>2015NE00466</NumeroEmpenho><valorGlobal>53900,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15012532000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905224 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO</naturezaDespesa></row>
<row _id="482"><NumeroProcesso>Dispensa de Licitação</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00014/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32808</Id><NumeroEmpenho>2015NE01405</NumeroEmpenho><valorGlobal>20954,56</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16697776000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="484"><NumeroProcesso>70386943</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00048/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>32888</Id><NumeroEmpenho>2015NE00029</NumeroEmpenho><valorGlobal>3910,00</valorGlobal><saldo>1111,80</saldo><nomeFornecedor>AUGUSTINHO HUMBERTO GALTER - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39298898000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="485"><NumeroProcesso>68389230/2015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00042/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32909</Id><NumeroEmpenho>2015NE00351</NumeroEmpenho><valorGlobal>16335,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL USUAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14050075000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="486"><NumeroProcesso>003/2015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32948</Id><NumeroEmpenho>2015NE00203</NumeroEmpenho><valorGlobal>50000,00</valorGlobal><saldo>50000,00</saldo><nomeFornecedor>SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15454201000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="488"><NumeroProcesso>71916210</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00067/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33049</Id><NumeroEmpenho>2015NE00093</NumeroEmpenho><valorGlobal>1150,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3382174000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="489"><NumeroProcesso>67633870</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00033/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33068</Id><NumeroEmpenho>2015NE04432</NumeroEmpenho><valorGlobal>75200,00</valorGlobal><saldo>75200,00</saldo><nomeFornecedor>GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9426307000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="491"><NumeroProcesso>67889573</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00048/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33148</Id><NumeroEmpenho>2015EN00366</NumeroEmpenho><valorGlobal>1920,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15012532000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="492"><NumeroProcesso>68223676</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00364/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>33188</Id><NumeroEmpenho>2015NE00364</NumeroEmpenho><valorGlobal>32080,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALILES MONTEIRO VIEIRA 05508484795</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13540305000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035247650000 - 4765FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="493"><NumeroProcesso>70630984</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00018/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33208</Id><NumeroEmpenho>2015NE02650</NumeroEmpenho><valorGlobal>429598,80</valorGlobal><saldo>429598,80</saldo><nomeFornecedor>COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2373492000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="494"><NumeroProcesso>69812780</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00028/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33228</Id><NumeroEmpenho>2015NE00323</NumeroEmpenho><valorGlobal>1774,44</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15012532000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO - CONVÊNIOS - UNIÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027600000 - 2760FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="495"><NumeroProcesso>70989680</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00093/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33268</Id><NumeroEmpenho>2015ne00505</NumeroEmpenho><valorGlobal>67522,40</valorGlobal><saldo>67522,40</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL TRIUNFO LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17344558000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="496"><NumeroProcesso>68926391</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33328</Id><NumeroEmpenho>2016NE00018</NumeroEmpenho><valorGlobal>1638,78</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5264014000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="497"><NumeroProcesso>70512671</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00030/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33348</Id><NumeroEmpenho>2016NE00008</NumeroEmpenho><valorGlobal>1081,10</valorGlobal><saldo>1081,10</saldo><nomeFornecedor>ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28168052000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="498"><NumeroProcesso>71221042</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00021/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33428</Id><NumeroEmpenho>2016NE00198</NumeroEmpenho><valorGlobal>13331,66</valorGlobal><saldo>1599,80</saldo><nomeFornecedor>CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15653416000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="499"><NumeroProcesso>71221042</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00021/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33429</Id><NumeroEmpenho>2016NE00007</NumeroEmpenho><valorGlobal>13331,66</valorGlobal><saldo>1599,80</saldo><nomeFornecedor>CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15653416000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="500"><NumeroProcesso>68842317</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00062/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>33448</Id><NumeroEmpenho>2015NE00062</NumeroEmpenho><valorGlobal>3030,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R2 COMERCIAL LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13445617000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06122035267950000 - 6795FI0099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903030 - MATERIAL PARA COMUNICACOES</naturezaDespesa></row>
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<row _id="505"><NumeroProcesso>70292361</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00037/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>33609</Id><NumeroEmpenho>2015NE00037</NumeroEmpenho><valorGlobal>4400,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TWW DO BRASIL S.A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1126946000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2776FI0099 - 618203522776 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903927 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - MOVEL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="518"><NumeroProcesso>70872309</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00064/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33969</Id><NumeroEmpenho>2015NE00088</NumeroEmpenho><valorGlobal>7299,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DEX EXTINTORES LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27543735000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>06182035267980000 - 6798FI0099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905224 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="521"><NumeroProcesso>007/2015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00014/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34069</Id><NumeroEmpenho>2015NE00357</NumeroEmpenho><valorGlobal>245000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>710799000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122080022700000 - 2270FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344903993 - AQUISICAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="590"><NumeroProcesso>63466880</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00019/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35909</Id><NumeroEmpenho>2015NE00532</NumeroEmpenho><valorGlobal>899,96</valorGlobal><saldo>298,18</saldo><nomeFornecedor>V &amp; M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10572064000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002530 - 2530FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="592"><NumeroProcesso>71619909</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00035/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36268</Id><NumeroEmpenho>2016NE00213</NumeroEmpenho><valorGlobal>6830,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VIX SERVICOS - ES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13729411000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="594"><NumeroProcesso>70655057</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/83337/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36361</Id><NumeroEmpenho>2015NE00233</NumeroEmpenho><valorGlobal>4176,30</valorGlobal><saldo>4176,30</saldo><nomeFornecedor>DELTA PACK COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4832830000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="596"><NumeroProcesso>69755795</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36416</Id><NumeroEmpenho>2016NE00087</NumeroEmpenho><valorGlobal>2954410,00</valorGlobal><saldo>2077564,67</saldo><nomeFornecedor>COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2373492000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="597"><NumeroProcesso>67962378</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/73757/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36424</Id><NumeroEmpenho>2015NE00180</NumeroEmpenho><valorGlobal>2732,87</valorGlobal><saldo>2732,87</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33402892000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL</naturezaDespesa></row>
<row _id="598"><NumeroProcesso>71454993</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00008/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36429</Id><NumeroEmpenho>2015NE01829</NumeroEmpenho><valorGlobal>20762,50</valorGlobal><saldo>139,00</saldo><nomeFornecedor>MABOL COMERCIAL LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21612343000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5006 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="602"><NumeroProcesso>65594355</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00035/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36463</Id><NumeroEmpenho>2016NE00321</NumeroEmpenho><valorGlobal>1000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LUIZ CARLOS BRAGA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>99134454772</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN</fonteRecurso><programaTrabalho>452020612208002070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="615"><NumeroProcesso>69644209</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36930</Id><NumeroEmpenho>2016NE00823</NumeroEmpenho><valorGlobal>30195,00</valorGlobal><saldo>20295,00</saldo><nomeFornecedor>GERALDO ANT0NIO TORRES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>990073718</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14122080028100000 - 2810FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903696 - SERV.TERC.-PESSOA FISICA - SUPR.DE FUNDOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="617"><NumeroProcesso>70752907</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37609</Id><NumeroEmpenho>2016NE00072</NumeroEmpenho><valorGlobal>638,08</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>W&amp;M PUBLICIDADE LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1527405000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1512208002.070	 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="618"><NumeroProcesso>64363660</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00002/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37648</Id><NumeroEmpenho>2015NE00172</NumeroEmpenho><valorGlobal>13710,00</valorGlobal><saldo>13710,00</saldo><nomeFornecedor>PAJUFE - COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10816960000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>14243016548180000 - 4818FI5001 - Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="619"><NumeroProcesso>66785618</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00021/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37848</Id><NumeroEmpenho>2015NE00693</NumeroEmpenho><valorGlobal>20816,00</valorGlobal><saldo>20816,00</saldo><nomeFornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8104239000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333909230 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="620"><NumeroProcesso>71619909</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00035/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37888</Id><NumeroEmpenho>2016NE00618</NumeroEmpenho><valorGlobal>8043,37</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VIX SERVICOS - ES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13729411000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903625 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="622"><NumeroProcesso>69785830</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/69297/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38070</Id><NumeroEmpenho>2015ne00156</NumeroEmpenho><valorGlobal>240,00</valorGlobal><saldo>240,00</saldo><nomeFornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8179496000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903305 - LOCOMOCAO URBANA</naturezaDespesa></row>
<row _id="623"><NumeroProcesso>69785830</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/69297/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38088</Id><NumeroEmpenho>2015NE00157</NumeroEmpenho><valorGlobal>122,50</valorGlobal><saldo>122,50</saldo><nomeFornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8179496000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903305 - LOCOMOCAO URBANA</naturezaDespesa></row>
<row _id="624"><NumeroProcesso>70512671</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00030/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38208</Id><NumeroEmpenho>2016NE00338</NumeroEmpenho><valorGlobal>9081,24</valorGlobal><saldo>9081,24</saldo><nomeFornecedor>ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28168052000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="625"><NumeroProcesso>68825846</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00008/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39340</Id><NumeroEmpenho>2016NE00196</NumeroEmpenho><valorGlobal>2520,00</valorGlobal><saldo>1050,00</saldo><nomeFornecedor>Novatectelecom Ltda - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12980291000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>201220800.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="626"><NumeroProcesso>68825846</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00008/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39348</Id><NumeroEmpenho>2015NE00111</NumeroEmpenho><valorGlobal>2520,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Novatectelecom Ltda - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12980291000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>201220800.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="627"><NumeroProcesso>69464472</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00013/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39388</Id><NumeroEmpenho>2015NE00325</NumeroEmpenho><valorGlobal>1000,00</valorGlobal><saldo>1000,00</saldo><nomeFornecedor>E&amp;L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39781752000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>201220800.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="628"><NumeroProcesso>68862245</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39390</Id><NumeroEmpenho>2015NE00113</NumeroEmpenho><valorGlobal>1200,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>E&amp;L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39781752000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>201220800.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="629"><NumeroProcesso>Pregão Nº 007/2015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00013/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39408</Id><NumeroEmpenho>2016NE00053</NumeroEmpenho><valorGlobal>2825,00</valorGlobal><saldo>2825,00</saldo><nomeFornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>776218000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="630"><NumeroProcesso>Pregão Nº 007/2015</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00013/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39409</Id><NumeroEmpenho>2016NE00146</NumeroEmpenho><valorGlobal>27120,00</valorGlobal><saldo>27120,00</saldo><nomeFornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>776218000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="631"><NumeroProcesso>68862423</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39470</Id><NumeroEmpenho>2015NE00112</NumeroEmpenho><valorGlobal>1200,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>E&amp;L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39781752000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>201220800.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="632"><NumeroProcesso>70933022</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39573</Id><NumeroEmpenho>2015NE01223</NumeroEmpenho><valorGlobal>9587,75</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EDIFICA ENGENHARIA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10965509000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>2012208003392 -  3392FI0099  - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="633"><NumeroProcesso>70933022</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39594</Id><NumeroEmpenho>2016NE00527</NumeroEmpenho><valorGlobal>317425,30</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EDIFICA ENGENHARIA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10965509000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>206060006.1386  -   - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100</naturezaDespesa></row>
<row _id="634"><NumeroProcesso>71367675</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39598</Id><NumeroEmpenho>2016ne00015</NumeroEmpenho><valorGlobal>626775,08</valorGlobal><saldo>626775,08</saldo><nomeFornecedor>M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20288629000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0312207402160 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="635"><NumeroProcesso>68181027</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00080/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40591</Id><NumeroEmpenho>2015NE02264</NumeroEmpenho><valorGlobal>3245,00</valorGlobal><saldo>1490,00</saldo><nomeFornecedor>WANDERSON PROFETA DE SOUZA-CENTER LIMP - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23292856000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="636"><NumeroProcesso>65482026</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00165/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40768</Id><NumeroEmpenho>2015NE04360</NumeroEmpenho><valorGlobal>12719,00</valorGlobal><saldo>12719,00</saldo><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030202902972  - 2972FI5099 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS FERROVIÁRIOS ESTRADA DE FERRO VITÓRIA MINAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="637"><NumeroProcesso>71631445</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/98201/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40928</Id><NumeroEmpenho>2015NE00288</NumeroEmpenho><valorGlobal>1080,00</valorGlobal><saldo>1080,00</saldo><nomeFornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61198164000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403200 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="638"><NumeroProcesso>70174822</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/75158/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40969</Id><NumeroEmpenho>2015NE00189</NumeroEmpenho><valorGlobal>457,20</valorGlobal><saldo>457,20</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="639"><NumeroProcesso>70174350</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/75477/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41088</Id><NumeroEmpenho>2015NE00191</NumeroEmpenho><valorGlobal>1616,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4832830000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="685"><NumeroProcesso>72207892</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00005/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43348</Id><NumeroEmpenho>2016ne00029</NumeroEmpenho><valorGlobal>3865,00</valorGlobal><saldo>3865,00</saldo><nomeFornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65295172000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="864"><NumeroProcesso>67320368</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00074/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>73140</Id><NumeroEmpenho>2015NE00581</NumeroEmpenho><valorGlobal>3383,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>M DE L GIURIATO - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11086270000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="866"><NumeroProcesso>64559459</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>75754</Id><NumeroEmpenho>2015NE00289</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65295172000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="868"><NumeroProcesso>64559459</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>76253</Id><NumeroEmpenho>2017NE00015</NumeroEmpenho><valorGlobal>27393,12</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65295172000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0189.2070  -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="870"><NumeroProcesso>71549951</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>77614</Id><NumeroEmpenho>2015NE00534</NumeroEmpenho><valorGlobal>3136,53</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVINORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7122586000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04122085262970000 - 6297FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="871"><NumeroProcesso>71549951</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>77693</Id><NumeroEmpenho>2016NE00002</NumeroEmpenho><valorGlobal>38513,65</valorGlobal><saldo>31579,35</saldo><nomeFornecedor>SERVINORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7122586000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>23.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="872"><NumeroProcesso>71457372</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00020/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>78893</Id><NumeroEmpenho>2016NE00321</NumeroEmpenho><valorGlobal>5924,78</valorGlobal><saldo>5924,78</saldo><nomeFornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65295172000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.2350 - 2350FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="873"><NumeroProcesso>66194873</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00003/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>79956</Id><NumeroEmpenho>2015NE00363</NumeroEmpenho><valorGlobal>2970,00</valorGlobal><saldo>2970,00</saldo><nomeFornecedor>SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50429810000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>45105.103020009.2771 - 2771FI0199 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="874"><NumeroProcesso>65482026</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00324/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>79993</Id><NumeroEmpenho>2015NE00324</NumeroEmpenho><valorGlobal>11750,00</valorGlobal><saldo>35,25</saldo><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="875"><NumeroProcesso>65482026</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00568/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>80114</Id><NumeroEmpenho>2015NE00568</NumeroEmpenho><valorGlobal>128,25</valorGlobal><saldo>128,25</saldo><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="876"><NumeroProcesso>70593213</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>81152</Id><NumeroEmpenho>2018NE00009</NumeroEmpenho><valorGlobal>2888,35</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39224738000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19101.041220800.2070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904097 - TI: COMUNICACAO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="877"><NumeroProcesso>70593213</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>81460</Id><NumeroEmpenho>2018NE00078</NumeroEmpenho><valorGlobal>3489,53</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39224738000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="878"><NumeroProcesso>71765085</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>81569</Id><NumeroEmpenho>2015NE00320</NumeroEmpenho><valorGlobal>3203,15</valorGlobal><saldo>3203,15</saldo><nomeFornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65295172000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="879"><NumeroProcesso>71765085</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>81570</Id><NumeroEmpenho>2016NE00024</NumeroEmpenho><valorGlobal>16143,10</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65295172000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="880"><NumeroProcesso>71765085</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>81654</Id><NumeroEmpenho>2017NE00020</NumeroEmpenho><valorGlobal>18868,56</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65295172000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="881"><NumeroProcesso>71765085</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>81676</Id><NumeroEmpenho>2018NE00046</NumeroEmpenho><valorGlobal>18868,56</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65295172000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0017.2070 - 2070FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904097 - TI: COMUNICACAO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="882"><NumeroProcesso>72404132</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/10674/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>82346</Id><NumeroEmpenho>667/703</NumeroEmpenho><valorGlobal>3091,00</valorGlobal><saldo>3091,00</saldo><nomeFornecedor>ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1617634000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="888"><NumeroProcesso>71050167</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>83293</Id><NumeroEmpenho>2016NE00043</NumeroEmpenho><valorGlobal>653,95</valorGlobal><saldo>130,79</saldo><nomeFornecedor>MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4234330000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20482011412208002070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="918"><NumeroProcesso>68957513</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00628/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>94713</Id><NumeroEmpenho>2015NE628</NumeroEmpenho><valorGlobal>452,85</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4832830000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="919"><NumeroProcesso>71075500</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>94873</Id><NumeroEmpenho>2016NE00094</NumeroEmpenho><valorGlobal>30898,13</valorGlobal><saldo>7346,02</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162790000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>10222022369100132195 -   - REGISTRO DE ATOS DE EMP. MERC. E ATIV. AFINS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333913957 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
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